质量手册宣贯课件1010
质量手册宣贯 PPT课件
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设备管理员职责
负责仪器设备的验收、建档工作,建立计量 标准项目台帐;
负责监督计量标准器及配套设备在周期内使 用和三色标志的管理;
负责办理仪器设备的停用、报废手续。
文件管理员职责
– 负责技术、质量文件资料的归档、保管、借阅和 保密工作;
– 负责收集有关规程/规范/标准等外来文件的发布信 息;
样品管理员职责
– 负责样品的接收、流转、贮存、发放; – 负责证书、报告的发放和副本的保管; – 负责样品库的防火、防潮、防盗等安全工
作。
检测人员职责
– 严格按照规程/规范/标准文件开展各项检定、校准 和检测活动;
– 如实填写检测数据,准确出具证书报告; – 标准装置负责人负责检测设备的维护保养和运行
负责对检测人员检定、检测和校准的工作过 程进行监督;
负责对检测人员检定、检测和校准结果进行 检查,保证其准确无误;
有权对可能存在质量问题的检定、校准和检 测结果进行复检,或要求有关人员重新检测。
内审员职责
– 接受质量负责人的委派,编制《内部审核 检查表》,实施内部审核;
– 负责对纠正措施进行审核和跟踪验证; – 审核组长负责编制现场审核计划和审核报
授权签字人
经江苏省质量技术监督局或实验室资质认定 或实验室认可考核合格后, 负责对本所的相 关检定、校准和检测报告签发的人员称为 “授权签字人”。
授权签字人审查检测报告的完整性、规范性、 依据的正确性和结论的准确性;
授权签字人有权拒绝不符合规定要求的检定、 校准和检测报告,并要求相关检测室或编制 人员进行纠正。
成情况的检查分析; 4、负责检测任务的开拓、横向联系与协调工作;
部门主任职责
1、全面负责本部门职责分工的日常工作; 2、合理安排本部门人员的工作任务,督促其工
质量手册、程序文件宣贯培训PPT34页
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45、法律的制定是为了保证每一个人 自由发 挥自己 的才能 ,而不 是为了 束缚他 的才能 。—— 罗伯斯 庇尔
31、只有永远躺在泥坑里的人,才不会再掉进坑里。——黑格尔 32、希望的灯一旦熄灭,生活刹那间变成了一片黑暗。——普列姆昌德 33、希望是人生的乳母。——科策布 34、形成天才的决定因素应该是勤奋。——郭沫若 35、学到很多东西的诀窍,就是一下子不要学很多。——洛克
质量手册、程序文件宣贯培 训
41、实际上,我们想要的不是针对犯 罪的法 律,而 是针对 疯狂的 法律。 ——马 克·吐温 42、法律的力量应当跟随着公民,就 像影子 跟随着 身体一 样。— —贝卡 利亚 43、法律制于法律,法律受制于情 理。— —托·富 勒
《质量手册》PPT课件
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质量管理职责
文件控制程序
1 目的 通过对与质量体系运行有关文件的编写、审批、发放、更改、保管及作
废处置等全过程实施有效控制,从而确保使用的文件均为有效版本,防止 误用作废文件。
2 职责 2.1 总经理负责质量手册、程序文件及管理性文件的批准发布。 2.2 质量负责人负责组织质量手册、程序文件及的管理性文件的编写并实 施最终审核。 2.3 办公室负责体系文件、外来文件及管理性文件的发放、更改、控制和 管理。 2.4 生产技术科负责技术性文件的组织编制、发放、更改、控制和管理。 2.6 各有关部门负责本部门有关质量体系文件和所使用文件的管理。
管
销
产
购
源
部
部
部
部
部
部
公司结构 行政组织机构图
总经理(一名)
副总经理(一名)
( 一 名 )
采 购 部 主 管
人
( 一 名 )
力 资 源 部 主
管
( 一 名 )
质 管 部 主 管
( 一 名 )
生 产 部 主 管
( 一 名 )
营 销 部 主 管
( 一 名 )
财 务 部 主 管
招聘专员
生产组长
行销会计 出纳 (一名) (一名)
3.多种关键控制点和危害
一个关键控制点能用于控制一种以上的危害。同样,一个以上的关键 控制点可以用来控制一种危害。
质量控制
关键质量控制
