物资供应采购管理制度
物资供应管理制度(八篇)
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物资供应管理制度第一章总则第一条为规范公司物资采购管理,明确和完善公司物资采购流程,强化材料成本管理和过程控制,从而达到材料高品质低价格的管理目的,特制定本管理制度。
第二条本公司及下属项目每年度所有物资采购工作和过程管理,除另有规定外,悉依本制度办理。
第三条职责。
1、公司主管物资领导负责本制度的审核及采购总计划的核准工作。
2、公司物资机械部负责本制度制定、修改、废止之起草工作、公司集中招标采购管理和风险预测工作,指导并监督项目做好大宗、关键材料的招标采购工作。
3、项目物资部依据公司物资机械部制定的相应管理制度,对项目的大宗材料、关键性材料进行详细调查,为采购提供依据并负责本制度的执行及意见反馈工作。
第四条遵循的原则。
1、直购原则。
凡是能在生产厂家以外以出厂价采购的,不允许通过中间商采购;能在批发部门采购到的,不允许到零售部门或个体门面进行采购;尽可能的去除中间环节所增加的间接费用,达到降低采购成本的目的。
2、货比三家原则(同等价格质量优先、同等质量运费优先、同等价格服务优先)和择优选购原则,寻求适宜项目的供应商,在物资采购中通过比单价、比运距、比服务等方式择优选择供方单位。
3、就地取材原则。
争取适宜的物流方式,在物资价格相同或相近的情况下,能在物资使用地采购的,不允许到外地采购,近处能采购到的,不允许到远处采购,讲求时效和实用的原则。
第二章市场调查第五条项目物资部门在进场后应尽快对各种物资进行细致的市场调查,并对主要生产厂家进行调查,并进行识别形成市场调查报告和主要厂家调查报告,在调查市场和主要生产厂家的基础上形成物资市场分析报告,并上报公司物资机械部。
第六条项目选取供方时应尽量优先在局、公司合格供应商名册上的合格供应商____选取,对项目所需物资的区域市场存货、市场价格等情况进行分析。
第七条结合信息网站公布的各区域的市场行情进行分析,掌握情况。
第三章采购计划第八条采购计划的作用。
1、预估用料数量、交期、防止断料。
物资采购管理制度通用8篇
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物资采购管理制度通用8篇随着社会不绝地进步,制度使用的情况越来越多,制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢?读书破万卷下笔如有神,以下内容是本店铺为您带来的8篇《物资采购管理制度》,希望能够充足亲的需求。
程序篇一(一)物资需求计划及发放程序1、需求使用单位依据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求(采购)计划》。
对于的确急需不能列入《月度物资需求(采购)计划》的物资,物资需求使用单位可随时适时填写《物资紧急需求计划》。
2、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核,所需物资主管部门的审查,公司分管领导批准后,提报至需求物资的采购部门。
3、供应部依据所需物资的库存情况出库发放物资。
(1)库存数量充分的,先行部分发放或随时发放。
(2)库存数量不足的,执行《物资采购审批程序》后发放。
(3)库存数量充分但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的,先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》。
(二)物资采购审批程序供应部依据依照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求计划》或《物资紧急需求(采购)计划》,结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况,确定应采购物资的品名、数量和拟实行的采购方式,填写《物资采购审批表》,经供应部部长审查,经营副经理审核,总经理批准后实施《物资采购实施程序》。
(三)物资采购实施程序1、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》,先核对采购内容,查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后,依据采购物资的缓急程度,参考市场行情及过去采购记录或厂商供应的资料,除经批准的紧急特别情况外,必需精选三家以上的供应商进行询价。
2、对于厂商的报价资料进行整理后,采购经办人员应深入分析,拟订议价方式及各种有利条件,和经批准的采购方式向厂商讨价。
3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》,经供应部部长审核后,进行采购。
物资采购管理制度范文(五篇)
![物资采购管理制度范文(五篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/277eb3833086bceb19e8b8f67c1cfad6185fe941.png)
物资采购管理制度范文一、总则:为规范物资采购,降低采购成本,确保采购过程高效、透明,采购物资优质、价廉,按照科学有效、监督制约的原则特制定本制度。
二、采购范围指生产所需要使用的原辅耗材、设施设备配件、维修用原材料、固定资产(技改设备设施、易损设备)、劳保用品、办公用品、低值易耗品及临时需用物资的采购。
三、采购程序物资采购从人员职责、采购时间、物料质量、物品价格四方面进行控制,具体为:1、采购负责人严格按照计划进行采购,未经审核批准一律不得采购,因采购部门原因致使货物未按时到位、质量未达标准、同质量规格型号物品高于市场价,由此造成的损失归采购人负责,视情节轻重给予经办人警告、免职、一定数额的经济处罚。
