采购管理的目标与流程PPT
采购管理及流程方法课件

国内采购与国际采购
总结词
详细描述
供应商关系管理与优化
总结词
供应商管理是关键,与供应商建立良好关系可降低成本、提高效率;优化供应商 队伍可提高供应商质量、降低库存水平。
详细描述
供应商管理是采购管理中的关键环节之一。与供应商建立良好的关系可以降低采 购成本、提高采购效率。优化供应商队伍可以提高供应商质量、降低库存水平。 通过对供应商进行评估、筛选和合作,实现与供应商的长期合作共赢。
根据采购合同和需求,制作详细 的采购订单。
订单跟踪
实时跟踪订单执行情况,确保按 时交货。
异常处理
如遇到异常情况,及时与供应商 协商解决,确保订单按时完成。
到货验收与付款结算
到货验收 问题处理 付款结算
03
采购策略与优化
CHAPTER
集中采购与分散采购
总结词
集中采购可以降低采购成本,但流程较长、风险较高;分散采购可以满足各部门需求,但成本较高、管理困难。
应对措施
针对不同的风险类型,制定相应的应对措施,如规避、转移、减 轻等。
05
采购绩效评估与改进
CHAPTER
采购绩效评估的定义与目的
定义 目的
采购绩效评估的方法与流程
方法:常用的采购绩效评估方法包括目标设定与衡量、关键绩效指标(KPI)、平衡 计分卡等。
流程:采购绩效评估一般按照以下流程进行
1. 设定明确的采购目标;
2. 设定科学合理的采购目标和 指标;
3. 加强数据收集和分析能力, 提高信息透明度;
采购绩效改进措施与建议 01 02
06
案例分析与实践经验分 享
CHAPTER
案例一:某公司采购流程优化实践
总结词
采购管理的目标与基本要点PPT(46张)

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17、一个人只要强烈地坚持不懈地追求,他就能达到目的。你在希望中享受到的乐趣,比将来实际享受的乐趣要大得多。
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18、无论是对事还是对人,我们只需要做好自己的本分,不与过多人建立亲密的关系,也不要因为关系亲密便掏心掏肺,切莫交浅言深,应适可而止。
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19、大家常说一句话,认真你就输了,可是不认真的话,这辈子你就废了,自己的人生都不认真面对的话,那谁要认真对待你。
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16、人生在世:可以缺钱,但不能缺德;可以失言,但不能失信;可以倒下,但不能跪下;可以求名,但不能盗名;可以低落,但不能堕落;可以放松,但不能放纵;可以虚荣,但不能虚伪;可以平凡,但不能平庸;可以浪漫,但不能浪荡;可以生气,但不能生事。
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17、人生没有笔直路,当你感到迷茫、失落时,找几部这种充满正能量的电影,坐下来静静欣赏,去发现生命中真正重要的东西。
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3、大概是没有了当初那种毫无顾虑的勇气,才变成现在所谓成熟稳重的样子。
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4、世界上只有想不通的人,没有走不通的路。将帅的坚强意志,就像城市主要街道汇集点上的方尖碑一样,在军事艺术中占有十分突出的地位。
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5、世上最美好的事是:我已经长大,父母还未老;我有能力报答,父母仍然健康。
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6、没什么可怕的,大家都一样,在试探中不断前行。
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6、无论你正遭遇着什么,你都要从落魄中站起来重振旗鼓,要继续保持热忱,要继续保持微笑,就像从未受伤过一样。
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7、生命的美丽,永远展现在她的进取之中;就像大树的美丽,是展现在它负势向上高耸入云的蓬勃生机中;像雄鹰的美丽,是展现在它搏风击雨如苍天之魂的翱翔中;像江河的美丽,是展现在它波涛汹涌一泻千里的奔流中。
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7、时间就像一张网,你撒在哪里,你的收获就在哪里。纽扣第一颗就扣错了,可你扣到最后一颗才发现。有些事一开始就是错的,可只有到最后才不得不承认。
采购物资管理制度教材(PPT 40张)