4.生产和加工的特殊性决定关键控制点的特殊性 在一条加工线上确立的某一产品的关键控制点,可以与另一条加工线 上的同样的产品的关键控制点不同,这是因为危害及其控制的最佳点随 厂区、产品配方、加工工艺、设备、配料选择、卫生和控制程序等因 素而变化。
质量管理体系宣贯材料ppt课件
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2019/3/7
1 概述
水路运输系统是指由港口、船舶、航道、船员、 运输保障等部分组成的承担特定水域水路客货运 输的综合系统。 这是一个涉及人命、财产和水域环境及社会多方 面的复杂系统,系统的故障会引起重大的水上交 通事故。 影响水路运输系统安全的因素很多,根据近年的统 计与研究,人为因素是影响安全的主要因素; 国际、国内各有关方面一直在努力寻找有效措施 控制人为因素的途径。
船员教育和培训质量体系的建立与实施 9
2019/3/7
中国是IMO)的A类理事国,为了履行STCW95公约, 1997年,中华人民共和国交通部海事局作为中国 政府授权的主管机关制定了海员培训、考试、评 估和发证的质量标准,主要包括:《中华人民共 和国船员教育和培训质量管理规则》和《中华人 民共和国船员考试、评估和发证质量管理规则》 等系列标准。 全国各教育培训和考试发证机构依据这些质量标 准,结合自己的实际情况建立并运行质量体系。
2019/3/7
对文件/资料管理人员的要求 ★ 明确所管理的文件/资料和记录; ★ 明确文件/资料管理要求; ★ 掌握文件/资料的状态; ★ 整理文件/资料和记录。
2019/3/7
船员教育和培训质量体系的建立与实施
19
体系建立的步骤:
宣贯培训 编写文件 发布宣贯 试验运行 自我检查 修改完善 申请外审。
船员教育和培训质量体系 的建立与实施
主要内容
1 概述 2 我国船员教育和培训质量体系建立与实 施的情况 3 船员教育和培训质量体系的要求 4 船员教育和培训质量体系的特点 5 学校建立质量体系的体会 6 我国履行马尼拉公约的情况 7 我校质量体系建立情况
质量体系程序文件宣贯课件
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(一)内部文件的编制,变更与修改权责。
层次
名称
编制、修改
审核
第一层文件
质量手册
质量管理部门
质量负责人
批准
收发部门
最高管理者
质量管理部门
第二层文件
程序文件
质量管理部门
质量负责人
最高管理者
质量管理部门
第三层文件 第四层文件
作业指导书
相关业务部门 质量管理部门
质量技术记录 质量管理部门
部门负责人
技术负责人
质量、技术 负责人
质量管理部门 质量管理部门
(二)文件编号规则
(二)文件编号规则
(二)文件编号规则
(三)文件更改、审查
• 文件新增、修订和废止须由文件使用部门或相关部门人员以《文件新增/修订/ 作废申请表》提出并说明原因。
• 质量管理部门按《文件发布/更改通知》对文件进行回收和发放,并填写《文 件发放/回收记录》,回收后文件标识“作废”,注明作废日期。
允许 原则
不给质量体系有效运行带来不利影响;不影响检测结果质量的有效性; 不降低客户的满意度,不损害客户的利益;不危及社会公众利益; 不违法法律法规;当偏离来自客户,但是造成以上方面的影响,偏离也不被允许。
业务部门提出允许偏 离申请,只在特殊情 况• 质管部负责允许偏离条 件的审核,是否符合要 求
• 质管部起草年度 监督报告
• 质量负责人批准 质量监督报告
年度质量监督报 告
管理评审输入
• 质管部负责将监督报告输 入年度管理评审
• 最高管理者批准改进措施 作为输出
• 影响到客户的:决定 是否通知客户,由业 务部门负责通知客户, 对原报告进行更正或 增补
【资料】质量手册宣贯课件汇编96页PPT
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▪
28、知之者不如好之者,好之者不如乐之者。——孔子
▪
29、勇猛、大胆和坚定的决心能够抵得上武器的精良。——达·芬奇
▪
30、意志是一个强壮的盲人,倚靠在明眼的跛子肩上。——
51、没有哪个社会可以制订一部永远 适用的 宪法, 甚至一 条永远 适用的 法律。 ——杰 斐逊 52、法律源于人的自卫本能。——英 格索尔
