项目部安全检查记录表格模板

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公司对项目部质量、环境和安全检查记录表

公司对项目部质量、环境和安全检查记录表

公司对项目部质量、环境和安全检查记录表质量、环境和安全检查记录表工程名称:施工单位:建设单位:序号检查项目1 审批手续是否齐全;施工组织设计、开工报告、组织机构2 施工组织安排是否合理、可行;是否编制质量保证措施,并有针对性3 现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置;是否设立专门的质量、安全机构4 项目经理、专职质量人员、专职安全管理人员、关键工序人员、特种作业人员的资质是否符合要求;是否建立项目部人员台帐5 业主或监理单位的安、质、环要求;法律法规及其他要求(安、质、环);施工图纸、施工复测、设计变更6 是否进行了安排部署并按要求回复业主或监理单位的安、质、环要求7 是否进行识别获取适用本项目的法律法规及其他要求(安全、质量、环境);是否检索到常用技术标准/规范;是否向员工、相关方传递相关要求8 质量自控体系是否健全、质量职责是否明确9 质量方针、目标的建立是否满足业主/上级主管部门的要求,相关文件中质量方针、目标描述是否一致;质量目标是否分解(可测量),是否落实到人;实现情况是否定期检查;是否建立和检索到以下质量管理制度。

10 是否制定质量保证措施;是否编制创优规划,规划是否有利于质量目标实现11 有无来自业主、监理有关质量问题通知单;每份整改通知单是否形成闭环;事故是否是按“四不放过”原则处理12 项目经理、项目副经理或总工是否做到了每月巡检的要求13 是否有自检、互检记录及质量跟踪卡14 专职质量(检)员检查记录是否齐全;质量问题整改是否形成闭环这是一份质量、环境和安全检查记录表,用于检查工程项目的质量、环境和安全情况。

在填写时,需要填写工程名称、施工单位和建设单位等信息。

以下是每个序号对应的检查项目。

1.检查是否审批手续齐全,包括施工组织设计、开工报告和组织机构等方面。

2.检查施工组织安排是否合理可行,是否编制了有针对性的质量保证措施。

3.检查现场组织机构是否按公司下达的文件要求设置,是否设立了专门的质量、安全机构。

项目部安全检查记录表

项目部安全检查记录表

自月日
负责整改人签字:
整改时间:
到月日
复查意见:
复查人:
年 月日
表5-2
工程名称 检查人员
JJAQ
项目部安全检查记录表
中华新天地二期工程第 检查时
二项目部

07、3、17
王金荣、赵明跟
受检队 组
泥工组
检查记录:
1、进入施工现场必须遵守安全生产纪律和操作规 程。
2、不准使用缺角、裂缝超过规定的预制构件。 3、装拆模板禁止使用钢模板立人板。 4 、六级以上大风和雷雨大雾天气,应暂停露天起重 和高空作业。
中华新天地二期工程第 检查时
一项目部

07、10、17
张锦根、张伯庆
受检队 组
钢筋组
检查记录:
1、冬季施工,如需升温养护必须经主管部门领导批 准,取得动火许可证方可使用。
2、清理楼内垃圾杂物时,不得由窗口阳台随意 向下抛掷。
3、操作时必须按规定戴好安全帽。 4 、施工应由良好的通风条件,如果通风条件不好, 必须安装通风设施。
年 月日
5-2
工程名称 检查人员
JJAQ表
项目部安全检查记录表
中华新天地二期工程第 检查时
二项目部

07、3、27
王金荣、叶立玄
受检队 组
泥工组
检查记录:
1、不准使用缺角、裂缝超过规定的预制构件。 2、装拆模板禁止使用钢模板立人板。
3、六级以上大风和雷雨大雾天气,应暂停露天起重 和高空作业
记录人:张艳茹 整改要求:
2、煤矸砖上墙前,必须提前24小时浇水湮砖,使 生石灰遇水膨胀,质量问题提前暴露出来。
3、钢筋制作无固定开关箱,无双层防护棚。 4、配电室木门必须改为铁门。

