三公经费增减变化及说明
2015年度三公经费增减变化情况说明及增减变化原因

2015年度“三公经费”增减变化情况说明及增减变化原因
2015年丰宁满族自治县水务局“三公”经费公共预算财政拨款决算支出 14.1 万元,比上年减少 1.86 万元,同比下降 13 %。
具体支出情况如下:(一)公务用车购置及运行维护费支出 9.4 万元,同比减少 1.7 万元,同比下降18 %。
①公务用车购置支出 0 万元,同比下降或增长 0 %。
②公务用车运行维护费支出 9.4 万元,同比下降 0 %。
(二)公务接待费支出 4.7 万元,同比下降 4 %。
(三)因公出国(境)费支出 0 万元,同比下降或增长0 %。
我单位“三公经费”变动主要原因是:应国家财政支出要求减少接待费用支出,严格审批标准。
因公出国(境)情况:本年度组织因公出国(境)团 0 人次,参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 人次。
公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车 0 辆,年末公务用车保有量 2 辆。
公务接待情况:本年公务接待 16 批次, 137 人次。
2016年本级三公经费预算增减变化原因说明.doc

2016年县本级“三公”经费预算增减变化原
因说明
2016年,县本级“三公”经费财政拨款预算数为1577万元,具体情况如下:
(一)2016年因公出国(境)费预算没有安排。
(二)公务接待费预算544万元,与2015年度预算相比减少67万元,下降11%。
(三)公务用车购置及运行费预算1033万元,与2015年度预算相比减少119万元,下降10.3%。
其中公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费1033万元,与2015年度预算相比减少119万元,下降10.3%。
(四)增减变化原因,在编制2016年部门“三公”经费预算时,要求县直各部门严格贯彻落实党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《五河县公务接待管理规定》(五办发〔2013〕15号)和县有关公务用车配备使用管理制度,积极推进公车管理制度改革。
坚持“勤俭节约干事业”的原则,牢固树立大局意识和“过紧日子”的思想,严把支出关,大力压缩“三公”经费和一般性支出。
由于公车改革,2016年“三公”经费预算数降幅较大。
2017年部门三公经费预算及增减变化原因说明

2017年部门“三公”经费预算及增减变化原因说明
黄岛区海洋与渔业局2017年财政拨款安排的“三公”经费预算合计52.96万元,比上年减少23.98万元。
其中:
因公出国(境)经费预算0万元,与上年度持平。
公务用车购置及运行费预算44.4万元(其中:基本支出预算32.4万元,项目支出预算12万元),包括:公务用车购置费0万元,公务用车运行费44.4万元,主要用于:租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车运行费比上年度减少23.6万元,主要原因是公车改革及车辆预报废数量增加,导致公车实际使用数量减少。
2016年实际公车使用数量车改前17辆,车改后14辆;2017年公车实际使用数量12辆,其中包括在编车辆9辆,上级配备非在编车辆3辆。
公务接待费预算8.56万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
比上年度减少0.38万元,主要原因是2017年度对外接待人数相对减少。
三公经费预算增减变化原因情况说明.doc

“三公”经费预算增减变化原因情况说明
云浮市统计局本级2018年“三公”经费预算数为4.10万元,与上年4.02万元相比增加0.08万元,同比增长1.99%。
其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费2.10万元(其中:公务用车运行费2.10万元),与去年持平;公务接待费2.00万元,与上年1.92万元相比增加0.08万元,同比增长4.17%。
2018年“三公”经费预算比2017年增加800元,主要原因是2017年有新增人员,人头经费略有增加。
1、公务用车运行费与2017年持平。
由于公务用车改革,现保留公务用车1辆。
2、公务接待费比上年同期增加800元,同比增长4.17%,主要原因是2017年有新增人员,人头经费略有增加。
三公经费增减说明

“三公”经费增减说明
为认真贯彻落实党的十八大精神和中央“八项规定”,对有限的义教经费实行公开、合理、有效的管理和使用,我单位坚持不乱花一分钱,将每一分钱都用在刀刃上原则,我单位人员没有因公出国(境)事由,因而将不产生出国经费支出;学校也没有购置公务车,公车运行费也不会产生;学校教学业务往来,会产生公务招待费,但比较上年不会有太大的变化,因此,本年度,我单位三公经费——公务接待费和去年一样,预算金额为0.8万元。
安阳高新区实验小学
2014-11-09。
三公经费支出情况及增减变动原因

“三公”经费支出情况及增减变动原因
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为709.02万元,其中:因公出国(境)费90.66万元,公务用车购置费208.44万元,公务用车运行费298.56万元,公务接待费111.36万元。
2017年“三公”经费决算比年初预算数减少509.68万元,主要原因是各部门认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,从严控制“三公经费”开支。
较2016年,2017年因公出国(境)费增加9.61万元,主要原因是经济形势严峻,需加大力度进行招商引资;公务用车购置及运行费增加105.52万元,主要原因是进行公车改革;公务接待费减少42.71万元,主要原因是响应上级号召,厉行节约。
部门三公经费预算情况说明模板

