监察审计部职责

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监察审计部职责

1.负责起草和完善监察审计工作的各项规章制度;

2.负责制定部门工作计划和费用预算;

3.负责公司的财务收支、经济效益、内部控制制度的审计监督,组织开展内部审计;

4.负责对公司固定资产投资项目审计;

5.负责定期与不定期对公司财务状况和经营活动进行审计,审计监督财务计划的执行情况和财务决算;

6.负责按公司下达的目标管理年度计划完成情况进行审计;

7.负责对企业资产的安全和完整进行审查;对国有资产保值增值情况进行审计;

8.负责对重大工程项目、自筹基建项目、固定资产重大投资进行审计或聘请社会中介机构进行审计;

9.对公司主要行政领导调离及免职的经济责任审计;

10.负责公司行政监察工作。对公司有关法律、法规、规章和企业内部制度的贯彻落实情况进行监督检查;对经营管理者履行岗位职责及从事管理活动的情况进行监督检查;对企业管理效能、效率和效益情况进行监督检查;

11.受理公司人员的举报,纠正和处理生产经营管理中的违规违纪行为;

12.负责开展员工遵纪守法、廉洁从业的宣传教育工作;

13.完成公司交办的其他工作。

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