平安工地考核表
建设单位平安工地建设考核表
二、建设单位“平安工地”建设达标考核标准
浙江省公路水运工程“平安工地”建设
考核人:核准人:考核日期
浙江省公路水运工程“平安工地”建设
综合管理达标考核标准(JS-1)
工程项目:建设单位:
考核单位:考核人:考核日期:
浙江省公路水运工程“平安工地”建设
安全生产条件达标考核标准(JS-2)
工程项目:建设单位:
考核单位:考核人:考核日期:
浙江省公路水运工程“平安工地”建设生产管理达标考核标准(JS-3)
浙江省公路水运工程“平安工地”建设
生产台帐达标考核标准(JS-4)
考核单位:考核人:考核日期:。
平安工地考核评价表
3
安全技
术管理
(30分)
*临时用电方案(4分)
5
政府主管部门安全专项工作(10分)
*政府主管部门安全专项工作落实情况(8分)
严格落实政府主管部门布置的安全专项工作。安全专项工作制定落实方案或工作计划。按方案或计划执行到位。制定“平安工地”建设方案,“平安工地”建设要求落实到一线工人。
未制定安全专项工作方案或计划,发现一次扣4分。安全专项工作落实不到位,发现一次扣2-4分。未制定“平安工地”建设方案,扣5分,“平安工地”建设要求未落实到一线工人,扣3-5分。
3
安全技
术管理
(30分)
*施工组织设计(4分)
施工组织设计中有安全保证措施,且可操作性强。经施工企业技术负责人审核、签认,履行审批手续齐全。
施工组织设计中安全技术措施内容不全,操作性不强,扣1-2分。施工组织设计审批手续不完善,扣1-2分。
*安全技术交底责任人、对象、方法、内容。逐级交底记录清晰、真实,内容可行。建立逐级交底台帐。
*考核评价(2分)
按照“平安工地”考核评价要求定期开展自我考核评价。考核评价资料真实、准确。
自我考核评价走过场或不及时的,扣1-2分。考核评价资料欠真实、准确,扣1-2分。
实得分
应得分
(实得分/应得分)×100=
被检查评价单位(盖章):评价人:检查日期:年月日
2
安全生
产管理
平安工地评价标准表格样本
《公路水运工程“平安工地”考核评价原则》(试行)1 为强化公路水运工程安全生产管理,规范从业行为,贯彻安全责任,进一步推动“平安工地”建设活动,有序开展“平安工地”考核评价工作,特制定本原则。
2各级交通运送主管部门应按照本原则组织开展考核评价,建设、监理和施工单位参照本原则组织开展自查考核评价。
2.1“平安工地”考核评价按照百分制计算得分。
考核评价评分90分(含)以上为示范工程(合同段),评分70分(含)—90分为达标工程(合同段),评分70分如下为不达标工程(合同段),详见表1。
表1 考核评价级别划分2.2各考核项目评分时采用扣分制,扣分限值为各考核项目总赋分值。
2.3工程项目“平安工地”考核评价计分按如下公式计算:2.3.1建设单位得分=(考核项目实得分/考核项目应得分)×1002.3.2监理单位得分=(考核项目实得分/考核项目应得分)×1002.3.3 施工单位得分=施工单位基本管理得分×0.5+施工单位施工现场得分×0.5施工单位基本管理得分=(考核项目实得分/考核项目应得分)×100 施工单位施工现场得分=(考核项目实得分/考核项目应得分)×1002.3.4工程项目阶段得分P=Σ监理单位得分∑(施工单位得分×合同价)建设单位得分×0.2+————————×0.2 + ———————————×0.6监理单位个数∑施工单位合同价2.3.5 工程项目综合得分C=开工前安全生产条件审查分5(分)+(∑工程项目阶段得分/项目考核评价次数)×0.7+项目交工前考核评价得分×0.25。
注:1.工程项目开工前未开展安全生产条件审查,扣5分。
2.项目考核评价次数是指交通运送主管部门组织考核评价次数(含复查不达标次数)。
3.施工单位基本管理得分和施工现场得分均应达到70分(含)以上,否则不达标。
建筑工地“平安工地”创建检查考核表
项目名称项目类型项目编号项目经理项目负责人检查时间一级风险数
量
建筑面积合同造价
开竣工日期年度重点施
工任务
自有分包
自有分包其他分包其他分包风险级别形象进度
一级风险
检查项达标分值单项达标率达标分值单项达标率
(一)安全行为达标
49100.0%19100.0%(二)文明施工
13100.0%58100.0%(三)脚手架69100.0%15100.0%(四)高处作业吊篮
24100.0%30100.0%(五)基坑工程
10100.0%19100.0%(六)模板支架
30100.0%23100.0%(七)高处作业
29100.0%合计检查项考核分值总数
检查人员项目人员数量分项检查得分分包单位数量分包人员数量 优良 合格 不合格
优良:总达标率≥80 合格:70≤总达标率<80 不合格:总达标率<70检查考核总体评价
陪检人员评价结果388检查项考核达标率100.0%总达标率100.0%
(十一)施工机具 (十二)有限、拆除、暗挖 (十三)安全最佳管理实践(加分)安全文化品牌培育0检查项(八)施工用电(九)大型机械 (十)起重吊装 局控 公司控一般一类机械设备照片文字描述
项目安全工程师及证书编号“平安工地”创建检查考核表。
平安工地考核情况汇报表
平安工地考核情况汇报表
根据平安工地管理要求,我们对工地进行了全面的考核和情况汇报。
以下是我们的考核情况汇报表:
一、安全生产情况。
1.工地安全生产管理制度是否健全,工作人员是否严格执行?
