速达300-PRO进销存使用说明

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实验三 速达3000Pro进销存系统演示及系统分析

实验三 速达3000Pro进销存系统演示及系统分析
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ftp://59.77.12.161
实验四
一、实验题目 速达3000Pro进销存系统演示及系统分析。 二、实验目的
– 通过演示优秀的管理信息系统,借鉴正确、优秀的系统分析思想。 – 进一步强化、提高系统分析实践能力。 – 进一步熟悉商业企业管理实践中的进销存业务。
三ห้องสมุดไป่ตู้实验内容和要求 1.根据速达3000Pro进销存系统演示及实际操作,对 此系统进行系统分析。 2. 画图分析”进货管理业务导航图形化界面”的结构 3. 说明”进货管理”子系统的业务流程是用相关表单管 理的过程,画出用表单构成的进货管理业务流程导航图. 4. 画出”进货管理”子系统的 HIPO模块层次结构图.
实验内容和要求
5.通过上述系统分析,对个人在实验二中提出的小型自 选商场综合管理系统系统分析报告进行自查,有何借 鉴意义,具体的修正或完善措施如何? 6.独立完成上述内容,并提交书面实验报告。
课外作业 • 完成”课程学分查询管理信息系统”的设计,具体 内容如下:
– 进入界面设计(要求不同级别的用户进入方式应采用不 同的密码). – 主界面分析与设计(主界面设计要求采用业务导航图形 化界面) – 业务流程设计(要求采用”表单”方式进行业务流程处 理),画图并加以说明 – 数据结构设计:第一层基础数据,第二层业务流程数据,第 三层报表中心数据,每层各设计两个表单 – 数据库设计
• 第一层,基础数据库,学生资料设计及相对应的EE-R图.
• 第二层,业务流程数据库-平时成绩单设计及相应的EE-R图. • 第三层,报表中心数据库,选择一个报表设计及相对应的EE-R图.
– 代码设计 – “管理信息系统课程”子系统的 HIPO层次模块结构图 – 菜单式功能查询导航系统设计

速达3000操作指南进销存业务

速达3000操作指南进销存业务

前杠920 转向拉杆球头403前杠饰条138 后桥4087前杠通风格左151 后减震? 1158前杠通风格右153 后下摇臂1225前杠速达软件3000操作指南(进销存)一、基本资料的增加1、往来单位资料()a)4b):名称(建议用全称)、往来类型、编码;其他项目填写完整更方便开单。

2、货品资料()c)货品编码,4d)新增货品:①货品名称要与货品包装上名称一致、②货品规格一定要完整全面、③存货类别(原材料、产成品、半成品)要注意对应、④基本单位;⑤成本核算方法:一般选用移动加权法e)快速增加方法:先打开一个相似同类产品,选择复制该货品,点击保存新增,修改产品名及规格以及助记码等信息二、采购管理1、采购订单是向供应商的订货记录也可作采购订货合同(本单不影响库存及应付账款)操作:A、在供应商栏选择供应商:直接从的下拉列表中选择供应商或输入首拼字母按F5过滤选择;B、选择联系人;C、选择交货日期;D、在货品名称栏选择货品:输入首拼字母按F5过滤选择或点击查找进查找窗口选择;F、选择货品单位;G、输入数量及单价;选择业务员等,确认保存2、采购收货是确认采购收货的依据,同时增加仓库库存及应付账款操作:如已做订单的采购收货:选择供应商后按F6或点击操作选择订单核对数量等确认保存如未先做订单直接新编收货单:A、在供应商栏选择供应商:直接从的下拉列表中选择供应商或输入首拼字母按F5过滤选择;B、选择仓库;C、选择发票类型;D、在货品名称栏选择货品:输入首拼字母按F5过滤选择或点击查找进入查找窗口选择;F、选择货品单位;G、输入数量及单价;选择业务员等,确认保存3、采购付款是向供应商支付采购货款,减少应付账款或增加预付账款操作:A、预付货款:选择供应商、选择付款类型为预付账款、选择付款账户、付款方式、预付金额B、应付账款(先收货后付款的):选择供应商,选择付款类型为应付账款,按F6或点击操作选择开单,填写付款金额,确认保存。

关于速达软件“进销存结账需要独占帐套”的问题

关于速达软件“进销存结账需要独占帐套”的问题

问题描述:
速达软件做进销存结账时提示:进销存结账需要独占帐套,现在有其他用户在使用该帐套,请其他用户退出!
解决方法:
临沂速达软件建议您:解决方法:
方法一:
到安装服务器上的电脑上关闭客户端,打开服务器点用户列表:
这里可以查看在线用户
点击【断开所有用户】
如果还不行:
方法二 :
重启服务器
操作:
先停止
然后再启动:
经这两步一般是可以解决的.
如果还不行
方法三:
把服务器上登陆日志清除下然后在重新启动速达服务器。

方法四:(此方法适用于5000)把am_sysparam 表里的 endtaskusing 值改为0 1> 关闭速达客户端,打开 SQL server 的企业管理器 :
开始 -> Microsoft SQL Server -> 企业管理器
你会看到下图
2> 找到你要结账帐套的(注意:是帐套的代号,不是公司的名称.)
点开前面的【 + 】号, 再点【表】
3> 在表的右侧“项目”里找到【am_sysparam】
右键【打开表】 ->【返回所有行】
你会看到下图:
找到【EndTaeskUsing】把它后面的空改为【0】然后关闭企业管理器就可以了
PS :如果出现说明你没有关闭客户端。

或者:update am_sysparam set endtaskusing = 0 where paramid = 311
【临沂三九科技竭诚为你服务】
参考资料:/new_708.html。

