收支决算总表

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表一 收入支出决算总表

表一 收入支出决算总表

表一:收入支出决算总表
单位:万元
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元








208 社







出20805 行






退
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
表八:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(部门决算相关信息统计表)
单位:万元
表九:政府采购情况表
单位:万元。

收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入支出决算总表公开01表部门:单位:万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 669.90 一、一般公共服务支出14 29.18二、上级补助收入 2 二、科学技术支出15 522.72三、事业收入 3 三、医疗卫生与计划生育支出16 3.00四、经营收入 4 四、农林水支出17 82.88五、附属单位上缴收入 5 五、资源勘探信息等支出18 137.03六、其他收入 6 1.00 六、住房保障支出19 39.40 ......7 (20)8 21本年收入合计9 670.90 本年支出合计22 814.22用事业基金弥补收支差额10结余分配23年初结转和结余11 147.74年末结转和结余24 4.42其中:项目支出结转和结余12 144.60其中:项目支出结转和结余25总计13 818.64 总计26 818.64 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

有关填表说明:(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表公开02表部门:单位:万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次 1 2 3 4 5 6 7合计670.90 669.90 1.00201 一般公共服务支出29.18 29.1820199 其次一般公共服务支出29.18 29.182019999 其次一般公共服务支出29.18 29.18206 科学技术支出379.40 378.40 1.0020601 科学技术管理事务309.44 308.44 1.002060101 行政运行122.71 121.71 1.002060199 其他科学技术管理事务支出186.73 186.7320607 科学技术普及69.96 69.962060702 科普活动69.96 69.96210 医疗卫生与计划生育支出3.00 3.0021005 医疗保障 3.00 3.002100501 行政单位医疗3.00 3.00213 农林水支出82.88 82.8821307 农村综合改革82.88 82.882130799 其他农村综合改革支出82.88 82.88215 资源勘探信息等支出137.03 137.0321505 工业和信息产业监管137.03 137.032150599 其他工业和信息产业监管支出137.03 137.03221 住房保障支出39.40 39.4022102 住房改革支出39.40 39.402210201 住房公积金39.40 39.40注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入支出决算总表

收入支出决算总表
60,000.00 63,704,072.99 63,704,072.99 63,704,072.99 26,995,800.00 26,995,800.00 26,995,800.00
633,000.00 633,000.00 633,000.00 3,720,000.00 3,720,000.00 450,000.00 3,270,000.00 3,760,771.08 3,760,771.08 3,760,771.08
2060203
自然科学基金
2060204
重点实验室及相关设施
2060299
其他基础研究支出
20603
应用研究
2060302
社会公益研究
20604
技术研究与开发
2060402
应用技术研究与开发
2060404
科技成果转化与扩散
20605
科技条件与服务
2060502
技术创新服务体系
20699
其他科学技术支出
本年支出合计
1 1,248,628,222.01
38,171.08 2,453.00 2,453.00
35,718.08 35,718.08
1,146,099,512.24
1,144,261,981.74
222,278.60 1,098,067,045.22
45,972,657.92 1,184,674.50 1,184,674.50
60,000.00 60,000.00 63,704,072.99 63,704,072.99 63,704,072.99 26,995,800.00 26,995,800.00 26,995,800.00 633,000.00 633,000.00 633,000.00 3,720,000.00 3,720,000.00 450,000.00 3,270,000.00 3,368,342.25 3,368,342.25 3,368,342.25

收入支出决算总表【模板】

收入支出决算总表【模板】

收入支出决算总表
公开01表
1
注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
2
支出决算总表
公开03表
3
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
4
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

5
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
9。

收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入支出决算总表
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
部门:常德市矿山救护队单位:万元
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门:常德市矿山救护队单位:万元
注:本表需细化到支出功能分类的项级科目。

财政拨款收入支出决算总表
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:常德市矿山救护队单位:万元
注:本表需细化到支出功能分类的项级科目。

注:本表需细化到支出功能分类的项级科目。

注:本表需细化到支出经济分类款级科目。

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况,需细化到支出功能分类的项级科目。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表部门名称:常德市矿山救护队金额单位:万元
说明:1.本表公开内容为列市级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;
2.一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;
3.注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
4.注明公务接待批次和人数。