3.5经常与项目现场施工管理人员联系,及时供应材料,确保施工进
4工作程序
4.1 供货商的挑选
1寻求与公司合作的供应商家须提交自身相关资质证明材料、经营项目类别 供货备选。
副总经理审批,列入被认可供应商合作伙伴行列。
材料采购计划各项目部应该提前3天提出 ,写清楚材料数量、 量要求、标注使用地,交工程部采购。
开列采购单上未注明相关参数(如品名、规格型号、使用要求 员无法判别的,采购员有权拒绝采购,但应及时通知项目部,由 及损失由项目经理承担(包括通知时的电话费、二次采购的交通 的工资、误工损失等间接费用)。
4 计划的变更
6.2材料领用
工队领用材料应由项目材料员或指定专人开具领料单,注明使 管员复核无误后发料;对当日未用完的材料,工队应及时退回 据为己有,否则库管员有权按办法给予处罚。对于有虚报虚领 总价3倍的罚款。
6.3材料的退库、退货
材料在入库前发生退货,未造成损失或间接费用发生的,由采购 退货(金额较小时由采购员直接办理);发生损失或间接费用的 明原因报公司处理;材料在入库后发生退货的,由保管员开具红 上述程序操作。
6材料出入库
为规范材料的验收入库、发运、领用以及退库、退货等环节 质、有序地供应材料,满足施工需要。
6.1材料的验收入库
采购员购回的材料须经工程项目经理(对质量负责)和保管员 收签字后方可报销,项目经理对不符合采购要求的材料(即与 不符,以及票据清单未注明相关参数要求致使无法判别的)有 的后果,由采购员承担。
5.3限额领退料
1、严格执行限额领料办法,做到领料有手续;
2、健全班组领料台帐,完善制度;
3、领料额度应根据施工预算及实际需要由工长、材料组长共同 项目经理批准执行;
采购管理讲座PPT课件

确保人类生存环境的长期 健康和稳定,实现经济、 社会和环境的协调发展。
制定绿色采购政策、选择 环保合规的供应商、推广 环保产品和解决方案等。
06
案例分析与实践经验分享
企业采购管理案例分析
案例一
某制造企业的采购管理优化
案例二
某零售企业的供应商关系管理
案例三
某科技公司的全球采购战略
案例四
某能源企业的集中采购模式
行业采购管理案例分析
案例一
房地产行业的采购成本控制
案例四
金融行业的采购风险管理
案例二
医疗行业的采购合规管理
案例三
物流行业的采购服务优化
实践经验分享与启示
经验一
建立有效的供应商评估体系
经验三
利用信息技术提升采购效率
经验二
注重采购过程中的谈判技巧
经验四
培养专业的采购管理团队
感谢您的观看
THANKS
长期合作协议与战略合作
01
02
03
04
05
长期合作协议的 定义
战略合作的定义
长期合作协议的 优势
战略合作的优势 长期合作协议与 战略合作…
长期合作协议是指企业或 组织与供应商之间签订的 一种长期合作的协议,通 常规定了商品或服务的价 格、质量、交货期等条款 。
战略合作是指企业或组织 与供应商之间进行的一种 深度合作,双方共同制定 长期发展计划,共同开发 新产品或服务,实现资源 共享和互利共赢。
供应商关系管理
沟通机制
建立有效的沟通机制,及时解 决合作中的问题。
合作机制
建立互利共赢的合作机制,促 进长期合作发展。
绩效评估
对供应商的绩效进行评估,为 合作提供参考依据。
采购管理制度ppt课件