速达软件培训-仓库使用模块

速达软件培训-仓库使用模块

如下图:a.供应商的选择可以根据供应商编号或名称或所在地区等关键 字来搜索。 b.仓库则直接选择‘公司仓库'。 c.发票类型有普通发票、收据 、增值税发票三种,制单时可以根据手头实际票据的类型来选择。
货品的选择可以根据货品的编号或名称、型号规格等关键字来搜索, 操作步骤如前图所所要输入的货品名称点击确定,再
当前报表主要反映了企业账面库存与实际库存的情况,以及仓库 的存货数量金额情况及其他库存变动情况等。
页面左下方提供了【导出】、【自定义】、【过滤】、【打印】等功能 。如:当用户感觉目前的列表状态显示无法满足需要时,可以点击【导出 Excel】将基础资料导出到Excel表格中,然后进行其他操作。
培训结束!
在填制核算科目时是需根据领料部门提供的领料编号来填写。具体步骤
:点击下拉菜单→在会计科目中选择并点击‘成本类'→再在下级菜单中 选择并双击‘生产成本' →在基本生产成本下选择领料部门提供的相应领 料编号。
领料货品的填制与采购收货的操作是相同的。
5.库存报表查询
进入速达3000Pro3G 主界面,选择并点击主菜单的‘报表'选项→出现报 表下拉菜单→选择并点击报表下拉菜单中的‘库存报表'选项 →出现库存报 表下拉子菜单→选择并点击下拉子菜单中的‘帐面库存汇总表',进入查询 。
查询值分为五类,即公司目前有的五种产品项目:除杂机、条包、小包
、箱缺条、烟纸剔除。各种产品下面又包含多个二级项目,选择并点击需 查项目的名称可以查询到关键字范围内的库存货品。(另:如果想查询所 有的库存货品则不需要选择关键字段,进入页面后直接点击查询即可。)
在查询目标之前,出现提示:是否需要计算之前的库存成本,如果 不计算库存成本可能导致数量、金额不正确,请选择“是”。

速达使用手册

速达使用手册

POS销售ABPOS是英文Point Of Sales的缩写,即销售点情报系统。

也就是指在销售行为发生时,就将所有交易明细(主要包括商品、价格及时间)透过条形码扫瞄而迅速记录在计算机里。

C、POS销售流程整个POS销售的流程如下所示:(a)输入基础资料:在后台输入货品条形码并设置对设置POS仓库、货品零售价格、称重条码、班次等POS资料。

(b)进入“帐套维护”处设置POS帐套。

(c)登陆前台POS界面。

(d)在POS前台录入销售明细。

(e)在后台查看POS销售单据并进行日结、生成会计凭证。

(如销售明细货品为批次货品,则必须对这些货品进行批次调整,然后再进行POS日结。

)(f)查看POS日结单及相关的POS报表。

注解:(a)有关POS销售的基础资料(包括货品资料、POS货品销售价格、POS仓库、限时打折、POS销售班次、会员卡资料、收银员等)必须在后台进行设置。

(b)必须于“帐套维护”处设置“POS帐套”,否则,系统无法进入POS销售界面。

(c)3000系列支持的POS打印机包括EPSON 210A系列、川田科技的TP-POS58、及北洋科技的POS打印机系列。

(d)3000系列支持的客户显示屏为北洋科技的PVF-8C。

不能进行POS 日结,比如,当前企业的进销存期间在200601,但POS 前台的系统日期在2006年2月份,那么,此POS 前台销售的单据无法进行日结。

(g)在POS 前台销售货品时,如须用到“单折”或“复折”功能,则须先按下快捷键,然后再输入POS 销售明细记录。

现金银行AB 企业的费用开支有各种各样的情况,但无论如何,费用开支都将使企业的资金流出企业,为了对这一部分流出的资金进行有效的管理,本系统特设了费用开支模块。

注解:开立费用开支单前,事前必须定义“收支类别”。

C 、其他收入企业除了正常的经营业务会取得收入,有时还会产生一些非正常业务所获得的收入,为了对这一些收入进行管理核算,系统提供了其他收入模块对此类资金变动情况进行处理。

速达软件说明书完整版

速达软件说明书完整版

速达软件说明书HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】速达软件使用方法,速达软件说明书,速达软件培训一、速达软件的初始化1、企业会计如何从手工帐转变成财务软件做帐。

1)整理供应商、客户往来款项期初数据及其基本信息2)统计现金、银行存款(银行名称、帐户)、仓库、固定资产折旧资料及期初数据3)库存商品库存数、进价、售价(批发价、折扣、优惠等)(是否可组装或拆卸,速达3000SSTD不支持)4)确定相关会计科目的明细科目设置;5)规范各类凭证、账簿、报表的格式和内容(根据公司、企业自身特点、需求设置)6)规范有关会计核算方法(成本核算、折旧、工资计提等)和各种凭证、帐簿、报表的生产、处理、保存程序;7)重新核对帐目期初数据、整理手工会计数据2、初始数据录入1)根据整理好的各种初始数据录入软件2)启用帐套前和软件技术支持商交流二、运行后的流程1、手工帐和财务软件软件帐并行运行阶段,通过进行手工与软件运行的双向对比与核对检验,可检验软件数据处理的正确性,考查操作人员的熟练程序和业务能力2、替代手工帐根据财政部规定:采用计算机替代手工记帐的单位,应用计算机进行会计核算与手工会计核算同时运行3个月以上,取得相一致的核算结果。

3、日常运作1)进货管理操作2)销售管理操作3)仓库管理操作4)在进销存中处理不了的帐务,可直接输入凭证进行处理5)月末结帐月结(反结帐)流程:凭证审核→记帐、成本计算(由软件自己完成)→登记帐簿→结转损益(结转损益会再次产生新凭证,需回到“凭证审核”审核凭证)→登帐→期末结帐结帐后,软件自动生成各类报表三、关于打印、备份1、须及时打印、备份(建议每日打印;业务多则每日备份一次,业务较少每周备份一次)2、明细帐和总帐按月、季、年打印(打印出的资料建议编号、归档、装订)3、资产负债表、现金流量表、利润表的查询和打印、设计。

四、启用帐套后不可修改的项目1、所属行业(不要修改) 2、纳税性质(不可修改)(小规模纳税人:在进销存业务和会计业务中有关税务问题需要手工调整;一般纳税人,税务问题将根据在有关业务中所开单据的税额情况自动进行处理)3、进销存与财务是否结合使用(结合:所有进销存业务在单据保存后即自动产生凭证;分开使用:所有业务不能自动产生凭证,所有会计科目都能产生下级明细科目)4、科目长度(不可修改)5、帐套选项(凭证字选项不可以重新选择)6、管理员(不可修改)编号的第一位不能为0 7、固定资产折旧方法(不可修改)8、启用日期,如果您按照系统默认日期作为启用日期,启用帐套后,将无法录入启用日期之前的业务数据,因此用户在确认“帐套启用日期”应证实在此日期前没有需要录入系统的业务数据发生;9、等等其他关系到系统关键的数据提示:10、考虑到有些企业的货品比较多,初始化工作需要时间长。