2.是否存在违章指挥、违章操作、违章用工等现象?
3.是否存在安全隐患,如裸线、裸土、高处坠落等?
二、环境保护情况。
1.工地周边环境是否受到破坏?有无噪音、粉尘、废水排放等情况?
2.是否存在乱倒垃圾、乱涂乱画、乱堆放材料等现象?
3.是否存在违规使用化学品、危险品等情况?
三、文明施工情况。
1.工地内外是否保持整洁?有无乱搭乱建、乱堆乱放等现象?
2.工地管理人员和施工人员的着装是否符合要求?有无违规吸烟、乱扔烟头等现象?
3.是否存在违规占用道路、占用公共场地等情况?
四、应急管理情况。
1.是否建立健全了应急预案?并进行了应急演练?
2.是否配备了必要的应急救援设备和药品?
3.是否存在未及时报告、隐瞒事故等情况?
五、其他情况。
1.工地管理人员是否定期进行安全生产培训?施工人员是否持证上岗?
2.工地是否定期进行安全检查、隐患排查?并及时整改?
3.是否存在其他违规情况,如违规加班、违规停工等?
综上所述,我们对工地进行了全面的考核,发现了一些存在的问题,并已采取了相应的整改措施。
下一步,我们将继续加强对工地的管理,严格执行各项规章制度,确保工地的安全生产、环境保护、文明施工和应急管理工作。
希望相关部门能够给予指导和支持,共同努力,确保工地的平安生产。
谢谢!。
平安工地考核评价表(建设单位)
定期开展“平安工地”自我考核评价。
定期对施工和监理单位开展“平安工地”考核评价。
考核评价资料真实、准确。
自我考核评价走过场或不及时的,扣4-6分。对施工和监理单位的考核评价走过场或不及时,扣6-10分。
考核评价资料欠真实、准确,发现一处扣3分。
5
事故应急(15分)
*5.1事故报告(10分)
未组织培训教育,扣2分。
未制定培训教育计划或培训教育计划可行性不强,扣1-2分。
未按培训教育计划组织培训,扣1-2分。
2
安全生产费用(15分)
2.1*安全生产费用列支情况(15分)
安全生产费用不低于投标价的1.5%。
按要求及时支付安全生产费用,并检查安全生产费用管理和使用情况。
在招投标文件中,未明确不低于1.5%的安全生产费用,安全生产费用未单独列出,扣10分。
未见行文,扣4分。
制度少一项,扣2分。
制度针对性不强、可操作性差,扣1-2分。
1.3*落实执行情况(5分)
认真执行国家、行业及上级有关工程安全管理工作要求。
认真执行本单位的制度及要求。
执行过程中走过场、形式化、存在明显问题的,发现一处扣2-5分。
1.4 *风险评估(5分)
*按要求组织开展桥隧工程施工安全风险评估。
表1建设单位考核评价表(140分)
项目名称:建设单位名称:
序号
类别
考核项目
考核内容及评价标准
扣分标准
被检查单位存在的问题
扣分
得分
1
责任落实(20分)
1.1组织机构及人员配备(4分)
建立专职安全管理部门,配备足够的安全管理人员,及必要的办公设备、设施。
“平安工地”基坑工程创建检查考核表
0
0
考核分值总数 10 单项达标率 100.0%
“平安工地”基坑工程创建检查考核表
基坑工程
序号
检查考核内容
隐患 等级
对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建 1 筑物、构筑物和地下管线等,应采取专项防护 重大
措施。
评价结果 达标 不达标
1
0
存在问题及违反条款内 容
2 基坑土方超挖且应采取有效措施。
重大 1
0
3 深基坑施工应进行第三方监测。
重大 1
0
当出现基坑坍塌风险预兆应及时处理(支护结
4
构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值; 基坑侧壁出现大量漏水、流土;基坑底部出现
重大
1
管涌;桩间土流失孔洞深度超过桩径)。
5
自然放坡坡率、基坑支护结构应符合规范、方 案要求。
较大
1
6
基坑支护结构必须达到设计要求的强度后,方 可开挖下层土方,严禁提前开挖和超挖。
较大
1
7 基坑开挖应按要求分层、分段、均衡开挖。护结构、工程 桩或扰动基底原状土土层。
较大
1
9
施工机械、物料等荷载应与基坑边沿保持安全 距离。
较大
1
10
基坑内应设置供人员上下的专用梯道,梯道应 设置扶手栏杆,梯道宽度不应小于1米。
