特采申请单
特采申请单表格格式
NO:
品名
廠商/客戶名稱
規格
訂單號碼
數量
驗收/檢驗單號申请Fra bibliotek期料号
特采原因:
申請單位
申
請
者
申
請
主管
確定單位處理意見
會簽單位
意見欄
會簽單位
意見欄
品
保
部
門
產
技
部
門
保存期限三年
業
務
部
門
裁
示
備
注
1.申请单位为需求单位.裁示后申請單位送至品保部門,以備查詢及放行.
2.半成品丶成品之特采不需經業務部門同意.
3.外觀之特采只需經品保部門主管與申請單位確認即可.
4.尺寸特采需經總經理裁示.
5.功能之特采需經總經理裁示,並附上功能試驗記錄表之影印本.
附
記
結
案
日
期
HXQC014 A4 60P
进货物品特采申请书
进货物品特采申请书
进货物品特采申请书物品编号品
名规格单位特采数量订单号码
交货厂商交货日期包装情形
1、特采工程;
2、不良原因;
3、处理方式;
4、再发防止对策;
5、附件
申请单位主管承办
评
价
栏
相关单位意见: 综合断定:
消费技术本部协理单位主管承办
QR-043-01-A1
第三联
申请单位→ 评价→品保课→ 批准→业务部门
第二联
申请单位→ 评价→品保课→ 批准→品保课
第一联
申请单位→ 评价→ 品保课→ 批准→生管课
再也不畏惧作文课。
很受用的一篇范文,谢谢分享!恰如其分的修饰增色不少。
特采申请单
□委外加工商: □半成品 □外协加工
不良数量 特采料机种 总 批 量
□制程 : □成品 □其它:
不良率 客户 特采数量
完成日期: 批准: □不可行 □不可行 □不可行 □不可行 □不可行 □不可行 □不可行 原因: 原因: 原因: 原因: 原因: 原因: 原因: 4.□报废 □不需要 品质 工程 生产品质 □工程 工程 仓库 □仓库 □品质 仓库 5.□特采 6.□其它 □其他
特采申请单
编号:
特采申请制程别: □供应商: 特采申请材料别: □原材料 不良名称: 总数量 物料名称 批 号 异常情形描述: 特采申请理由: 风险评估: 异常原因分析: 异常改善对策: 申请部门 采购 工程 生产 生管 仓库 品质 总经理裁决 处置决议 客户承认 签批流程 分发部门 签名: 意见:□可行 签名: 意见:□可行 签名: 意见:□可行 签名: 意见:□可行 签名: 意见:□可行 签名: 意见:□可行 1.□选别 申请人 意见:□可行
各 部 门 会 审 及 意 见
2.□重工 □需要
3.□退货
原材料: 采购 成品,半成品: 生产 □生产 □采购
表单编号:FR-TQC-028-A0(FTS-QP-34)
保存期限:□3年 □15年
产品特采申请单
审核:
否
申请人:
责任 人:
责任 人:
责任 人:
责任 人:
品质工程部主管:
顾
同意
客
代
不同意
表
工
同意
程
主
不同意
管
品
同意
质
主
不同意
管
最
同意
是
扣
终
否
款
核
不同意
扣
比
准
款
例
分发单位
□IQC □OQC
□采购 □PMC
□交管 □申请单位
□制造: □IPQC:
□财务 □其他:
1.签核及分发流程: a.原材料/外购/外协/制程特采申请会签:申请部门→DQE→PD→品质主管→工程主管→品质最高主管→文控→分发单位; b.出货特采申请会签:申请部门→DQE→PD→(顾客代表)→品质主管→工程主管→品质最高主管→文控→分发单位; c.工程打样物料特采申请会签:申请部门→DQE→PD→品质主管→工程主管→品质最高主管→文控→分发单位。
原材料
半成品
成品
产品特采申请单
品名
料号
特采截 止时间
请特 内采 容申
□外观 □功能
不良描 述及特 采原
不 良 描 述
特采 数量
□尺寸 □其它
□紧急放行
编号: 验收 单号 厂内 /供方
□特别采用
特采申请单(1)
特 采 申 请 单
JYYG/QR-8-069 特采发生阶段 申请单位依不同发生阶段填写下栏(以下申请单位行由生产单位或采购填写) 使用客户 □ 进料检验 物料规格 使用客户 □ 制程半成品 机 型 JOB 号 检验日期 数 量 物料图号 发生工序 检验日期 数 量 物料名称 数 量