53、人们通常会发现,法律就是这样 一种的 网,触 犯法律 的人, 小的可 以穿网 而过, 大的可 以破网 而出, 只有中 等的才 会坠入 网中。 ——申 斯通 54、法律就是法律它是一座雄伟的大 夏,庇 护着我 们大家 ;它的 每一块 砖石都 垒在另 一块砖 石上。 ——高 尔斯华 绥 55、今天的法律未必明天仍是法律。 ——罗·伯顿
▪
26、要使整个人生都过得舒适、愉快,这是不可能的,因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。——卢梭
▪
27、只有把抱怨环境的心情,化为上进的力量,才是成功的保证。——罗曼·罗兰
质量手册、程序文件宣贯培训
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建设工程设计(规划建设局) 建设工程施工(规划建设局) 地形图测绘(规划建设局) 项目前期规划(规划建设局) 土地使用权证登记发证(国土海洋分局) 海域使用权证登记发证(国土海洋分局) 采矿权证登记发证(国土海洋分局) 外出巡查违法建设(监察大队) 景区管理工作(景区管理处) 宣传报道、新闻管理工作规范 质量管理体系运行和维护工作规范 质量体系运行监督管理工作规范
3 管理评审控制程序
1目的 按策划的时间间隔评审管理体系,通过系统的评 价,提出并确定各种改进的机会和变更的需要, 以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有 效性。 2范围 适用于本管委开展质量管理体系管理评审。
3 管理评审控制程序
4.9.1管理评审的相关记录包括: 4.9.1管理评审的相关记录包括: a.管理评审计划 a.管理评审计划 b.管理评审会议有关通知; b.管理评审会议有关通知; c.管理评审会议记录; c.管理评审会议记录; d.各部门为管理评审输入的资料; d.各部门为管理评审输入的资料; e.其他与管理评审有关的记录,如会议签 e.其他与管理评审有关的记录,如会议签 到表\ 到表\领导讲话。
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
年度考核工作规范 考勤、请销假制度工作规范 有错与无为实施管理规范 财政票据管理(财政局) 财政资金拨付管理(财政局) 项目备案(产业局) 项目统计报表报送(产业局) 招商引资(产业局) 旅游宣传(产业局) 专项规划编制(规划建设局)
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
10 预防措施控制程序
1 目的 针对本管委质量体系运行的潜在不合格采 取预防措施,消除其产生潜在不合格的原 因,防止发生不合格,确保质量管理体系 有效运行。 2 适用范围 适用于本管委对可能发生的潜在的不合《工作规范》主讲内容
质量手册宣贯课件PPT课件
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3、抵制干扰,秉公办事,保证检测数据的 真实性。
4工作人员守则:
4、执行保密规定,保护顾客的所有权和机密。 5、样品送达或现场检测时间确定后,必须在
规定时间检出,未经顾客同意,不得超出 规定的期限; 6、不得泄露监督检验的抽样内容和检验结果, 严守本所机密。
授权签字人
经江苏省质量技术监督局或实验室资质认定 或实验室认可考核合格后, 负责对本所的相 关检定、校准和检测报告签发的人员称为 “授权签字人”。
8内部沟通机制 :
所长负责建立,质量 负责人做好协调工作, 保证沟通渠道的畅通。
技术质量管理组织结构 :
本所根据检测运作和质量体系运作的需 要,建立符合要求并与行政组织结构相 匹配的技术质量管理组织,确保所从事 的检测工作满足顾客和政府计量行政部 门的要求。
最高管理层由下列人员组成:
——所长:为本所的法人代表 ——技术负责人:全面负责本所技术运作 ——质量负责人:负责确保本所管理体系得到
员),负责本室技术质量管理; 3、聘任一名质量监督员,负责对本室检测
过程进行监督;
技术运作部门
4、聘任数名检测人员,负责检测工作;
5、聘任数名核验人员,负责检测并对检测 结果进行技术核验;
6、以上人员均可兼任。
监督网络与监督
监督网络由质量负责人、技术负责 人和质量监督员、专业技术质量负 责人组成。质量负责人负责质量监 督的日常管理工作,质量监督员在 质量负责人的领导下进行工作;
5保密和保护