2017年专项资金分配使用情况表
单位名称:单位:万元。

收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入支出决算总表公开01表部门:河北省张家口市涿鹿县广播电视台金额单位:万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1833.55一、一般公共服务支出300.00 其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.00二、上级补助收入30.00三、国防支出320.00三、事业收入40.00四、公共安全支出330.00四、经营收入50.00五、教育支出340.00五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出350.00六、其他收入790.21七、文化体育与传媒支出36882.908八、社会保障和就业支出370.009九、医疗卫生与计划生育支出380.0010十、节能环保支出390.0011十一、城乡社区支出400.0012十二、农林水支出410.0013十三、交通运输支出420.0014十四、资源勘探信息等支出430.0015十五、商业服务业等支出440.0016十六、金融支出450.0017十七、援助其他地区支出460.0018十八、国土海洋气象等支出470.0019十九、住房保障支出480.0020二十、粮油物资储备支出490.0021二十一、其他支出500.00本年收入合计22923.75本年支出合计51882.90用事业基金弥补收支差额230.00结余分配520.00年初结转和结余240.00 其中:提取职工福利基金530.00 其中:项目支出结转和结余250.00 转入事业基金540.00— 1 —收入决算表公开02表—2.%d —支出决算表公开03表— 3.%d —财政拨款收入支出决算总表公开04表部门:河北省张家口市涿鹿县广播电视台金额单位:万元收 入支 出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1833.55一、一般公共服务支出280.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.000.000.003三、国防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出320.000.000.006六、科学技术支出330.000.000.007七、文化体育与传媒支出34792.70792.700.008八、社会保障和就业支出350.000.000.009九、医疗卫生与计划生育支出360.000.000.0010十、节能环保支出370.000.000.0011十一、城乡社区支出380.000.000.0012十二、农林水支出390.000.000.0013十三、交通运输支出400.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商业服务业等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地区支出440.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出460.000.000.0020二十、粮油物资储备支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合计22833.55本年支出合计49792.70792.700.00年初财政拨款结转和结余230.00年末财政拨款结转和结余5040.8540.850.00— 4 —一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05表2.本表批复到项级科目。

收入支出决算总表

收入支出决算总表

附件1:收入支出决算总表公开01表部门:始兴县农业局单位:万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入14,086.19 一、一般公共服务支出18 2.00二、上级补助收入2二、外交支出19三、事业收入3三、国防支出20四、经营收入4四、公共安全支出21五、附属单位上缴收入5五、教育支出22六、其他收入6六、科学技术支出2310.007七、文化体育与传媒支出248八、社会保障与就业支出25442.199九、医疗卫生与计划生育支出2613.5410十、节能环保支出2711十一、城乡社区支出2824.9712十二、农林水支出293,593.49 本年收入合计134,086.19 本年支出合计304,086.19 用事业基金弥补收支差额14 结余分配3115 年末结转和结余321633合计174,086.19 合计344,086.19 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

有关填表说明:(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。

(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3)收入总计数应等于支出总计数。

(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。

(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

附件2:收入决算表公开02表部门:始兴县农业局单位:万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计4,086.194,086.19201一一般公共服务支出 2.00 2.0020199其他一般公共服务支出 2.00 2.002019999其他一般公共服务支出 2.00 2.00206科学技术支出10.00 10.0020604技术研究与开发10.00 10.002060404科技成果转化与扩散10.00 10.00208社会保障和就业支出442.19 442.1920805行政事业单位离退休420.58 420.582080501归口管理的行政单位离退休244.79 244.792080502事业单位离退休175.19 175.192080599其他行政事业单位离退休0.60 0.6020808抚恤21.61 21.61注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表一收入支出决算总表

表一收入支出决算总表
22.28
本年收入合计
1048.01
本年支出合计
1017.45
用事业基金弥补收支差额
结余分配
上年结转
4.76
年末结转与结余
收入总计
1052.77
支出总计
1052.77
表二:收入决算表
单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
68.74
68.74
20136
其他共产党事务支出
4.61
4.61
2013601
行政运行
0.77
0.77
2013699
其他共产党事务支出
3.84
3.84
20199
其他一般公共服务支出
174.80
174.80
2019999
其他一般公共服务支出
174.80
174.80
208
社会保障和就业支出
4.15
4.15
22.28
2210201
住房公积金
22.28
22.28
20808
抚恤
4.154.15Biblioteka 2080801死亡抚恤
4.15
4.15
210
医疗卫生与计划生育支出
8.88
8.88
21005
医疗保障
8.88
8.88
2100501
行政单位医疗
8.67
8.67
2100599
其他医疗保障支出
0.21
0.21

公共财政预算收支决算总表

公共财政预算收支决算总表

公共财政预算收支决算总表单位:万元注:本表反映部门本年度公共财政预算收支决算情况。

公共财政预算收入决算表单位:万元公共财政预算支出决算表单位:万元公共财政预算财政拨款支出决算表单位:万元注:1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出决算情况。

2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

瑶海区教育体育局2013年部门决算编制说明一、部门基本职能(一)贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规。

指导全区教育系统政风行风建设、政务公开和效能建设,规范办学行为,推进依法行政工作。

(二)负责编制全区教育体育事业发展规划、年度计划;编制全区中小学、幼儿园招生计划并组织实施;审批教育布局调整、社会力量办学等有关事宜。

(三)统筹管理和指导全区各级各类教育,指导学前教育、义务教育、高中教育及社区教育的改革和发展。

行使区人民政府督导室的督学督政职能,对学校工作进行监督、检查、评估、指导。

(四)指导全区各级各类学校德育工作、教学工作、体育工作、卫生工作、艺术教育、国防教育。

开展教育教学研究,实施新课程改革,负责并指导全区中小学学业水平测试和教学业务评价工作。

(五)根据干部管理权限,负责干部任免和教职员工的人事管理,加强教师队伍建设,负责中小学、幼儿园教师的培训,会同有关部门做好全区中小学(幼儿园)教师的专业技术职务评审工作;负责中小学教师人事调配和招聘。

(六)参与拟定教育经费筹措政策以及教育收费项目和标准的申报工作;编制区本级教育预决算;参与管理区财政下达教育事业费、教育专项经费、城市教育费附加、地方教育费附加;负责协调管理直属学校和单位的财务和国有资产;指导全区教育系统财务管理工作,对直属学校教育经费实行内部审计。

协调实施全区教育民生工程。

(七)承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成瑶海区教育体育局由局本级办公室、教育科、安全与规划科、组宣人事科、计划财务科、体育卫生科、督导科(区政府教育督导团办公室)、信息中心、教研室九个部门及和45家二级预算单位组成,目前共有在职职工2864人,离休人员7人,退休人员1837人。

收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入支出决算总表公开01表收入决算表公开02表支出决算总表公开03表财政拨款收入支出决算总表公开04表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表附件3部门决算公开情况统计表2015年度区级部门决算公开目录第一部分市二小单位概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分市二小15 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分市二小2015 年度部门决算情况说明第一部分市二小单位概况一、市二小主要职责(一)学校党支部的工作职能:认真抓好学校党的思想、组织、作风建设,加强党的教育、管理,努力提高党员的素质,充分发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。

保证、监督校长正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,保证办学的社会主义方向。

对学校行政工作的重大问题提出意见和建议,参与决策,支持校长充分行使职权。

发挥党员以身作则作用;做好全体教职员工的思想政治工作,配合校长抓好学校的德育工作。

坚持党管干部的原则,加强对学校后备干部、中层干部的教育、培养、考察。

根据党章规定,做好发展党员工作,做好党员的评议、鉴定工作。

领导学校工会、共青团、等群众组织。

(二)工会的工作职能:充分发挥工会的教育职能,努力抓好教职工队伍建设;充分发挥工会的监督职能,积极完善校园民主政治制度建设;充分发挥工会的维权职能,切实维护教职工的合法利益;充分发挥工会的协调职能,努力促进校园和谐。

(三)校办公室的工作职能:办公室是学校行政的综合办事机构。

其主要职能是围绕学校中心工作,积极发挥参谋助手作用,负责综合协调、信息枢纽、督促检查等工作。

收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入支出决算总表财决公开01表2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

— 1 —收入决算表财决公开1_1表2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

—2.%d —支出决算表财决公开1_2表2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

— 3.%d —财政拨款收入支出决算表财决公开2表2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

— 4 —一般公共预算财政拨款支出决算表财决公开3表— 5.%d —一般公共预算财政拨款支出决算明细表一一般公共预算财政拨款支出决算明细表财决公开3_1表— 13.%d —一般公共预算财政拨款基本支出决算表财决公开3_2表— 6 —一般公共预算财政拨款项目支出决算表财决公开3_3表2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

— 5.%d —一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表财决公开3_4表— %d —政府性基金预算财政拨款收入支出决算表财决公开4表2.如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

—7.%d —政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表财决公开4_1表注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2.决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