速达财务软件使用教程

速达财务软件使用教程

进销存软件应用教程目录第一章系统简介 (6)第二章安装系统 (8)第一节运行环境 (8)第二节安装步骤 (9)课后练习 (14)第三章基本操作 (15)第一节资料的操作 (15)第二节单据的操作 (20)第三节通用操作 (27)第四节打印输出 (27)课后练习 (29)第四章创建账套 (31)第一节速达3000XP业务操作流程 (31)第二节创建账套 (33)课后练习 (40)第五章账套初始化 (43)第一节进销存初始化 (44)第二节账务初始化 (61)课后练习 (75)第六章采购管理 (85)第一节采购订单 (86)第二节采购收货 (88)第三节现款采购 (90)第四节采购退货 (92)进销存认证系列教材第五节估价入库 (94)第六节采购付款 (95)第七节采购费用分摊 (97)课后练习 (99)第七章仓库管理 (103)第一节仓库调拨 (104)第二节库存盘点 (105)第三节领料 (107)第四节退料 (108)第五节产品进仓 (109)第六节组装与拆卸 (111)第七节存货调价 (114)第八节其他库存变动 (115)课后练习 (117)第八章销售管理 (119)第一节销售订单 (120)第二节销售开单 (122)第三节现款销售 (124)第四节销售退货 (126)第五节委托代销 (128)第六节代销结算 (129)第七节销售收款 (132)课后练习 (135)第九章 POS销售 (137)第一节资料准备 (138)第二节 POS销售单 (140)第三节 POS出入款单 (141)第四节调整POS零售批次 (142)第五节 POS日结 (143)第六节 POS日结单 (144)课后练习 (145)第十章现金银行 (147)进销存软件应用教程第一节费用开支 (148)第二节其他收入 (149)第三节银行存取款 (151)课后练习 (152)第十一章固定资产 (153)第一节固定资产增加 (154)第二节固定资产减少 (157)第三节工作量输入 (159)第四节计提折旧 (160)第五节反计提折旧 (162)第六节固定资产表单 (163)课后练习 (164)第十二章工资核算 (165)第一节资料准备 (166)第二节工资数据录入 (173)第三节支付工资 (176)第四节工资费用分配 (177)第五节工资条及工资报表 (178)课后练习 (179)第十三章客户关系 (181)第一节客户管理 (182)第二节联系人管理 (184)第三节机会管理 (186)第四节行动管理 (188)第五节销售管理 (191)第六节货品管理 (193)第七节费用管理 (196)第八节服务管理 (197)第九节共享中心 (200)课后练习 (202)第十四章办公管理 (203)第一节基础资料设置 (204)进销存认证系列教材第二节文件审批 (205)第三节公告管理 (211)第四节工作日记 (214)第五节通讯录 (215)第六节备忘录 (216)课后练习 (218)第十五章业务报表及经营分析 (219)第一节业务报表 (220)第二节特色报表简介 (227)第三节经营分析 (232)课后练习 (238)第十六章进销存月未处理 (240)第一节重算库存成本 (241)第二节结转成本费用 (242)第三节进销存期末结账 (244)第四节进销存期间反结账 (246)课后练习 (247)第十七章账务系统 (248)第一节凭证录入 (249)第二节凭证查找 (252)第三节凭证审核 (255)第四节凭证登账 (257)第五节期末调汇 (258)第六节结转本期损益 (259)第七节期末结账 (261)第八节会计账表 (262)课后练习 (266)第十八章打印样式 (268)第一节打印样式设计 (268)第二节设置套打样式 (280)第三节打印参数的设置 (282)第四节打印输出 (283)进销存软件应用教程课后练习 (285)第十九章日常维护 (286)第一节系统维护 (287)第二节导入导出 (292)第三节账套维护 (299)课后练习 (308)进销存认证系列教材第一章系统简介“速达3000XP 3G”系列产品是速达3G Family即第三代速达软件家族的重要成员之一,它是速达软件专门为中国中小企业用户度身定做的一款管理软件,自面市以来,以其友好的操作界面、清晰的业务流程、强大的业务功能,快速解决了中小企业应用信息化管理工具的难题,实现了企业财务业务一体化管理的目的,引领着中国中小企业实现管理变革,提高核心竞争力。

速达软件操作手册

速达软件操作手册

A.如何打开软件:双击桌面上的“速达3000E—PRO工业客户端”,在“服务器名称”那行输入服务器的IP地址或者是计算机名称,单击“确定”,选择想要进入的帐套,再单击“确定”,输入用户名和口令即可进入到软件。

B.如何建立自己的帐套:双击桌面上的“速达3000E—PRO 工业客户端”,在“服务器名称”那行输入服务器的IP地址或者是计算机名称,单击“确定",然后再单击“新增”,输入帐套代号和企业名称,然后单击“下一步”,最后单击“完成"。

软件最多可以建立999个帐套。

C.如何录入产品资料:例如要增加日常用品这个货品类别,单击“资料"——在下拉菜单中选择“货品”,——“货品类别”,单击“编辑"旁边的黑色小三角,选择“增加”,“类别名称"输入日常用品,单击“确定”,用同样的方法增加其他的货品类别;例如要在日常用品下面增加雕牌洗衣粉,纳爱斯香皂,两个子商品,单击“资料"-—在下拉菜单中选择“货品”-—“货品资料”,在空白处右键,选择“增加”,在“货品名称”处输入“雕牌洗衣粉”,在“货品编码”处输入S01(编码可以随便输入,但是不要重复),“货品类别”从下拉菜单中选择日常用品,在“价格信息”中输入商品的单位和价格,然后单击“增加”,在“货品名称"处输入“纳爱斯香皂”,在“货品编码”处输入S02,“货品类别"从下拉菜单中选择日常用品,在“价格信息”中输入商品的单位和价格,最后单击“确定”。

D.如何录入往来单位资料:例如要增加一个山西客户和一个浙江供应商,单击“资料”——“往来单位"——在下拉菜单中选择“往来单位类型",在空白处右键选择“增加",在“往来类型名称”处录入山西客户,“往来类型编码”处录入W01(编码可以随便输入,但是不要重复),单击“增加”,在“往来类型名称”处录入浙江供应商,“往来类型编码”处录入W02,单击“确定”;例如要在山西客户下面增加一个好又多超市和世纪联华超市,单击“资料”-—“往来单位”-—在下拉菜单中选择“客户资料”,在空白处右键选择“增加",在“客户名称”后面录入好又多超市,“客户编码”后录入K01,在“往来类型”下拉菜单中选择“山西客户”,根据需要录入客户的其他信息,然后单击“增加”,重复上述步骤,录入世纪联华超市客户的资料;例如在浙江供应商下面增加一个富强食品厂和迅承电脑公司,单击“资料"—-“往来单位”—-在下拉菜单中选择“供应商资料”,在空白处右键选择“增加”,在“供应商名称”后录入富强食品厂,“供应商编码”后录入G01,在“往来类型"下拉菜单中选择“浙江供应商",根据需要录入供应商的其他信息,然后单击“增加”,重复上述步骤,录入迅承电脑公司客户的资料。