较大
1
合计
10
0
0
0
0 0 0
平安工地施工单位考核表
防雨棚不稳固,扣1-2分。
张拉作业没有安全防护措施,扣1-2分。
违章检修搅拌设备,发现一次扣4分。
序号
类别
考核项目
考核内容及评价标准
考核评价方法
扣分标准
得分
备注
1.3临时用电(6分)
严格按照施工现场临时用电方案进行布设和使用。
消费区域悬挂责任铭牌。
查现场。
施工现场消防设施配备不足,维护不及时,扣3-5分。
消防通道不满足要求,扣3分。
未悬挂责任铭牌扣1分。
序号
类别
考核项目
考核内容及评价标准
考核评价方法
扣分标准
得分
备注
1.5 施工便道便桥(6分)
便桥进行专项设计。
便道危险路段、便桥位置设置安全标识。
便道具有必要的通行能力。
查看现场。
拌和站。预制场和钢筋加工场地面硬化,排水系统完善,并封闭管理。
承重大型构件存梁层数和间距符合规范要求,梁板采取有效防倾覆措施。
防雨棚稳固。
张拉作业应有安全防护措施。
*搅拌设备检修、清理料仓时,应停机切断电源,设置明显标志并有专人看守。
查看现场。
区域划分不合理,标识划分不明显,扣2-3分。
场地硬化、排水系统不符合要求,扣2分。
排水设施不完善,扣2分。
对支架和脚手架的材料抽检数量不足,或材料无出厂合格证明,或抽检质量不合格,没发现一处,扣2分。
承重支架搭设未制定专项施工方案,扣4-6分。
对承重支架和脚手架未组织验收,发现一处扣4分。
序号
类别
考核项目
考核内容及评价标准
考核评价方法
“平安工地”文明施工创建检查考核表
6
应设置可开启式窗户,床铺不得超过2层,通 道宽度不应小于0.9米;宿舍住宿人员人均面
较大
1
0
积不应小于2.5㎡,且不得超过16人。
易燃易爆危险品存放场所,存在固体燃烧风
险,每150平米设置2具最小灭火级别3A灭火
7 器,最大保护距离15m,存在液体或可熔化固 零容忍 1
零容忍
1
0
临时消防水的设置不得滞后作业面超过 3
10
层,多层建筑消火栓接口间距不应大于50米, 高层建筑消火栓接口间距不应大于30米,且消
零容忍
1
0
防水枪、消防水带满足一备一用,
临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材
料堆场及其加工场的距离不宜小于5m,且不宜
11 大于40m;施工现场周边道路满足消防车通行及 较大 1
“平安工地”文明施工创建检查考核表
序号
检查考核内容
隐患 级别
施工现场进出口应设置大门,并设置门卫值班
1
室,市政项目在主城区需设置大门及门卫,其 他区域道路等基础设施项目需根据实际情况设
较大
置
(二)文明施工
评价结果
存在问题及违反条款
达标 不达标
内容
1
0
施工现场应按要求设置封闭围挡,围挡应坚固
2
、稳定、整洁、美观。市政项目在主城区需设 置围挡,其他区域道路等基础设施项目需根据
0
灭火救援要求时,施工现场内可不设置临时消
防车道。
12
施工现场灭火器材可靠有效,布局配置符合要 求。
较大
1
0
食堂应有卫生许可证,除必须使用液化煤气罐 13 特殊情况外,应禁止采用液化煤气罐,但液化 较大 1
平安工地建设单位考核评价表
7
建设单位考核评价位考核评价表 第1页 共2页
序号
类别
考核项目
被检查单位存在的问题
4.1*检查及隐患排查(10分) 4 检查考核 (25分) 4.2*考核评价(15分)
*5.1事故报告(10分) 5 事故应急 (15分) 5.2应急预案(5分)
6
政府主管 部门安全 6.1*政府主管部门安全专项工 专项工作 作落实情况(10分) (10分) 建设单位 7.1所管理的监理单位和施工单 工作效能 位考核评价情况(40分) (40分) 被检查评价单位(盖章): 参检人员签字: 评价人: 检查日期: 年 月 日
表1-1
项目名称:
序号 类别 考核项目 1.1组织机构及人员配备(4 分)
建设单位考核评价现场记录表
建设单位名称:
被检查单位存在的问题
1.2规章制度(4分)
1
责任落实 1.3*落实执行情况(5分) (20分)
1.4 *风险评估(5分)
1.5内部培训教育(2分) 安全生产 2.1*安全生产费用列支情况 费用(15 (15分) 分) 安全生产 条件管理 3.1安全生产条件审查(15分) (15分)
