2016年三公经费情况说明
2016年三公经费情况说明
2016年“三公”经费情况说明
2016年“三公”经费共计586.2万元,同比减支25万元,同比减少4%。
一、公务用车购置及运行维护费全年共计416万元,同比减支75万元,同比减少15%,减支的主要原因为:省拨林业局专项森林防火用车购置减少。
二、2016年全县接待费共计170万元,同比增支50万元,同比增长41.66%,增长的主要原因为:
本年有2次大型活动在塔河县举行,“超越百岁健杯”森林公路自行车挑战赛共有800余人,举办5天。
“跨越险阻2016地面无人系统挑战赛”共计900余人,举办15天,大大增加了本年度的接待费用。
2016年三公经费情况说明
(二)相关统计数
10
—
—
—
1.因公出国(境)团组数(个)
11
2.因公出国(境)人次数(人)
12
3.公务用车购置数(辆)
13
2
3
-33.33
4.公9
-2.12
5.国内公务接待批次(个)
15
32
92
-65.22
6.国内公务接待人次(人)
16
320
1,065
-69.95
7.国(境)外公务接待批次(个)
473
938
-465
-49.58
1.因公出国(境)费
3
2.公务用车购置及运行维护费
4
471
930
-459
-49.36
(1)公务用车购置费
5
7
342
-334
-97.81
(2)公务用车运行维护费
6
464
588
-125
-21.22
3.公务接待费
7
2
8
-6
-75.08
(1)国内接待费
8
2
8
-6
-75.08
(2)国(境)外接待费
17
8.国(境)外公务接待人次(人)
18
2016年 “三公”经费情况说明
2016年我区严格按照上级要求,做到了“三公”经费只减不增,三公经费各项支出比上年大幅缩减。
三公经费支出表
编制单位:辽宁省丹东市振安区本级
金额单位:万元
项 目
行次
2016年度
2015年度
增减金额
增减比例(%)
栏 次
1
2
3
2016年部门预算及三公经费预算报表说明
第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2016年收支总体情况(一)收入预算说明2016年收入总预算933.9万元,同比增加79.08万元,增长9.25%。
公共财政预算拨款933.9万元,同比增加79.08万元,增长9.25%。
其中:经费拨款703.76万元,同比增加109.24万元,增长18.37%,收入增加的主要原因:一是工资调整,增加工资福利支出105.11万元;二是公用经费综合预算定额标准提高,增加公用经费3.22万元;三是增加对个人及家庭补助支出0.18万元;四是基本支出机动经费增加0.73万元。
项目拨款230.14万元,同比减少30.16万元,下降11.59%。
(二)支出预算说明2016年支出总预算933.9万元,基本支出703.76万元,占支出总预算的75.36%,同比增加109.24万元,增长18.37%;项目支出230.14万元,占支出总预算的24.64%,同比减少30.16万元,下降11.59%。
按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:医疗卫生支出51.12万元,占支出总预算的5.47%,同比下降20.37%。
行政单位离退休费用46.76万元,占支出总预算的5%,同比增加11.01万元。
行政运行558.06万元,占支出总预算的59.76%,同比增加109.05万元,增长24.29%,支出增加的主要原因:一是在职人数比上年减少5人,增加工资福利支出105.11万元;二是公用经费综合预算定额标准提高,增加公用经费3.22万元;三是基本支出机动经费增加0.73万元。
住房保障支出47.73万元,占支出总预算的4.8%,同比持平。
一般行政管理事务230.14万元,占支出总预算的23.12%,同比减少30.16万元,下降11.59%。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况2016年部门财政拨款支出预算933.9万元,其中:基本支出预算703.76万元,项目支出预算230.14万元。
2016年度三公经费支出决算情况说明
2016年度“三公”经费支出决算情况说明
工商局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为120万元,支出决算为127万元,超支预算7万元。
主要原因是:跨区办案公务用车运行维护费增加。
2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少76万元,主要原因:公车改革后车辆减少。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费。
无
(二)公务用车购置及运行费108万元。
其中,公务用车运行维护费108万元,主要用于执法办案所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;无公务用车购置费。
决算数大于年初预算数的主要原因是跨区办案专项补助公务用车运行维护费增加。
决算数比2015 年减少56.6万元,下降主要原因:公车改革后车辆减少。
(三)公务接待费,2015年为38万元,2016年17万元;我们严格执行“八项规定”,减少公务接待开支。
2016年三公经费财政拨款预算安排情况说明【模板】
附件6
2016年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
一、预算单位范围
**市**区科学技术协会部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括 2 个所属单位,即 **市**区科学技术协会、**市**区科技协作中心。
二、关于2016年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明
