年产xx套储能设备项目建议书

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年产xx套储能设备项目

建议书

规划设计/投资分析/实施方案

报告说明—

根据中国储能分会数据显示,我国储能装机主要分布在西北和华东地区,两者合计占装机总规模的49%;其中西北地区主要集中在新疆、甘肃省,华东地区主要集中在江苏、浙江等省份。此外西南、华南、华北地区储能

装机估摸占比分别为14%、12%及15%;其中西南地区主要集中在云南省,

华南地区集中在广东省,华北地区则主要集中在山东、山西和内蒙古等省份。华中及东北地区的储能装机量极少,占比均为5%,其储能装机主要集

中在湖南省、辽宁省。

该储能设备项目计划总投资9941.18万元,其中:固定资产投资

7260.31万元,占项目总投资的73.03%;流动资金2680.87万元,占项目

总投资的26.97%。

达产年营业收入23681.00万元,总成本费用18740.22万元,税金及

附加181.80万元,利润总额4940.78万元,利税总额5804.07万元,税后

净利润3705.59万元,达产年纳税总额2098.48万元;达产年投资利润率49.70%,投资利税率58.38%,投资回报率37.28%,全部投资回收期4.18年,提供就业职位404个。

近年来,随着清洁能源发电的广泛应用,储能行业也获得了很大的发展。特别是以钒电池为代表的储能电站建设,为电网接纳可再生能源发电

提供了良好的技术支持,促进了节能减排。

目录

第一章基本信息

第二章项目单位概况

第三章项目建设背景

第四章项目市场调研

第五章建设规划方案

第六章选址规划

第七章项目工程设计

第八章工艺原则及设备选型第九章项目环保研究

第十章职业保护

第十一章项目风险评价

第十二章项目节能评估

第十三章项目实施计划

第十四章投资计划

第十五章经济效益分析

第十六章综合评价结论

第十七章项目招投标方案

第一章基本信息

一、项目提出的理由

储能即是将电能转化为其他形式的能量储存起来。储能的基本方法是先将电力转化为其他形式的能量存放在储能装置中,并在需要时释放;根据能量转化的特点可以将电能转化为动能、势能和化学能等。储能的目的主要是实现电力在供应端、输送端以及用户端的稳定运行,具体应用场景包括:1)应用于电网的削峰填谷、平滑负荷、快速调整电网频率等领域,提高电网运行的稳定性和可靠性;2)应用于新能源发电领域降低光伏和风力等发电系统瞬时变化大对电网的冲击,减少弃光、弃风的现象;3)应用于新能源汽车充电站,降低新能源汽车大规模瞬时充电对电网的冲击,还可以享受波峰波谷的电价差。

中国电化学储能市场以锂离子电池储能为主导,铅蓄电池储能是重要组成部分。在2018年中国电化学储能新装机分布中,锂离子电池以70.6%的装机占比占据主导地位;铅蓄电池是电化学储能市场的重要补充,新装机量占比达到27.2%;其余电化学储能方式如液流电池、超级电容、钠硫电池占比合计仅为2.2%。

二、项目概况

(一)项目名称

年产xx套储能设备项目

(二)项目选址

某某新区

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。

(三)项目用地规模

项目总用地面积25005.83平方米(折合约37.49亩)。

(四)项目用地控制指标

该工程规划建筑系数67.87%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率5.93%,固定资产投资强度193.66万元/亩。

(五)土建工程指标

项目净用地面积25005.83平方米,建筑物基底占地面积16971.46平方米,总建筑面积39009.09平方米,其中:规划建设主体工程26223.26平方米,项目规划绿化面积2314.05平方米。

(六)设备选型方案

项目计划购置设备共计99台(套),设备购置费2571.80万元。

(七)节能分析

1、项目年用电量534249.16千瓦时,折合65.66吨标准煤。

2、项目年总用水量12646.09立方米,折合1.08吨标准煤。

3、“年产xx套储能设备项目投资建设项目”,年用电量534249.16

千瓦时,年总用水量12646.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.74吨标准煤/年。达产年综合节能量19.94吨标准煤/年,项目总节能率24.19%,能源利用效果良好。

(八)环境保护

项目符合某某新区发展规划,符合某某新区产业结构调整规划和国家

的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严

格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显

的影响。

(九)项目总投资及资金构成

项目预计总投资9941.18万元,其中:固定资产投资7260.31万元,

占项目总投资的73.03%;流动资金2680.87万元,占项目总投资的26.97%。

(十)资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

(十一)项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入23681.00万元,总成本费用18740.22万元,税

金及附加181.80万元,利润总额4940.78万元,利税总额5804.07万元,

税后净利润3705.59万元,达产年纳税总额2098.48万元;达产年投资利

润率49.70%,投资利税率58.38%,投资回报率37.28%,全部投资回收期

4.18年,提供就业职位404个。

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