制订和实施《保护顾客机密和 所有权程序》,保护顾客和本机 构的机密信息、专利权,确保顾 客的权益及本机构的公正性和利 益不受损害。
《质量手册》课件
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质量手册的实施
质量手册的实施方 法
根据组织的实际情况选择适 合的实施方法,如培训、审 查和持续改进。
质量手册的维护和 升级
定期维护和更新质量手册, 确保其与组织的实际质量管 理体系保持一致。
如何有效使用质量 手册
通过培训和沟通,让组织成 员了解质量手册的内容,并 将其应用到实际工作中。
质量手册的案例分析
质量手册的编制
1
质量手册的编制标准
了解质量手册编制的相关标准,确保质
质量手册编制的步骤
2
量手册的内容能够满足国际质量管理准 则。
按照一定的程序和方法编制质量手册,
包括收集信息、制定质量政策、确定质
量目标等。
3
质量手册的内容要求
在质量手册中包含必要的内容,如质量 管理职责、流程图、质量指标等,以确 保有效实施质量管理。
中国银行质量手册
中国银行通过质量手册规范了其服务流程,并确保 客户能够获得一致的高质量服务。
中国中车质量手册
中国中车的质量手册涵盖了车辆制造和维护过程中 的关键环节,确保产品质量和安全。
总结
1 质量手册的重要性
质量手册为组织提供了建 立、实施和持续改进质量 管理体系的基础。
2 如何完善质量手册
质量手册应根据组织的需 求和标准进行持续完善, 不断提高质量管理水平。
《质量手册》PPT课件
欢迎来到《质量手册》PPT课件,让我们一起探索质量手册的重要性、编制步 骤以及实施方法,以及如何通过案例分析深入了解质量手册的实际应用。
简介
质量手册是一份组织机构编制的文件,记录了该组织的质量管理体系框架、政策、目标和相关过程。作为质量 管理的基石,质量手册对组织的质量管理至关重要。
质量手册宣贯课件
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质量手册宣贯宣讲人:王丽华第四章管理要求 4.1 组织与管理 4.2 质量体系 4.3 文件控制 4.14 内部审核 4.1 组织与管理机构主要职责: 1、遵守国家有关技术监督法律、法规,正确行使国家法律、法规所赋予的职权,承担相应的责任; 2、建立和保存最高计量标准和社会公用计量标准;机构主要职责: 3、承担授权范围内的计量检测工作,执行计量器具的强制检定任务和其他监督、仲裁、检测任务; 4、承办政府有关行政部门下达的为实施法律、法规提供技术保证的各项任务。
机构的法律责任本机构不得从事下列行为: 1、伪造数据; 2、违反计量检定规程进行计量检定; 3、使用未经考核合格或者超过有效期的计量标准开展计量检定工作;4、指派未取得计量检定证件的人员开展计量检定工作;5、伪造、盗用、倒卖强制检定印、证。
机构的基本条件: 1场所和设施 : 2人力资源本所配备足够的专业技术人员和管理人员,有明确的职责和权限,经过培训学习和再教育,确保其技术水平、资质、能力、管理素质满足管理体系有效运行的需要。
3公正性声明 1、本所为顾客提供科学、公正、准确、满意的服务; 2、本所质量体系的运行符合《检测和校准实验室能力认可准则》、《实验室资质认定评审准则》和《法定计量检定机构考核规范》及相关法律、法规的要求; 3公正性声明 3、坚决抵制来自内部或外部的不正当的压力和影响; 4、不得参与任何对检测结果和检测数据判断产生不良影响的商业或技术活动,; 5、若有违反以上声明并给顾客造成损失的,愿意承担经济和法律责任。
4工作人员守则: 1、遵守《计量法》、《产品质量法》及有关国家法律、法规,依法办事,严格执行《质量手册》的规定; 2、检测工作必须严格遵守工作程序,执行规程、规范和标准,不得违规操作或伪造数据; 3、抵制干扰,秉公办事,保证检测数据的真实性。
4工作人员守则: 4、执行保密规定,保护顾客的所有权和机密。
5、样品送达或现场检测时间确定后,必须在规定时间检出,未经顾客同意,不得超出规定的期限;6、不得泄露监督检验的抽样内容和检验结果,严守本所机密。
《质量体系标准宣贯》课件

欢迎参加《质量体系标准宣贯》PPT课件。本课件将介绍质量体系标准的概 述、重要性以及ISO 9001、ISO 14001和OHSAS 18001标准体系的要求和实 施方法。
质量体系标准概述
什么是质量体系标准?