责人确认。 ④ 采购承办人递交经申请部门确认的《采购确认表》,报采购部门
负责人审核。 ⑤ 采购部门负责人认为需要再进一步议价时,退回采购人员重新议
价,必要时可亲自与供应商议价。
第四章 供应商及价格审核规定
第二十二条 价格调查 ① 采购承办部门必须经常收集市场供应信息资料,作为降低成本
之依据。 ② 公司各有关单位,均有义务协助提供价格信息,以利采购承办
部门比价参考。 ③ 在同等价格、品质条件下,涨跌后采购应优先考虑与原供应商
合作。
目录
总则 采购方式及流程 采购品质管理规定 采购订约方式与付款方式
采购计划与预算 供应商及价格审核规定
交期管理规定 附则
第五章 采购品质管理规定
第二十三条 物品、服务订购前,应在订购单或订购合同内 予以下明确规定:
① 依相关检验与入库规定(见《库房管理制度》)进行验收工作。
采 购
② 依财务管理规定(见《资金管理制度》),办理供应商付款工作。
审
批
及
执
行
目录
总则 采购方式及流程 采购品质管理规定 采购订约方式与付款方式
采购计划与预算 供应商及价格审核规定
交期管理规定 附则
第四章 供应商及价格审核规定
第二十条 报价依据 ① 请购部门提供物品、服务之规格、品级要求,作为采购承办部
第五章 采购品质管理规定
第二十五条 物品品质保证协定 物品类采购,应由供应商承负品质保证之责任,并在订购
前明确,公司可根据需要要求供应商承诺下列品质保证: ① 厂商品质管理体系需符合必要之品质保证系统(如
ISO9000体系等)。 ② 所提供之产品,通过必要之产品认证(如UL、TUV、
采购管理制度及操作流程ppt

采购管理制度及操作流程1. 引言采购管理制度及操作流程是一个组织内部用于规范采购活动的文件。
它确保了采购过程的透明性、公正性和合规性。
本文档旨在介绍采购管理制度及操作流程的重要性,并详细阐述其中各个环节的具体操作流程。
2. 采购管理制度2.1 定义采购管理制度是指一套规范公司采购活动的制度和政策。
它包括采购流程、采购合同管理、供应商管理、采购报告等方面的内容。
采购管理制度旨在确保采购活动的透明性、公正性和效率性。
2.2 目标•管理采购过程,确保采购活动的合规性和透明性。
•控制采购成本,提高采购效率。
•优化供应链,确保供应商的质量和交货时间。
•降低风险,如供应商倒闭、延误交货等。
2.3 内容•采购流程:明确采购的步骤和负责人,确保采购活动的规范性。
•采购合同管理:规定合同的签订和履行流程,确保合同的合规性。
•供应商管理:建立供应商评估及选择、合作绩效评估等制度,确保供应商的质量和可靠性。
•采购审批:建立采购审批流程,确保采购活动的透明性和合规性。
•采购报告:规定采购报告的提交时间和内容,帮助决策者了解采购过程的细节。
3. 采购操作流程采购操作流程是根据采购管理制度制定的具体行动步骤。
下面将详细介绍采购操作流程的各个环节。
3.1 采购需求确认•采购需求发起人填写采购需求申请表,包括物品名称、数量、质量要求等。
•采购部门审核采购需求的合理性和紧急性。
•需求审核通过后,采购部门发出采购通知。
3.2 供应商筛选与评估•采购部门根据采购需求,制定供应商筛选标准。
•采购部门将采购需求发送给潜在供应商,要求提供报价和相关证明文件。
•采购部门对供应商进行评估,并根据评估结果确定中标供应商。
3.3 采购合同签订•采购部门与中标供应商进行谈判,并商定合同条款。
•采购部门评审合同草案,并与法务部门进行法律审核。
•合同草案审核通过后,签订正式采购合同。
3.4 采购执行•采购部门监督供应商按合同履行义务。
•采购部门与供应商进行协调并解决可能出现的问题。
采购流程图及说明.ppt