速达软件的操作流程

速达软件的操作流程

速达软件的操作流程(一)系统基本操作:一、采购系统:1、录入供应商资料(只能由采购部录入,其他部门如需增加供应商应通知采购录入):打开系统→进入采购系统→点击供应商资料→编辑(新增)→录入基本信息、其他信息(付款帐号必须填写清楚)、供销货品等相应的资料→保存2、录入货品资料(只能由采购部录入,其他部门如需增加货品资料应通知采购录入):打开系统→进入采购系统→点击货品资料→根据需求录入相关的信息(注意产品的命名和单位名称要统一)→保存3、采购计划单,采购订单,采购开单的录入同上二、销售系统:1、录入客户资料(只能由销售部录入,其他部门如需增加客户应通知销售部录入):打开系统→进入销售系统→编辑(新增)→录入基本信息(其他信息、供销货品)相应的资料→保存2、销售开单:打开系统→进入销售系统→填写相应的资料→开完单后→审核→保存《开出单据打印出来后,先由主管签字再到财务送到仓库同时通知行政配车,(仓库发货后发货人在发货单上签字留黄联,红联、白联及物流单交销售部,销售部确认无误后红联交财务,销售部的白联后面要附物流单,客户直接来公司提货者,客户必须在销售单上面签字)》三、仓库系统:领料单、调拨单、组装单、拆卸单、其他收货单、报损单、盘点单等同上。

(二)部门之间系统操作流程:一、采购收货:A.采购在采购系统里开《采购订单》→在资金管理里开《应付账款》(付款类型选预付账款,选择单据为采购订单)后附相应的《采购订单》由部门主管、副总签字后交财务;B.财务审核后交总经理或副总→总经理或副总审批后出纳付款;C.仓库收货、验货后在采购系统里开《采购开单》(单据类型为采购收货,可选择单据为采购订单,入库数量如跟订单不一样应改为实际入库数量)→留白联,交采购部黄联、红联及供应商送货单;D.采购部核对《采购开单》无误后留黄联,红联及供应商送货单交财务;E.采购部在资金管理里开《应付账款》(付款类型选应付账款,选择单据为采购开单,若该订单之前已付预付款,应先开一张《往来帐核销》预付冲应付)后附相应的《采购开单》复印件由部长、副总签字后交财务;F.财务审核后交总经理或副总→总经理或副总审批后出纳付款。

速达软件业务操作流程

速达软件业务操作流程

速达软件业务操作流程1(总15页)本页仅作为文档封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March速达软件业务操作流程一、添加客户资料(系统已有资料,不需要再添加)路径:第一步,导航图---集团管理---客户关系---客户管理第二步,操作---新增(注意:传真号码填写业务员自己的联系电话,已便在仓库的出货单显示业务员的联系电话)第三步,红圈的,是必填项第四步,先选中已增加的客户资料---再按鼠标右键---修改---转为正式客户(在按转为正式客户之前,请再看一下客户资料是否已完整,转为正式客户后,不能再修改,只能通知系统管理员才能修改客户资料)第五步,只有把新增加的客户转为正式客户,才能去操作销售订单二、销售订单(系统已有客户资料)路径:第一步,导航图---销售系统---销售订单第二步,红圈为必填项(客户资料完整,红圈的内容基本上是会自动填写的,没有的,可以手工填上)第三步,货品名称▼符号---查找---录入货品名称(即时查找的∨去掉)---按回车键---选好相应的货品和码数---添加到单据---货品的最后一个码数选好后,按确定键系统默认的原始单价与实际不一致,按红圈操作:原始单价…符号---原始单价(含税)---确定,这个操作图是针对要开增值税票的操作税率全部改为0,原始单价按实际填上,业务数量按实际填上,这个操作图是针对不开增值税票的操作第四步,销售订单做好后,按确定键保存入系统,如不再需要修改(单据未审核前是可以修改的)按审核键第五步,出货时,可以把已审核的销售订单引用到销售开单三、销售开单(销售订单已审核)路径:方法一、要出货的销售订单---操作---生成销售开单方法二、销售开单---客户---点下货品名称---按键盘的F6键(系统就会列出客户名称下所有未完成的销售订单)---选对应的销售订单---确定正常出货,仓库名称选标准仓,订货出货的,仓库名称选预留仓,业务数量实际出多少就填多少以上相应的操作完成后,按确定键,把销售开单的单号(单据右上角)发给出单,通知出货开单四、销售退货的操作(直按在销售开单操作,不用做销售订单)销售开单---单据类型---销售退货---客户---仓库名称---业务数量---原始单价---部门---摘要(注明退货的原因)---确定---把销售开单的单号(单据右上角)发给出单五、销售换货的操作(直按在销售开单操作,不用做销售订单)销售开单---单据类型---销售换货---客户---仓库名称---业务数量(退回来的是负数,换出去的是正数)---原始单价---部门---摘要(注明换货的原因)---确定---把销售开单的单号(单据右上角)发给出单需要注意的是:退回来的鞋子,不能再用于销售的,仓库名称选待处理仓,可以再销售的,仓库名称选标准仓其他注意事项:1、销售开单已审核,就不能修改,要修改的,只能通知出单员修改2、销售订单已被销售开单引用,未审核的,可以修改销售开单;如要修改销售订单,就必须要把相对应未审核的销售开单删除,才能反审核销售订单,再修改销售订单六、赠送给客户不收款(要减库存数量)操作流程:第一步、导航图---仓库系统---其他发货单---打红圈的填好---数量、单价(按平时售价)---确定---通知出单注意:赠送给客户,不需要减库存的,按以前的单出,不经系统七、每个业务员离职,客户资料转到新接手的业务员,必须如下操作,才能看到相应的客户资料;不变更,相应的业务员看不到相应的客户资料:变更客户资料创建人和业务员变更操作流程:注:各区经理才有权限操作业务员的变更流程1、创建人变更:例如:张三变更创建人为李四;张三登录系统在自己的客户端操作创建人变更红色圈圈为必选项2、业务员变更资料—往来单位—客户资料—编辑—过滤—全称—录入查找客户资料的关键字—找到要变更业务员的客户资料—鼠标右键—修改—业务员(选要变更的名字)--保存退出传真号码一定要修改,以便在仓库的出货单显示正确的业务员联系电话。