项目管理施工现场安全、质量检查表

项目管理施工现场安全、质量检查表

基础施工质量检查表检查人:受检桩位:现场负责人:说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。

检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。

杆塔施工质量检查表工程名称:检查日期:年月日说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。

检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。

放紧线施工质量检查表工程名称:检查日期:年月日说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。

检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。

基础施工安全/环保检查表工程名称:检查日期:年月日检查人:受检桩位:现场负责人:说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。

检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。

组立杆塔施工安全/环保检查表检查人:受检桩位:现场负责人:说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。

检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。

架线施工安全/环保检查表检查人:受检桩位:现场负责人:说明:本表使用时可根据项目特点增减检查内容。

检查时该工序未涉及的项目填о,检查结果符合规定画“√”,不符合画“×”,出现不符合项应在情况说明栏内注明实际情况并下达整改通知单限时整改。

公司对项目部安全检查和整改记录

公司对项目部安全检查和整改记录

公司对项目部安全检查和整改记录已设有警示牌及系统图。

检查人签名。

整改日期:自月日到月日复查意见。

复查人签名:年月日注:1.公司或部门对下属单位或项目检查时填此表。

2.复查之后将复查结果填入此表,一式两份,检查单位、部门留一份存档。

检查日期:年月日检查内容:1、卸料平台围栏未按规范要求设置。

2、二楼施工现场地面清理不及时。

3、高处作业人员未佩戴安全带。

4、施工现场消防器材未摆放整齐。

5、卸料平台上未设置防滑措施。

整改情况:1、卸料平台围栏已按规范要求设置。

2、经整改二楼施工现场地面及时清理。

3、经教育高处作业人员佩戴安全带。

4、施工现场消防器材已摆放整齐。

5、卸料平台上已设置防滑措施。

检查人签名。

复查日期:年月日复查情况:经复查,整改情况符合要求,已达到安全生产标准要求。

复查人签名:2、有些材料存放不整齐,存在安全隐患。

3、工人未按要求佩戴安全带。

4、有一处电缆线路未做好保护。

5、有一个消防栓位置不明显。

6、有一处危险区域未设置明显的警示标志。

1、经整改外脚手架个别部位立杆已调整到合适距离。

2、经整理材料已摆放整齐,不存在安全隐患。

3、经教育工人已按要求佩戴安全带。

4、经电工处理电缆线路已做好保护。

5、经处理消防栓已设置明显位置标志。

6、经处理危险区域已设置明显的警示标志。

检查人签名:整改日期:自月日到月日复查人签名:年月日注:1.公司或部门对下属单位或项目检查时填此表。

2.复查之后将复查结果填入此表,一式两份,检查单位、部门留一份存档。

安全检查和整改记录(公司对项目)AQ1.3.101检查单位/部门:XXX姓名:检查人员签名:受检单位/项目部:部门:施工现场安全生产检查职务(职称):检查日期:阳西县·粤丰广场一期、二期受检单位/部门负责人签名:1、塔吊基础有积水已清除,并设有排水措施。

2、脚手架上建筑垃圾已及时清理。

3、电梯井已按要求设有安全防护。

4、经检查所有楼层模板底部支撑已按要求加上底托,符合要求。

项目部安全生产月检查记录表

项目部安全生产月检查记录表
其它检查
说明:1.安全月度检查由项目经理或常务经理组织每月检查一次,参与检查人员应本人签字。
2.检查要点中涉及此内容的,在□中打√;检查要点中不涉及此内容的,在□中打×。
3.检查内容未包括在内的,填写在其它检查栏内整改
完毕办理安全隐患整改反馈单,验证复核人员应签署意见和签字,并附整改证据。
□作业前是否组织进行了安全技术交底,并履行签字手续。
□是否对危大工程施工作业人员进行登记。
□项目负责人是否在施工现场履职。
□是否安排专职安全生产管理人员对危大工程实施情况进行现场监督,并记录。
□是否有擅自修改专项施工方案或未按方案组织施工的行为。
□是否组织相关人员按规定对危大工程进行验收并签字。
□是否建立危大工程安全管理档案。
□垃圾是否定置存放,清运及时,符合现场管理要求。
□施工场地是否平整、整洁。
班组安全管理
□班组内安全生产管理制度、操作规程是否健全。
□班组长是否每日对现场进行巡查。
□班组长是否开展周“安全日”等班组安全活动。
□班组长是否召开班前会,“三查”“三交”是否落实,是否有对前一天全生产情况进行总结。
□班组是否组织或参加安全教育培训并记录;是否建立作业人员管理台帐,记录作业人员基本情况等信息。
项目部安全生产月检查记录表
项目部名称:检查日期:年月日
工程名称
项目经理
检查人员
项目
检查要点
存在问题
安全基础管理
□安全组织机构及人员是否设置完善,安全员、特种作业人员是否做到持证上岗。
□是否成立安委会,并按季度召开安委会。
□项目部安全管理制度是否健全、有效、且认真贯彻执行。
□是否制定安全操作规程、岗位责任制。

项目部安全检查及隐患整改记录表

项目部安全检查及隐患整改记录表
专职安全员(签名):项目负责人(签名):年月日
复查意见
复查人(签名):年月日
项目部安全检查及隐患整改记录表
AQ2030301
工程名称:普洛斯重庆东港物流园
施工单位:汕头市建筑工程总公司编号:009
检查
人员
签名
姓名
部门
项目部
项目部
项目部
项目部
项目部
职位(职称)
项目负责人
生产经理
总施工
技术负责人
安全员
检查情况及存在的隐患:
整改期限
整改班组(部门)
整改责任人
项目安全员
执行整改情况:
整改责任人(签名):年月日
复查意见:
复查单位(盖章):复查人(签名)年月日
安全检查和整改记录
(公司对项目)
AQ1301
检查单位/部门
汕头市建筑工程总公司
检查日期
检查人员签名
姓名
部门
职务(职称)
检查内容
受检单位/项目
受检单位/(项目)负责人
检查记录
整改要求
检查人(签名):整改时间:自年月日到年月日
整改处理情况

项目部安全质量检查记录表

项目部安全质量检查记录表

项目部安全质量检查记录表项目部安全质量检查记录表检查类型:定期安全质量检查 1单位名称广州市第一市政工程有限公司工程名称检查单位检查项目或部位参加检查人员检查记录:1号楼:15层临边无防护栏杆,配电箱无标识牌,部分分配电箱无门 2号楼:悬挑梁首层防护不严密,连墙件数量较少外架堆放钢管,木方 3号楼:7-10层临边防护不到位,2层裙楼无防护栏杆4号栋:分配电箱线路乱搭,多人未带安全帽,人工挖孔桩已挖桩口无覆盖,部分钢丝绳断股,断丝孔内通风不良,孔内没有使用安全电压灯泡5号栋:3人未带安全帽,用电线路与材料堆积混乱北面边坡需采取防护措施 6号楼:非钢筋作业人员在钢筋加工区域逗留,并未携带安全帽,基坑边坡无防护栏杆7号楼:钢筋加工棚不符合要求,无安全通道,裙楼无临边防护,分配电箱无门,开头架2边无安全防护 8号楼:操作层支模架无纵横向扫地杆,机械用电接线混乱,无用电标识牌,施工电梯两侧面架子无护栏板限各栋号在三天内整改到位汇通苑检查时间年 8月 6日汇通苑项目部1号楼至8号楼复查情况:复查日期:填表人:刘洪涛项目部安全质量检查记录表检查类型:定期安全质量检查 2单位名称广州市第一市政工程有限公司工程名称检查单位检查项目或部位参加检查人员检查记录:1号楼:15-17层临边无防护栏杆,预留洞口无防护措施2号楼:卸料平台连墙部位空隙过大,无安全防护措施13层北面安全网脱落洞口无防护措施 3号楼:15层无临边防护,材料堆积混乱,用电线路混乱,1层裙楼洞口无防护措施 4号栋:分配电箱线路乱搭,人工挖孔桩已挖桩口无覆盖,塔吊垂直度偏差较大,应停止使用 5号栋:5人未带安全帽,塔吊积泥严重,北面边坡堆放材料,无防护措施 6号楼:塔吊基础严禁堆放施工材料,板房与施工场地连接桥梁存在安全隐患7号楼:卸料平台无限重标识牌,卸料平台竹夹板已损坏,楼层与爬架间隙过大,需设临边防护,3人未带安全帽,大部分柱底振捣砼不到位,导致柱底不密实,出现蜂窝麻面,砼楼面有裂缝,9层楼面支模架无扫地杆,边梁间距偏大 8号楼:施工电梯两端无防护措施,卸料平台无限重标识牌,十五层一根砼梁跑模严重,18层楼面无扫地杆限各栋号在三天内整改到位汇通苑检查时间年 8月 14日汇通苑项目部1号楼至8号楼复查情况:复查日期:填表人:刘洪涛项目部安全质量检查记录表检查类型:定期安全质量检查 3单位名称广州市第一市政工程有限公司工程名称检查单位检查项目或部位参加检查人员检查记录:1号楼:施工电梯安装在3层楼面上,下2层钢管支撑需加设剪刀撑,水平防护顶部需增一道,无钢筋加工防护棚 2号楼:施工电梯旁配电箱无门,分配电箱线路乱搭,无钢筋加工防护棚3号楼:裙楼部分楼梯、洞口无防护,无钢筋加工防护棚,裙楼部分1米2高粱底需加设一道立杆支撑,粱内钢筋未放拉钩4号栋:3人未带安全帽,线路混乱5号栋:北面边坡上堆放了大量的大型模板,钢筋需及时吊开,2人未带安全帽 6号楼:无钢筋加工防护棚,无安全通道7号楼:裙楼部分未做临边防护,3人未带安全帽,塔吊处配电箱无门无防雨措施 8号楼:施工电梯安装处开口架两边未用安全网防护好,第二层未设临边防护限各栋号在三天内整改到位汇通苑检查时间年 8月 22日汇通苑项目部1号楼至8号楼复查情况:复查日期:填表人:刘洪涛。

安全文明施工专项检查记录(项目部)

安全文明施工专项检查记录(项目部)
应制定人员伤害应急预案,并做好预案的培训和演练工作
生活区办公区
治安保卫
应建立治安保卫制度,有专人负责,责任到人
治安防范措施严密、得力,不应发生失盗、吸毒、嫖娼、赌博、斗殴等事件
其它
应经常开展政治时事、安全生产、卫生防病宣传教育活动
安全卫生及环境保护设施应完好无损,不得随意移动、拆除、损坏
应建立不扰民措施,与地方加强沟通,同周边居民和谐相处
仓库、堆料场
仓库、堆料场应单独设置,紧靠所服务对象的区域,进、出交通畅通
存放易燃、易爆、有毒等危险物品的仓储场所应符合有关安全的要求,应远离其他区域布置;仓库、堆料场应有消防通道和消防设施
堆料场布置应满足堆放容量要求且弃渣方便,还应满足环境保护、水土保持和安全的要求
辅助生产
系统
混凝土、砂石料和检修厂、加工厂等辅助生产系统应单独布置,位置合理、工艺流程顺畅、基础稳固,交通方便
道路、场地、施工区域,排水系统应布置合理、规范、完善,设施良好、排水通畅,地面、作业面保持干燥无积水
在危险作业场所应设有警示标志、事故报警及紧急疏散的通道、设施
工作面、施工脚手架、吊篮、通道、爬梯的护栏、安全网、盖板等安全防护设施应齐全、完好、封闭严密、牢固可靠
现场的临边、井、孔、洞、坑、口等危险处应设置明显的警示标志,设置围栏及其挡脚板或盖板,应封闭严密、牢固可靠
机械与车辆停放场的布置应与施工相适应,要求场地平整、排水畅通、基础稳固
应设置处理废水、粉尘等污染的设施;应控制生产噪声对生活、办公区的干扰
施工
现场
施工现场
标牌
进出口处应挂有五牌一图,即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图,应保证标牌规格统一、位置合理、字迹端正、线条清晰、表示明确

安全检查与隐患排查记录表格模板

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精心整理
项目部定期安全检查记录
编号:
项目部定期安全检查记录
编号:
项目部定期安全检查记录编号:
项目部定期安全检查记录编号:
项目部定期安全检查记录编号:
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项目部定期安全检查记录编号:。