14
采购货到付款流程
采购部
开始 采购流程 确定付款 方式 采购预付 款流程
是
财务部
总经理
预付款否?
否
发票审核
采购合同 借支单 付款申请单
核对发票
采购申请单
整理票据
验收入库单
付款申请 报销发票
付款申请
否
否
审核
是
审批
是
发票核销
发票核销
付款
结束 15
采购货到付款流程说明
目的 适用于公司(除费用、办公用品、厂部伙房外)的所有付款,包括但不限于购买生产物料、设备、低值易耗品、固定资 产的所有采购与付款。 流程角色 主导部门:采购部 配合部门:财务部 参与部门: 采购部 财务部 总经理 流程说明 采购物品经检验合格入库,采购经办人员对供应商开具的发票(增值税专用发票或普通发票)进行核对,整理《借支 单》、《采购申请单》、《采购合同》、《验收入库单》等有效凭证; 采购经办人员填写《付款申请单》,经采购部主管签字批准后提交至财务部。财务部审核通过后呈交总经理审批,未 通过审批则返回重新核对; 总经理审批通过后将《付款申请单》交至财务部安排出纳付款、发票核销; 附件 《借支单》 《采购申请单》 《采购合同》 《验收入库单》 《付款申请单》
开始ห้องสมุดไป่ตู้
验收入库单
货品核对
采购流程
点收
入库及记 账
入库记账
账务处理
出库流程
11
入库流程说明
目的 对公司采购到位物品的数量进行控制,确保物品数量准确,满足生产、经营的需要。 流程角色 主导部门:采购部 配合部门:仓库 参与部门: 采购部 财务部 流程说明 仓库根据采购人员送达的检验通过的《验收入库单》点收物品(只限于合格产品),核对数量无误后仓库按指定的区 域储放。若是生产急料,仓管可放在生产备料区; 点收完毕,办理记账手续,同时登记ERP(K3),在规定时间内将相关票据传递至财务部; 附件 《验收入库单》
采购流程及采购管理培训 (共19张PPT)

二、跟催:
采购订单完毕以后,采购人员按照采购订单 上要求的供货日期,采用时间段向供货商反 复核对到货日期直至材料到达我公司。
3
三、入库:
收货员收材料之前需核对供应商的送货单是 否具备以下信息:供应商名称,订单号,存 货编码,数量;如订单上的信息与采购订单 不符,征求采购人员意见是否可以收下。
从工作量1、.工4 作询内容价、文完件成核事项对,。要询事价处文理,件问在题定解稿决,前工需作经失采误,购工人作核计对划等。方面做个简短的总结。 采购流程1及.采5 购收管理集培信训息。按照采购物品或服务等特点,通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一 2) 分析出涨价的步具体了原解因价:格这种信涨息势和会不其会他导市致求场大动于态供,。有没有人为炒作,就是前生原材料紧张,能紧张多久。 在、3、询确多价 定想之成:1前交做.召供6任集应何确询商确工价的定定作小方被,不组法都询召和少要开标价于想询准的为三价。什供预家么备应的这会商样供,做名确应,定单商有询。没,价有询同组更价长时简,小便向宣的组其布方通询发法价过,出步这随询骤样机,价才强方能通调式不知询断从价书提工符让出作合创其纪新相律报,,应价现介资在。绍市格总场体条竞目件争标环的、境工供下作应,安具商排有、名创分单新工能中、力询的价人文才件在
按照付款周期编制付款计划,安排付款。
7
核销环节
教育相关人员,站在公司的高度,严把材料消耗关,做 到采购量和实际消耗量相符,既提升了项目精细管理水 平,又净化、规范了服务环境。
做到了“三同时”:同时与公司评审人员到厂家和现 场考察材料,同时与公司评审人员确定材料价格,同 时与仓库收人员到现场验收材料,做到了价格透明, 到场材料质量、实物量与采购合同相符,确保了人员 不出问题,维护了公司利益。
采购流程制度管理制度ppt