速达财务软件使用说明

速达财务软件使用说明

速达3000操作流程第一步:创建帐套双击速达系统------选择账套对话框------双击增加------新建账套向导对话框------账套代码(编制账套号)------选择企业会计制度------填写企业名称------选择企业所属行业------纳税人性质选择------进销存结合使用------单击下一步------新建账套向导对话框------根据需要设置会计科目长度------单击下一步------新建账套向导对话框------凭证字选择(记)------单击下一步------新建账套向导对话框------设置管理口令------单击下一步------新建账套向导对话框------设置账套启用日期------账套创建------确定第二步:基础资料的建立进入系统介面菜单栏-----货品资料------货品资料-----单击------货品对话框-----左下角编辑------增加------基本信息对话框------增加货品名称-----货品编码------货品规格------存货类型(在下拉菜单中点击增加)------货品类别(在下拉菜单中点击增加)------成本核算方法(在下拉菜单中选择全月一次核算法)-------货品简称(单击自动带出)------供应商(在下拉菜单中点击增加)------价格信息对话框------输入单位名称(基本单位、比率会自动带出)------货品条形码------购货价(购进货物的价格)------点击增加-----循环增加第三步:基础数据的录入系统菜单-----进销存初始化------单击库存商品初始化------跳出初始库存录入对话框------点击左下角----编辑-----增加-------初始库存录入对话框------点击下拉箭头选择仓库名称------点击下拉箭头选择货品名称------输入数量------输入成本单价------金额自动带出------点击保存新增------循环增加第四步:账务数据录入系统菜单------帐务初化------会计科目(双击)-----带出会计科目对话框------单击左下角------编辑------增加下级科目(明细)--------新增科目对话框------科目代码自动带出------输入增加名称------确定所有增加明细科目步骤同上,增加完明细科目录入期初数据第五步:账务系统中期初数据录入系统菜单------帐务初化------账务初始数据------会计科目初始数据对话框------项目栏-------期初余额一栏中录入期初数---------试算平衡(如平衡)------确定第六步:账套启用当前数据录入(先采购再销售)系统菜单栏------文件------账套启用-------导航图对话框A:采购管理1.采购收货导航图对话框------采购管理-----双击--采购收货(业务不大不用填写采购订单)------跳出采购收货对话框------点击供应商下拉菜单选择客户------点击仓库下拉菜单选择仓库------点击发票类型下拉菜单选择单据类型(其余不管)------在货品单元格中选择------货品名称1列中------点击下拉菜单进行货品选择(也可点击右下角“查找”进行快速查找)------在查找栏中查不到货品点击新增进行增加------收货完毕后点击导航图中的采购付款进行付款2.采购付款导航图对话框------采购管理-----双击--采购付款------跳出采购付款对话框------点击供应商下拉菜单选择客户-----点击付款类型下拉菜单进行选择------付款方式点击下拉菜单进行选择-------点击付款账户下拉菜单进行增加选择------点击菜单------操作------选择开单------选择开单对话框-----选择收货起止期------点击方框也现对勾------确定------引入数据到采购付款对话框中------本次结算金额(如本次付款金额小于未结金额时,在应付金额和实付金额一栏中填写本次付款金额即可)------点击选择1列方框中的对勾----------点击自动付款------保存新增------保存新增重复循环B:销售管理销售货物的操作步骤与采购收货的步骤相同,如果有收现金的直接进入“现款销售”进行销售,步骤同上第七步:结转当月进销存1.进销存成本结转------点击系统菜单------业务------月未处理--------结转成本------确定2.进销存期未结账------点击系统菜单------业务------月未处理------进销存期未结账注:当月的进销存一定要结账完后才能进入账务系统继续操作第八步:账务系统凭证录入------损益类的录入(往来自动带出)-------保存------新增凭证审核------换人审核-------成批审核------确定凭证登账------换人登制单登账-------期间损益结转------审核凭证-----自动登帐-------所有步骤操作完后点击期未结转第九步:会计报表导航图------菜单栏-----帐务-----自定义报表-----资产负债表------打开------会计报表对话框------菜单栏------生成报表------报表类型-------月份------确认-------即可损益报表操作步骤同上。

速达300仓库管理教程仓库调拨实操

速达300仓库管理教程仓库调拨实操

速达300仓库管理教程仓库调拨实操
课程目的
掌握速达软件操作中仓库调拨的实际操作。

课程价值
通过本课程的学习,可充分了解仓库调拨的基本概念,掌握速达软件中仓库调拨单的实际操作。

轻松使用速达软件。

仓库调拨
一、功能简介
仓库货品调拨是发生在企业内部的一种货品流转方式,它是指企业将货品从一个仓库调转到另一仓库储存,并保持转出与转入的成本单价不变,只改变存储方式和空间位置,本系统的<仓库调拨>单主要用于记录不同仓库间货品的调拨情况。

二、操作路径
「业务」→「库存业务」→「仓库调拨」,或者“仓库管理”导航图中的“仓库调拨”图标。

【提示】
有关单据的操作请您查看《业务单据的基本操作》一章(下同),此处不再赘述。

其他需要特别说明的内容有:
-调入仓与调出仓不能为同一仓库;
-此业务不需要进行账务处理。

参考资料:/plus/view-530-1.html
速达软件论坛:。

速达软件操作流程

速达软件操作流程

职责分工:1、销售员在速达软件中的操作单据包括:客户资料的录入与整理,销售订单,销售开单,销售退货,现款销售,销售收款,委托代销,代销结算。

2、采购员在速达软件中的操作单据包括:货品资料和供应商资料的录入与整理,采购订单,估价入库,现款采购,采购付款。

3、库管在速达软件中的操作单据包括:采购收货,采购退货,产品进仓,领料,退料,库存盘点,库存变动,仓库调拨,组装与拆卸。

4、会计甲在速达软件中的操作单据包括:固定资产管理,帐务系统中手工凭证的录入,损益的结转,登帐,结帐,此外还有原始单据与记帐凭证的审核。

5、会计乙在速达软件中的操作单据包括:计件数据录入,工资数据录入,支付工资,费用分配,员工信息的录入与整理。

6、出纳在速达软件中的操作单据包括:费用开支,其他收入,银行存取款。

7、系统管理员在速达软件中的操作包括:系统维护。

二、工作岗位的日常工作如下:1、销售员:(1)及时将客户资料与销售订单录入软件。

(2)对于销售业务中的货物开具销售出货单,仓库凭此单发货。

(3)督促客户尽快付款,及时输入现款销售、销售收款和销售退货。

2、采购员:(1)录入货品资料与供应商资料。

(2)收到业务人员的销售订单后,及时编制并录入采购订单。

(3)及时录入现款采购和采购付款信息。

3、库管:(1)根据事先定义的库存上下限,与每日终了浏览库存不足的商品向采购部门发出采购定单并录入电脑,采购人员完成采购活动后,凭送货单据到仓库办理入库手续后,将入库单附在送货单据上交库管录入采购收货单,如有退货应及时录入采购退货单中。

(2)每天凭领料单录入领料,摘要上注明订单名称。

(3)在收到生产部门交来的入库单后录入产品进仓单中,更新商品库存量。

(4)库存盘点后,及时将数据录入盘点单。

(5)对于公司仓库间互相调拨的货物应开具调拨单,各仓库间据此调剂货物。

4、会计甲:(1)每日将记帐凭证与原始单据相核对、检查,审核各外来单据,负责企业的应收和应付的往来对帐业务。

速达操作手册

速达操作手册

速达操作手册
速达操作手册主要包括以下内容:
1. 速达软件概述:介绍速达软件的功能、特点和使用范围等。

2. 安装与配置:指导用户如何安装和配置速达软件,包括硬件和软件要求、安装步骤、系统设置等。

3. 基础操作:介绍速达软件的基本操作,如创建帐套、设置用户权限、建立基础资料等。

4. 采购管理:详细介绍如何使用速达软件进行采购管理,包括采购订单、采购入库、采购退货等操作流程。

5. 销售管理:介绍如何使用速达软件进行销售管理,包括销售订单、销售出库、销售退货等操作流程。

6. 库存管理:指导用户如何使用速达软件进行库存管理,包括库存查询、库存调整、库存盘点等操作。

7. 财务管理:介绍如何使用速达软件进行财务管理,包括凭证录入、账目查询、报表分析等操作。

8. 系统维护:指导用户如何进行系统维护,包括数据备份、软件升级、系统设置等。

在使用速达软件时,可以根据自己的需要选择相应的功能模块进行操作。

同时,为了确保软件的正常运行和数据的安全性,建议定期进行数据备份和系统维护。

速达操作流程

速达操作流程

业务处理流程。

用软件前期需要操作如下:
货品资料录入、货品初始库存录入、客户录入、供应商(厂家)录入1.货品资料录入流程:
解释:
上图中“确定”按钮的作用:当资料填写完毕之后,单击“确定”按钮的效果是保存并关闭当前窗口。

上图中“增加”按钮的作用:当资料填写完毕后,还需要继续填写下一个货品资料,这时只需要单击“增加”按钮,效果是保存填写完毕的资料,然后清除当前窗口填写的内容,以便继续填写资料。

解释:
照上图所示,已经增加完一条产品资料。

“1027红-M”,库存总量为0 。

为什么是0?因为还没有进行初始库存的录入(或者是没有进货)。

这就相当于你去银行办了一张卡(开户),当办完时只有你的户名、银行卡号,卡里并没有钱,钱还是需要再存的,并不是办完卡就会自己蹦出钱钱在卡里。

增加货品的步骤完了。

2.货品初始库存录入流程:
补充:填写完数量后,单击确定即可。

3.客户录入流程:
补充:增加客户的操作,除需要填写的资料外,步骤与“增加货品”是一样的。

4.供应商录入流程:
补充:增加供应商,可看到其实与“增加客户”、“增加产品”都差不多。

5. 进货业务
补充:填写完后单击确定保存并关闭单据。

(进货业务无需打印)6.出货业务
进货、出货,除了入口不一样以外,操作都是一样的。

补充一点就是:出货单需要打印,连接好打印机后单击单据右上角的“打印”即可。

完毕。

速达系统操作流程介绍

速达系统操作流程介绍

速达系统操作流程介绍一、入库1、工厂入库—A加工产品入库,B返修产品入库A、加工产品入库,仓管交来收货单后。

文员在出入库中选择“入库单”,类型为“采购开单”,仓库为产品入库的仓库,往来单位选择加工厂商。

然后在“操作”中选择“选择单据”进行引用,也可用快捷键F6进行引用,产品导完后,要按仓管员的收货单进行检查修改后,方可审核。

审核完毕后,打印三联单,将红单交仓管进行核对检查,并提醒仓管员进行核对,如有不妥必须进行改正后再审核打单,白单仓库自存,黄单与收货单装订一起交生产采购员。

确定入库真正完毕后,通知生产采购及时进行“采购开单”,文员要随时跟进,直到开单完毕,且数量无误后才算入库工作的完成。

B、返修品入库的操作方式基本与加工产品的入库一致,只是在摘要栏中要注明“返修入库”2、盘盈产品的入库,在“盘点”一项中进行操作,进入盘点单,选择新增,仓库选择为要盘盈产品的仓库,类型为“盘盈盘亏”,然后备录入需要调整的型号,其中“帐面库存”一栏为系统自动生成,千万不要改动其数量,直接填写实际盘点数就可以了。

录入完毕再检查无误后方可进行审核。

3、退货入库。

收到仓管员交来的“退货单”后,文员立即通知销售跟单及时录入销售退货,文员需要跟踪到位,销售部门退货单入完后,文员在出入库单中,选择新增,选择“入库单”,类型为“销售开单”,仓库为退货入库的仓库,之后用F6进行引用。

确认数量型号与仓管实收数量一致后,打印三联单,白单仓库留存,红单交仓管核实,黄单交销售部门,最后审核。

4、档口样板入库。

销售做调拨单(调出仓库样板仓,调入仓库是成品仓),仓库文员在出入库中选择“入库单”,类型为“调拨单”,仓库为收货的仓库,最后审核,打印三联单按以上步骤处理。

5、档口样板调拨入库。

销售并部门在调拨单中做好调拨单,我仓库收到档口入的样板时,要在出入库单中新增入库单,类型为调拨,仓库为成品,然后用F6引用审核。

最后出三联单,红联给仓管员核对,无误后才算完毕。

速达300pro-管理信息系统-实验一-基本功能分析

速达300pro-管理信息系统-实验一-基本功能分析

实验报告课程名称管理信息系统实验项目名称速达3000Pro基本功能分析实验班级与班级代码实验室名称(或课室)实验楼402专业旅游管理任课教师刘祖斌学号:姓名:实验日期:2011年9月16日广东商学院教务处制姓名梁家杰实验报告成绩完成情况项目优100-90良89-80中79-70及格69-60不及格59-0实验目的实现实验步骤和操作实验内容完成分析和结论总成绩指导教师(签名)年月日说明:指导教师评分后,实验报告交院(系)办公室保存。

