年财务工作总结及下年工作计划

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财务年度工作总结及下步工作计划(7篇)

财务年度工作总结及下步工作计划(7篇)

财务年度工作总结及下步工作计划(7篇)财务年度工作总结及下步工作计划篇1自20__年x月x日入职公司至今已经六年多了,从管理处的财务助理到公司总部出纳、总部会计,无论是做事、还是做人我都从这个温暖的大家庭学到了很多很多……“受人之托,终人之事”我做到了。

展望未来,我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总结如下:一、前期工作总结对于企业来说,能力往往是超越知识的,物业管理公司对于人才的要求,同样也是能力第一。

物业管理公司对于人才的要求是多方面的,它包括:组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

第一阶段:初学阶段年毕业之初,在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下,我幸运的加入了“金网络—雪梨澳乡”管理团队,看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账→与总部财务对接,一切都是从零开始。

我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,总结工作方法:在各级领导和同事的帮助指导下,从不会到会,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点,而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。

客户电话的接听、客服前台的接待,都需要很强的专业知识与沟通能力,物业管理中大多是一些细小琐碎的事,协调好了大事化小、小事化了,协调不好则工作会非常被动。

这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力,同时在公司内部的沟通也非常重要,除了本部门之间,部门与部门之间的沟通也很重要,只有沟通好了,才能提高工作效率,减少不必要的人工成本。

一方面,干中学、学中干,不断掌握方法:积累经验;另一方面,问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧。

“勤能补拙”,因为当时住在项目,便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容,建立了各种收费台账的模版,同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》,并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及,为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基础。

2024年财务工作总结及2024年财务工作计划5篇

2024年财务工作总结及2024年财务工作计划5篇

2024年财务工作总结及2024年财务工作计划 (2) 2024年财务工作总结及2024年财务工作计划 (2)精选5篇(一)2024年财务工作总结:在2024年,我们取得了可喜的成绩。

我们成功地实施了一系列财务控制措施,使公司在竞争激烈的市场中稳步发展。

以下是我们2024年财务工作的主要亮点和总结:1. 实施了更加细致和严格的预算管理措施。

我们与各部门合作,制定了详细的预算计划,并定期进行预算执行的监控和分析。

这使得我们能够更加准确地预测和控制财务风险,有效地避免了预算超支和不必要的浪费。

2. 加强了内部控制和风险管理。

我们审查了公司的内部控制制度,并对其进行了必要的改进。

我们加强了对财务流程和交易的监督,并引入了更加高效和准确的财务系统,以确保公司的财务数据的准确性和可靠性。

3. 加强了财务报告和分析的能力。

我们优化了财务报表的生成和分析过程,提高了报表的质量和准确性。

我们对公司的财务数据进行了深入的分析,为管理层提供了有价值的信息和建议,帮助他们做出更明智的决策。

2024年财务工作计划:在2025年,我们将继续努力,进一步提高我们的财务管理水平,以支持公司的可持续发展。

以下是我们2025年财务工作的计划:1. 进一步加强预算管理。

我们将继续与各部门密切合作,进一步细化和完善预算计划。

我们将加强预算执行的监控和分析,及时调整预算,确保公司的资金使用更加合理和高效。

2. 持续加强内部控制和风险管理。

我们将持续审查和改进公司的内部控制制度,加强对财务流程和交易的监督。

我们将注重风险管理,及时发现和应对潜在的财务风险。

3. 提高财务报告和分析能力。

我们将进一步优化财务报表的生成和分析过程,提高报表的质量和准确性。

我们将加强对公司财务数据的分析和挖掘,为管理层提供更有价值的决策支持。

4. 加强与其他部门的合作。

我们将与其他部门加强沟通和协作,确保财务工作与其他业务环节的高效对接。

我们将积极参与公司的决策制定过程,充分发挥财务的支持和指导作用。

财务科工作总结及下一年工作计划8篇

财务科工作总结及下一年工作计划8篇

财务科工作总结及下一年工作计划8篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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财务工作个人总结及工作计划8篇

财务工作个人总结及工作计划8篇

财务工作个人总结及工作计划8篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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财务部门工作总结及2024年工作计划6篇

财务部门工作总结及2024年工作计划6篇

财务部门工作总结及2024年工作计划6篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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财务部年终工作总结及2024工作计划(3篇)

财务部年终工作总结及2024工作计划(3篇)

财务部年终工作总结及2024工作计划春去秋来,四季轮回,公司已经迈进一个新世纪。

我们财务部也有了一个全新的开始,人员结构有较大的调整,基本上都是新人、新岗位,带队的任务落在我的肩上。

我们都感到担子重了、压力大了,但是我们没有畏缩,在领导的正确引导和各部门的大力支持下,凭着责任心和敬业精神,我们逐步成熟起来。

为了进一步的发展和提高,我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的回顾。

一、作为非盈利部门,合理控制成本(费用),有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。

年初,为了加强会计基础工作的规范性,完善公司的管理机制,财务部制定了新的《管理细则》。

细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。

我们通过对细则的学习、讨论,把各项条款逐一与实际业务联系在一起,找问题找漏洞,并反复消化、严格把关。

在出纳环节中,我们强调一定要坚持原则、不讲人情,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

在凭证审核环节中,我们依据细则中的规定,认真审核每一张凭证,不把问题带到下个环节。

通过这半年的实践,我们的工作取得了显著的成效。

数字是最有说服力的,在销售额与上年同期基本持平的情况下,三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了____%.通过实际工作,我们都深刻的意识到加大成本控制的力度,尽快推出相应制度的必要性。

二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表,但大家以苦为乐,从来没有怨言,工作干得有声有色。

为了提高员工的荣誉意识,针对公司出台的工资考核制度,我们相应地制定了内部员工工资考核方案,由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。

考核制度的实行有效地调动了大家的积极性,充分发挥了企业的奖励机制,合理地利用了人力资源。

三、为了更好的与部门沟通,我们在完成本职工作的同时,发扬协作精神,积极配合总经办顺利完成了____年工商年检的工作,为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。

2024年财务部工作总结及2024年工作计划7篇

2024年财务部工作总结及2024年工作计划7篇

2024年财务部工作总结及2024年工作计划7篇(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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财务工作总结及下步工作计划(16篇)

财务工作总结及下步工作计划(16篇)

财务工作总结及下步工作计划(16篇)财务工作总结及下步工作计划(1)20__年是人保财险股份制改革上市后的第二个年度。

这一年,是我司面临压力攻艰克难的一年,是面对新变化、落实新机制、执行新规定的一年。

我司在市分公司党委、总经理室的正确领导下,在全体员工的奋力拼搏下,取得了一定的经营业绩。

____年,我司实收毛保费____万元,同比增长_%,已赚净保费___万元,净利润___万元,赔付率为__%。

较好地完成了上级公司下达的任务指标。

一、围绕目标,落实计划,紧抓业务工作1、计划落实早、措施实____年初,我司经理室就针对__地区保险市场变化及20__年全年保费收入情况进行综合分析,将上级公司下达我司的各项指标进行层层分解,把计划分解成月计划,月月盘点、月月落实,有效的保证了对计划落实情况及时的进行监控和调整。

在制定全年任务时充分考虑险种结构优化和业务承保质量,进一步明确了考核办法,把综合赔付率作为年终测评的重要数据。

2、抢占车险市场,加大新工程、新项目的拓展力度,坚决的丢弃“垃圾保费”今年来,我们把稳固车险和企业财产保险,拓展新车市场和新工程新项目作为业务工作的重中之重,在抓业务数量的基础上,坚决的丢弃屡保屡亏的“垃圾”业务一是确保续保业务及时回笼,我们要求各业务部门按月上报续保业务台帐,由经理室督促考核,并要求提前介入公关。

一旦出现脱报,马上在全司公布,其他人员可以参与竞争,从而巩固了原有业务,大大减少了业务的流失,保证了主要险种的市场份额占有率。

二是与地方政府有关部门建立联系网络,提前获悉新上项目、新上工程名录,并和交警部门、汽车销售商建立友好合作关系,请他们帮助我们收集、提供新车信息,对潜在的新业务、新市场做到心中有数,充分把握市场主动,填补了因竞争等客观原因带来的业务不稳定因素。

三是已失业务不放弃。

我们不仅对20__年业务台账做到笔笔清晰,并要求业务内勤把20__年展业过程中流失的业务列出明细,并分解到相关部门,要求加大公关力度,找出脱保原因,确属停产企业、转卖报废车辆的,由经办人提供确切证明;属竞争流失的,我们决不消极退出,而是主动进攻,上门听取意见和建议,改善服务手段,逐个突破,全面争取回流。