了解质量体系标准与组织 质量管理体系的关系质量体系标准对组织 提升质量管理水平和竞争 力的意义。
质量体系标准的发展 历程
回顾质量体系标准的起源、 发展和当前状况。
ISO 9001标准体系
概述
了解ISO 9001标准的基本原理 和体系结构。
标准要求
掌握ISO 9001标准中的核心要 求和适用范围。
实施方法
学习ISO 9001标准的实施步骤 和关键注意事项。
质量体系标准培训
1
培训目的
明确质量体系标准培训的目标和意义。
2
培训内容
了解质量体系标准培训的具体内容和重点。
3
培训效果评估
掌握质量体系标准培训效果的评估和改进方法。
结语
1 质量体系标准的重要性再强调
总结质量体系标准对组织持续发展和提升竞争力的重要性。
2 推广质量体系标准的必要性再次强调
强调推广质量体系标准的意义和益处。
2 标准要求
学习OHSAS 18001标准中的职业健康安全管理的要求和措施。
3 实施方法
掌握OHSAS 18001标准的实施步骤和关键注意事项。
如何建立质量体系标准
策划阶段
学习建立质量体系标准的前期 准备和策划步骤。
实施阶段
了解质量体系标准的实施过程 和团队合作的重要性。
审核阶段
掌握质量体系标准的审核方法 和持续改进的原则。
ISO 14001标准体系
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- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
质控室主任职责
负责制定本部门工作计划,并组织实施。 负责组织实施检测过程的质量检查,保证检测 工作质量。 负责标准物质管理、考核及统计分析工作。 负责组织安排仪器设备的调试、验收以及计量 检定和期间核查工作。 负责作业指导书的审核。
分析室主任职责
全面主持分析室内部管理工作,制定本室工作计划,并组 织实施。 督促本室人员履行岗位职责,并按规定要求完成检测任务。 负责检测原始记录、检测报告的审核。 负责检测过程中质量控制和质量保证工作,对出现的不符 合项进行调查分析,提出纠正措施并组织实施。 参加检测方法的改进及验证工作。 负责组织实施实验室间比对和能力验证计划。 负责本部门的安全管理及仪器设备的日常管理工作。
内部审核员职责
负责管理体系动态运行情况的检查,协助质量 负责人做好内部审核工作。 对审核中发现的问题,内审员有责任对其所采 取的纠正或预防措施进行跟踪。 根据内审结果对本公司质量体系运行和《质量 体系文件》的相关内容提出改进意见。
质量监督员职责
负责对与检测质量相关的各项活动实施日常监 督,并填写监督记录,发现问题及时提出纠正 措施并上报质量负责人; 有权对可能存在质量问题的检测结果进行复检, 或者要求有关人员重新检测,发现问题及时纠 正并向质量负责人汇报。 监督贯穿于日常检测全过程,重点监督检测人 员、检测方法、程序和结果是否符合要求。
4.3 文件控制
目的:对构成管理体系的所有文本文件及电子版文件 进行有效的控制与维护,建立文件控制和管理程序, 确保在用的受控文件为现行有效版本。 对象:适用于本公司内部制定和来自外部的文件,其 范围包括质量手册、程序文件、作业指导书等,以及 相关法规、标准、检测/校准方法、规范、规程、图纸、 图书、软件等。 要求:公司所属管理体系相关文件的借阅、归档等按 《档案资料管理制度》执行。
仪器设备管理员职责
负责建立仪器设备专项档案,收集验收、维修、 检定/校准等记录,监督仪器设备使用情况。 编制仪器设备周期检定计划并按检定周期送检。 负责仪器设备的状态管理,贴好“合格”、 “准用”、“停用”三色标志,保证计量仪器 在检定周期内使用。 负责办理仪器的降级和报废手续。