使用客户 □ 成品 机 特采理由 型
产品名称 产品图号
检验日期
异常状态 描述
担当: 整改措施 预计完成日期 年 申请单位 申请日期 主管 客户意见: 申请人 月 日
技术部/相关技术主管意见:
□ 同意 审核:
□ 不同意 □ 同意签名/Βιβλιοθήκη 期 □ 不同意□ 同意 批准:
□ 不同意 □ 同意
签名/日期 □ 不同意
次有效;不作
□附加条件同意
品管部/日期:
签名/日期:
说明: 1、本表单办理、传递流程 由采购和生产单位提出申请→技术部/相关技术主管→品管部审核→管理者代表/总经理批准 →责任单位(存档并抄送品管部) 2、特采应不影响客户的使用及引起客户的报怨,合同要求时应经客户批准认可,且特采只对本次有效;不作 参与标准使用
特采申请单
《特采申请单》
NO 各部门会签 生产部、 采购部、 业务部、 技术部、 品质部
YES
《来料异常报》《 生产异常联络单》 《FQC检验异常单》
入库或流入下道工序
品质部、 1.特采物料及产品需有特采标示标签。 生产部、 2.相关部门进行入库作业 仓库 品质部 审核: 最终表单回到品质部入库存档 核准:
特采标签
入库存档 流程编码: 拟定:
以上表单电子档 运行日期:
鹤壁国立光电科技有限公司
特采申请表
特采来源:成品
申请部门 不良描述: 申请部门 特采原因: 申请人: 部门 审批: 订单号 日期
半成品
产品名称
原材料
产品规格 颜色(色温) 总数量 不良数量 不良率
同意会签
报废
特采
处理意见 挑选 返工
退货 签名
品质部 工程部 采购部 生产部 业务部
最终处理意见:
总经理签字:
1.此单必须由发生部门提出 备注 2.原材料必须由采购部门提出 3.除原材料外其他无需采购会签
流程图 不合格拒收
责任部门
操作要求说明
相关单据
品质部 来料异常 制程 采购部/ 生产部
品质部检验员针对公司来料、半成品、成品进 《来料异常报》《 行结果判定,判定不合格品有品管人员填写《 生产异常联络单》 来料异常报告》、《生产异常联络单》或《FQC 《FQC检验异常单需要特采物料、产品需责任部门 填写《特采申请单》 1.原材料问题由采购部负责组织特采会审,详 细记载特采原因并与供应商就不合格品处理方 式达成协议。 2.业务部根据客户对产品的使用特性及需求, 决定物料是否特采及成品是否需要特采,必要 时征求客户意见。 3.技术部确认技术方面问题特采的可行性,并 提出辅助的处理措施. 4.生产部对实际可操作行进行决定 5.品质部根据综合条件对特采的可行性进行最 后判定 6.除原材料外,其他无需采购部会签 7.总经理做最后判定
特采申请单
特采申请单
签署/日期: 签署/日期: 签署/日期: 签署/日期:
签署/日期: 签署/日期: 性不良的不适用。 后面,作为评审的依据。 需特采出货时使用,来料不良特采须使用《不良材料处理单》;预付款未依商务条款支 大争执时,可申请由总经理最终裁决。 复印给各相关部门,原稿由申请部门保存。
备注
签署/日期:
1、环境管理物质的不合格不适用;功能性不良的不适用。 2、特采评审时,须将检验报告附在此单后面,作为评审的依据。 3、 此单只适用于成品外观、尺寸不良需特采出货时使用,来料不良特采须使用《不良材料处理单》;预付款未依商务条款 付须使用《紧急出货申请单》。 4、 当各部门评审意见不一致而发生较大争执时,可申请由总经理最终裁决。 5、各部门评审会签完毕后,由申请部门复印给各相关部门,原稿由申请部门保存。
产品名称 料号
申请人
申请原因
规格 型号
申请日期
特采申请单
数
客户
量
名称
检验员
订单 编号 检验单号
生Байду номын сангаас工单号
客户意见
项目意见
工程 意见
生管 意见
签署/日期: 签署/日期: 签署/日期:
签署/日期: 研发 意见
制造 意见
品质 意见
签署/日期: 签署/日期: 签署/日期:
市场意见
签署/日期:
品质负责人 核准
特采申请单
签名
日期
□ 采购部
SQE审核 主管批准
□ Ⅲ类
□评审员
□ Ⅱ类
意见/让步使用要求
审批结果
□批准 □拒绝
□ Ⅰ类
顾客分发:□ 供应商
□技术中心
□ 生产部
□ 物流部
□ 质量部
□其它部门:
*本接收是推荐性的,不会改变供应商保证维持所有产品特性的原始责任。与原来要求的零部件相比,如果这些更改使得满意度降低,供应 商将承担顾客纠正缺陷的全部费用,以及接收这些更改的全部责任。
当前状态 □ 供方库存不合格品
□ 供方在途不合格品
□ 供方返修不合格品
□ 其它:
D.供应商纠正措施
NO.
纠正措施
缺陷原因
申请理由/风险评估
发运条件 □ 用特殊标签标识包装:
□ 用颜色打点标记零件:
□ 以上两项不需要
□ 断点时书面通知顾客
负责人 责任部门 完成日期 断点日期
说明
E.顾客批准/分发
审批人
A.综合信息
严重度: 零件名称 零件件号
□ Ⅰ类
图纸版本
发布日期
B.不一致项目/NG尺寸偏差
NO.
图纸要求
供方让步申请单
QR
□ Ⅱ类
□ Ⅲ类
供应商
提出日期
供方编制
供方审批
紧急程度:
□ 危急 般
文件编号
生效日期
结束日期
数量/批次
□ 紧急□一Fra bibliotek特殊 特性
实际情况
申请让步值
技术中心认同的范围值
C.当前状态/原因/理由/发运
特采申请单
客户 品名 规格
日 □成品;
XX有限公司
特采申请单
□半成品;
同性质特采批次的第 次 订单/料号 检验单号 数量
不良描述
承办人/时间:
特采申请说明
申请人/时间:
品质意见
确认人/时间:ຫໍສະໝຸດ 工程意见确认人/时间:
生产意见
确认人/时间:
其它
确认人/时间:
最终判定
确认人:
日期:
备注: (1)特采确认由各部门主管进行确定; (2)申请单位须保留特采样品连同本表转交相关单位进行执行; (3)申请单位将完成申请手续的特采申请单分发至各相关单位,原稿交由品管部进行追踪处理;
特采申请单
签名:
扣款金额:
公司半(成)品
□出货□返修
□报废
注:
1、原物料特采流程:采购提出申请→品管部或开发部作出品质分析→生产等相关单位评估→公司领导批准;
2、成品特采流程:计划部/生产部提出申请→品管部或开发部作出品质分析→公司领导批准。
特采申请单
申请单位:申请日期:年月日
供应商或客户
品名
型号
数量
购买或生产日期
质量等级
不良数
不良率
不良原因
申请பைடு நூலகம்采原因
审核:申请人:
品管部意见:□免会签
签名:
工程部/工艺部意见:□免会签
签名:
计划部意见:□免会签
签名:
使用部门或销售部意见:
签名:
处理
结果
原材料
□让步使用□挑选使用
□扣款使用□退货
□来厂处理
特采申请单
申请日期:2017-12-26生产数量:50000PCS
不良数量:50000PCS 会签人员
签名备注
□ 采购/PMC部□ 工程部□ 工艺部□ 生产部 □ 品 质 部 □ 市 场 部 □ 厂 长 □ 副总经理CY-20-QS-018-08B □同意 □不同意
□同意 □不同意
□同意 □不同意□同意 □不同意
□同意 □不同意
□同意 □不同意
□同意 □不同意
□同意 □不同意
注:1.在接到异常通知需要特采时4小时内把此单的复印件或扫描件发于我司,并在三个工作日内把 此单原件交于我司,否则此板报废处理,由此造成的所有损失由贵公司承担。
2.特采单必须盖公章否则我司不接受特采。
3.以下相关会签部门有任一部门不同意,将不接受特采。
4.如后续由此异常造成的损失(包括客户端的损失)供应商要无条件全部承担。
5.扣除此批特采货款的5%至20%。
具体折扣根据具体产品批次由甲方确定。
审核意见生产料号:227750(087H20078PAI)送货单号:XF-12-22-0035
问题描述:
1、NPTH孔有轻微爆孔发白。
2、纸箱破损,请贵司帮忙更换。
3、V-CUT深度处有轻微透光。
以上异常请贵司帮忙特采使用,谢谢!