4.如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。

— %d —国有资本经营预算支出决算表财决公开5表注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入支出决算总表公开01表部门:单位:万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入1610.09 一、一般公共服务支出14644.09二、上级补助收入2二、外交支出15 3.00三、事业收入3三、国防支出16四、经营收入4四、公共安全支出17五、附属单位上缴收入5五、教育支出18六、其他收入6六、科学技术支出197 (20)821本年收入合计9本年支出合计22用事业基金弥补收支差额10 结余分配23年初结转和结余11610.09 年末结转和结余24644.091225总计13总计26注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表公开02表部门:单位:万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计630.09 630.09204公共安全支出599.00599.0020406司法599.00599.002040601 行政运行405.00405.002040604 基层司法业务 2.00 2.002040605 普法宣传 5.00 5.002040607 法律援助127.00127.002040610 社区矫正10.0010.002040699 其他司法支出50.0050.00208社会保障和就业支出 3.30 3.3020805行政事业单位离退休 3.30 3.302080501 归口管理的行政单位离退休 3.30 3.30210医疗卫生与计划生育支出0.590.5921011行政事业单位医疗0.590.59注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表公开03表部门:单位:万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计630.09 433.09 197.00 204公共安全支出599.00405.00194.0020406司法599.00405.00194.002040601 行政运行405.00405.002040604 基层司法业务 2.00 2.002040605 普法宣传 5.00 5.002040607 法律援助127.00127.002040610 社区矫正10.0010.002040699 其他司法支出50.0050.00208社会保障和就业支出 3.30 3.3020805行政事业单位离退休 3.30 3.302080501 归口管理的行政单位离退休 3.30 3.30210医疗卫生与计划生育支出0.590.5921011行政事业单位医疗0.590.59注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入支出决算总表

收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表
部门:峨山彝族自治县环境监测站
收 项 目 入 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 支 出 合计 2 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 3 4
公开04表 单位:元
栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款
1 29 2 30 3 31 4 32 5 33 6 34 7 35 8 36 173,007.51 173,007.51 9 37 70,104.00 70,104.00 10 38 2,433,884.26 2,433,884.26 11 39 12 40 13 41 14 42 15 43 16 44 17 45 18 46 19 47 136,455.40 136,455.40 20 48 21 49 22 50 23 51 本年收入合计 24 52 2,813,451.17 2,813,451.17 年初财政拨款结转和结余 25 53 130,000.00 130,000.00 一、一般公共预算财政拨款 26 54 二、政府性基金预算财政拨款 27 55 总计 28 2,943,451.17 总计 56 2,943,451.17 2,943,451.17 注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。
1 栏 次 2,813,451.17 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 2,813,451.17 本年支出合计 130,000.00 年末财政拨款结转和结余 130,000.00

事业单位收入支出决算总表

事业单位收入支出决算总表

栏次 一、基本支出 人员经费 日常公用经费 二、项目支出 基本建设类项目 行政事业类项目 三、上缴上级支出 四、经营支出 五、对附属单位补助支出
九、医疗卫生与计划生育支出 45
收入支出决算Biblioteka 表编制单位:收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 总计 36 结余分配 缴纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 其中:政府性基金预算财政拨款2 行次 年初预算数 1 调整预算数 2 决算书 3 项目(按功能分类) 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 37 38 39 40 41 42 43 44 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 本年支出合计 支出经济分类 基本支出和项目支出合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 行次 年初预算数 4 调整预算数 5 决算书 6

收入支出决算总表

收入支出决算总表

附表1
收入支出决算总表
公开01表
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2
收入决算表
公开02表
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表3
支出决算表
公开03表
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

附表4
财政拨款收入支出决算表
公开04表
附表5
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

附表6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表6
附表6
附表6
附表6
其他
附表6
附表6
公开06表
附表7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

附表8
财政专户管理资金收入支出决算表
公开08表
附件9
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

“三公”经费相关统计数同此口径。

2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


公开09表
结转结余资金安排的实际支出。

“。

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收支决算总表
单位:万元收入支出
项目2014年决算数项目2014年决算数
一、当年财政拨款收入145.13 一、一般公共服务(类级科目)131.68
二、行政单位教育收费收入(款级科目)
三、事业收入二、社会保障和就业(类级科目)
四、事业单位经营收入(款级科目)
五、转移性收入三、医疗卫生(类级科目) 2.47
上级补助收入(款级科目)
附属单位上缴收入四、住房保障支出(类级科目)10.98
从其他部门取得的收入(款级科目)
从不同级政府取得的收入……
六、其他收入五、……
本年收入合计145.13 本年支出合计145.13
七、用事业基金弥补收支差额六、事业单位结余分配
八、上年结转其中:转入事业基金
其中:事业单位经营亏损七、结转下年
其中:事业单位经营亏损收入总计支出总计
注:报表数据取自部门决算财决01表。

财政拨款支出决算表
单位:万元科目编码
科目名称合计基本支出项目支出备注类款项
合计131.68 109.84 21.84
201 31 02 机构编制管理17.16 17.16
201 31 99 编办工作经费 4.68 4.68
201 31 01 行政运行109.84 109.84
注:所有支出列示到项级科目。

报表数据取自部门决算财决07表、09表。

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