采购流程制度管理制度ppt第一部分采购流程管理制度概述一、背景近年来,公司业务规模不断扩大,采购工作量也相应增加。
为了规范采购活动,提高采购效率,减少采购成本,通过制定采购流程管理制度,对采购活动进行有效管理,规范采购程序和操作,保障公司资金使用的合理性和效益性。
二、目的制定采购流程管理制度的目的是明确采购管理的规范操作,提高采购工作效率,防范采购中的风险,降低采购成本,优化采购流程,实现采购的经济、合理、透明及公开。
三、适用范围本制度适用于公司所有涉及采购的机构及个人,在采购活动中必须严格遵守本制度。
第二部分采购流程管理制度内容一、采购立项1. 采购需求申请• 由采购部门或其他部门提交采购需求申请,需提供采购需求背景、采购品目、采购数量、预算金额、紧急程度等信息。
• 采购需求申请需报部门领导审批,审批流程应符合公司相关规定。
2. 采购立项• 采购部门应根据采购需求申请,制定采购立项计划,确定采购品目、采购预算、采购方式、采购时间等具体信息,形成采购立项报告。
• 采购立项报告需报公司领导审批,确定采购计划。
• 采购立项报告应当是真实、合理、清晰、完整的,不得存在虚假、夸大、缺漏等情况。
二、供应商评审1. 供应商甄选• 采购部门应根据采购品目和采购方式,进行供应商甄选,挑选出合适的供应商进行邀请。
• 供应商甄选应当公平、公正、公开进行,不得存在利益输送、受贿行为。
2. 供应商评审• 采购部门应对邀请的供应商进行评审,评审内容包括供应商资质、供货能力、价格、服务态度等。
• 评审结果需形成供应商评审报告,报公司领导审批。
三、采购合同签订1. 供应商筛选• 采购部门应根据供应商评审结果,挑选出中标的供应商。
• 供应商筛选结果需形成供应商筛选报告,报公司领导审批。
2. 签订合同• 采购部门应与中标的供应商进行合同谈判,确定具体的合同内容,签订采购合同。
• 签订的合同内容应当符合公司相关规定,并经公司法务部门审核。
采购管理实务课件(PPT45页).ppt

◆保障供应的连续性 ◆降低存货费用 ◆减少采购成本 ◆确保产品质量 ◆发展有竞争力的供应商
采购管理实务
3.采购管理的内容
采购的5R原则:
适时(Right time) 适质(Right quality) 适量(Right quantity) 适价(Right price) 适地(Right place)
采购管理实务
技能点4 如何开展采购管理活动
采购管理作业
◆建立采购管理组织 ◆采购需求分析 ◆资源市场分析 ◆制定采购计划 ◆采购计划实施 ◆采购评估 ◆采购监控 ◆采购基础工作
采购管理实务
案例分析
惠普公司在50对个制造单位的采购上,运用信息技术,惠普公司 重建其采购流程,总公司与各制造商单位使用一个共同的采购软件系统, 各部门依然是自己订货,但必需使用标准采购系统。
采购管理实务
企业以本币向国内供应商采 购所需物资的一种行为。
☆国内采购、国外采购(采购范围)
技术、服务、 工程发包
☆有形采购、无形采购(输出形态)
采购管理实务
技能点2 如何进行采购业务活动
采购业务流程
◆ 第一步, 需求的确定与采购计划的制订 ◆ 第二步,供应源搜寻与分析 ◆ 第三步,定价 ◆ 第四步,拟定并发出订单 ◆ 第五步,订单跟踪和跟催析 ◆ 第六步,验货和收货 ◆ 第七步,开票和支付货款 ◆ 第八步,记录维护
采购管理实务
2.当代采购管理的特点
◆集约化 ◆规范化 ◆信息化 ◆统一的知识体系
采购管理实务
重要知识1-3
牛鞭效应(长鞭效应)
采购管理实务
技能点6 如何了解我国物流采购的发展
采购管 15 10
采购管理实务
采购管理制度及操作流程ppt

采购管理制度及操作流程PPT1. 引言采购管理是企业日常运营中重要的一环。
通过建立和执行采购管理制度,企业可以保证采购活动的规范性、透明性和高效性。
本文档旨在介绍采购管理制度的基本内容以及相关操作流程,以帮助企业建立健全的采购管理体系。
2. 采购管理制度2.1 目标与原则采购管理制度的目标是确保企业采购活动的合规性和效益性。
制定采购管理制度应遵循以下原则:•透明公正:采购活动应公开、公正、公平,遵循法律法规和企业内部规定。
•经济高效:采购活动应以保证质量和满足需求为前提,寻求成本最优化的采购方案。
•风险控制:采购活动应对供应商、产品和市场进行全面风险评估,并采取相应措施进行控制和管理。
2.2 组织架构采购管理应建立明确的组织架构,包括设立采购部门、确定职责和权限等。
一般而言,采购部门应由采购经理负责,并配备采购员和采购助理等岗位。
2.3 采购流程采购管理制度中应包括明确的采购流程,以确保采购活动的规范性和高效性。
一般而言,采购流程包括以下步骤:1.采购需求确认:根据企业运营计划和部门需求,确定采购需求,并明确所需的数量、质量、规格等要求。
2.供应商筛选:通过评估供应商的能力、信誉、产品质量等因素,筛选合适的供应商。
3.投标或报价:向供应商发送采购邀请函或询价函,要求其提供报价或投标。
4.评审与选择:对供应商的报价或投标进行评审,选定合适的供应商。
5.合同签订:与供应商签订合同,明确采购的具体条款和条件。
6.交货与验收:监督供应商按合同要求交货,并进行验收。
7.付款与结算:按合同约定及时支付供应商款项,并核对结算。
2.4 采购管理制度的执行与监督采购管理制度的执行与监督应由采购部门负责,并配合相关部门进行协作。
采购部门应按照制度要求,密切监督采购活动的执行情况,并及时处理采购过程中的问题和纠纷。
3. 操作流程示例3.1 采购需求确认1.采购部门收集相关部门的采购需求。
2.采购部门与相关部门进行沟通,确认采购需求的具体要求,包括数量、质量、规格等。
采购流程图-PPT(精)

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原材料出库流程
仓库 生产部
开始
客服/技术/研发部
财务部
总经理
申请领料
生产领料 流程
领料单 申请领料
否
审核 领料单 仓库发料 仓库发料
是
出库及记 账
领料单 出库记账 账务处理
结束
14
原材料出库流程
目的 对所有原材料出库工作的规范化管理,满足生产的需要。 流程角色 主导部门:仓库 配合部门:生产部 参与部门: 仓库 财务部 流程说明 仓库所有材料出库,均需凭有效之《领料单》予以发料。 生产部领用材料,仓库凭生产技术部门的用料定额和生产部负责人签发的领料单发料。 发料完毕,办理记账手续,同时登记ERP,月末将相关票据传递至财务。 附件 领料单
附件 《申购单》 《采购合同》 《验收入库单》
6
外协品采购流程
采购部 开始 仓库 品管部 财务部
采购计划 流程 比价单 询、比、议价 外协厂商 确认 采购合同 签订 否
询、比、 议价 外协厂商 确认
审 批
是
采购合同表
追踪交货 期 外协厂商 交货
追踪交货期 否 外协厂商 交货 入库 流程
是
3
合格否?
结束
合格供应商管理流程说明
目的 为了稳定供应商,建立长期互惠供求关系,向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的 厂商。 流程角色 主导部门:采购部 配合部门:技术部 研发部 参与部门: 采购部 品管部 技术部 研发部 生产部 流程说明 采购部依照公司正常性生产原材料或非正常性生产的原材料,由技术部/研发部提供的技术标准,采 购部利用各种管道寻找供应商。 采购部对初选供应商分别记录并做出《 供应商调查表 》、对供应商员工、生产能力、认证证书、产 品检验报告等。 对合乎要求采购部组织技术部、研发部 、品管部、 生产部对供应商进行初步评审。 初步评审未经通过则返回重新寻找供应商,经通过后进行小批量试制,试制产品经技术、品管、研发 鉴定,未经通过则重新要求供应商试制,试制三次不合格,则重新寻找供应商;鉴定经通过,采购部 组织进行现场考察,现场考察合格后,进行小批量试产,试产三次不合格,则重新寻找供应商,通过 后纳入《 合格供应商名录表》。 日常采购部按供应商管理办法进行考核 附件 《供应商调查表》 《合格供应商名录表》 《供应商年、季度评审表》
采购管理培训课件(PPT 52张)

第二节 采购管理组织
一、采购管理组织设置的原则
采购管理部门应该依据以下原则进行设置: (一)部门设置应同企业的性质和规模相适应 (二)部门设置应同企业采购目标、方针相适应 (三)部门设置应同企业的管理水平相适应
二、采购管理机制
如果企业规模较小,产品结构较单一,设置单一的采购部 门并直接向总经理汇报工作较好 一些企业的规模较大,如大型的跨国公司或国内的大型 国有企业,还有一些企业业务较多、管理繁杂。这样的企 业可以设置独立的采购部门体系,并向分管采购的副总经 理汇报工作 。 对于一些规模大、产品种类多、原材料需求差异性大、 各子公司的地理位置距离远的企业,可采用集中分散的采 购设置模式
初步访厂
正式接纳为合格供应商
开发成功
订单转移
明 确 需 求
编 制 开 发 进 度 表 寻 找 新 供 应 商 资 料 初 步 联 系
NO
OK? YES
初 步 访 厂
NO
OK? YES
报
OK?
价
NO
YES
工 厂 审 核
NO
OK? YES
样 品 认 证
NO
OK?
NO 是 否 超 过 三 次
YES
NO 是 否 超 过 三 次
(五)JIT采购的实施步骤
(1)创建JIT采购班组 (2)制定计划,确保JIT采购策略有计划有步骤地实施 (3)精选少数几家供应商建立伙伴关系 (4)进行试点工作 (5)搞好供应商的培训,确定共同目标 (6)给供应商颁发产品免检证书 (7)实现配合节拍进度的交货方式 (8)继续改进,扩大成果
二、MRP采购管理
(一)电子商务采购概述
招标范围广 透明度高 节约资金 提高效率 沟通信息 程序标准化
采购流程课件讲解PPT课件.ppt

4、采购核准
采购订单:受法律约束的文件;包括数量、规格、质量要求、价格、交货日期、交货方式、交货地点等重要信息;订单副本提交给供应商及公司各部门(收货、会计、仓存、物流等) 总括订单:开放式的、有效期为一年、包括所有重复采购的产品或产品系列订单,其减少了每次采购所需产品时下订单的程序;是改善采购流程效率的有效方法; 物料采购的核发:买方通过物料审核来订购总括订单中得产品,采购部将采购订单复印件或电子件分别发送给供应商、会计部、收货部和运输部
■编制良好的工作描述可以产生以下效果: ①高效的内部规划和交流; ②高质量的邀标和具有竞争力的提议; ③模糊性的最小化; ④对工作人员所需做的工作的清晰描述; ⑤明确指出将要使用的度量标准; ⑥满意的顾客。
请购流程
图2.3(P28)
2、评估潜在的供应商
1.对重复性订购,大部分情况下采购部门可能已经与某个供应商就某种确定的产品签订了合同,商议好交货、定价、交易质量等,供应商已经被记录到系统; 2.如果请购的产品需要大量资金,又无现成的供应商,采购部门就需要对潜在供应商进行评估: (1)询价:采购部门向潜在供应商发送需求方案说明书,要求他们为采购报价或投标;供应商提供产品单位成本、净总量、支付条件等完成报价表; (2)规格或计划:当所需产品非常复杂,采购部门提供详细计划、样品或技术制图等对供应商进行协助; (3)评估供应商:对于新产品潜在采购源,特别是具有复杂特性的产品,需要进行完备调查以确保采购部评估的都是合格供应商(评估指标有哪些?)
5、生产支持物品: 用于包装和运输最终产品的物料;直接支持企业生产活动;如:托盘、货箱、包装纸等 6、服务: 随着采购服务费用增高,要求以较低成本采购优质服务;如:草坪修理、除雪、数据录入、咨询、餐厅等 7、资本设备: 购买超过一年的资产;采购频率低;采购成本高;极易受到整体经济环境影响;如:生产机器、新工厂设施 8、运输与第三方采购: 物流服务、进向物料管理