部门“三公”经费预算情况说明模板
海口市供销合作社联合社部门财政拨款2015年“三公”经费预算情况如下:
一、因公出国(境)经费
2015年预算安排0万元,同上年情况相同。
二、公务用车购置及运行费
2015年一般公务车编制6辆,实有车辆5辆。
2015年预算安排15万元,与上年预算持平。
三、公务接待费
2015年预算安排6.4万元,较2014年预算下降7.91%。
下降的主要原因包括:根据上年接待情况,预算费用大于实际接待费用,故本年适当调减接待费用。
2015年公务接待费计划主要用于“冬交会”期间客商接待,日常省外客商、供销同行及农业生产资料企业等前来考察调研、交流学习接待支出。
海原县一级预算单位三公经费增减变化情况说明汇总表

海原县一级预算单位“三公”经费增减变化情况说明汇总表1.海原县文化和旅游广播局:2016年度财政部门批复我单位“三公”经费”预算156500元,比2015年决算下降0.2 %。
其中:公务接待费76500 元,比2015年决算数下降5.4%,主要原因是单位严格执行公务接待相关制度,压减了相关支出;公务车辆运行维护费80000元,比2015年决算数增长5.4 %,主要原因是我单位下属部门多,车辆运行费用较大,且在日常工作中加大车辆管理,严格车辆燃油核算,控制车辆修理费用支出;因公出国境经费追加预算0元,主要是严格执行经费先审制度,明确要求确需出国境考察学习的,应由县委、政府统筹安排,提交县委、政府会议研究,征求纪委、组织部和财政局同意后报上级备案。
2.海原县教育局:2016年度财政部门批复我单位“三公”经费预算175200元,比2015年决算下降57.18%。
其中:公务接待费15200元,比2015年决算数下降63.48%,主要原因是单位严格执行公务接待相关制度,压减了相关支出;公务车辆运行维护费160000元,比2015决算数下降54.60%,主要原因是加大车辆管理,严格车辆燃油核算,控制车辆修理费用支出;因公出国境经费追加预算15198元,主要是严格执行经费先审制度,明确要求确需出国境考察学习的,应由县委、政府统筹安排,提交县委、政府会议研究,征求纪委、组织部和财政局同意后报上级备案。
3.海原县党校:2016年度财政部门批复我单位“三公”经费”预算55000元,比2015年决算增长69.27%。
其中:公务接待费15000元,比2015年决算数增长249%,主要原因是单位严格执行公务接待相关制度,压减了相关支出;公务车辆运行维护费40000元,比2015年决算数增长41.85%,主要原因是加大车辆管理,严格车辆燃油核算,控制车辆修理费用支出;因公出国境经费追加预算0 元,主要是严格执行经费先审制度,明确要求确需出国境考察学习的,应由县委、政府统筹安排,提交县委、政府会议研究,征求纪委、组织部和财政局同意后报上级备案。
三公经费增减情况说明(最新版)

三公经费增减情况说明三公经费增减情况说明1三公经费增减变化情况说明 201X年我镇的三公经费缩减了很多,特别是公务接待费和公务用车运行费相比上年度分别下降了38%和21%。
主要原因是近年来单位领导对预算执行情况严格把关,加强支出管理,厉行节约,确保全年预算支出不突破指标,不给财政增压力。
2201X年我镇的三公经费缩减了很多,特别是公务接待费和公务用车运行费相比上年度分别下降了38%和21%。
主要原因是近年来单位领导对预算执行情况严格把关,加强支出管理,厉行节约,确保全年预算支出不突破指标,不给财政增压力。
2黎川县政府办公室三公经费增减变化情况说明黎川县政府办公室201X年三公经费累计支出10.62万元,其中公务接待5.16万元,公务用车运行费5.46万元,比201X年下降54.8%,原因是201X年通过政府采购一台红旗牌小车,购置费12万元。
黎川县政府办公室201X年10月28日3三公经费决算增减变化情况说明1. 201X年我单位三公经费支出5.28万元,比201X年下降3万元。
其中公务接待费支出0.39万元,比201X年下降0.36万元,变化主要原因为控制接待次数、降低接待规模;公务用车运行维护费支出4.89万元,比201X年下降64万元, 变化主要原因是加强车辆管理、控制车辆使用;全年无因公出国(境)费用发生。
201X年我单位三公经费支出4.97万元,比201X年下降0.31万元。
其中公务接待费支出0.37万元,比201X年下降0.02万元,变化主要原因为控制接待次数、降低接待规模;公务用车运行维护费支出4.6万元,比201X年下降0.29万元, 变化主要原因是加强车辆管理、控制车辆使用;全年无因公出国(境)费用发生。
4关于三公经费增减变化情况说明洋县财政局:我单位201X年财政拨款列支三公经费共计2万元,201X年财政拨款列支三公经费计2万元。
因201X年上级调拨疫苗冷链运输车一辆,故三公经费财政拨款列支无增减变化。