公司、项目安全检查记录表

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公司对项目部质量、环境和安全检查记录表

公司对项目部质量、环境和安全检查记录表

公司对项目部质量、环境和安全检查记录表质量、环境和安全检查记录表工程名称:施工单位:建设单位:序号检查项目1 审批手续是否齐全;施工组织设计、开工报告、组织机构2 施工组织安排是否合理、可行;是否编制质量保证措施,并有针对性3 现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置;是否设立专门的质量、安全机构4 项目经理、专职质量人员、专职安全管理人员、关键工序人员、特种作业人员的资质是否符合要求;是否建立项目部人员台帐5 业主或监理单位的安、质、环要求;法律法规及其他要求(安、质、环);施工图纸、施工复测、设计变更6 是否进行了安排部署并按要求回复业主或监理单位的安、质、环要求7 是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安全、质量、环境);是否检索到常用技术标准/规范;是否向员工、相关方传递相关要求8 质量自控体系是否健全、质量职责是否明确9 质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查;是否建立和检索到以下质量管理制度。

10 是否制定质量保证措施;是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现11 有无来自业主、监理有关质量问题通知单;每份整改通知单是否形成闭环;事故是否是按“四不放过”原则处理12 项目经理、项目副经理或总工是否做到了每月巡检的要求13 是否有自检、互检记录及质量跟踪卡14 专职质量(检)员检查记录是否齐全;质量问题整改是否形成闭环这是一份质量、环境和安全检查记录表,用于检查工程项目的质量、环境和安全情况。

在填写时,需要填写工程名称、施工单位和建设单位等信息。

以下是每个序号对应的检查项目。

1.检查是否审批手续齐全,包括施工组织设计、开工报告和组织机构等方面。

2.检查施工组织安排是否合理可行,是否编制了有针对性的质量保证措施。

3.检查现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置,是否设立了专门的质量、安全机构。

公司对项目部安全检查和整改记录

公司对项目部安全检查和整改记录

公司对项目部安全检查和整改记录已设有警示牌及系统图。

检查人签名。

整改日期:自月日到月日复查意见。

复查人签名:年月日注:1.公司或部门对下属单位或项目检查时填此表。

2.复查之后将复查结果填入此表,一式两份,检查单位、部门留一份存档。

检查日期:年月日检查内容:1、卸料平台围栏未按规范要求设置。

2、二楼施工现场地面清理不及时。

3、高处作业人员未佩戴安全带。

4、施工现场消防器材未摆放整齐。

5、卸料平台上未设置防滑措施。

整改情况:1、卸料平台围栏已按规范要求设置。

2、经整改二楼施工现场地面及时清理。

3、经教育高处作业人员佩戴安全带。

4、施工现场消防器材已摆放整齐。

5、卸料平台上已设置防滑措施。

检查人签名。

复查日期:年月日复查情况:经复查,整改情况符合要求,已达到安全生产标准要求。

复查人签名:2、有些材料存放不整齐,存在安全隐患。

3、工人未按要求佩戴安全带。

4、有一处电缆线路未做好保护。

5、有一个消防栓位置不明显。

6、有一处危险区域未设置明显的警示标志。

1、经整改外脚手架个别部位立杆已调整到合适距离。

2、经整理材料已摆放整齐,不存在安全隐患。

3、经教育工人已按要求佩戴安全带。

4、经电工处理电缆线路已做好保护。

5、经处理消防栓已设置明显位置标志。

6、经处理危险区域已设置明显的警示标志。

检查人签名:整改日期:自月日到月日复查人签名:年月日注:1.公司或部门对下属单位或项目检查时填此表。

2.复查之后将复查结果填入此表,一式两份,检查单位、部门留一份存档。

安全检查和整改记录(公司对项目)AQ1.3.101检查单位/部门:XXX姓名:检查人员签名:受检单位/项目部:部门:施工现场安全生产检查职务(职称):检查日期:阳西县·粤丰广场一期、二期受检单位/部门负责人签名:1、塔吊基础有积水已清除,并设有排水措施。

2、脚手架上建筑垃圾已及时清理。

3、电梯井已按要求设有安全防护。

4、经检查所有楼层模板底部支撑已按要求加上底托,符合要求。

2024年安全检查重点项目检查表

2024年安全检查重点项目检查表
检查重点防火部位、生产、办公、生活区人员集中场所的火灾隐患,特别是电厂储煤、输煤及制粉系统防火、防爆措施的制定和落实情况。
危险化学品制度落实和现场管理情况。

查重点专项工作
重要节假日、特殊重要时期安全保电情况。确保设备安全可靠运行,企业安全稳定工作情况。
现场检查及资料检查
对爆炸物品、易制爆易制毒物品和重要设施的安全监督管理情况。
2024年安全检查重点项目检查表
序号
检查
项目
检查内容
检查
方法
检查情况
整改情况
责任人
完成
时间

查上级部署落实
国务院安委会安全生产大检查专项行动等落实情况。
查阅有关记录
上级公司组织的其他安全生产活动落实情况等。

查事故防控工作
落实集团公司本质安全型企业建设执行情况。
现场检查及资料检查
部门、班组和一线员工落实本质安全型企业教育、培训和落实情况。
公司安全生产主要负责人和安全生产管理人员的安全教育培训情况。注册安全工程师、特殊工种人员按有关规定持证上岗情况。
职业健康教育培训、专业技能培训和岗前培训情况。
针对通报的各类事故,举一反三采取措施和落实情况。
对以往各种安全大检查、专项安全检查等查出问题闭环整改情况。

防污闪、防火、防爆、
防小动物工作落实情况
对室外露天设备系统,消防、冷却水、疏放水、加药、仪表管道系统保温等检查修整。
现场检查及资料检查
换气扇、空调系统全面检修,试验合格。
对输煤系统的设施全面检查完善。
对各配电室、电缆夹层防火封堵、防小动物设施全面检查,
对氢气系统、汽轮机油系统等易燃易爆重点防火部位全面排查。

项目部安全生产月检查记录表

项目部安全生产月检查记录表
其它检查
说明:1.安全月度检查由项目经理或常务经理组织每月检查一次,参与检查人员应本人签字。
2.检查要点中涉及此内容的,在□中打√;检查要点中不涉及此内容的,在□中打×。
3.检查内容未包括在内的,填写在其它检查栏内整改
完毕办理安全隐患整改反馈单,验证复核人员应签署意见和签字,并附整改证据。
□作业前是否组织进行了安全技术交底,并履行签字手续。
□是否对危大工程施工作业人员进行登记。
□项目负责人是否在施工现场履职。
□是否安排专职安全生产管理人员对危大工程实施情况进行现场监督,并记录。
□是否有擅自修改专项施工方案或未按方案组织施工的行为。
□是否组织相关人员按规定对危大工程进行验收并签字。
□是否建立危大工程安全管理档案。
□垃圾是否定置存放,清运及时,符合现场管理要求。
□施工场地是否平整、整洁。
班组安全管理
□班组内安全生产管理制度、操作规程是否健全。
□班组长是否每日对现场进行巡查。
□班组长是否开展周“安全日”等班组安全活动。
□班组长是否召开班前会,“三查”“三交”是否落实,是否有对前一天全生产情况进行总结。
□班组是否组织或参加安全教育培训并记录;是否建立作业人员管理台帐,记录作业人员基本情况等信息。
项目部安全生产月检查记录表
项目部名称:检查日期:年月日
工程名称
项目经理
检查人员
项目
检查要点
存在问题
安全基础管理
□安全组织机构及人员是否设置完善,安全员、特种作业人员是否做到持证上岗。
□是否成立安委会,并按季度召开安委会。
□项目部安全管理制度是否健全、有效、且认真贯彻执行。
□是否制定安全操作规程、岗位责任制。

公司对项目组质量、环境和安全检查记录表

公司对项目组质量、环境和安全检查记录表

公司对项目组质量、环境和安全检查记录表1. 检查概述本次检查的目的是为了确保项目组在质量、环境和安全方面符合公司标准和要求。

以下是对项目组的检查记录和评估。

2. 日期和时间检查日期:[填写日期]检查时间:[填写时间]3. 检查人员本次检查由以下人员进行:- 检查人员1:[姓名]- 检查人员2:[姓名]4. 检查内容4.1 质量检查4.1.1 质量管理体系- 检查了项目组是否有建立和有效执行质量管理体系。

- 确认了项目组是否按照质量管理体系的要求进行工作。

4.1.2 质量控制- 检查了项目组是否有进行质量控制工作。

- 检查了项目组是否按照质量控制要求进行工作。

4.2 环境检查4.2.1 环境管理体系- 检查了项目组是否有建立和有效执行环境管理体系。

- 确认了项目组是否按照环境管理体系的要求进行工作。

4.2.2 环境保护- 检查了项目组是否有进行环境保护工作。

- 检查了项目组是否按照环境保护要求进行工作。

4.3 安全检查4.3.1 安全管理体系- 检查了项目组是否有建立和有效执行安全管理体系。

- 确认了项目组是否按照安全管理体系的要求进行工作。

4.3.2 安全措施- 检查了项目组是否有采取必要的安全措施。

- 确认了项目组是否按照安全要求进行工作。

5. 检查结果- 根据对项目组的检查,确认项目组在质量、环境和安全方面符合公司标准和要求。

- 发现了以下问题和建议:[填写问题和建议]6. 结论本次检查确认项目组在质量、环境和安全方面符合公司标准和要求,但也提出了需要改进的问题和建议。

项目组应尽快解决发现的问题,并按照建议进行改进。

未来的质量、环境和安全检查将进一步关注这些问题的解决情况。

7. 签字检查人员1:[签字]检查人员2:[签字]日期:[填写日期]---。

项目安全检查记录

项目安全检查记录
到月日
复查意见:
合格
复查人:年月日
项目部安全检查记录表
5表5-2
工程称
小区4#、5#楼
检查时间
检查人员
受检查组
钢筋组
检查记录:
工地负责人王小才:
整改要求:
负责整改人整改时间:自月日
到月日
复查意见:
合格
复查人:年月日
项目部安全检查记录表
5表5-2
工程名称
小区4#、5#楼
检查时间
检查人员
受检查组
钢筋组
2、料斗提升时严禁在料豆下穿行。
3、搅拌机运转时不准用工具深入搅拌桶内扒料。
工地负责人:王小才
整改要求:
1、搅拌机司机必须派专人开。
2、、料斗提升时严禁在料豆下穿行。
负责整改人
整改时间:自月日到月日
复查意见:
合格
复查人:年月日
项目部安全检查记录表
5表5-2
工程名称
小区4#、5#楼
检查时间
检查人员
受检查组
表5-2
项目部安全检查记录表
施工单位建设有限公司
工程名称小区4#、5#住宅楼
日期年月日
资料员(章)
市建委安全生产委员会监制
项目部安全检查记录表
5表5-2
工程名称
小区4#、5#楼
检查时间
检查人员
受检查组
钢筋组
检查记录:
1、有一个工人没有戴好安全帽。
2、钢筋区钢筋摆放太乱,尽快整改。
3、切割机乱使用,没有专人管理。
工程名称
小区4#、5#楼
检查时间
检查人员
受检查组
钢筋组
检查记录:
工地负责人:王小才

项目安全生产检查记录表

项目安全生产检查记录表

项目安全生产检查记录表
时间:2021年8月15日
地点:XX工地
检查人:XXX
1. 现场环境检查:
- 确保施工区域没有明火。

- 检查工地出入口是否畅通无阻。

- 检查施工现场是否有明显的积水。

2. 安全设施检查:
- 检查消防器材是否完好,是否配备齐全。

- 检查紧急疏散通道是否畅通,标识是否醒目清晰。

- 检查施工人员是否佩戴安全帽、安全鞋等必要的防护装备。

3. 施工工艺检查:
- 检查施工过程中是否使用安全、合格的建筑材料。

- 检查危险作业的施工方案是否符合安全标准。

- 检查施工人员是否按照工艺要求进行作业。

4. 施工机械设备检查:
- 检查施工机械设备的安全操作是否得到保证。

- 检查施工机械设备的维护保养情况是否到位。

5. 现场管理检查:
- 检查施工现场是否存在违规行为,例如吸烟、乱堆乱放等。

- 检查施工人员是否规范执行安全操作规程。

- 检查工地管理人员是否及时处置安全隐患。

备注:以上检查内容仅供参考,具体检查项目可根据实际情况进行调整。

公司项目管理、质量、安全检查记录表

公司项目管理、质量、安全检查记录表

公司项目管理、质量、安全检查记录表项目部:
备注:
1、本自查表为公司为进一步加强对所属各项目的质量、安全施工的管理工作编制。

各项目自行下
载,针对自查表所列内容认真进行自查。

2、逐项检查后,检查结果可机打,签字栏由项目经理或现场主管经理签字认可。

3、自查时间为:10月22日~10月26日。

各项目检查后与26日下午3时前上报发送给公司质量
管理处陈艺彩处留存。

4、公司将根据各项目上报自查表情况,对项目进行抽查。

抽查结果记入项目考核项。

请各项目认
真对待此次自查。

公司质量管理处
二0**年十月十八日。

项目经理带班安全检查记录

项目经理带班安全检查记录
复查意见:
施工单位:(章)
项目经理:(签字)
年月日
检查类型:定期安全检查、专项安全检查、经常性安全检查、季节性安全检查、综合性安全检查、隐患整改复查。
检查类型:定期安全检查编号f
施工单位
有限公司工程名称
检查项目或部位
参加检查人员
检查存在安全隐患:
1、9#楼各楼层预留洞口覆盖不严实,大于50Cm必须木方固定在订板。
检查类型:定期安全检查编号f
施工单位
有限公司工程名称
检查项目或部位
参加检查人员
检查存在安全隐患:
1、3#楼钢筋加工区施工人员未佩戴安全帽。
2、现场材料堆放太乱,没有人行道通道,必须立即清理。
3、临边安全防护部分不到位,立即整改.
4、1#楼塔吊基础周围有积水,必须立即排除。
整改负责人:
整改日期:年月日
检查类型:定期安全检查编号f
施工单位
有限公司工程名称
检查项目或部位
参加检查人线、拖线板。
二、现场三级配电箱存在一闸多用,必须一机一闸一漏一保护。
三、现场施工活动脚手架上面没有安全防护,必须安装1.2M高防护栏杆。
四、Sl地下室严禁人员入内,因为地下室是密封状态。
二、悬挑槽钢尾部与预埋件螺栓部位要经常检查是否有松动。
三、楼层安全防护有部分被拆除,立即恢复好。
四、脚手架材料、垃圾及时清理。
五、6#楼地库集水井防护没做。
复查意见:
施工单位,(章)
项目经理:(签字)
年月日
检查类型:定期安全检查、专项安全检查、经常性安全检查、季节性安全检查、综合性安全检查、隐患整改复查。
复查意见:
施工单位:(章)
项目经理:(签字)

施工单位现场安全检查记录表

施工单位现场安全检查记录表
序号
检查项目
基本要求
检查结果
整改意见
整改结果
1
现场围挡
高度符合规定、基础坚固、围挡设置稳定、整洁
2
封闭管理
现场四周采取封闭措施、设置进出大门
3
场内道路及场地
已按规定进行硬化、排水设施完善、道路通畅
4
冲洗装置
安装冲洗设施、有专人负责冲洗
5
材料堆放
按照总平面图堆放材料、分类堆放、挂牌使用、完工区域做到工完场清
项目名称:
序号
检查项目
基本要求
检查结果
整改意见
整改结果
1
安全帽
按照规定佩戴
2
安全网
证件齐全、按照规定设置
3
安全带
按照规定佩戴
4
楼梯口、电梯井口防护
防护设施到位且牢固
5
楼内预留洞口防护
防护措施到位、防护效果严密
6
通道口防护
是否按照规范搭设、有无缺失等
7
阳台、楼板、屋面等临边防护
防护措施到位且牢固
8
专项方案
12
其他
符合施工现场有关安全要求
项目经理:项目总工:安全负责人:
检查时间:年月日
内业资料检查
项目名称:
序号
检查项目
检查结果
整改意见
整改结果
1
安全管理
2
文明施工
3
消防管理
4
脚手架
5
模板工程
6
高处作业
7
施工用电
8
建筑起重机械设备
项目经理:项目总工:安全负责人:
检查时间:年月日
6
标示标牌
按规定设置“八排两图”、安全警示标语齐全

3.1.2项目安全生产检查记录表

3.1.2项目安全生产检查记录表

3.1.2 项目安全生产检查记录表3.1.2 项目安全生产检查记录表3.1.2 项目安全生产检查记录表检查记录:1、30#楼-1层操作脚手架搭设立杆倾斜,水平方向平杆扭曲,架体设置在泥土上面存在倾倒安全隐患,要求架子班组及时给予加固措施。

2、29#楼-1层操作脚手架体摇晃,剪刀撑数量设置不足,加固措施不足,架体断面缺防护、横向斜撑,安全网未及时给予张设。

3、钢筋班组未绑扎牢靠调运材料,私自违章指挥,对现场安全工作带来负面影响,对现场施工带来安全隐患。

4、新进场模板堆放区域未设置灭火器,无防雨措施。

以上安全隐患限相关班组2019年3月23日下午6时整改结束,报项目安全科组织相关科室管理人员进行验收。

检查整改落实情况(定措施、定人员、定时间):1、架子班组已对30#楼-1层外脚手架进行拆除,并对拆除后的材料进行整理,确保现场安全、文明施工管理受控。

2、29#楼-1层脚手架,架子班组已进行拆除,并对材料进行整理,现已整理完成,要求架子班组搭设架体必须按照方案进行搭设。

3、项目部已对钢筋班组进行安全意识教育,并要求班组负责人加强安全监督,禁止三违作业。

4、项目义务消防小队已对木方、模板堆放区域灭火器进行设置,现已设置完成,要求项目专职消防员加强现场消防管理、检查力度,确保现场消防管理受控。

以上安全隐患已在限定的时间内整改完毕,请项目安全科组织验收复查。

3.1.2 项目安全生产检查记录表检查记录:1、支模架立杆间距局部大于1.2m,顶板支撑间距较大,且未设置双扣件保护。

2、架体横纵向水平杆需接头扣件连接、牢靠,水平杆搭接时连接长度不得少于支架的两跨。

3、支模架纵向水平杆设置数量严重不足,且局部横纵水平杆设置不符合要求,横纵水平杆应于架体立杆连接。

4、架体底部垫块设置不符合要求,且垫块高度不足,不应小于50mm。

5、支模架立杆倾斜,支模架立杆垂直度偏差不得大于0.75%,钢管材料质量不得扭曲变形,表面不得钻孔。

项目部安全检查及隐患整改记录表

项目部安全检查及隐患整改记录表
7
现场北侧静载试验未拉设警戒带(见图7)
立即拉设警戒带
1天
张小斌
陈煌权
李昌隆
8
静压桩机电缆发现一处绝缘皮破损(见图8)
立即将破损处修复
1天
张小斌
陈煌权
李昌隆
备注:
1、请各单位在规定时间内整改完毕,并书面回复总包安监部(加盖项目章)。若不能按期整改或回复,我部将按照1000元/项进行处罚。(电子版发总包安监部)
8、静压桩机电缆发现一处绝缘皮破(见图8);责任单位:
整改期限
见整改分工表
整改班组(部门)
见整改分工表
整改责任人
见整改分工表
项目安全部
李昌隆
整改责任人(签名):
时间:
复查意见:
复查单位:中建钢构有限公司 复查人: 时间:
注:1、本表一式二份,项目部、受检单位(班组)各一份。
2、可附签到表
安全隐患整改分工表
序号
安全隐患
整改措施
整改时间
责任单位(部门)
责任人
总责任人
监督人
备注
1
洗车槽临边防护缺失(见图1)
立即将临边防护恢复或回填或使用铁马临时围护
1天
刘 华
胡占东
李昌隆
2
1#大门口右侧集水坑临边防护缺失(见图2)
立即使用标准化防护栏杆封闭
1天
刘 华
李昌隆
3
现场南侧炮机机头吊装钢丝绳已严重损坏(见图3)
立即将该钢丝绳报废处理,并清理出场
1天
李永乐
张华力
李昌隆
4
现场南侧发现一名作业人员未佩戴安全帽、反光衣(见图4)
再次对该作业人员进行安全教育
1天

对项目质量安全检查记录表(范本)

对项目质量安全检查记录表(范本)
各方责任主体
单位名称
资质
项目负责人
建设单位
勘察单位
设计单位
施工单位
监理单位
立项批文号
用地批准文件号
国有土地使用权证书
工程规划许可证号
施工许可证号
开工报告
施工图审查机构
负责人
质量安全监督机构
负责人
监督人员
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有限公司对项目质量安全检查记录表
工程概况表
工程所在地市(州)、县(区):
保障房类型:___________
工程名称
工程地点
开工日期
计划竣工日期
建设规模
万元

建筑层数
结构类型
基础形式
形象进度
各方责任主体和有关机构

项目部安全检查及隐患整改记录表

项目部安全检查及隐患整改记录表

项目部安全检查及隐患整改记录表项目信息•项目名称:XX工程•工程地点:XX市XX区XX路XX号•项目负责人:XXX安全检查时间及人员•检查时间:20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日•检查人员:XXX、XXX、XXX安全检查内容1.工地现场安全状况–检查工地安全标识是否完好,安全状况是否符合要求–检查机械设备是否在使用前经过检查,并登记记录,是否专人操纵–检查危险区域是否设立明显标志,是否设置警示线和围栏2.施工安全管理–检查安全生产月报、季度报、年报和报告是否齐全–检查工人劳动合同、身份证明等相关资料是否齐全–检查是否存在安全操作规程,操作人员是否有必要的技能和证书3.劳动保护–检查工人是否配戴必要的劳动保护用品,如安全帽、防护眼镜、手套等–检查是否存在有害因素的危害防护措施,如噪音、粉尘、辐射等4.火灾防护–检查建筑材料储存情况,储存材料与易燃易爆品是否有防火隔离–检查消防设施是否齐全,如消火栓、灭火器等–检查电器线路接地情况是否符合要求隐患及整改情况工地现场安全状况1.工地安全标识不够完善,需要加强标识设置,提高工人安全意识2.机械设备的检查记录未及时登记,需要增加专人负责记录并相应整改3.危险区域的标志牌不够明显,需要加大标志牌尺寸,确保标识明显施工安全管理1.安全月报未及时填写,需要加强安全管理,及时填写安全报告2.工人证件管理不够完善,需要加强工人证件管理,确保工人身份合法3.未设置安全操作规程,需要编写安全操作规程并及时培训操作人员劳动保护1.工人未戴防护眼镜,需要加强安全教育,提高工人安全意识2.未设置有害物质防护措施,需要加强有害物质管理,设置必要的防护措施火灾防护1.建筑材料与易燃易爆品未隔离储存,需要加强物品分类储存,确保安全2.消防设施未及时检查保养,需要加强消防设施检查和维护3.电器线路接地不够完善,需要加强电器线路检查和保养,确保安全整改人及整改情况•整改人:XXX、XXX、XXX•整改方式:增加标识牌、编写管理制度、加强安全教育、设置防护设施、加强保养等•整改时间:20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日•整改效果:隐患得到及时整改,安全管理得到明显提升通过本次安全检查和隐患整改,我公司加强了安全意识,明确了安全管理责任。

工程质量、安全(周)检查记录表

工程质量、安全(周)检查记录表

工程质量、安全(周)检查记录表
检查项目
1.安全管理:
•施工现场是否有安全警示标识;
•是否配置了必要的消防器材;
•是否有安全生产方案书;
•是否制定了应急预案,并定时组织演练;
•施工人员是否持证上岗;
•施工现场是否存在安全隐患。

2.工程质量:
•施工质量是否符合设计要求;
•施工技术要求是否符合规定;
•施工过程中有无误差、漏项等质量问题;
•现场是否实施质量检查,并记录检查情况;
•施工人员是否熟练掌握施工技术。

检查记录
检查项目检查问题处理情况
安全管理施工现场是否有安全警示标识无异常情况
安全管理是否配置了必要的消防器材合格
安全管理是否有安全生产方案书有
安全管理是否制定了应急预案,并定时组织演练无异常情况
安全管理施工人员是否持证上岗有
安全管理施工现场是否存在安全隐患无异常情况
工程质量施工质量是否符合设计要求无异常情况
工程质量施工技术要求是否符合规定无异常情况
工程质量施工过程中有无误差、漏项等质量问题部分工序存在轻微误差
工程质量现场是否实施质量检查,并记录检查情况有
工程质量施工人员是否熟练掌握施工技术无异常情况检查结论
本周工程质量、安全检查结果良好,安全管理没有发现重大问题,工程质量方面部分工序存在轻微误差,需要进行调整,同时需要进一步指导工程人员熟练掌握施工技术,提升施工质量。

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工程
名称
保利·中央公馆
四区
检查时间
检查内容
或部位
施工现场安全管理
参加
检查人员
检查记录:
1、机械设备基础积水要及时抽取,大型设备维修保养记录不规范
2、安全资料要分类整理目录对于资料提出的问题要整改到位.
3、生活区卫生条件差,食堂烧水处离木块近,防护棚拆除时要注意安全距离。
4、人员要持岗上证,塔吊交接班记录要齐全
记录人:
检查结论:
检查负责人:
复查情况:
复查负责人:
年月日
项目安全检查记录表
检查类型:表A9-2
单位
名称
工程
名称
检查时间
检查内容
或部位
参加
检查人员
检查记录:
记录人:
检查结论:
检查负责人:
复查情况:
复查负责人:
年月日
公司安全检查记录表
检查类型:现场安全管理表A9-2
单位
名称
广州富利建筑安装工程有限公司
记录人:
检查结论:
检查负责人:
复查情况:
复查负责人:
年月日
公司安全检查记录表
检查类型:现场安全管理表A9-2
单位
名称
工程
名称
检查时间
检查内容
或部位
参加
检查人员
检查记录:
记录人:
检查结论:
检查负责人:
复查情况:
复查负责人:
年月日
安全检查整改通知书
检查类型:安全隐患表A9-3
项目名称
保利·中央公馆四区
项目
2、所有洞口、井口、管口、临边梯间已按规范进行防护。
3、现场材料已堆放整齐,并配备消防设施。
4、对各班组已进行安全技术交底,并有交底签认记录。
施工单位:
监理单位:
建设单位:
保利·中央公馆四区项目部
2013年6月
项目安全检查记录表
检查类型:现场安全管理表A9-2
单位
名称
广州富利建筑安装工程有限公司
工程
名称
保利·中央公馆四区
检查时间
检查内容
或部位
施工现场安全管理
参加
检查人员
检查记录:
1、圆盘锯没有防护罩。
2、脚手架悬空处要立杆。
3、G18#、G19#楼要做好安全防护,防止高空坠落。
4、施工现场有人员未戴安全帽,要加强安全管理。
负责人
徐其松
施工单位
广州富利建筑安装工程有限公司
检查时间
2013.6.
检查人员
整改项目及措施
1、现场东南侧围墙前土方堆放过高,应清理
2、应及时搭设外架并做好临边防护
3、现场材料堆放杂乱,应清理并加设消防设施
4、各工种安全交底签认记录不全。
整改时间:2013.6
整改责任人:徐其松
签发人:公司安全员
签收人:徐其松
复查情况:
已办理、已落实
复查人:公司安全员2013年6月10日
安全检查整改通知书
检查类型:表A9-3
项目名称
项目
负责人
施工单位
检查时间
检查人员
整改项目及措施
整改时间:
整改责任人:
签发人:
签收人:
复查情况:
复查人:年月日
整改回复
针对公司2013年6月到项目检查安全隐患的内容,我项目现整改如下:
1、堆放过高的土方已清理。
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