4.2 管理体系
3.质量手册的说明和管理(一)
编制依据: 《实验室资质认定评审准则》 (国认实函[2006]141号) 实施目的:(1)保障质量方针和质量目标的 实现; (2)指导程序文件、质量活动计划、质量记 录的编制; (3)指导各项检测业务的技术和管理工作; (4)提供实施管理体系审核和评审的依据。
标准物质管理员职责
负责标准物质的采购、验收和发放,证书管理和标识 管理。 标准物质管理员对购置的标准物质有效证明、品种、 数量、有效期进行验收,验收合格者登记入库,对不 合格的标准物质,采取退货或索赔措施,严禁不合格 标准物质入库。 每年一次对库存标准物质进行核查,变色、变质、破 损和超过有效期的标准物质按不合格标准物质处理, 停止使用、办理报废手续。 标准溶液配置及标定的原始记录均由标准物质管理员 负责管理。
2.质量方针和质量指标
质量方针:(方法)科学、(结果)准确、 (行为)公正、(工作)高效。 质量指标:a、严格执行方法标准规范,精益 求精,作业规范率达到100%; b、报告不得有数据或结论性差错,其他差错 率低于1%; c、客户的满意率达到98%以上; d、检测工作及时率达到98%以上; e、客户投诉回复及时率达到99%。
组织结构图
总经理
技术负责人
质量负责人
分析室
业务室
办公室
质
负责本公司管理体系运行的日常管理工作,负责内部 审核的实施。 负责检测工作质量控制,实施质量计划。负责对各部 门的工作质量进行检查,对检测事故进行分析,提出 处理意见。 负责标准物质的购买、验收、管理、发放,汇总质控 样品的分析结果,分析公司质控状况。 负责仪器设备的周期检定和期间核查。 负责人员的培训工作。
4.2 管理体系
本站管理体系文件由质量手册、程序文件、作业指导书、记录表 格、质量记录表格、报告等文件构成,共分四层。 第一层:质量手册,作为本公司管理体系的纲领性文件,规定了 质量方针、目标,并按评审准则要求描述管理体系要素。 第二层:程序文件,是质量手册的支持性文件,描述管理体系要 素所涉及到的质量活动的实施,是为确保其能满足要求而规定途 径,使活动过程受控。 第三层:是对具体质量/技术活动做出规定的文件,包括作业指导 书、操作规程、检测细则、管理制度和规定等。 第四层:是实施管理体系有效运行、过程受控的痕迹记录,也是 持续改进的依据。包括各种技术/质量活动的记录、表格、报告等。
质量负责人职责
负责公司质量管理工作; 负责公司管理体系的有效运行,组织制定并批准质量计划。 负责组织编制、修订、审核质量手册和程序文件以及组织管理体 系文件的宣贯; 编制内部审核计划,主持内部审核及编写内审报告。 负责组织对不符合和潜在不符合工作的控制,批准纠正和预防措 施,并对纠正和预防措施执行情况组织跟踪验证; 负责组织检测工作质量的统计和分析工作; 策划对管理体系的持续改进。
4.3 文件控制
公司经理—负责《质量手册》和《程序文件》的批准发布。 技术负责人—负责组织技术性文件及记录格式的编制并审批。 质量负责人—负责组织管理体系文件(质量手册、程序文件、作 业指导书)及质量记录格式的编制并审核;负责作业指导书的批 准发布;负责外来文件的审批;负责对各类文件的审核、批准、 标识、发放、保管、修订、废止等各个环节的控制要求进行总体 策划。 业务室—负责对各类文件实施控制与维护,确保各类文件处于受 控状态。 发放到各职能部门的专用文件由各职能部门负责控制与维护。 档案管理员—负责所有文件的归档。