2024年财务工作总结及工作计划(三篇)

2024年财务工作总结及工作计划(三篇)

2024年财务工作总结及工作计划一、2024年财务工作总结2024年对于公司来说是非常重要的一年,全年财务工作经受了各种复杂多变的因素的考验,但我们通过以往的积累和全体财务团队的努力,在财务管理、财务分析、风险控制等方面取得了一定的成绩。

以下是我对2024年财务工作的总结:1. 财务管理优化2024年,我们在财务管理方面取得了长足的进步。

我们推行了全员参与的财务培训,提高了员工关于财务知识的认知水平。

我们投入了更多的精力和资源在财务系统的优化,提高了财务数据的准确性和时效性。

我们建立了一套完善的财务管理制度,加强了内部审计工作,提高了公司运营的透明度和稳定性。

2. 财务风险控制2024年,我们面临了外部环境的巨大变化和不确定性。

在这种情况下,我们更加注重财务风险的控制。

我们加强了收入和支出的预测和监控,及时发现和解决财务风险。

我们在合规方面做了更多的工作,加强了内部控制和风险管理。

通过各种措施的实施,我们有效地降低了公司财务风险的发生概率和影响程度。

3. 财务分析与预测2024年,我们加强了财务分析和预测的工作。

我们建立了一套系统的财务分析模型,通过对公司财务数据进行深入分析,提供了有针对性的决策支持。

我们加强了对行业和市场的研究,提高了财务预测的准确性和可靠性。

我们通过财务分析和预测,为公司的战略决策和经营管理提供了重要的参考。

4. 与各部门的沟通与配合2024年,我们加强了与各部门的沟通与配合。

我们与销售、采购、生产等部门密切合作,加强了财务与业务之间的衔接。

我们主动参与业务决策,提供财务方面的专业建议,为公司的经营活动提供了有力的支持。

我们与人力资源、法务等部门加强了信息共享和合作,提高了公司整体运营效率。

以上是我对2024年财务工作的总结,我们在财务管理、财务风险控制、财务分析与预测以及部门协作等方面取得了显著的进步。

但我们也要清醒地认识到,财务工作面临的挑战和任务依然很严峻,需要我们保持持续的努力和创新。

财务部年终工作总结及明年工作计划7篇

财务部年终工作总结及明年工作计划7篇

财务部年终工作总结及明年工作计划7篇篇1一、背景在过去的一年中,财务部门紧紧围绕公司总体战略,以稳健的财务管理为核心,不断优化财务流程,提高财务效率,为公司的发展提供了强有力的支持。

在此,对过去一年的工作进行全面的总结,并对明年的工作计划进行细致的安排。

二、年终工作总结1. 财务状况回顾过去的一年,财务部门紧紧围绕公司年度经营目标,严格执行财务预算,确保了公司财务稳健运行。

在收入、支出、利润等方面均实现了预期目标。

同时,通过加强内部控制,有效降低了财务风险。

2. 财务工作亮点(1)优化财务流程:针对公司业务发展需求,对财务流程进行了全面优化,提高了财务工作效率。

(2)加强预算管理:严格执行年度预算,对预算外支出进行严格把关,有效控制了成本。

(3)强化风险管理:加强财务风险预警机制建设,及时发现和解决潜在风险,确保了公司资金安全。

3. 存在问题及改进措施(1)部分财务流程还需进一步优化,以提高工作效率。

(2)在预算执行的过程中,部分项目超出预算的情况时有发生。

需加强对预算执行的监控和管理。

(3)财务风险防控意识需进一步加强。

定期开展财务风险培训,提高全体员工的财务风险意识。

三、明年工作计划1. 总体目标以稳健的财务管理为基础,加强预算管理和风险管理,提高财务工作效率,为公司的发展提供有力支持。

2. 具体工作计划(1)优化财务流程继续对财务流程进行优化,简化繁琐环节,提高工作效率。

引入先进的财务管理软件,实现财务数字化管理。

(2)加强预算管理严格执行年度预算,对预算执行情况定期进行跟踪和评估。

对超出预算的项目进行分析,找出原因并采取措施进行调整。

(3)强化风险管理进一步完善财务风险预警机制,提高风险识别和防控能力。

定期开展财务风险培训,提高全体员工的财务风险意识。

(4)提高财务服务水平加强与各部门的沟通与合作,及时了解业务需求,提供有针对性的财务支持。

提高财务部门的服务水平,树立良好的职业形象。

(5)加强内部控制进一步完善内部控制体系,确保财务信息的真实性和完整性。

财务年终总结及下年工作计划5篇

财务年终总结及下年工作计划5篇

财务年终总结及下年工作计划5篇篇1一、背景随着一年的结束,财务部门工作取得了诸多成果,也面临了不少挑战。

在此,对过去一年的财务工作进行全面总结,并制定下一年度的工作计划,以期更好地服务于公司整体战略,提高财务管理水平。

二、年度工作总结1. 财务状况回顾过去一年,公司财务状况稳健,收入、利润均实现稳步增长。

财务成本控制得当,费用管理有效,为公司的发展提供了有力的财务支持。

2. 财务工作亮点(1)预算管理:本年度预算管理工作取得了显著成效,预算执行情况良好,有效保障了公司各项业务的顺利开展。

(2)资金管理:资金运营平稳,现金流充足,为公司扩大规模提供了有力的资金保障。

(3)成本控制:在原材料采购、人力资源成本等方面实现了有效的成本控制,提高了公司的利润水平。

(4)财务分析:定期提供财务报告,为管理层决策提供有力依据,加强了对公司财务状况的监控与分析。

3. 存在问题及挑战(1)市场竞争加剧:随着市场竞争的加剧,公司面临成本压力和盈利压力,需要进一步优化成本控制和盈利模式。

(2)财务风险防控:在复杂的市场环境下,财务风险防控任务依然严峻,需要进一步加强风险管理。

(3)信息化建设:财务管理信息化水平有待提高,需要加强信息化建设投入。

三、下年度工作计划1. 总体目标以提高财务管理效率、优化成本控制、加强风险管理为核心,全面提升财务部门的业务水平,为公司的发展提供有力支持。

2. 具体工作计划(1)预算管理进一步完善预算管理制度,加强预算执行的监控与分析,确保预算的严肃性和有效性。

同时,根据市场变化和公司业务需求,灵活调整预算安排。

(2)资金管理加强资金运营监控,保障公司现金流安全。

积极寻求资金来源,拓宽融资渠道,降低资金成本。

加强应收账款管理,提高应收账款周转率。

(3)成本控制继续优化成本控制体系,从原材料采购、生产流程、人力资源等方面入手,降低成本支出。

加强内部成本控制意识,提高全员参与成本控制的积极性。

(4)风险管理加强财务风险防控,完善内部控制体系,提高财务信息披露的透明度和准确性。

财务部门工作总结及下年工作计划(优质五篇)

财务部门工作总结及下年工作计划(优质五篇)

财务部门工作总结及下年工作计划(优质五篇)财务部门工作总结及下年工作计划篇一一是从基础入手,注重人员素质培养,确保分公司稳定运行。

1、建立健全各项规章制度,奠定会计出纳工作的基础。

今年,我根据业务发展和管理的要求,对旧的职责和制度进行了修订,补充了新的职责和制度,明确了职责和目标,按照补缺的原则,补充和建立了一些新的制度,对支行加强内控、防范风险起到了积极的作用。

特别是对于7、8月份的高错误率,有效遏制了风险的蔓延。

2、加大监督检查力度,确保会计出纳工作。

年内一方面加大考核,实行工效挂钩的机制,按月考核差错率,并督促整改问题,及时消除事故隐患,解决问题。

另一方面,加大检查力度,改变会计检查方式,采取定期、不定期,常规与专项检查相结合的方式,及时发现工作中的难点、重点,再对症下药,解决问题,有效地防范了经营风险。

3.以人为本,加强会计和出纳专业人员的素质培训,进一步实现会计和出纳工作的规范化管理。

年内主要做了以下七点工作:1、主动、积极地抓好服务工作,坚持不懈地搞好优质文明服务,树立服务意识;2、坚持业务学习制度,统一学习新文件,从实际操作出发,将遇到的问题及难点列举出来,通过研究讨论,寻求解决途径;3、坚持考核与经济效益指标挂钩。

4、成立了以骨干为主的结算小组。

5、积极地组织柜员上岗考试。

6.培养一线员工自觉养成审查传票的习惯。

7.开展不定期的技能竞赛和知识竞赛,加大对员工综合能力的培养,提高结算工作的质量和效率。

二、做好财务工作计划,强化成本意识,规范财务管理,努力提高经济效益。

1、更好的完成年度财务工作,我严格按照财务制度和《____》等规定,认真编制财务收支计划,及时完整准确的进行各项财务资料的报送,并于每季、年末进行详细地财务分析;在资产购置上做到了先审批后购置,在固定费用上,全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等,并按照营业费用子目规范列支。

2024年财务总结及工作计划5篇

2024年财务总结及工作计划5篇

2024年财务总结及工作计划5篇事先制定工作计划能够更好地提高工作的创新和竞争力,工作计划可以帮助我们合理安排工作的时间段,以避免工作的重叠和冲突,以下是作者精心为您推荐的2024年财务总结及工作计划5篇,供大家参考。

2024年财务总结及工作计划篇1转光转瞬即逝,一眨眼的功夫,大半年的时间就从指缝间溜走了。

对于财务工作者而言,写上半年工作总结的时间又到了。

那么,财务上半年工作总结怎么写呢?以下有一篇财务上半年工作总结内容,仅供参考。

在#单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下,财务部认真完成#单位所有财务核算及收支工作,对各部门经营指标进行考核,分析及监督#单位财务完成情况,计划资金的安排,编制各种报表,处理帐务等。

财务部基本完成xx年上半年#单位财务各项工作,同时很好地配合#单位各项工作的开展。

现对xx年上半年工作总结如下:一、制定财务部各人员的工作岗位责任制,明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求,强化了各岗位人员的责任感,加强了内部核算监督,同时促进了#单位财务各岗位的交流、合作与团结。

二、作为非盈利部门,财务部在合理控制成本(费用),有效地发挥#单位内部监督的职能上起到了积极、正面的作用。

三、严格遵守财务会计制度和税收法规,认真履行职责。

财务部的主要职责是做好会计核算,进行会计监督。

财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、《#地方财务管理暂行规定》,认真履行财务部的工作职责。

从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到结算#单位的统一调拨、支付等等,每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行#单位会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

四、对#单位各单位、部门的收入和各项经营考核指标的完成情况进行统计,分析经营状况。

统计如下(统计时间为:xx年1月至5月):#单位完成经营收入426万元,比去年同期的503万元减少77万元,xx年经营目标是1400万,未完成的金额为974万元,完成率仅为%。

工作总结及2024年财务工作计划7篇

工作总结及2024年财务工作计划7篇

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财务科工作总结及下一年工作计划7篇

财务科工作总结及下一年工作计划7篇

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2024年财务个人工作总结及2024年工作计划5篇

2024年财务个人工作总结及2024年工作计划5篇

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2024年财务个人工作总结及2024年工作计划7篇

2024年财务个人工作总结及2024年工作计划7篇

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2024年财务个人工作总结及2024年工作计划篇1本年度,财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下,财务工作取得了一定的进展。

现将#年度财务工作总结如下:一、会计核算工作众所周知,会计核算是财务部最基础也是最重要的工作,是各项财务工作的基石和根源。

随着公司业务的不断扩张,如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性,成为我们财务工作的新课题。

为努力实现这一目标,财务部主要开展了以下工作:1、建立会计核算标准规范,实现会计核算的标准化管理。

财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要,设立会计科目,制定了详细的二级和多级明细,并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。

具体有以下几点:(1)规范记账、算账、报账等日常会计处理工作,做到手续完备、数字准确、账目清晰,按月编制会计报表、会计分析报告。

(2)定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。

(3)准确及时登记各种账簿,并做到账账相符。

及时准确提供各方所需数据,严格按照财务管理制度工作流程进行工作。

2、引入用友网络版财务软件,全面实施会计电算化。

经过前期加班加点数据初始化,终于将财务数据系统建立起来。

财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。

大大地提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。

3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定,现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制,明确了各个流程所占用的时间,对什么时候报账、出什么表、提供哪些单据,凭证如何传输都做出了明确清晰的规定。

财务工作总结及下一年工作计划5篇

财务工作总结及下一年工作计划5篇

财务工作总结及下一年工作计划5篇为大家整理了财务工作总结及下一年工作计划,希望大家喜欢!财务工作总结及下一年工作计划1财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。

站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。

在20__年做了大量细致的工作:一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。

财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。

从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施erp软件为契机,规范各项财务基础工作用在经过两个月的erp项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结__团公司实际情况着手进行了erp项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。

对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。

如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了erp系统库存管理模块的初始化工作。

在8月初正式运行erp系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。

目前已将财务会计模块升级到erp系统中并且运行良好。

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年财务工作总结及下年工作计划
财务部紧紧围绕集团公司的发展方向,在为全公司提供服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作。

站在财务管理和战略管理的角度,以成本为中心、资金为纽带,不断提高财务服务质量。

在XX年做了大量细致的工作:
一、严格遵守财务管理制度和税收法规,认真履行职责,组织会计核算
财务部的主要职责是做好财务核算,进行会计监督。

财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规,认真履行财务部的工作职责。

从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入,到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排,到各项资金的统一调拨、支付等等,每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作,认真执行企业会计制度,实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施ERP软件为契机,规范各项财务基础工作用
在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后,财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。

对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程,并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。

如:设置“存货调价单”,使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单,规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上,将各项实物资产分为9大类,并在此基础上,完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。

在8月初正式运行ERP系统,并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。

目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。

三、制订财务成本核算体系,严格控制成本费用
根据集团年初下达的企业经济责任指标,财务部对相关经济责任指标进行了分解,制订了成本核算方案,合理确认各项收入额,统一了成本和费用支出的核算标准,进行了医院的科室成本核算工作,对科室进行了绩效考核。

在财务执行过程中,严格控制费用。

财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况,协助各责任单位负责人加强经营管理,提高经济效益。

四、资金调控有序,合理控制集团总体资金规模
由于原材料市场的价格不稳定,销售市场也变化不定,在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。

为此,财务部一方面及时与客户对账,加强销售货款的及时回笼,在资金安排上,做到公正、透明,先急后缓;另一方面,根据集团公司经营方针与计划,合理地配合资金部安排融资进度与额度,通过以资金为纽带的综合调控,促进了整个集团生产经营发展的有序进行。

五、加强财务管理制度建设,提高财务信息质量
财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况,为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量,财务部比较全面的制定了财务管理制度体系,包括:财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、erp管理制度、预算管理制度。

通过对财务人员的职责分工,对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定,从而逐步提高会计信息的质量,为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。

平时财务部通过开展定期或不定期的交流会,解决前期工作中出现的问题,布置后期的主要工作,逐步规范各项财务行为,使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。

六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动
为了规范财务行为,配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作,财务部组织了在本集团公司内的XX年终财务决算的财务自查活动,在年终决算之前清理了关联企业的往来款项,检查在建工程未作处理的项目,对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。

骋请了税务师事务所对XX年的帐务处理做了预审,对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改,降低了涉税风险。

七、组织财务人员培训,提高团队凝聚力
财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会,对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望,将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论,及时解决实际工作中存的问题。

通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座,丰富了财务人员税务知识。

邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。

增强了整个财务链各部门工作的协作性,强化了各岗位会计人员的责任感,促进了各岗位的交流、合作与团结。

八、提出了全面预算管理方案,建立集团公司全面预算管理模式
根据XX年经营目标和各项成本核算指标的实现情况,财务部提出了全面预算管理的方案,全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标,层层分解于企业各个经济责任单位,以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。

在XX年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了XX年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标,希望通过“分散权力,集中监督”来有效配置企业资源,提高管理效果,实现企业目标。

XX年,为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标,财务部的工作任重而道远。

为此,需要在以下几个方面继续做好工作:
1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作,合理地降低各项税务风险。

2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况,监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核,按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析,为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。

3、配合集团总部进行收入、成本、费用的专项检查,加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度,不能超支的绝不超支。

4、加强资金管理,统一调配,根据集团总部资金部的工作计划安排,调控好各项经营用资金。

5、继续完善各项财务管理制度和内部控制制度,如财务核算管理制度、销售与收款、采购与付款内控制度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评办法等。

6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习,结合财务人员考评办法,逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业判断能力。

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