2、原辅耗材、设备配件、维修材料、固定资产(技改设备设施、易损设备)申购计划的提出,原则上应依据生产实际情况、库存情况核定采购数量,编制月份采购计划,计划应根据历年来使用情况确定品牌厂商、技术要求、规格型号和所需时间等,因采购计划错误致使物料、物品不合格影响生产造成损失者,由计划部门负责人自行负责。
3、综合部负责办公用品等申购计划的提出,其他零星物资、低值易耗品的采购由使用部门负责提出,劳保用品由综合部负责提出。
车辆保险、轮胎等大件的采购由运输部提出,综合部协助询商查价等工作。
4、所有采购计划均须提出人、部门主管、总经理签字后由专人负责采购。
三、采购原则1、对长期订货和大款项的进货,须签订合同。
2、执行询价原则:根据采购物资的品种、规格、数量、质量和时间要求,1/3重庆中明志杭物流有限公司精选三家以上的供应商进行询价,参考市场行情综合分析优中选优确定供应商,按照“同质同价、优服务”“就地就近”的原则采购。
3、采购负责人根据采购物资的缓急程度,必要时同请购部门共同确定价格、数量及到货时间。
大型采购需上总经办会后经集团领导批准进行。
4、实现物资采购信息化,采购人员应建立供应商信息档案库,通过网络、电话、市场调查等手段进行寻价。
物资采购管理制度范本(5篇)
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物资采购管理制度范本第一章总则第一条为规范物资采购活动,维护国家和组织的经济利益,保障公平竞争,提高物资采购效率和质量,制定本制度。
第二条本制度适用于所有参与组织物资采购活动的单位、部门及相关人员。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则,坚持合理有效的采购流程和规范化的操作。
第四条组织物资采购活动应严格遵守法律法规、组织章程、政策规定等相关法律法规,确保合法合规。
第五条组织物资采购活动应注重环境保护、节约资源,倡导绿色采购和可持续发展。
第二章采购组织机构第六条组织应建立健全采购组织机构,明确职责分工,确保采购工作的高效运行。
第七条组织应设立采购部门或采购中心,负责组织和实施物资采购活动。
第八条采购部门或采购中心应由专业人员组成,具备相关的专业知识和经验。
第九条采购部门或采购中心应与相关部门和单位保持良好的沟通和协作,保证采购工作的顺利进行。
第十条采购部门或采购中心应定期对采购流程和制度进行评估和改进,提高物资采购效率和质量。
第三章采购流程第十一条物资采购流程包括需求确定、采购策划、招标或询价、评标或议价、合同签订、履约管理、结算结算等环节。
第十二条需求确定是指确定物资采购的具体需求和需求量,需在采购计划中予以明确。
第十三条采购策划是指制定物资采购的详细计划和策略,包括采购方式、投标范围、评标标准等内容。
第十四条招标或询价是指向供应商公开发布采购信息,吸引应投标或提供报价的供应商参与。
第十五条评标或议价是指根据招标文件或询价报价,对供应商的投标或报价进行评估,确定中标供应商或议价结果。
第十六条合同签订是指根据评标结果或议价结果,与中标供应商签订采购合同。
第十七条履约管理是指监督和管理供应商履行合同义务的过程,包括验收、验收报告、物资接收等环节。
第十八条结算结算是指根据供应商的履约情况,进行支付或结算的过程。
第四章采购管理要求第十九条组织应采取措施确保物资采购的公开、公平、公正、诚信。
第二十条组织应及时披露采购信息,提供足够的时间供潜在供应商准备投标或报价。
物资采购供应商管理制度
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物资采购供应商管理制度一、总则1.本制度的制订目的是为了规范物资采购供应商的管理,确保采购活动的合法性、公正性和效率性。
2.本制度适用于公司内部物资采购相关人员,并且要求采购活动必须遵守国家法律、法规和公司制度。
二、供应商的选择1.公司将根据自身的需求,制定供应商筛选标准,包括但不限于供应商的信誉度、质量控制能力、价格竞争力等。
2.供应商的选择过程应当公开、公正、透明,不得违反相关法律法规。
三、供应商的审批与注册1.供应商需要提交相关资质证明文件,包括工商营业执照、税务登记证等,并按照公司要求填写供应商注册申请表。
2.公司将根据供应商的资质和能力进行审批,审批结果将以书面形式通知供应商。
四、供应商的管理1.供应商管理部门应对供应商进行日常管理,包括与供应商的沟通协调、问题解决等。
2.公司将建立供应商评估制度,定期对供应商的绩效进行评估,评估结果将作为供应商继续合作的依据。
3.供应商违反相关法律法规或公司制度的,公司有权对其采取相应的纠正措施,包括但不限于警告、处罚等。
五、供应商的合同管理1.公司与供应商之间应当签订书面合同,明确双方的权利义务、交货时间、付款方式等。
2.合同的签订应由公司指定的人员进行,必须经公司法务部门审核通过。
3.公司要求所有采购合同必须经过公司领导层的审批,并保留相关凭证备查。
六、供应商的质量控制1.供应商应当提供符合国家标准和公司要求的产品或服务,并有相应的质量证明文件。
2.公司将对供应商提供的产品或服务进行质量检验,确保符合要求后方可接收和使用。
3.如发现供应商提供的产品或服务存在质量问题,供应商应及时协助公司解决,并承担相应的责任和赔偿。
七、供应商的付款管理1.公司将建立供应商付款管理制度,确保付款的及时性和准确性。
2.付款申请须按照规定的流程进行,需要经过相关部门的确认和审批。
3.公司要求供应商提供相应的发票和付款凭证,以备查验。
八、供应商的合作变更与终止1.公司与供应商之间的合作关系可以根据实际情况进行调整、变更或终止。
物资采购管理制度(优秀4篇)
![物资采购管理制度(优秀4篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/ea791cb770fe910ef12d2af90242a8956becaa16.png)
物资采购管理制度(优秀4篇)物资采购管理制度篇一一、总则1、为加强公司办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度;2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品,包括:文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。
二、权责1、办公用品由行政部办公室(以下简称行政办)集中管理,实行统一采购、统一发放、统一回收处理;2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理;3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核,并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购;4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计,并定期审核办公用品台账;5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督,发现问题应及时纠偏。
三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求,于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划,经部门负责人审签后报行政专员;2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划,及时查对库存,对确有缺项的',应及时编制办公用品购置计划,经询价、比价后,确定合适的供应商;3、填写《办公用品申购表》,报行政部经理和总经理审批后实施采购;4、凡一次性购买金额预计超过500元的,行政办必须安排两人一起外出采购;5、对于大宗办公用品,由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商,并签订购销合同。
行政专员在过程中实施配合。
四、核销1、采购物资时,行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单,如供应商未能开具正式物品清单的,行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等,自行编制采购物资清单,作为报销凭证;2、物资采购完毕,须在10个工作日内,填写《费用报销单》,经行政部经理、总经理审核后,按实际支出报销费用。
财务部门须对报销凭证予以严格审核,对于不符合申购流程和报销凭证不全者,应予拒销。
五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》,行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品;2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分,由行政专员统一调换或回收;4、员工离职时,须根据有关规定与行政专员交接办公用品。
物资采购管理制度
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物资采购管理制度物资采购管理制度(通用6篇)在社会一步步向前发展的今天,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
我敢肯定,大部分人都对拟定制度很是头疼的,以下是小编帮大家整理的物资采购管理制度(通用6篇),仅供参考,欢迎大家阅读。
物资采购管理制度11目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制,确保工程物资质优价廉,满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理,物资种类分为:4.2.1重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;4.2.2主要物资:砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;4.2.3辅助物资:其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准,施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收,做到合理保管,妥善看护,减少保管损耗,使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定,并由合同成本部检查监督。
物资供应管理制度(4篇)
![物资供应管理制度(4篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/5cc2c5e0c67da26925c52cc58bd63186bceb9234.png)
物资供应管理制度为规范公司的采购行为,确保公司各部门正常生产,提供质优价廉的物资,达到降低生产成本的目的,特制定本制度。
一、物资供应科为公司所有物资的供应部门,财务科、办公室,公司纪委有权对采购工作进行指导和监督。
二、采购工作流程1、申购计划部门需按采购物资的性质,分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间,部门主管审核后进入物资供应系统,由物资供应科计划组统一整理。
2、物资供应科计划组,按库存及需用状况、审核下达采购计划。
3、采购过程中,供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的,采购人员应送申购部门确认。
4、采购完毕,库管按规定进行检查和验收入库工作,对物料质量或价格有问题的,应及时反映供应科更换或调整。
5、物资供应科应严格按公司管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。
三、采购工作准则1、物资供应科应选择合格的供应商,并对采购过程进行严格的控制,确保供应商提供的物料能满足公司的要求。
2、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同,采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。
3、公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息,以便供应科比价参考,供应科应随时掌握市场价的浮动依据,以便更好的把握市场。
4、对于各部门提供的临时急用计划如在当地有货的要在当天供应,除备品备件外,一般计划要在一周内供应到货。
5、供应科采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。
即。
没有提供正式采购计划且未经主管领导批准的不购;材料、设备规格不符,质量不合格,价格不合理的不购;现场、仓库能够替代的材料不购。
“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。
6、采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况,及时掌握各项技术数据,便于比较和采购。
四、采购人员行为规范1、采购是一项重要、系统、严肃的工作,各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念,时刻维护公司利益。
物资采购管理制度范文(3篇)
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物资采购管理制度范文一、目的与范围为了规范和科学地管理物资采购活动,保障公司的正常运转,制定本物资采购管理制度。
本制度适用于公司的物资采购活动。
二、责任机构与职责1. 采购部门负责组织、协调和监督公司的物资采购活动。
2. 采购经理负责制定和组织实施物资采购策略,并审批相关的采购文件。
3. 各部门负责提供自身所需的物资采购计划,并配合采购部门进行采购活动。
三、采购流程1. 预算编制阶段a. 各部门根据实际需要编制物资采购计划。
b. 采购部门负责汇总部门的采购计划,并制定物资采购预算。
2. 采购准备阶段a. 采购部门根据采购计划编制采购文件,包括招标公告、招标文件、投标评审标准等。
b. 采购部门负责组织招标活动,向符合条件的供应商发出招标邀请。
3. 投标评审阶段a. 采购部门负责收集、整理和评审供应商的投标文件。
b. 采购经理负责组织评委对投标文件进行评审,并选定中标供应商。
4. 合同签订阶段a. 采购部门与中标供应商进行谈判,达成协议并签订合同。
b. 采购部门负责对合同进行监督和管理,确保供应商履行合同义务。
5. 履约验收阶段a. 采购部门负责与供应商进行货物或服务的验收工作。
b. 采购部门负责对供应商的履约情况进行评估,并对不合格的供应商采取相应的处理措施。
四、管理措施1. 采购部门应建立完善的物资采购档案,记录物资采购的各项信息。
2. 采购部门应定期对供应商进行评估,评估内容包括供货质量、价格合理性、履约能力等。
3. 采购部门应加强对合同的管理,定期与供应商进行沟通,及时处理合同变更和问题。
4. 采购部门应建立健全的风险管理机制,及时发现和应对采购过程中的风险和问题。
五、违约责任对未按照本制度执行物资采购活动的人员,依据公司相关规定进行相应的追责和处理。
六、附则本制度自发布之日起执行,并根据实际情况进行调整和完善。
以上为物资采购管理制度的范文,供参考使用。
具体制度内容可根据公司实际情况进行调整和修改。
物资采购及出入库管理制度(4篇)
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物资采购及出入库管理制度一、制度目的为了规范物资采购和出入库管理流程,提高物资管理的效率和准确性,制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司的物资采购和出入库管理工作。
三、物资采购流程1. 需求申请:各部门根据实际需求填写物资采购需求申请表,并提交给采购部门负责人审核。
2. 采购计划:采购部门负责人负责根据需求申请进行合理的采购计划制定,包括采购物资种类、数量、价格及供应商选择等,并提交给总经理审批。
3. 供应商选择:总经理根据采购计划,选择合适的供应商,并签订采购合同。
4. 采购执行:采购部门根据采购计划和合同内容,与供应商进行协调和沟通,确保采购工作的顺利进行。
5. 物资验收:采购部门和相关部门负责人共同参与物资的验收工作,确认物资的数量、质量、品种等是否与合同要求一致。
6. 入库登记:采购部门负责人将验收合格的物资进入库存,并做好入库登记记录。
7. 领用申请:各部门根据实际需要填写物资领用申请表,并提交给库管人员审核。
8. 出库管理:库管人员根据领用申请进行物资的出库管理,包括出库记录、物资数量核对等。
9. 库存管理:采购部门负责人和库管人员根据库存情况进行物资库存管理,及时补充和调整库存。
四、责任及权限1. 采购部门负责人负责制定物资采购计划,选择供应商,并与供应商进行合同签订和物资验收工作。
同时负责物资的入库登记和库存管理。
2. 总经理审批并监督采购计划和供应商选择工作。
3. 相关部门负责人负责填写物资需求申请表并参与物资的验收工作。
4. 库管人员负责审核并进行物资领用管理工作,同时负责物资出库记录和库存管理。
五、制度执行1. 公司员工需严格按照本制度执行工作,不得擅自修改和篡改记录。
2. 各部门负责人应积极配合本制度的执行,并及时提供相关信息。
3. 采购部门负责人、总经理和库管人员应定期检查和审查物资采购和出入库管理工作,并及时发现和解决问题。
4. 对违反本制度的行为,将按照公司相关规定进行处理。
物资采购管理制度(5篇)
![物资采购管理制度(5篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/525531723069a45177232f60ddccda38376be132.png)
物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化公司的物资采购管理工作,提高采购效率和质量,保障企业的正常运营,制定本制度。
第二条本制度适用于公司的各类物资采购活动。
第三条公司的物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则,确保国家和企业利益。
第四条公司的物资采购分为集中采购和非集中采购两种方式。
第二章采购组织与管理第五条公司设立采购部门或委托专业机构负责物资采购工作。
第六条采购部门负责制定物资采购计划和采购方案,组织实施采购活动,并拟定采购合同。
第七条采购部门应及时了解市场动态,收集供应商信息,建立供应商库,确保采购渠道畅通。
第八条采购部门应定期评估供应商,建立供应商绩效评价体系,评估供应商的信誉度和交货质量。
第九条采购部门应加强与其他部门的沟通和协调,明确采购需求,并及时提供技术规范和标准。
第十条通过采购信息化系统进行采购管理,确保采购的透明度和数据的准确性。
第三章采购流程与操作第十一条采购流程包括需求审批、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。
第十二条采购需求由各部门提出,采购部门进行审批,并建立采购计划。
第十三条采购部门根据采购计划,发布采购公告,并邀请符合条件的供应商参与投标或报价。
第十四条采购部门根据供应商的投标或报价,进行评审和比较,选择供应商,签订采购合同。
第十五条供应商交付物资后,采购部门进行验收,确保物资的数量、质量符合合同要求。
第十六条采购部门应建立物资采购档案,存档采购合同、发票、验收记录等相关文件。
第四章合同管理与执行第十七条采购合同是采购活动的重要组成部分,应明确物资的品种、数量、质量、价格等内容。
第十八条采购合同应在供应商选定后及时签订,签订双方应遵守合同约定的义务和责任。
第十九条采购部门应对采购合同进行监督和管理,确保合同的执行和履约。
第二十条采购部门应与供应商建立长期合作关系,加强沟通和协调,及时解决合同履行中的问题。
第二十一条若合同履行中发现供应商违约等情况,采购部门应及时采取补救措施,保护企业的合法权益。
公司物资采购管理制度(5篇)
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公司物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购,辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供应变化,确保质量过关,价格低廉,供货及时。
第七条推行合同管理制度,物资采购原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价格低廉,质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。
第三章____入账及付款程序第十条采购物资进厂后,采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续,具体要求如下:1.原粮入厂,由磅房办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续,填制一式三联入库单,一联交客户办理____入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资____入账单,详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下:经办人填制____入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核____合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
医院物资采购供应管理制度
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医院物资采购供应管理制度一、概述医院物资采购供应管理制度是为了规范医院物资采购工作,确保医院物资供应的质量、时间和成本的控制,保障医院运营的顺利进行而制定的。
本制度适用于所有医院物资采购和供应管理工作。
二、责任部门与人员1.采购部门:负责物资采购计划的编制、采购流程的执行和供应商的评估与选择等工作。
2.库房管理部门:负责收货、入库、出库和库存管理等工作。
3.财务部门:负责对采购物资的付款和财务核算等工作。
4.参与物资采购的其他相关部门。
三、采购流程1.采购计划编制:根据各部门的需求,采购部门负责编制物资采购计划,包括物资名称、数量、质量要求等。
2.供应商评估与选择:采购部门根据供应商的资质、信誉、价格、交货能力等因素进行评估和选择。
3.采购合同签订:确定供应商后,采购部门与供应商签订正式的采购合同,明确采购物资的品种、规格、数量、交货时间和付款方式等。
4.收货与验收:供应商按合同约定的时间和地点交付物资,库房管理部门进行收货和验收,确保物资的数量和质量与合同要求一致。
5.入库管理:库房管理部门负责对收到的物资进行入库管理,包括登记入库、分类存放、库存盘点等。
6.出库管理:根据各部门的需求,库房管理部门负责对库存物资进行出库管理,确保供应及时、准确。
7.付款与财务核算:财务部门按照合同约定的付款方式和时间,对供应商进行付款,并进行相应的财务核算。
四、物资质量管理1.供应商质量评估:采购部门对供应商的质量管理体系进行评估,确保供应商具备一定的质量保证能力。
2.采购物资质量检验:库房管理部门对收到的物资进行质量检验,确保物资的质量符合采购合同的要求。
3.不合格物资的处理:对于检验不合格的物资,采购部门和供应商协商解决,例如退货、更换等。
4.物资追溯管理:对于重要的物资,库房管理部门负责建立物资追溯管理系统,记录物资的来源、批次等信息,方便追溯和管理。
五、物资供应时间管理1.供应周期管理:采购部门根据医院的需求,合理安排物资的采购周期,确保供应的及时性。
物资采购管理制度及流程
![物资采购管理制度及流程](https://img.taocdn.com/s3/m/78a8fa5f7dd184254b35eefdc8d376eeafaa1741.png)
物资采购管理制度及流程一、引言随着公司的发展,以及各种业务的扩展,公司所需的物资采购量也不断增加。
为了保证采购的高效性、透明度,以及确保所采购物资的质量、性价比等方面达标,公司制定了本物资采购管理制度及流程。
二、采购管理制度1.采购管理政策1.1 物资采购应按照合理、公正、合法、效率的原则进行。
1.2 采购应遵守国家有关法律、法规和质量、安全、环保等标准,并符合公司的相关要求。
1.3 采购应按照需求,结合各种因素综合分析、评价,选择最佳供应商并严格管理。
1.4 采购应根据公司的需求和利益,最大限度地实现所购商品或服务的价值和效益。
2.采购管理职责2.1 采购负责人应当对公司采购工作的组织、策划、应用、执行和监督等方面负责。
2.2 采购部门开展采购工作应遵循民主、公开、公正、透明的原则。
2.3 未经财务部门审核、批准和付款手续办妥的,不得进行采购、签订合同。
2.4 采购工作应实行计划管理,明确物资采购计划,合理控制采购预算。
3.采购管理流程采购管理流程包括审批流程和实施流程两个方面。
(1)审批流程审批流程如下图所示:采购管理审批流程图采购管理审批流程图(2)实施流程实施流程如下:3.1 需求分析:根据业务部门或项目部门对物资的需求进行分析,制定物资采购计划。
3.2 采购准备:编制采购计划、招标文件或询价单、评标文件、采购合同等相关文件。
并组织成员对采购物资的供应商进行评价。
3.3 招标/询价:对于需要招标或询价的采购,由采购部门制作招标文件/询价单并通过官方网站发布,同时将其发送至潜在供应商。
潜在供应商可以查询相应的招标/询价信息并参加竞标。
采购部门按照设定的规则对投标/报价进行评估。
3.4 合同签订:评标工作结束,采购部门根据评标报告,确定中标供应商并与其签订合同。
3.5 采购付款:完成采购后,企业应即时向供应商交纳采购款项。
验收合格后方可付款。
付款一般由财务部门办理。
3.6 采购执行:在采购物资进入仓库之前,必须对其进行验收。
物资采购管理制度范文(六篇)
![物资采购管理制度范文(六篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/230b39bf112de2bd960590c69ec3d5bbfd0adac0.png)
物资采购管理制度范文一、主要内容与适用范围本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。
本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求1、按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制程序》的有关规定。
2、材料采购实行分级管理,物资种类分为:重要物资。
钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资。
砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资。
其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制:a、工程项目需用材料清单。
b、工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。
d、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
物资采购管理制度范文(二)第一章总则第一条为规范和加强公司的物资采购工作,提高采购效率和经济效益,制定本制度。
第二章采购组织机构第二条公司设立采购部门,负责统一组织和管理公司的物资采购工作。
采购部门设立采购科,主要负责具体的采购事务。
第三章采购流程第三条公司的物资采购流程包括需求计划编制、采购方案制定、供应商选择、合同签订、采购执行等环节。
第四条所有的物资需求都必须先向采购部门提出申请,并填写采购申请表。
第五条采购部门根据采购申请的内容,制定采购方案,并提交公司领导审批。
第六条根据采购方案,采购部门进行供应商的选择,并进行评估和比较,最终确定供应商。
第七条采购部门与供应商进行合同谈判,达成一致后签订合同。
物资供应管理制度范本(5篇)