平安工地考核表
台账不全扣0.5-2分
3
起重机械、大型提升及架设设施等特种设备经法定检测或专项检测
查台账,现场比对
未检测扣4分;记录不全或与实物不符扣1-2分
3
具有齐全的操作规程,按照要求进行设备维护
查记录
资料不符要求或不全扣1-2分
3
7
专项
经费
根据安全工作计划、专项方案和规范要求开展现场安全防护、落实安全保障措施的要求,编制安全经费使用计划
8
7
事故调查处理
按要求进行事故报告及相关处置工作
查台账
未按规定按月报告的扣0.5-1分;发生事故,瞒报、虚报、迟报的扣2-3分
3
8
资料
按有关规定进行内部资料整理归档
查资料
未按规定及时、规范进行归档每处扣0.5-1分
3
合计
100
监理单位“平安工地”达标考核表
标段名称:监理单位名称:G105下符桥至毛坦厂霍山段公路改造工程驻地监理办
3
对于相关作业人员开展安全技术交底,项目经理部资料应包括全体作业人员
查台账,现场随机抽查工作进行印证
安全技术交底资料不全与现场抽查人员不符扣0.5-1分
3
4
专项
工作
安全风险分析与预防
预案
是否制订总体、专项、应急预案,审批手续是否规范
查预案及审批手续
未编制预案的得零分;预案编制针对性、可操作性不强的扣1-2.5分
查文件和记录
预案不全或内容不完善的扣1-2分
4
预控
主持或参与每月召开预控会议
查台账
未按要求组织会议或无会议记录的每次扣1.5分
5
预警
对现场的“一校,一志、一会”和“单元预警法”进行检查
“平安工地”施工机械创建检查考核表
0
保护装置。
(2)高空作业车
1 高空作业车作业人员未经培训或考试合格。
较大 1
0
2 作业未划定警戒区,未安排专人监护。
一般 1
0
3 作业人员未有效系挂安全带。
零容忍 1
0
4
作业人员(包括进场的租赁单位的人员)未经过 专门教育和安全技术交底※
零容忍
1
0
5
升降车进场后未组织验收,未收集合格证、说明 书等文件
较大
1
0
14 气瓶应设置防震圈、防护帽,并应按规定存放。 较大 1
0
15
翻斗车、电动车等施工车辆制动、转向装置应灵 敏可靠。
较大
1
0
16
潜水泵保护零线应单独设置,并安装漏电保护装 置。负荷线应采用专用防水橡皮电缆,不得有接
较大
1
0
振捣器作业时应使用移动配电箱,电缆线长度不
17 应超过30米。保护零线应单独设置,并安装漏电 较大 1
动作的操作。
4
装有支腿的强夯机应装有防止支腿回缩的锁定装 置,使支腿在工作或缩回过程中任意位置可靠地
较大
1
5 6 7
起重臂根部绞点高度大于50米的强夯机应安装风 速 当仪强,夯并机应顶灵部敏高可度靠大。于30米时,应安装障碍指示 灯 吊。钩应安装钢丝绳防脱钩装置并应完好可靠,吊 钩的磨损、变形应在规定允许范围内。
较大 较大 较大
1 1 1
滑轮、卷筒应安装钢丝绳防脱装置并应完好可
8 靠,滑轮、卷筒、钢丝绳不应磨损、变形、锈 较大 1
9 10
11
蚀 无,门钢架丝的绳强规夯格机、夯固锤定重、量缠不绕应应超符过合额要定求载。重量的 5高0%强螺栓、销轴、坚固件的紧固、连接应符合要 求 应。采用TN-S接零保护系统供电,强夯机与架空线 路的安全距离或防护措施应符合要求。
平安工地建设考核表
未见人员登记册扣1.5分;安全培训教育名单与人员花名册不符或现场人员不符扣0.5~1分
3
对于相关作业人员开展安全技术交底,项目经理部资料应包括全体作业人员
查台账,现场随机抽查工人进行印证
安全技术交底资料不全扣0.5~1分;安全技术交底与现场抽查人员不符扣0.5~1分
现场检查
发现一例违规作业扣0.5分
2
10
检查整改
建立阶段性、可操作性强的日常安全巡查制度和安全生产大检查制度,并有相应的文书表达形式和奖惩办法
查台账
检查次数或组织形式不满足要求的扣0.5分
3
专职安全员每日组织安全巡查,至少每个月由项目领导带队组织标段安全生产大检查,并根据工作需要加密安全生产大检查的频率
专项经费
根据安全工作计划、专项方案和规范要求开展现场安全防护、落实安全保障措施的要求,编制安全经费使用计划
查记录
未编制使用计划不得分,计划针对性不强扣1~2分
4
建立安全经费使用台账,为现场作业人员办理人身意外险
查记录,有条件的进行现场比对
台账不全或现场不符者扣0.5~1.5分
3
8
现场布设
施工现场布设、驻地建设满足安全规定
注:1、考核分在90(含90分)以上为优;考核分在80分(含80分)以上为良;考核分在75(含75分)以上为合格;考核分在75以下为不合格。
考核人:公司主管部门:考核对象:YT12合同段:年月日
查台账
台账不全扣0.5~2分
3
起重机械、大型提升及架设设施经法定检测或专项检测
查台账,现场对比
未检测扣4分;记录不全或与实物不符扣1~2分
5
具有齐全的操作规程,按照要求进行设备维护
“平安工地”起重吊装创建检查考核表
、定位板等连接件及安全装置进行检查。
起重机械设备未经验收合格即投入使用,或未按 规定办理使用登记。
重大
起重机械的地基基础承载力和变形应满足设计要 求 起。重(机查械验的说荷明载书限,制符器合及地行基程承限载位力装)置应灵敏可 靠 钢。丝绳规格应符合产品说明书要求,且无严重磨 损、断丝、变形、锈蚀。
重大 较大 较大
13 靠的安全带悬挂点(满足高挂低用),且强度、 一般 1
0
护栏高度、爬梯强度构造应符合要求。
14 构件码放高度应符合要求,且有保证稳定措施
一般 1
0
15 作业区域应设置警戒区和专人监护。
一般 1
0
合计
15
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
0
考核分值 总数
单项达标 率
15 100.0%
吊钩、卷筒、滑轮应安装钢丝绳防脱装置,且无 严重磨损。
较大
索具当采用编结连接时,编结部分的长度不得小
于钢丝绳直径的20倍,并不应小300mm;当采用绳 夹连接时,绳夹规格应与钢丝绳相匹配,绳夹数
较大
量、间距应符合要求。
应对料斗及吊索具进行进场验收,形成验收记 录,合格后设置可视化验收标签。
较大
起重机行走、作业处地面承载能力应符合要求, 起重机与架空线路安全距离应符合要求。
“平安工地”起重吊装创建检查考核表
起重吊装
序号 1
2 3 4 5 6 7
8
9 10
检查考核内容
隐患级 别
起重吊装作业应编制专项施工方案,并按规定进行
审核、审批;超规模的起重吊装作业,应组织专家 重大
对专项施工方案进行论证。
起重机械安装、拆卸、顶升加节以及附着前未对结
新平安工地考核评价表
施工单位基础管理考核评价表(满分150分)
注:此表用于施工单位每季度自我评价、监理单位季度复核,建设单位每半年考核评价,以及交通运输主管部门监督抽查等,谁组织考核评价、谁负责 盖章签认。
本表第1类安全管理目标策划、第 2类安全生产管理制度等,在项目开工后第一次考核评价中已考核,后续如无变化,再考核时可沿用第 次考核评价结果,但需注明。
考核评价(或监督抽查)单位 (盖章):
评价(或抽查)人(签名)
实施日期: 年 月 日
施工单位施工现场考核评价表
表3.1 施工单位施工现场(通用部分)考核评价表(满分150分)
考核评价(或监督抽查)单位(盖章):评价(或抽查)人(签名):实施日期:年月日
注:此表用于施工单位每季度自我评价,监理单位季度复核,建设单位每半年考核评价,以及交通运输主管部门监督抽查等,谁组织实施、谁负责盖章
签认。
本表第1类施工场地布设中第 1.1、1.2、1.3、1.4等考核项目,考核后如无变化,再考核时可沿用上一次考核评价结果,但需注明。
表3.2 施工单位施工现场(公路部分)考核评价表(满分
150 分)
注:公路工程施工现场考核评价对象为表
3.1、3.2中所有考核项目。
此表用于施工单位每季度自我评价、监理单位季度复核,建设单位每半年考核评价,以及交通运输主管部门监督抽查等,谁组织实施、谁负责盖章 签认。
考核评价(或监督抽查)单位 (盖章):
评价(或抽查)人(签
名)
检查日期:
年 月 日。
平安工地考核评价表
4
档案管理(2分)
4.1安全档案资料(2分)
形成的各类档案资料完整、有效。
查台账、记录。
形成的各类档案不完整、无效,发现一处扣1分。
<5
政府主管部门安全专项工作(10分)
5.1*政府主管部门安全专项工作落实情况(8分)
严格落实政府主管部门布置的安全专项工作.
承重大型构件存梁层数和间距符合规范要求,梁板采取有效防倾覆措施。
防雨棚稳固。
张拉作业应有安全防护措施。
*搅拌设备检修、清理料仓时,应停机并切断电源,设置明显标志并有专人看守。
查看现场.
区域划分不合理,标识不明显,扣2—3分。
场地硬化、排水系统不符合要求,扣2分。
未封闭管理,发现一次扣1分。
梁板堆放层数不符合规范要求、无防倾覆措施,扣2分。
生产、生活区设置不合理,未按规定封闭设置,安排专人值班扣2分。
生活区内存放易燃易爆危险品,扣4分。
装配式房屋无材料合格证或验收证明,发现一处扣1分。
生产、生活区布置不满足防火防爆要求,扣4分.
1。2拌和站、预制场、钢筋加工场(6分)
钢筋加工场、预制场、拌和站、木工加工厂等区域分区明显。
拌和站、预制场和钢筋加工场地面硬化,排水系统完善,并封闭管理.
未建立安全检查制度,扣3分。
安全检查制度针对性不强,扣1-3分。
未制定项目负责人带班制度,扣3分。
未制定隐患排查方案,扣3分.
未按规定的频率开展隐患排查,扣1—2分。
未对隐患进行分析,扣1分,
未对重大安全隐患挂牌督办,发现一次扣2分.
定期、日常、防汛防台等专项安全检查时间、责任人、检查内容、实施要求不明确,扣2—3分。
施工单位平安工地考核表
重大风险源未对作业人员 进行书而告知,发现一项扣
未按规定开展地质灾害评 估,扣2分。
3.5临时 用电方 案(4分)
按规定制定临时用电方案。 标注用电平而布置图。 巡视维修保养记录完整。
査方案。
未制定临时用电方案.扣4分。
方案中用电设备清单.负荷 计算、用电工程图纸等不完 整,扣1-3分。
査证书。
安全生产许可证失效扣4分。
1・2从业 人员资 格条件
-1分)
项目负责人及安全管理人员 持“三类人员”考核培训合格 证书上岗•证书有效并与对应 岗位人员身份相符。
施匸现场每5000万元施匸合 同额的比例配备一名专职安 全员。
持种作业人员持有效资格证 书上岗,与相应工作对应。
査“三类人员" 证件。
报表不科学的扣2・5分:未召开月度 会议的扣5・10分。
预警
(20分)
扎实开展现场
"一校、K志、 一会”和单元预 警
査交底记录
未按要求开办一线匸人业余学校的 扣2分,未按要求进行授课的扣5分: 未开班前会的每次扣2分:丄作日志 记录不及时、内容不全的每次扣2~5分,匸作无记录的每次扣10分:倾 警牌位置不合理每处扣2分.内容更 新不及时每处扣3分:未开展的扣20分.
安装拆除由不具备资质条 件的单位承担,扌112分/台。 未经论证和验收,发现一台 扣2分。
特种设备未经检验合格投 入使用,每发现一台扣2分: 无日常检査.维修保养记录 每发现1台扣1分:记录不 全面,扣1-2分。
1・6施匸
作业手
续(4分)
根据匸程实际.按规定办理跨 线施I乙交通管制及水上水下 作业的相关安全许可于续。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
*危险物品进出库台帐清晰,管理措
人员未持证上岗, 发现一人扣1
施、使用记录等符合有关要求。
*爆破工程施工应取得有关部门批
分。
未按制度落实危险品管理措
准。
施,扣2-4分。
*按规定编制爆破设计书及施工组织
危险品进出库台帐不全、不连
设计。
续,扣2-4分,不严格执行退
管理台账不全,扣1-2分。
序
号
类
别
考核项目
考核内容及评价标准
考核评价
方法
扣分标准
得分
备注
2
安 全 生 产 管 理 制 度 (3
4分)
2.6*安 全 检 查 制 度(6分)
制定安全检查制度。 明确项目负责人带班制度。 制定隐患排查工作方案, 明确隐患排 查频率,对发现隐患进行分析,制定 具有针对性的隐患治理措施。 重大安全隐患必须挂牌督办。 明确定期、日常、防汛防台、特殊时 段等专项安全检查的时间、责任人、 检查内容、实施要求。 检查记录清晰, 资料齐全、闭合管理。
4分)
建立安全生产费用管理台帐。
使用凭证。
分。 计划未按季度(或月)落实, 扣1-2分。 台账不清晰、费用明细不清晰、 记录不全面,扣1-2分。 挪用安全生产费用, 扣2-4分。
2.4危 险 品 安全管理制 度(4分)
制定危险品管理办法。
危险品管理人员配备到位并持证上
岗。
查制度文 件、证书及 台帐等。
1.6施工作业 手续(4分)
根据工程实际,按规定办理跨线施 工、交通管制及水上水下作业的相关 安全许可手续。
查文件。
未办理,扣4分。
2
安 全 生 产 管 理 制 度 (3
4分)
2.1安 全 生 产例会制度(4分)
明确安全生产例会的时间、频次、参
会主要人员。
会议记录清晰、全面。
会议要求落实到位并有书面记录。
3.2*施 工 组 织 设 计(4分)
施工组织设计中有安全保证措施, 且 可操作性强。
经施工企业技术负责人审核、签认, 履行审批手续齐全。
查资料。
施工组织设计中安全技术措施 内容不全,操作性不强, 扣1-2分。 施工组织设计审批手续不完 善,扣1-2分。
3.3*安 全 技 术 交 底(4分)
制订安全技术交底制度。 明确交底责任人、 对象、方法、内容。 逐级交底记录清晰、 真实,内容可行。 建立逐级交底台帐。
序
号
类
别
考核项目
考核内容及评价标准
考核评价
方法
扣分标准
得分
备注
档
4.1安 全 档
形成的各类档案资料完整、有效。
查台帐、记
形成的各类档案不完整、无效,
案
案 资 料(2
录。
发现一处扣1分。
4
管
分)
理
(2
分)
政
5.1*政 府 主
严格落实政府主管部门布置的安全
查文件、记
未制定安全专项工作方案或计
府
管部门安全
1.2*从 业 人 员资格条件 (4分)
项目负责人及安全管理人员持 “三类 人员”考核培训合格证书上岗,证书 有效并与对应岗位人员身份相符。 施工现场每5000万元施工合同额的 比例配备一名专职安全员。 特种作业人员持有效资格证书上岗, 与相应工作对应。
查“三类人 员”证件。 查台帐,同 时对现场 在岗人员 对应检查。
逐级签订安全生产责任书。
查施工单 位文件及 签订的责 任书。
未建立专职安全管理机构, 扣4分。安全组织机构框图未悬挂, 扣1分,与项目实际不符合扣2分。 安全岗位职责和责任人不明 确,扣1-3分。 未逐级签订责任书, 扣2-4分。 责任书签订不规范, 扣1-2分。
序
号
类
别
考核项目
考核内容及评价标准
考核评价
每发现一例未持有效证书或证 书与对应岗位人员身份不相 符,扣1分。
未按比例配备专职安全管理人 员,发现少一人扣1分。 每发现一例特种作业人员未持 有效证书,扣1分。持证人在 岗情况不明,扣1-2分。
1.3*从 业 人 员 保 险(4分)
全员劳动用工登记,更新及时、符合 现场。
按规定为施工现场作业人员办理意
外伤害保险。
查花名册 及保单发 票。
未建立人员台账扣4分,台账 不完善扣1-2分,无进出场记 录扣2分。
未办理意外伤害保险扣4分。 意外伤害保险未覆盖全员或不 连续,扣1-3分。