目的:本公司的管理体系是按承担的检测工作类 型、范围,并以充分适应公司检测工作的开展而 建立、保持的,对从样品采集到检测报告形成的 所有工作环节进行有效的控制。 对象:本公司建立管理体系文件化的控制,及其 相适应的检测活动。 要求:为保持管理体系的有效性,采用文件化的 形式,对管理体系各要素进行充分描述,并通过 内部审核和管理评审,对不符合项和潜在不符合 项采取纠正措施和预防措施来加以改进。
负责收集有关检测的法律、法规、标准规范。 收集、整理、保管本站的各种技术资料,定期收集检 测资料和原始记录,并归档保存。 做好资料编目及管理工作,严格履行资料的归档及借 阅手续。 严守保密规定,不随意复制检测报告,不泄露原始数 据。 档案资料妥善保管,定期检查,做好防盗、防火、防 蛀和防潮工作,保持档案室的卫生清洁。 每年对档案资料进行一次清查,对过期、失效的文件 按规定处理。
组织 管理体系 文件控制 检测的分包 服务和供应品采购 合同评审 申诉和投诉 纠正措施、预防措施及改进 记录 内部审核 管理评审
4.1 组织
最高管理层:经理是公司的最高管理者,负责 全公司的工作;技术负责人和质量负责人协助 经理管理公司的工作;最高管理者通过办公会、 专题会议、发文、面谈等方式,建立内部沟通 机制。 机构设置:分析室、业务室、质控室、办公室。
办公室:负责检测设施管理、环境监控、固定检测场 所的内务管理、消耗性材料的采购和供应以及行政文 档管理。 业务室:负责明确顾客检测需求和服务需求,进行检 测业务管理、欠费管理及样品收发流转过程的管理、 证书报告的打印发放管理、顾客的投诉处理等。
公司经理职责
负责国家法律、法规和制度在公司的贯彻执行。 作为法人代表,依法承担相应的民事和刑事责任。 确定质量方针,负责建立、审批、评审和优化管理体 系,主持管理评审。 负责公司年度计划制定及工作总结,构思长远规划。 负责人、财、物、信息等资源的配置。 签订合同(协议)、标书;
质量手册宣贯
宣讲人:XXX
手册内容
1.概述 2.质量方针和质量指标 3.质量手册的说明和管理 4.管理要求(11要素) 5.技术要求(8要素) 6.附件
1.概述
公司成立于2012年,是具有独立法人资格的 第三方民营检测机构,能按照国家相关法律法 规和环境类质量标准独立开展相关产品的检测 工作。 公正性声明
安全管理员职责
负责整个实验(办公)区域的安全管理工作,明确安全防范职责, 在思想上高度重视安全管理工作,认真落实各项安全管理制度, 确保实验室安全工作。 定期或不定期检查,做好安全检查记录,消除安全隐患,做到责 任、组织、制度、防范措施四落实。 按规定配置灭火器材,及时检查、维护和更换,禁止无关人员进 入实验室,做好防火、防盗工作。 加强实验室的安全教育宣传工作,负责对安全制度进行维护和完 善。 有权制止任何违反安全制度的行为;发现安全隐患要及时向公司 的最高领导层和各室负责人报告并组织实施消除隐患的工作。
4.2 管理体系
公司经理—负责策划建立管理体系,批准质量手册和 程序文件,确定质量方针和目标,主持管理评审,并 满足客户要求及满足法律要求的重要性传达至全公司。 技术负责人—组织编写作业指导书,并批准执行。 质量负责人—负责质量手册、程序文件的编制、修订 及审核,组织建立、实施和保持管理体系,促进体系 的持续改进,负责管理体系的内部审核。 室主任和相关岗位人员—负责与其工作相关的作业指 导书的编制,并履行手册中规定的岗位职责。
仓库管理员职责
做好仓库及试剂室物品的出入库登记工作。 清理仓库、试剂室物品,定期检查库存量,在 库存量低时提醒相关人员。 负责仓库及试剂室物品的安全保管工作,严格 做好防盗、防火和防潮工作,保持仓库及试剂 室的卫生清洁。 对于易制毒及危险试剂品,采取双人双锁的管 理制度。