![物资供应管理制度范本(5篇)](https://img.taocdn.com/s3/m/cc226776182e453610661ed9ad51f01dc2815708.png)
物资供应管理制度范本第一章总则第一条为规范和管理物资供应工作,提高供应效率,保障工作和生产的顺利进行,制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的物资供应工作,包括生产资料、办公用品、设备配件等各类物资的采购和供应。
第三条物资供应工作要依法、公正、公开、透明,遵循效益、节约、安全、环保的原则,为单位提供稳定、优质、可靠的物资供应服务。
第四条高效利用科技手段,推动供应链信息化建设,提高物资供应管理水平。
第五条物资供应工作应实行科学管理、标准化操作、责任制,各相关人员要遵守各项制度和规定,履行岗位职责。
第二章物资采购第六条物资采购应按照采购法律法规和本单位的采购管理制度进行。
第七条物资采购采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行,确保公平竞争、选择合适的供应商。
第八条采购项目应制定采购计划,明确采购需求、采购数量、采购金额等信息,并提交给相关部门审核。
第九条采购合同应明确双方权利义务、交货时间、验收标准等内容,合同的签订应按照法律程序进行。
第十条采购人员应加强供应商的管理,建立供应商库,对供应商进行评估和分类,确保供应商的资质和信誉。
第三章物资供应管理第十一条物资供应管理应建立健全的计划、采购、库存、发放、报废、退还等各项制度。
第十二条物资需求应由相关部门提出申请,按照计划进行采购,并进行库存管理,确保需求的及时满足。
第十三条物资库存应进行定期盘点和管理,确保库存数量准确、资产清晰。
第十四条物资发放应按照申请的相关制度和程序,确认物资发放的数量和用途,并记录相关信息。
第十五条物资报废应按照相关的报废制度执行,报废物资应进行分类处理,避免浪费和资源浪费。
第十六条物资退还应按照相关的制度进行,退还物资应经过审核,并进行记录和台账管理。
第四章监督与考核第十七条物资供应管理应建立健全的监督与考核机制,确保物资供应工作的合规性和效率。
第十八条监督人员应定期对物资供应工作进行检查和评估,发现问题及时整改。
第十九条物资供应工作的考核指标包括物资采购的准确性、供应的及时性、库存的管理情况等,按照绩效考核结果进行奖惩。
物资供应采购管理制度
![物资供应采购管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/e17bb178dc36a32d7375a417866fb84ae55cc34c.png)
物资供应采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司物资供应采购行为,提高采购效率,降低采购成本,保证采购质量,根据国家有关法律法规和公司实际情况,制定本制度。
第二条本制度适用于公司各类物资的供应采购活动,包括原材料、设备、产品、服务及其他物资的采购。
第三条公司物资供应采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则,确保采购过程的透明度和合法性。
第四条公司应建立健全物资供应采购管理体系,明确各部门的职责和权限,确保采购活动的有序进行。
第二章采购计划管理第五条采购部门应根据公司的生产计划、库存状况和市场需求,编制物资供应计划,明确采购品种、数量、质量、价格、供应商等要求。
第六条采购部门应根据物资供应计划,制定采购预算,报财务部门审核批准。
第七条采购部门应根据采购预算和物资供应计划,选择合适的采购方式,包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
第三章供应商管理第八条公司应建立供应商评价体系,对供应商的质量、价格、交货时间、售后服务等方面进行综合评价。
第九条采购部门应根据供应商评价结果,选择合格的供应商,并与之建立长期合作关系。
第十条采购部门应定期对供应商进行考核,对不合格的供应商应及时调整。
第四章采购过程管理第十一条采购部门应根据采购计划和供应商情况,制定采购文件,明确采购要求、交货时间、质量标准、价格等事项。
第十二条采购部门应向供应商发送采购文件,并要求供应商按照要求提交报价文件。
第十三条采购部门应根据报价文件,进行价格谈判,确定最终采购价格。
第十四条采购部门应与供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务。
第十五条采购部门应按照采购合同的要求,进行物资验收、质量检验和售后服务等工作。
第五章价格和质量管理第十六条采购部门应根据市场情况和供应商报价,制定合理的价格策略,确保采购成本的合理性。
第十七条采购部门应建立质量管理体系,对采购物资的质量进行全程监控,确保采购物资的质量符合要求。
第十八条采购部门应对采购物资进行抽检,对不合格的物资应及时处理。
物资采购管理规章制度范本
![物资采购管理规章制度范本](https://img.taocdn.com/s3/m/42467a2db80d6c85ec3a87c24028915f804d8425.png)
物资采购管理规章制度范本加强物资采购管理工作,规范物资采购行为,提高资金使用效益,需要制定并实施相应的管理制度。
下面店铺为你整理了一些物资采购的管理制度内容,希望你喜欢。
物资采购管理制度篇一第一章总则第一条为进一步加强物资采购管理工作,规范物资采购行为,提高资金使用效益,根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和《东莞市政府集中采购目录及政府采购限额标准》,结合我局实际,制定本办法。
第二条局机关、各直属单位所有物资的采购均适用本办法。
本办法所称物资采购,是指局机关、各直属单位用财政性及自有资金,通过购买、租赁等方式,获取货物、工程和服务的行为。
第三条物资采购应当公开、公平、公正,遵循竞争、择优、效益的原则。
第二章物资采购的组织第四条局机关成立物资采购工作小组,由局长任组长,分管副局长和纪检组长任副组长,成员由局办公室、计划财务科、人事监察科和各业务科室主要负责人组成。
各直属单位要相应成立物资采购工作小组,负责本单位的物资采购和管理工作。
第五条物资采购工作小组负责本单位采购计划的审定,组织实施采购事项。
第三章物资采购程序第六条物资使用部门应在每年的9月份前,向本单位物资管理部门(如办公室、综合科等),提出次年的物资采购计划,由单位物资管理部门汇总初审后,报物资采购工作小组审定。
物资采购计划应当包括采购项目的性质、用途、数量、技术规格等内容。
第七条物资采购计划经物资采购工作小组审定后,由财务部门列入下一年度的财政(单位)预算计划。
第八条物资采购工作小组依据预算批复,负责组织实施物资采购,物资使用部门参与采购本部门采购项目的全过程。
第九条办公室负责物资采购合同的签订,由物资采购工作小组组长签字确认后交财务部门办理付款事项。
第十条物资由办公室及使用部门派员共同验收。
验收合格后由办公室登记入库管理,财务部门登记入帐。
第四章物资采购方式第十一条物资采购的形式主要有:集中采购、部门集中采购、协议供货采购、分散采购。
采购物资管理制度
![采购物资管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/78a53620571252d380eb6294dd88d0d233d43cc6.png)
采购物资管理制度采购物资管理制度(精选3篇)采购物资管理制度篇1第一章总则一、目的为加强物品采购管理,规范全部物品采购工作,保障公司经营活动所需物品的正常连续供应,降低采购本钱,特订立本制度。
二、适用范围公司对外采购相关固定资产、办公用品、劳保用品的采购管理(以下统称为物品采购)。
第二章采购权限和原则一、职责权限与公司经营及产品有关的固定资产、料子、配件等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购均由人事行政部负责。
其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购。
二、采购原则1询价比价原则有两家以上供应商供应报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。
2全都性原则采购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量全都。
在市场条件不能满足请购部门要求或本钱过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供请购部门更改请购单。
3低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。
4廉洁原则自发维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购本钱。
严格按采购制度和程序办事,自发接受监督。
工作认真认真,5监督问责原则:采购人员要自发接受财务部、请购部门及公司领导对采购活动的监督和质询。
在采购过程中,假如遇到采购商品质量、价格等问题,相关部门均可向采购部门提出异议。
对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为,公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行惩罚直至追究其法律责任。
第三章采购流程一、采购申请:1、与公司经营及产品有关的固定资产、料子、配件(例如测试移动电话、机顶盒、手柄、各种产品配件)等及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品(例如办公设备、电脑、办公文具、劳保等)的采购均由人事行政部负责。
2、其他业务相关的采购则单独申请报批后由相关业务部门进行采购(例如线上活动活动奖品、研发人员日常使用工具书等)。
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物资供应采购管理
制度
1
2020年4月19日
文档仅供参考
物资供应采购管理规定
(一)部管工程项目、省管工程项目的物资供应,包括订货、清关、运输及其它服务工作由市局物资管理处配合中国邮电器材总公司及邮电器材公司工作。
(二)为保证全网的通信质量,便于集中监控维护管理,对集中管理通信产品的技术规范和选型,原则上在省局指定的范围内,结合本市的特点,由市局科技处负责会同业务部门、物资处等相关部门一起选定适应市通信市场和通信网络特点的设备,择优选定生产厂家和供货商。
(三)对省局规定集中管理的通信产品,由市局集中向省局或供应商订购,由市局签订合同,并负责合同实施,各单位要积极配合。
各邮电单位要将计划提前报市局物资管理处,物资管理处汇总平衡后会同其它相关处室进行审核后呈报省局。
任何单位不得越级向省局订购,更不能擅自在市场上采购。
(四)集中管理范围内的通信产品的采购一律由市局统一组织,并按以下三种情况分类实施:
1.对于通信基建工程项目,市局根据本市的通信发展规划制定全局的年度工程计划,集中申报市或省计划立项,在项目批准立项后,要尽快制定实施时间表。
通信基建工程要严格按照建程序实施。
在某一项目的可行性报告得到有关主管部门批准后,由科技处负责制定技术范书,市局要尽快成立该项目工作小组。
一般情况下
项目工作小组由总工程师担任组长,必要时也可由分管局长担任,
2
2020年4月19日。