供应商公章
供应商特采申请单
供应商名:湖北惠商电路科技有限公司申 请 人:***工序:钻孔周 期:5017。
出货特采申请单
判定说明:
总经理签章:
日期:
备注:1、销售部负责将产品的详细信息及缺陷情况通知客户;
2、可以证明客户同意此次特采的记录或邮件要存档,与本文件装订在一起。
xxxxx有限公司
出货特采申请单
序号:表单编号:xxxxx
产品名称
规格型号
产品编号
申请日期
特采申请部门
申请人
客户意见
未进行沟通□进行沟通达成共识□
特采原因
申请人:日期:
缺陷描述
签字:日期:
各部门意见(若不同意特采须说明理由)
销售部
签字
质管部
签字
技术部
签字
生产部
签字
供应部
签字
最终判定
□拒绝特采
□允许无条件特采
特采申请单(向客户申请用)
3
(其他)
改善效果确认: 确认者:
审查:
承认:
TO: ATTN 品名:
现行规格:
料号:
特采申请单
申请日: 申请单NO:
提出单位: 提出:
Hale Waihona Puke 承认:业务 申请:承认:
希望特别采用的规格(附带测试数据):
申请理由(进度上、成本上):
对象数量:
对象LOT.NO:
发生原因及发生状况:
再发防止对策:
我
司
申
请
单
位
希望对应的交期:
记
入
特采判定:
客户名称:
□ 可特采
□ 不可特采 说明:
接收日期: 特别采用检讨者: 审核:
承认:
图纸变更的必要性:□必要 □不要 说明: 客
改善后的样品送客户确认:□必要 □不要
说明:
户
是否发生例外作业:□有 □没有 说明:
判 定
给使用者的指示:
单
位
记
客户允许此批物料的使用期限:
入
给我司申请单位的指示: 1.特采对象品出货时,出货报告明示,特采特性重点检查,出货标签明示; 2.特采特性改善后的对策品前3LOT出货时,出货报告明示,对策特性重点检查,出货标签明示;
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申请部门
□IQC来料
特采申请单
□半成品
申请人
□成品 申请日期
申请料号Leabharlann 总数量申请数量产品名称
特采类型 □外观不良 □尺寸不良 □性能不良
责任单位 □供应商
申请理由(申请 单位填写):
□生产部
□品质部
□工程部
□客户
□其它
制定人/日期:
临时对策(责任 单位填写):
审核:
责任人
制定人/日期:
长期对策(责任 单位填写):
制定人/日期:
生产部意见: 品质部意见: 工程部意见:
□特采放行 □特采放行 □特采放行
会签意见 □不予特采 □不予特采 □不予特采
审核:
跟进人 责任人
审核:
跟进人
签名/日 期:
签名/日 期:
签名/日 期:
副总经理意见:
□特采放行
□不予特采
签名/日 期: