2021年审计局上半年工作总结和下半年工作计划

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审计局上半年工作总结_审计局季度工作总结

审计局上半年工作总结_审计局季度工作总结

审计局上半年工作总结_审计局季度工作总结上半年是审计局工作的重要时期,各项工作任务紧张而繁重。

在上级的领导下,全体员工团结协作,积极进取,圆满完成了各项工作任务。

现将上半年工作进行总结如下:一、工作成绩:1.财务审计工作方面,我们完成了年度财务报表的审计工作,及时发现了一些财务问题并提出了合理的建议。

对部门、单位进行了定期的财务检查,确保了财务数据的真实性和准确性。

2.绩效审计工作方面,我们深入各部门了解情况,对绩效管理作了全面的审查。

发现了一些绩效指标设置不合理的问题,并提出了改进意见,为提高工作效率和质量提供了有力的支持。

3.行政审计工作方面,我们对部门的行政管理进行了全面的审查,发现了一些管理漏洞和问题,并提出了针对性的整改建议。

对各项规章制度进行了审查,确保了各项工作的顺利进行。

4.其他工作方面,我们组织了一系列的培训活动,提高了员工的综合素质和专业能力。

配合上级政府进行了一些调查和研究工作,提供了重要的数据和建议。

二、存在的问题:1.工作效率有待提高,部分工作进展缓慢,对一些问题的处理不够及时。

2.人员配备不足,导致工作压力增大,工作质量有待提高。

3.部分员工的专业能力和素质有待提高,需要加强培训和学习。

三、下半年工作计划:1.加强组织协调,提高工作效率,确保工作任务按时完成。

3.加强团队建设,提高团队的凝聚力和合作精神,共同推进工作。

4.积极主动配合上级政府进行调查和研究工作,提供重要的数据和意见。

5.加强工作监督,防止工作中出现漏洞和问题,确保工作的规范性和准确性。

通过对上半年工作的总结,我们对下半年的工作做了详细的计划和安排,相信在全体员工的共同努力下,一定能够取得更好的成绩。

审计部半年工作总结范文6篇

审计部半年工作总结范文6篇

审计部半年工作总结范文6篇第1篇示例:审计部半年工作总结近半年来,审计部全体成员团结一心,不辱使命,努力工作,取得了一系列成绩。

为了更好地总结经验,提高工作效率,特对半年工作进行了总结,希望不断完善工作,提升审计部综合实力。

一、工作概况自年初起,审计部全面贯彻公司各项政策,认真履行职责,按时完成了领导交办的各项工作任务。

主要工作内容包括对公司财务数据的审计、风险评估、内控体系建设等。

期间,审计部还积极参与公司各项重要会议,为领导决策提供参考意见。

二、工作成绩1. 完成年度审计计划。

审计部根据公司业务情况,合理调配资源,制定了详细的审计计划,并圆满完成了年度目标。

2. 发现和纠正问题。

审计部在工作中及时发现了一些财务管理方面存在的问题,并提出了合理的改进建议,得到了领导的高度赞扬。

3. 参与重要会议。

审计部成员积极参与公司各项重要会议,为公司战略规划提供了有力的支持,展现了审计部的专业素养。

4. 内部员工培训。

审计部加强内部员工培训,提升团队整体素质,确保团队的专业水平和工作效率。

三、存在问题在工作总结中,审计部也发现了一些存在的问题,主要包括审计工作中有些流程尚待完善,团队协作力有待加强,某些员工的学习积极性不够等。

审计部将在下半年加强问题整改,提高工作效率。

四、工作展望后续工作中,审计部将进一步提升专业技能,加强团队协作,完善工作流程,提高内部员工的综合素质。

审计部将积极配合公司管理,为公司的发展提供更加严谨的财务保障。

半年工作总结是审计部对自身工作的一次检视和总结,更是对未来工作的展望和规划。

审计部将以更高的工作标准,更专业的工作态度,更严格的工作要求,为公司的持续健康发展贡献力量。

最终目标是提升审计部整体实力,实现审计质量的提高,为公司的长远发展保驾护航。

感谢领导的关心支持,感谢全体审计部成员的辛勤付出!愿我们共同努力,再创佳绩,为公司的明天添砖加瓦!【本文共计788字】[责任编辑:育雯]第2篇示例:审计部半年工作总结一、总结回顾时光荏苒,转眼间又到了审计部半年工作总结的时刻。

审计局半年工作总结与下半年工作计划

审计局半年工作总结与下半年工作计划

审计局半年工作总结与下半年工作计划审计局半年工作总结与下半年工作计划地方各级审计局均为行政单位,国家公务员编制。

审计局主要负责地方政府各部门和所有企事业单位的审计监督工作。

以下是小编为大家精心搜集和整理的审计局半年工作总结与下半年工作计划,希望大家喜欢!审计局半年工作总结与下半年工作计划(一)上半年以来,我局在市委、市政府的正确领导下,在自治区审计厅、玉林市局指导下,认真贯彻执行党的十七大和十七届四中全会精神,坚持以科学发展观为指导,团结和带领全体干部职工,紧紧围绕市委、市政府中心工作,充分发挥审计监督职能作用,加大审计监督力度,为促进我市经济快速健康发展发挥了积极的作用。

一、基本情况上半年,我局坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,坚持解放思想和创新工作相结合,围绕市委、市政府中心工作,把推进法治、维护民生、推动改革、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点,重点抓好财政预算执行情况审计、政府投资项目审计、扩大内需项目资金审计、领导干部经济责任审计、涉及人民群众利益的重要专项资金的审计调查以及自治区审计厅统一组织及授权审计的项目,审计工作取得了一定的成绩。

(一)以强化预算管理为目标,做“深”财政审计我局以科学发展观为指导,总结历年审计工作经验的基础上,构建大财政审计理念,对我市财政预算执行和其他财政收支情况进行全面审计,并延伸审计了清湾镇和新荣镇人民政府及所属单位预算执行情况,市机关事务管理局、市经贸局、市人口和计划生育局和市工业园区管理委员会及下属单位等单位预算执行及其他财政财务收支情况。

在审计工作中,做到了“三个注重”:一是注重调整审计思路。

把着力点放在促进加强财政管理和财政制度改革上来,推进依法理财、依法治税的进程,由查错纠弊向揭露问题、分析原因、提出建议上转变;二是注重突出审计重点。

加强对财政部门内控制度、财政预算编制、财政资金分配的审计监督,注重以提高财政资金使用效益,建立社会主义公共财政制度为目标,紧紧抓住“预算执行”这条主线,实现由收支审计并重向支出审计为主转变。

区审计局2021年上半年工作总结

区审计局2021年上半年工作总结

区审计局2021年上半年工作总结区审计局集中审计力量,以加强财政资统筹,提高财政资金使用绩效为目标,重点关注预算编制及财政收支的完整性、真实性、合规性,重点财政资金、转移支付资金、财政存量资金等管理使用,落实过紧日子要求,往来款和暂存款清理等情况。

通过审计发现预算收支方面、财务基础性工作方面、制度执行方面等存在的问题,目前相关问题已征求意见,形成审计报告。

(二)精准为要,推动审计全覆盖由量到质的转变区审计局抓住关键部门,抓住事关全局的重大问题,集中力量审深审透,实现更加有效的覆盖。

上半年,区审计局对全区具有代表性的部门开展部门预算执行审计。

审计中以防风险、促提升的审计思维,根据部门特点、部门职责和资金管理规定,从制度建设上、业务流程上、国有资产监管、专项经费使用、对下属基层单位的监管等方面指出问题,目前相关问题已征求意见,形成审计报告。

(三)以审促建,开展基层单位防风险、促提升专项审计上半年为落实市委提级巡察整改工作要求和区委抓早抓小、未巡先改的工作安排,按照区委工作部署,区审计局把审计触角延伸至末端,对部分基层单位以账上财务数据为切入点,循着资金流向追踪到项目、追踪到个人,及时反映资金使用和业务开展过程中的问题和风险,填补漏洞,完善制度机制,促进规范提升。

(四)勇于担当,解决我区街办幼儿园系统改革中个别问题在我区对街办幼儿园系统性改革中,个别幼儿园对资产权限提出疑议。

区审计局从全区工作出发,在与街道、幼儿园负责人进行多次沟通掌握基本情况后,对幼儿园收支分别进行了梳理统计,把收入什么钱、支出是怎么使用以及发生债务情况梳理出来,形成第一手基础资料材料提供给街道,为街道与幼儿园解决纠纷提供依据。

(五)提高站位,推进我区审计整改。

在我区落实对沈阳市党政领导干部经济责任和自然资两项审计的整改工作中,区领导指派区审计局作为牵头部门进行整体沟通、联络、汇总工作,区审计局起草了我区的审计整改子方案,组织相关部门与市直部门任务对接,对各单位上报的材料提出专业指导,按照市政府督查办的要求,上报审计整改情况等。

审计上半年工作总结与计划

审计上半年工作总结与计划

审计上半年工作总结与计划在上半年的工作中,我以审计团队的一员参与了多个项目,完成了大量的工作任务。

通过这些项目的参与,我积累了丰富的经验,并取得了一定的成绩。

以下是我对上半年工作的总结及下半年工作计划。

总结:1. 完成了多个审计项目在上半年,我参与了多个审计项目,对各个部门和业务进行了审查,并发现了一些问题和风险。

我与团队成员合作,提出了解决方案,帮助公司及时解决了这些问题,提高了业务效率和管理水平。

2. 提高了审计分析能力在审计过程中,我注重了对业务的深入了解和分析,通过与业务部门的沟通和协作,加强了对公司运营和管理的理解。

我能够准确地找出问题所在,并提供改进建议,促进了公司的发展和提升。

3. 增强了沟通与协调能力在与团队成员和各个业务部门的合作中,我充分发挥了沟通和协调的能力。

通过有效的沟通,我与团队成员之间的协作更加紧密,解决问题更加高效。

与业务部门的沟通,我能够准确地理解他们的需求,并及时给予支持和帮助。

计划:1. 持续提升专业知识和技能作为一名审计人员,我要不断学习和掌握最新的审计理论和方法,提高自己的专业能力。

我计划参加培训课程和工作坊,扩展知识面,并学习如何应用新的审计技术和工具来提高审计质量和效率。

2. 加强对风险的识别和管理在下半年的工作中,我将继续关注公司的风险管理,并加强对业务风险的识别和评估。

我计划深入了解公司的各个业务,准确判断风险的出现概率和影响程度,并提供相应的风险管理措施和建议。

3. 提高团队合作效能团队合作是审计工作的重要环节,我将进一步提高自己在团队中的角色和作用。

我计划加强与团队成员的沟通和协作,共同完成工作任务。

同时,我也会主动分享自己的经验和知识,帮助团队成员提升专业能力。

4. 加强对管理层的沟通与支持作为审计人员,我要与管理层保持良好的沟通和合作关系。

我计划定期与管理层进行沟通,了解他们的需求和期望,及时给予支持和建议。

通过与管理层的密切合作,我将更好地发挥审计的作用,为公司的发展做出贡献。

审计工作半年总结5篇

审计工作半年总结5篇

审计工作半年总结5篇篇1一、引言在这半年里,审计工作在领导的指导下,在同事们的共同努力下,取得了一定的成绩。

本文将对这半年来的审计工作进行总结,分析存在的问题,并提出相应的建议。

二、审计工作回顾1. 审计项目完成情况这半年,我们共完成了XX个审计项目,涉及领域包括财务审计、工程审计、经济责任审计等。

通过审计,我们发现了一些问题,并及时向相关部门进行了通报。

2. 审计方法与技术创新在审计过程中,我们不断探索和创新审计方法和技术。

例如,我们采用了大数据分析、云计算等先进技术手段,提高了审计效率和准确性。

同时,我们还开展了对内部审计人员的培训和学习活动,提高了他们的专业素养和技能水平。

3. 审计结果运用我们及时将审计结果向领导和相关部门进行了汇报,并提出了一系列有针对性的建议。

这些建议得到了领导的重视和认可,为单位的决策提供了重要参考依据。

三、存在的问题1. 审计人员数量不足目前,我们的审计人员数量相对较少,难以满足日益增长的审计需求。

这可能导致某些审计项目无法按时完成,或者无法对所有领域进行全面覆盖。

2. 审计技术需要进一步提升虽然我们已经采用了一些先进的技术手段,但仍然存在一些技术瓶颈需要突破。

例如,如何更好地运用大数据分析、人工智能等技术提高审计效率和准确性,是我们需要进一步探索的问题。

3. 审计结果运用不够充分尽管我们已经将审计结果向领导和相关部门进行了汇报,并提出了一系列有针对性的建议,但仍然存在一些建议未得到充分重视和落实的情况。

这需要我们进一步加强与相关部门的沟通和协调,推动审计结果的充分运用。

四、建议与展望1. 加强人员队伍建设我们建议单位加强审计人员队伍建设,增加审计人员数量,提高审计团队的整体素质和水平。

同时,我们也要加强对内部审计人员的培训和学习活动,不断提高他们的专业素养和技能水平。

2. 提升审计技术水平我们建议单位进一步加大对审计技术创新的投入力度,探索和应用更加先进的技术手段和方法。

审计局上半年度工作总结

审计局上半年度工作总结

审计局上半年度工作总结一、工作概述:上半年度是我局工作的重要阶段,全体审计人员不断努力,按照上级的部署和要求,以高度的责任感和使命感,深入开展审计工作,取得了一定的成绩。

主要工作包括对各类单位的审计审核,发现问题并提出整改意见,提升各单位的财务管理水平等。

二、工作重点及成果:1.加强对政府单位的审计审核。

上半年度,我局对各级政府单位进行了全面的审计审核工作,通过对政府预算执行、财政扶持资金使用情况、行政事业性收费管理等方面的审核,发现并消除了一些财务管理方面存在的问题,提升了政府单位的财务管理水平。

2.深入开展对企事业单位的审计工作。

上半年度,我局对各类企事业单位进行了大规模的审计工作,主要针对其财务状况、生产经营情况、行政管理等方面进行了审核和评估。

通过对企事业单位的审计,发现了一些存在的问题,提出了整改意见,对于企业的经营改善起到了积极的推动作用。

3.加强对项目资金的审计。

上半年度,我局对各类项目资金使用情况进行了全面的审计审核工作,发现并消除了一些违规操作和浪费行为。

并提出了相关整改意见,确保了项目资金的合理使用。

4.加强内部审计工作。

上半年度,我局加强了内部审计工作,通过对内部财务制度和流程的审核,发现了一些存在的问题,并及时提出整改意见,将问题消除在萌芽状态。

三、存在的问题及对策:1.在对政府单位的审计审核中,发现有些单位对财务管理仍存在不规范的情况,需要进一步加强对政府单位的指导和培训,提升其财务管理水平。

2.在对企事业单位的审计中,发现一些企业在财务管理方面存在一些问题,包括资金使用不规范、内部控制不严格等。

应加强对企业的辅导和指导,帮助其提升财务管理水平。

3.在对项目资金的审计中,发现一些项目存在资金浪费和违规操作的问题。

应加强对项目资金的监管和使用情况的跟踪,加大对违规行为的惩处力度。

4.在内部审计中,发现内部财务制度和流程存在不完善的问题。

应及时对内部制度进行修订和优化,确保内部财务管理的规范和高效。

市审计局上半年工作总结_审计局半年总结

市审计局上半年工作总结_审计局半年总结

市审计局上半年工作总结_审计局半年总结2021年上半年,市审计局按照上级要求,扎实开展了各项审计工作,取得了一定成绩。

下面对我们上半年的工作进行总结如下:一、审计工作开展情况在上半年,我们共出动审计人员50人次,完成各类审计任务50项,覆盖面较广,涉及了市级各部门、企事业单位和乡镇街道等单位。

在工作中,我们注重将审计监督与市委市政府的决策部署相结合,积极参与相关工作的协调和推进。

在市经济发展、财政预算执行和重点项目建设等方面发现问题并及时提出整改建议,为市委市政府科学决策提供了参考。

二、审计发现的问题及整改建议在上半年的审计工作中,我们发现了一些突出问题,并提出了相关整改建议。

在某市级部门的财务管理中发现了会计核算不规范、财务报告不真实等问题,我们提出了加强内部管理,规范财务核算的建议。

在某企事业单位的招投标过程中发现了违规操作的情况,我们提出了加强监督检查,规范招投标流程的建议。

我们还发现了一些其他问题,如违规使用公款、滥用权力、不按规定程序办事等情况,并提出了相应的整改建议。

我们将持续跟踪督促整改,确保问题得到解决。

三、审计成果的运用在上半年的工作中,我们注重将审计成果与相关部门的工作相结合,提供决策参考和改进意见。

我们及时将审计报告送达相关单位,并要求其按照建议进行整改。

我们还向市委市政府提交了审计工作年度报告和重点问题整改情况报告,为其制定政策和措施提供了依据。

我们还积极参与相关会议和座谈会,就审计发现的问题和建议进行了详细说明和说明,并得到了各方的肯定和支持。

我们还进一步加强了与其他审计机关的合作,分享经验、开展联合审计等工作,提高了审计工作的效率和质量。

四、工作中存在的问题及改进措施在上半年的审计工作中,我们也发现了一些问题,例如工作进度安排不合理,人员间协作不够顺畅等。

为了改进这些问题,我们将采取以下措施:1.进一步做好工作计划的编制,合理安排审计任务,确保工作进度的合理性和稳定性。

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2016年审计局上半年工作总结和下半年工作计划每一份工作都需要我们及时的用心的对其进行总结,不断地总结才能获得更多的经验教训,这样我们的工作才会越来越好,工作成绩才会越来越多2016年审计局上半年工作总结和下半年工作计划2016上半年,我局在县委、县政府的正确领导下,在上级审计机关的指导帮助下,按照中央、省、市审计工作会议精神,依法履行审计职责,加大审计力度,创新审计方式,提高审计效率,坚持一手抓促进深化改革、推进法治、提高绩效,一手抓重大违法违纪、重大损失浪费等问题的揭露查处,充分发挥审计的“免疫系统”功能和公共财政“卫士”作用。

现将上半年开展审计工作情况报告如下:一、依法履职尽责,审计工作成效突出。

按照xx县审计局2016年审计项目计划,上半年我局共完成审计项目39个,其中:11个部门预算执行项目,16个财政财务收支项目,5个经济责任审计项目,查出违规金额468.03万元,上缴财政资金1万元;完成政府投资审计项目7个,核减造价203.45万元,核减率为13.5%。

审计工作在严肃财经法纪、推进依法行政、维护群众利益、促进廉政建设等方面发挥了积极作用,有力地保障了经济社会健康较快地发展。

(一)加强中央和省市重大决策部署贯彻落实情况审计,促进政令畅通。

围绕促进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险政策落实,派出审计组对各相关单位开展稳增长促改革调结、惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计,积极提出审计建议,促进健全制度,强化管理,推动政策落地生根和不断完善。

上半年分别向市局作了第一季度、第二季度稳增长促改革调结、惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计情况报告。

(二)加强财政管理和预算执行情况审计,促进深化财税体制改革。

分别开展了11个县直部门2014年度部门预算执行、16个财政财务收支项目。

在预算执行审计方面,重点审计了部门预算编制的真实性、财政部门追加支出资金性质及流向、“三公经费”、会议费、公共机构节能减排等费用支出,揭示支出管理上的薄弱环节,规范预算收支管理,维护财经纪律严肃性,促进提高财政管理水平。

(三)加强经济责任审计,注重审计成果运用。

我局认真贯彻落实中央两办《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》,不断深化经济责任审计,重点关注领导干部贯彻落实法律法规和宏观经济政策情况、重大经济决策情况、履行国有资产管理职责及廉洁自律情况等,促进了领导干部守法守纪、守规尽责。

上半年,我局先后对xx工业园区化工产业区、xx工业园区石镇产业区、森林病虫害防治站主要负责同志和上坊乡原党委书记、汪家乡原党委书记进行了经济责任审计,共查出被审计对象任职期间单位违纪违规金额54万元,针对被审计单位财政财务收支及资产管理方面存在的问题和薄弱环节提出了整改意见和建议8条,上报审计结果报告5篇。

(四)加强固定资产投资审计,促进规范运作。

我局以规范建设行为、节约政府投资、提高投资绩效为目标,加强对基础设施等方面重大投资项目的审计监督。

截止6月底,共完成政府投资项目预决算审计7个,共出具工程预决算审计报告7份。

项目总送审资金1501.54万元,审定金额 1698.09万元,共核减造价203.45万元,核减率为13.5%。

通过审计对其中因虚增数量、高套定额、核算错误等问题造成的虚增工程造价部分予以核减,从而节约了基建投入,节省了财政资金。

二、积极参加和配合上级审计机关完成各项审计任务。

上半年,根据市审计局统一安排,我局抽调了1名审计人员参加了上饶市教育局党政主要领导干部离任经济责任审计;抽派了1名审计人员配合市审计组对婺源县县委书记、县长开展了任职期间经济责任审计三、扎实开展党的群众路线教育实践活动。

我局紧紧围绕“为民、务实、清廉”主题,按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”总要求,按阶段扎实推进教育实践活动深入开展,取得了预期效果。

在整改落实环节,我局制定了“两方案一计划”,按照牵头领导、牵头股室层层落实责任,21项整改任务、9项专项整治、15项制度建设计划都已完成,班子成员都及时跟新完善了个人整改清单,切实完成整改落实“最后一公里”。

四、加强自身建设,打造过硬审计团队(一)抓好领导班子建设和队伍建设,努力构建团结、创新、奋进的领导集体。

一是加强学习,领导班子除了学好政治理论学习外,还把加强党性锻炼,提高领导班子的执政水平作为班子建设的重要议程来抓;二是加强思想交流和沟通,搞好团结。

班子成员自觉维护团结,经常主动沟通与交流、相互理解和支持。

三是充分利用每一位领导干部的专长,调动各自工作的积极性,同心同德干事业。

(二)抓好全体职工的学习培训,全面提升整体素质。

一是学习方法灵活多样。

充分利用外出审计、省市学习培训等载体,采用集中学习与自学相结合、自学与培训相结合,业余学习与集中学习相结合的方法,收到了较好的学习效果。

二是学习内容丰富多彩。

学政治理论知识,使干部职工进一步解放思想,坚持与时俱进,不断提高政策理论水平和思想政治素质;学习审计新业务知识,促使大家钻研业务,努力提高审计水平和审计质量,增强开拓创新能力;学法律法规知识,组织干部职工学习法律知识,增强了干部职工的法制观念,提高依法行政、依法审计的水平。

(三)抓好业务建设,提高审计质量和水平。

一是进一步严格审计程序,如:加强审前调查,提出时限要求等,以确保审计的质量。

二是创新管理方法,加强重点环节审计质量控制。

由个案审计逐步走向个案与专项审计调查并存,充分利用AO与OA两大系统,提升审计质量和工作效率。

三是强化审计整改,确保审计成果有效落实。

进一步加强审计回访、审计建议的落实反馈以及审计整改情况的跟踪报告,对审计成果进行深加工、精加工,提升审计成果利用层次;对审计查出的问题及时梳理、深入研究,综合分析、切实整改,堵塞管理漏洞、健全管理体制,不断提高政府行政效能和服务水平。

(四)抓好党风廉政建设,确保廉洁审计。

一是认真抓好党风廉政建设工作的组织领导。

年初,召开机关党风廉政建设工作会议,总结2014年廉政建设工作,研究部署2016年工作。

二是签订责任状,抓好党风廉政建设责任制的落实,层层抓落实。

三是组织全体党员干部认真学习有关党纪条规。

四是实行审计纪律公示制和回访制,从严管理审计队伍,确保廉洁从审。

(五)扎实推进机关效能建设。

一是坚持制度建设,强化制度建设,修订完善上下班签到制度、请销假制度等制度,狠抓机关作风。

二是审计效率建设,根据绩效管理要求,实行“审计项目限时办结制”,从发审计通知到下达审计决定,一环扣一环,均有时间限制,保证了审计任务按时完成。

此外,我局还根据县委、县政府的要求,认真抓好挂乡扶贫、新农村建设和妇联、工会工作,紧密结合党的群众路线教育实践活动,局班子经常到挂钩单位了解情况,走访困难党员和群众,帮助解决实际问题,发挥了较好的促进作用。

五、存在问题不足和下一步工作打算当前,我们的工作也还存在一些不足,与市局的要求和兄弟县区局比较仍有差距,主要问题和不足之处是:一是审计队伍建设不够重视,严重缺乏审计业务人才;二是审计人员知识结构不尽合理,综合素质提高不快;三是信息化建设有待于进一步加强,尤其是计算机审计比较滞后。

下半年,我们将围绕党委、政府工作中心,按照上级审计部门的要求,开展以下工作:1、统筹安排审计资源,提前做好全市统一开展审计项目的各方面准备工作。

2、按照既定的年度审计计划完成各项审计项目。

3、把加强对民生资金的管理和使用作为审计重点,加大对政府投资项目的审计监督,从严查处建设领域的违规行为。

4、在工作中严格遵循审计准则和相关审计规范,不断改进方式方法,努力提高审计工作质量。

5、对审计发现的问题,认真抓好整改,促进审计成果的转化和运用,提升审计工作成效。

6、及时完成xx县委、县政府交办的其它工作任务。

2016年审计局上半年工作总结和下半年工作计划2016年上半年以来,我局在区委、区政府的.正确领导和上级审计机关的指导下,坚持以科学发展观为指导,坚持把服务经济又好又快发展和社会和谐进步作为主要目标,把促进体制、机制完善和管理规范作为重要任务,紧紧围绕各级审计工作会议精神和区委、区政府中心工作,充分发挥审计监督职能作用,深入开展“人才造就工程”,积极推进审计信息化工作,为促进潘集经济快速健康发展发挥了积极的作用。

一、上半年工作情况(一)围绕中心、服务大局,认真开展审计监督工作根据年度审计工作计划安排,按照轻重缓急、均衡分配原则,全部落实到人,并就加强项目科学管理、提高审计质量等方面提出了具体要求。

上半年共开展了30个审计和审计调查项目,完成了23个项目的审计和审计调查,查出管理不规范资金94.31万元,应收缴资金85.13万元,已上缴资金5.07万元,应归还原资金渠道7.77万元,提出审计建议17条,提交审计报告22篇,审计信息被各级采用23篇次。

被市委、市政府授予“市级文明单位标兵”称号,被区委授予“五星级党组织标兵”称号,6月初,鉴于审计局的突出表现,区政府专门下文给予了通报表彰,号召各部门向审计局学习。

1.以促进完善公共财政制度为目标,不断深化同级财政预算执行审计。

围绕构建财政审计大格局,进一步拓展了预算执行审计的广度和深度。

重点关注财政资金分配、管理和使用绩效,注意从体制、机制和管理层面研究财政问题和提出审计建议,注重审计的整体性、效益性和建设性。

今年,我局对同级预算执行和其他财政收支情况审计进行了积极探索,整合审计力量,分成三个审计组,扩大了审计面,突出了审计重点,呈现出了新的亮点,目前现场审计基本结束。

2.以监督权力运行为目标,做“全”、做“优”经济责任审计。

受区委组织部委托,以促进领导干部守法守纪守规尽责为目标,围绕“经济”和“责任”,结合不同类型领导干部履职特点,进一步把握审计重点,将审计内容与领导干部履行经济责任情况的联系更加紧密,逐步实现了由“财务型”向“绩效型”转变,加大了从源头上治理腐朽力度,促进依法履行职责。

呈现出以下三个方面的特点:一是加班加点,全面开展离任经济责任审计工作。

受区委组织部和市局委托,对原区人事局、房管所、政府办等16名领导干部进行了离任经济责任审计工作,基本实现了对2016年以前离任的领导干部的清底审计。

二是前移监督关口,逐步提升任中审计比例。

逐步建立起以任中审计为主、任中审计与离任审计相结合的新机制,实现离任审计与任中审计的有机结合。

截至目前,任中审计的比例由去年的22%上升至29%。

三是实行经济责任审计与其他审计(调查)相结合,共享审计资源和审计成果,提高了经济责任审计的质量和效率。

3.以提高政府投资效益为目标,做“前”、做“大”投资审计。

着眼于优化投资结构和提高效益,针对我区固定资产投资持续快速增长趋势,加大了对重点建设项目跟踪审计、竣工决算审计和投资绩效审计力度,重点检查资金筹集管理使用、建设管理、建设质量和安全管理、执行建设标准等情况。

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