项目部安全检查及隐患整改记录表

项目部安全检查及隐患整改记录表
检查日期:××年×月×日
整改期限
×××
整改班组(部门)
×××
整改责任人
×××
项目安全员
×××




××年×月×日前已整改完毕,符合安全要求。
复查人签名:×××复查日期:××年×月×日
填表说明:
《项目部安全检查及隐患整改记录表》一式二份,项目部、受检班组(部门)各一份。
项目部安全检查及隐患整改记录表
GDAQ2030201
工程名称:×××工程施工单位:×××编号:×××
检查
人员
签名
姓名
×××
×××
×××
×××
×××
部门
×××
×××
×××
×××
×××
职务(职称)
×××
×××
×××
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ×××
×××
查情况及存在的隐患:
1.起重吊装作业平台临边防护不符合规定。
整改要求:
1.起重吊装作业平台应按《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80—90)要求做好临边防护。

安全员日常安全检查记录(项目部)

安全员日常安全检查记录(项目部)

安全员日常安全检查表
检查结果检查项目检查内容发现的隐患
是否
消防器材台账是否建立、更新
消防设施是否齐全、有效
消防管理
消防器材、设施是否按规定检查、保养
特种设备是否在检验有效期内
施工机械设备是否组织日常安全检查
施工机械设备运行记录是否完整
施工设备(含特种设
备)
维修保养是否按规定程序实施
设备现场不存在安全隐患(含操作)等
设备外观是否清洁
办公室、仓库、公寓等用电是否规范安全用电
施工用电是否规范
现场物料摆放整洁
不存在有不应混放而混放的现象现场管理
作业人员是否按规定着装和佩戴劳保用品
班前会是否按规定执行
检查结果检查项目检查内容发现的隐患
是否
物资进出库记录是否准确
安全设施是否完整、处于正常状态等
部门负责责任人或安全员是否参加重点部位安全活动安全监管
关键、重点部位是否有控制措施、是否执行
整改要求:
检查人:
负责人:
检查日期:。

安全隐患排查记录表(日常检查)

安全隐患排查记录表(日常检查)
工程名称
宏瑞·三号院
重点部位
模板、悬挑脚手架
存在隐患:
1、临边洞口防护不到位;
2、悬挑脚手架剪刀撑,连墙件搭设不规范;
3、兜网内垃圾未及时清理;
4、电渣压力焊工无证操作。
隐患整改责任人
隐患整改时间
5月6日—5月9日
隐患整改措施:
1、进行大排查,对防护不到位或不牢固处进行整改;
2、对悬挑架进行排查,搭设不规范处进行返工处理;
隐患整改责任人
隐患整改时间
6月6日—6月10日
隐患整改措施:
1、加强安全教育培训工作,让工人提高对安全帽的认识;
2、进行大排查,对防护不到位或不牢固处进行整改,安排设置挡水设施;
3、模架扫地杆严格按照规范设置;
4、对悬挑脚手架进行逐项排查,搭设不规范处进行返工处理;
5、对外网进行更换,兜网内垃圾进行清理。
4、对悬挑脚手架进行逐项排查,搭设不规范处进行返工处理;
5、对外网进行更换,兜网内垃圾进行清理。
整改验收结果:
验收人:年月日
隐患排查记录表
检查单位:宏瑞·三号院项目部检查时间:2018年3月5日
工程名称
宏瑞·三号院
重点部位
模板、悬挑脚手架
存在隐患:
1、个别工人高空作业未正确使用安全带;
2、局部临边、洞口防护不牢,不到位;
4、悬挑脚手架剪刀撑、连墙件搭设不规范;
5、安全立网目数不够。
隐患整改责任人
隐患整改时间
4月26日—4月28日
隐患整改措施:
1、加强安全教育培训工作,让工人提高对安全带的认识;
2、进行大排查,对防护不到位处进行整改;
3、模架扫地杆严格按照规范设置;