速达3000Pro基本功能分析实验一、实验目的熟悉速达3000PRO的基本操作,掌握速达3000PRO的基本功能分析和功能模块的划分。

二、实验原理利用速达3000PRO的基本功能对数据进行处理。

三、实验设施1. 硬件:1)笔记本电脑CPU:Intel(R) Pentium(R) Dual T2390内存:2 G硬盘:250 G显示器:支持1024*768以上分辨率、256位真彩色2. 软件:1)操作系统:Windows XP2)数据库管理系统:Interbase3)应用软件:速达3000Pro四、实验步骤(一)通过实际操作,熟悉速达3000Pro的基本操作,掌握速达3000Pro 基本功能分析。

1.进入速达3000Pro的界面。

2.熟悉速达3000Pro的八个子系统。

(二)结合熟悉的销售(贸易)公司进行组织分析,画出该公司的组织结构图。

(实验结果见图1)(三)通过掌握速达3000Pro基本功能分析,画出速达3000Pro的系统总体功能结构图。

(实验结果见图2)(四)对Hands-on_MIS_Data_Files_2003中某一章的数据进行描述,尝试输入到速达系统中。

1.首先打开第二章的数据,是一份订购和供应商的名单,里面包含着供应商的名字和编号,订单的编号,订购物品的描述、编号、数量、单价、订单金额、交货日期还有付款条款等数据。

2.然后把供应商数据和货品资料输入进去。

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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

一、关于速达速达软件技术(广州)有限公司是中国中小企业管理软件行业的领导者,由IDG、美国OZ对冲基金、鼎晖(中国)等多家跨国投资集团共同投资组建。

凭借企业的规模优势、强大的技术创新能力、丰富的产品线和卓越的服务效率,速达及其合作伙伴已经为中国中小企业信息化建设做出了杰出的贡献。

秉承“传播经营管理的智慧”之不变使命,速达将与千万家中小企业一道,共同创造中国经济奇迹。

二、产品简介速达300-PRO商业版/工业版速达300-PRO系列产品是一款集进销存、财务、固定资产、工资、POS为一体的集成化企业信息管理系统。

软件界面简洁,功能完善,可有效帮助企业处理日常经营管理业务,并协调业务流转过程。

系统融入新一代全局应用技术,支持互联网/局域网多用户应用,支持异地多机构、多店面、多仓库远程应用,支持数据实时同步管理和移动办公,安全稳定、高速,易实施维护,特别适合中小企业使用。

三、功能模块描述注:商业版无生产管理模块功能。

1)采购管理采购管理主要用来处理与企业采购活动相关的业务。

采购管理包括采购订单、采购收货、现款采购、估价入库、采购退货、采购付款表等功能模块。

采购管理特色介绍:⏹实现从采购到支付整个周期的自动化⏹全面实现对供应商、订单、采购商品动态管理,提高企业对采购策略思想的执行力度⏹支持多种发票形式、结算方式,业务处理范围更灵活方便⏹可处理估价入库、采购费用分摊等特殊采购业务⏹丰富的采购报表管理,为采购物流部门提供科学的决策依据2)销售管理销售管理主要用来处理与企业的销售活动相关的业务,可以处理诸如赊销、现销、分期收款销售、委托销售等类型的销售业务。

销售管理包括销售订单、销售开单、现款销售、销售退货、委托代销、代销结算、销售收款等功能模块。

销售管理特色介绍:⏹通过对销售管理全过程的掌握,能最大限度帮助企业推进销售工作的正常开展,并提升获利能力⏹提供购货单位信用额度及欠款情况控制机制,最大限度降低经营风险⏹通过以销定结方式,帮助企业提高资金有效利用,并降低经营风险⏹提供收据、增值税发票、普通发票等多种发票样式,可进行发票业务的灵活处理⏹提供赠品、折扣、多计量单位等业务功能,业务处理能力更为强大⏹销售报表实时穿透查询,洞悉销售管理全过程3)仓库管理仓库管理主要用来处理采购入库、销售出库以及其他存货出入库等业务, 协助仓库保管员正确及时地记载存货进、出、存动态的主要系统,也是企业物资存储环节的重要系统。

仓库管理包括领料单、调拨单、调价单、组装拆卸单、盘点单、库存变动、退料单、产品进仓等功能模块。

仓库管理特色介绍:⏹与销售管理和采购管理的完美结合,全面加强物流全过程管理⏹通过对库存总量的信息流的分析,帮助企业加快物流周转速度⏹提供库存自动报警功能,避免企业出现商品积压或短缺现象,为企业建立科学的库存管理体系提供了强有力的帮助⏹提供先进先出法、个别指定法、移动加权平均法、全月一次法等存货计价方法,满足不同企业对成本核算的需求⏹可处理组装拆卸、库存变动、存货调价等特殊仓管业务⏹丰富的库存管理报表,令您在物流管理中收到事半功倍的效果4)POS销售POS销售可随时将POS前台销售数据传递汇总到后台,帮助企业准确计算各种商品销售量、销售额和利润等数据。

POS销售包括会员卡管理POS销售单、POS日结、POS日结单、POS出入款单、时段促销价设置、POS销售批号调整、分析报表等功能模块。

POS销售特色介绍:⏹集成POS前台销售管理功能,满足众多中小商品零售企业对零售商品管理需求⏹可以设置多种POS前台参数、POS机器、会员卡、钱箱、顾客显示屏、打印机、小票等基础资料,真正满足企业个性化管理需要⏹提供包括折扣、退货、锁机、换班、挂单、优惠金额抹零等日常较为复杂的功能,大大加强业务处理能力⏹可统计当天收银员销售情况,随时掌握前台销售情况、收银情况、交款情况,极大促进了企业促销政策的执行力度⏹前台系统支持网络或单机使用,即使后台的数据库出现故障或网络故障,也可以单机正常营业,使数据的容错能力得到极大增强⏹提供会员积分管理、会员消费记录管理、商品限时打折等多项个性化设置,为企业制订切实可行的营销政策提供了可靠的保障5)现金银行如果企业日常的现金(银行存款)收付业务发生的比较频繁,可以使用系统的“现金银行”功能来进行处理,比如日常费用的开支,其他业务收入款项,银行存款不同账户间的转账等等业务。