1.4安 全 组 织 机 构(4分)
建立专职安全管理机构, 安全组织机 构框图悬挂明显位置, 组织机构与项 目实际对应。 项目、各部门及作业层安全岗位职责 及责任人明确。
查制度文 件、会议记 录及签字 等。
未建立安全例会制度, 扣4分; 制度针对性不强,扣1-2分。 未按时召开例会,记录不完整, 签字不全,扣1-2分。 会议要求落实无痕迹资料,扣1-2分。
2.2安 全 教 育培训制度(4分)
制定教育培训制度和计划。
明确项目经理、管理人员、安全专职 人员、特殊工种、转岗、新进场从业 人员安全教育培训学时、内容、方法 等要求,并按要求开展教育培训。
3.1*专 项 施 工 方 案(8分)
按要求编制危险性较大工程专项施 工方案。
方案中安全措施操作性强,内容齐 全。
按规定对专项方案进行评审。 严格按方案落实到位。
查台帐、文 件,现场核 对。
危险性较大工程专项施工方案 不全,少一项扣2分。 专项方案未报批或未经评审, 发现一份扣2分。
超过一定规模的危险性较大工 程专项施工方案不按规定组织 专家评审的, 发现一份扣4分。 专项方案操作性不强,内容不 全,扣1-4分。
年月日
附件二 施工单位施工现场考核评价表(综合部分
项目名称: 合同段: 施工单位名称:
序
号
类
别
考核项目
考核内容及评价标准
考核评价方
法
扣分标准
得分
备注
1
施 工 现 场 布
1.1*施 工 驻地(6分)
驻地选址、建盖方案经审核批准。
办公生活区严禁设置在危险区域。
生产、生活区分别设置并封闭管理。
生活区严禁存放易燃易爆等危险品。 装配式房屋应有合格证书, 满足安全
查制度文 件、台帐及 记录。
未建立安全技术交底制度, 扣2分。
制度针对性不强,扣1-2分。 安全技术交底资料不全,内容
无针对性,发现一处扣1分。 未建立交底台帐,扣1分。 记录不真实,扣2分。 未逐级交底,扣2-4分。
序
号
类
别
考核项目
考核内容及评价标准
考核评价
方法
扣分标准
得分
备注
3.4*风 险 预
对风险源识别全面。
建立事故档案,发生事故及时报告。
落实事故处理“四不放过” 。
查制度文 件、台帐及 记录。
未建立制度,扣4分。 制度不符合相关规定,扣1-2分。
发生事故后,未按规定实施事 故报告,扣4分。
事故处理未落实“四不放过” , 扣1-4分。
序
号
类
别
考核项目
考核内容及评价标准
考核评价
方法
扣分标准
得分
备注
3
安 全 技 术 管 理(30分)
管
按规定开展地质灾害评估。
未按规定开展桥隧施工安全风
理
险评估,扣3分。
(30
重大风险源未对作业人员进行
分)
书面告知,发现一项扣1分。
未按规定开展地质灾害评估,
扣2分。
3.5*临 时 用 电方案(4分)
按规定制定临时用电方案。
标注用电平面布置图。 巡视维修保养记录完整。
查方案,查
记录。
未制定临时用电方案, 扣4分。 方案中用电设备清单、负荷计 算、用电工程图纸等不完整, 扣1-3分。 未标注用电平面布置图,扣2分。 无电工巡视维修保养记录或记 录不连续,扣1-2分。
特种设备投入使用前经检验合格, 日 常检查、维修、保养记录齐全。
特种设备档案不规范,发现一 处扣1分。
安装拆除由不具备资质条件的 单位承担,扣2分/台。 未经论证和验收, 发现一台扣2分。
特种设备未经检验合格投入使 用,每发现一台扣2分;无日 常检查、维修保养记录每发现1台扣1分;记录不全面, 扣1-2分。
查文件,现
重大风险源未制定安全管理方
控(6分)
预控措施操作性强。
场核对。
案,扣3分;方案中未明确责
安
对重大风险源制定安全管理规定开展桥隧施工安全风险评估。
发现一处扣1分。
技
重大风险源要对作业人员进行书面
风险源识别不全或预控措施操
3
术
告知。
作性不强,发现一处扣1分。
培训时间、培训内容、参加培训人员 记录清晰。
查制度文 件、教育培 训计划、记 录及签字 等。
未建立安全教育培训制度和计 划,扣4分。 教育培训计划不合理,扣1-2分。
未按计划对相关人员进行教育 培训,或教育培训不到位,扣2-4分。
培训时间、内容,参加培训人 员记录不清晰,发现一处扣1分。
序
号
类
别
考核项目
专项工作。
录,现场核
划,发现一次扣4分。
主
专项工作落
安全专项工作制定落实方案或工作
对。
安全专项工作落实不到位,发
管
实情况(8
计划。
现一次扣2-4分。
部
分)
按方案或计划执行到位。
未制定“平安工地”建设方案,
5
门
制定“平安工地”建设方案, “平安