项目部安全检查记录表

项目部安全检查记录表
检查单位
工地项目部
检查人员
项目部安全管理人员
记录人
**
检查日期2011-7-30来自检查记录:一、存在问题:
1、外架的搭设未能随主体同步跟上;(差一皮);密目安全网也不能及时的挂设。
2、施工用电线路混乱;未按规范要求进行配置。
3、楼层空洞口及未上人楼梯没有及时进行防护或封闭。
工地项目部
检查人员
项目部安全管理人员
记录人
**
检查日期
2011-4-20
检查记录:
一、存在问题:
1、没有按要求挂设“五牌、二图”及安全标志牌;
2、施工场地个别排水不畅通。
3、材料堆放不整齐,料堆未分类挂牌;
4、木工组有1个工人未戴安全帽上班。
5、23#楼承台地梁模板工程未按照规定进行支撑加固防护。
6、现场个别用电电箱未按规定要求进行重复接地保护。
3、钢筋加工棚应按标准化要求搭设,废钢筋应清理归堆,由钢管组与钢筋组共同配合进行整改1天完成。
4、要求班组应做好工人班前活动和入场安全教育工作,未戴安全帽工人按规定进行处罚。
检查评价:
安全 检 查 记 录 表
表(三)—1
工程名称
**小区22#-24#楼、29#楼
检查单位
工地项目部
检查人员
项目部安全管理人员
6、现场个别用电电箱未按规定要求进行重复接地保护,责令电工1天整改完成。
以上安全检查存在问题各责任单位负责人必须按规定要求进行整改完成。
检查评价:
安全 检 查 记 录 表
表(三)—1
工程名称
**小区22#-24#楼、29#楼
检查单位
工地项目部
检查人员
项目部安全管理人员

项目部安全检查及隐患整改记录表

项目部安全检查及隐患整改记录表

项目部安全检查及隐患整改记录表项目信息•项目名称:XX工程•工程地点:XX市XX区XX路XX号•项目负责人:XXX安全检查时间及人员•检查时间:20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日•检查人员:XXX、XXX、XXX安全检查内容1.工地现场安全状况–检查工地安全标识是否完好,安全状况是否符合要求–检查机械设备是否在使用前经过检查,并登记记录,是否专人操纵–检查危险区域是否设立明显标志,是否设置警示线和围栏2.施工安全管理–检查安全生产月报、季度报、年报和报告是否齐全–检查工人劳动合同、身份证明等相关资料是否齐全–检查是否存在安全操作规程,操作人员是否有必要的技能和证书3.劳动保护–检查工人是否配戴必要的劳动保护用品,如安全帽、防护眼镜、手套等–检查是否存在有害因素的危害防护措施,如噪音、粉尘、辐射等4.火灾防护–检查建筑材料储存情况,储存材料与易燃易爆品是否有防火隔离–检查消防设施是否齐全,如消火栓、灭火器等–检查电器线路接地情况是否符合要求隐患及整改情况工地现场安全状况1.工地安全标识不够完善,需要加强标识设置,提高工人安全意识2.机械设备的检查记录未及时登记,需要增加专人负责记录并相应整改3.危险区域的标志牌不够明显,需要加大标志牌尺寸,确保标识明显施工安全管理1.安全月报未及时填写,需要加强安全管理,及时填写安全报告2.工人证件管理不够完善,需要加强工人证件管理,确保工人身份合法3.未设置安全操作规程,需要编写安全操作规程并及时培训操作人员劳动保护1.工人未戴防护眼镜,需要加强安全教育,提高工人安全意识2.未设置有害物质防护措施,需要加强有害物质管理,设置必要的防护措施火灾防护1.建筑材料与易燃易爆品未隔离储存,需要加强物品分类储存,确保安全2.消防设施未及时检查保养,需要加强消防设施检查和维护3.电器线路接地不够完善,需要加强电器线路检查和保养,确保安全整改人及整改情况•整改人:XXX、XXX、XXX•整改方式:增加标识牌、编写管理制度、加强安全教育、设置防护设施、加强保养等•整改时间:20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日•整改效果:隐患得到及时整改,安全管理得到明显提升通过本次安全检查和隐患整改,我公司加强了安全意识,明确了安全管理责任。

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