现金银行包括费用开支、其他收入、银行存取款等功能模块。

现金银行特色介绍:⏹全面现金管理,有效控制企业资金流动,减少资金风险⏹准确记录企业日常费用开支,为开源节支打下基础⏹全面的现金类管理报表,全面反映期间内收入支出、收付款及费用开支情况6)生产管理生产管理可以实现对生产过程的成本严密控制和精确分摊,为企业提供产品生产流程每一个环节的成本数据。

生产管理包括生产任务、MRP运算、BOM清单管理、领料单、退料单、退料单、验收单等功能模块。

生产管理特色介绍:⏹科学的生产建议功能,根据用户的销售订货数量、发货日期、安全库存量、当前库存量及其他需求量等情况,自动提供生产排产与生产工期的安排建议⏹提供以销定产,以产定采购计划的业务管理模式,帮助企业及时了解生产需求信息,控制生产成本⏹完美的物料清单结构,支持单级和多级物料清单,灵活增减材料,方便修订货品标准用量,并提供全方位的物料查询结构表⏹系统提供全面的生产报表,对材料消耗进行分析,清楚了解产品结构的变化7)分销系统分销系统是通过互联网将供应商与经销商有机地联系在一起,模块包括:分销机构加盟、分销数据下载、分销机构设置、分销货品授权、分销采购订单、分销订单审批、分销销售订单、分销数据上传、自定义查询。

通过分销系统供应商、分支机构和经销商之间可以实现:⏹实时地提交业务单据、查询产品供应和库存状况⏹获得市场、销售信息及客户支持⏹供应商、分支机构与经销商之间端到端的供应链管理,有效地缩短了供销链8)账务系统速达300XP系列产品拥有强大的总账功能,为企业财务会计人员提供了一个集成的办公环境,通过全仿真的会计凭证、账薄、财务报表帮助财务人员快捷地对企业各项经营业务进行会计处理。

账务系统包括凭证录入、凭证查询、凭证审核、凭证登账、期末调汇、期末结账等功能模块。

账务系统特色介绍:⏹“进销存财务完全一体化”为设计指导思想,所有的进销存业务单据均可自动生成与之相对应的记帐凭证⏹强大的会计凭证处理、方便的帐簿报表汇总功能,完全符合了中小企业会计电算化核算要求⏹提供外币核算、结转损益等帐务管理功能,极大提高财务部门工作效率⏹财务人员权限控制,实现了帐务系统操作控制流程的分层管理⏹提供资金负债表、利润表、现金流量表、利润分配表、应交增值税明细表等多种会计通用报表自动生成功能9)固定资产固定资产管理子系统通过固定资产清单(卡片式)对固定资产进行全面管理,对固定资产变动历史进行跟踪,并按多种方法准确计算固定资产的折旧。

本系统还与账务子系统集成,能够自动生成有关的记账凭证。

固定资产系统包括资产增加、资产减少、资产变动、录入工作量、计提折旧、统计报表等功能模块。

固定资产特色介绍:⏹提供全仿真的固定资产卡片管理功能,有利于企业建立健全的财务管理制度⏹提供平均年限法、双倍余额递减法、年数总和法、工作量法等多种固定资产计提折旧方式,满足不同用户对企业固定资产业务处理的需要⏹固定资产的增加、减少、变动、自动计提折旧等业务完全按照会计制度规定进行处理,极大提高财务部门工作效率⏹提供固定资产清单、折旧表、固定资产与累计折旧余额表等常用报表,方便企业用户了解固定资产状况10)工资系统系统可以作为人事管理部门或财务部门处理工资费用的主要工具,系统内不仅包含了人事档案管理的功能,还能够自动分配工资费用、计算个人所得税、生成工资条及各种工资报表,为企业人力资源管理和财务核算日常工作提供了简便快捷的解决途径。

工资系统包括计件工资、工资数据、工资费用分配、计提三费、支付工资等功能模块。

工资系统特色介绍:⏹提供月度、计件工资核算方式,满足企业对工资个性化管理需求⏹自定义工资项目,适应各种复杂应用,实现企业对工资计算的特殊处理⏹工资系统与帐务系统的完美结合,极大优化企业内部管理流程⏹对不同员工设定个人所得税,实现个税管理个性化⏹提供员工工资发放条、工资发放表、工资汇总表、工资费用分配表等工资核算报表自动生成功能11)分支机构企业内部各个分支机构之间经常需要调拨各种物资商品,如何根据物资的库存情况、订货情况来安排物资的配送就显得至关重要,本系统的配送模块可以根据企业的安全库存量、在订销售订单、执行中的请配单、已占用量等数据,通过DRP运算向总部及其他部门发出合理的采购建议和配送建议,使您不但能够及时了解企业货品的库存情况,也可以掌握物资的流转状况,从而可以达到合理利用企业物流、资金流,降低经营成本,提供管理绩效的目的。

分支机构包括请配单、配送单、DRP运算等功能模块。

分支机构特色介绍:⏹通过DRP运算,系统可快速、准确为企业提供科学的采购建议或配送建议,极大提高企业对市场的反应速度⏹通过在线网络服务,总部可对各地分支机构进行统一管理,为总部提供及时的分支机构动态⏹严密的授权机制,在实现企业信息共享的同时,还保证了企业信息安全12)业务报表速达300PRO系列产品的业务报表,提供了各种汇总及明细报表。

提供企业在不同经营周期内、各种经营活动的项目对比,还提供多种分析方法,帮助企业从不同角度了解经营状况,合理利用企业资金,实现企业管理的高效化。

报表中心特色介绍:⏹采购、销售、库存、往来、收支等业务统计报表,随时让企业用户全面、清晰、直观了解企业业务总体及细节运作状况⏹创新的“穿透式”查询功能,实现从汇总表到明细表,从明细表到业务单据,从单据到记账凭证全过程业务跟踪⏹支持EXCEL导出,极大方便企业用户对经营数据的二次处理13)经营分析⏹提供采购、销售、库存、往来等经营分析,为企业调整采购目标、制定销售策略、执行回款计划提供了决策的先决条件⏹图形分析报表更能直观、清晰的统计企业的业务数据,满足不同使用者应用需求⏹实时分析企业经营现状,实现企业经营管理高效化和经济效益最佳化。

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