由于**区科学技术协会单位公用支出在政府中统一核算。
2016年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排625.28元,其中:
(一)因公出国(境)费
2016年财政拨款预算安排0元。
(二)公务接待费
2016年财政拨款预算安排625.28元。
(三)公务用车购置及运行维护费
2016年财政拨款预算安排0元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元。
2016年一般公共预算三公经费决算
2016年一般公共预算“三公”经费决算
执行情况说明
2016年,我市认真贯彻落实“约法三章”,严格执行“八项规定”,不断加强财政支出管理,大力控制和压缩一般性支出,全市一般公共预算“三公”经费支出2,045万元,与上年相比减少93万元,下降4.35%,其中:公务出国(境)费45万元,与上年相比增加39万元,增加原因为全省聚焦追赶超越,统一安排的外出考察、学习、调研次数增多;公务车辆购置费19万元,与上年相比减少5万元;公务车辆运行费1,531万元,与上年相比减少了17万元;公务接待费450万元,与上年相比减少了110万元。
2017年10月。
俱乐部2016年三公经费预算
俱乐部2016年“三公”经费预算
财政拨款情况说明
2016年“三公”经费财政拨款预算0 万元,与2015年预算相比增加(减少)0 万元,主要原因是。
具体情况:
一、2016年因公出国(境)费预算万元,与2015年预算相比增加(减少)万元,主要原因是。
二、2016年公务用车购置及运行维护费预算万元,其中公务用车运行维护费万元,与2015年预算相比增加(减少)万元,主要原因是;公务用车购置费万元,与2015年预算相比增加(减少)万元,主要原因是。
三、2016年公务接待费预算万元,与2015年预算相比增加(减少)万元,主要原因是。
2016年度部门预算和三公经费预算公开及编报说明
2016年度部门预算和“三公”经费预算公开及编报说明编撰说明:根据潭财预发〔2015〕6号《关于编制2016年市本级预算的通知》要求,在新《预算法》的具体要求下,按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡的基本原则,以绩效评价为导向,提高资金使用效益为目标,我局2016年预算编制在积极稳妥的基础上,关注发展、保障重点、注重绩效,现将2016年度部门预算编制说明如下:一、单位机构、编制、科室分布、人员、部门职责及资产情况目前我局共有行政事业编制117个,其中:行政编制25个,其他事业编制92个,根据市编办文件规定,内设办公室、计划财务科、水政水资源科、建设管理科、城镇水务科、人事科技教育科(离退休人员管理科)、监察审计科等7个行政科室,防汛办、河道站、设计院、经济办、质监站、电排站、水资源管理局、水土保持监督站等8个事业站、办、院。
全局共有职工147人,其中:在职职工86人,包括行政人员25人,事业单位人员61人(参照公务员管理24人,事业单位人员24人,自收自支人员13人),离退休职工60人(离休人员5人,退休人员55人)。
单位临聘人员共6人,单位负担遗属5人。
本次预算编制按文件要求,列入预算的人员为行政单位人员25人,参照公务员管理人员24人和执行事业工资标准的24人,共73人;离休人员5人,退休人员55人。
我局公务用车编制8台,目前经市公务消费领导小组核定实有车辆8台。
部门职责:依据湘潭市机构编制委员会潭市编[2010]22号文件湘潭市水务局的主要职能、职责有:1、贯彻执行国家、省有关涉水行政工作的法律、法规、规章和方针政策;负责保障水资源的合理开发利用,研究拟订全市水务工作的发展战略、中长期规划和年度计划,起草有关实施细则等规范性文件并监督实施。
2、组织编制全市江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。
负责提出水务固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见。
三公经费增减变动原因
“三公”经费增减变动原因
1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.76万元,其中公务接待费为0.76万元,与年初预算数相比没有变化。
2015年“三公”经费支出1.43万元,其中公务接待费1.43万元,与2015年相比,2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少0.67万元,降低46.85%,主要原因为2016年度我单位控制接待规模和次数,厉行节
约。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
(1)因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
开支内容包括:无。
(2)公务用车购置及运行费支出0万元。
其中:公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出0万元。
公务用车保有量0台。
主要用于无。
(3)公务接待费支出。
我办三公经费支出全部为公务接待费支出,支出0.7万元。
国内公务接待196人次,26批次。
国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人,。
庆阳市社会福利院2016年收支决算及三公经费预算说明
庆阳市社会福利院2016年收支决算及三公经费预算说明根据市委、市政府、市财政局的要求,现将我院2016年部门收支决算及“三公”经费公开如下:一、单位基本情况庆阳市社会福利院建立于1981年,是正科级全额拨款事业单位,隶属庆阳市民正局,核定事业编制30名,其中:管理人员16名(现设支部书记一名,院长一名,副院长二名),工勤编制9名,退休人员10名,遗属1名,“庆阳市儿童福利院与“庆阳市社会福利院”两块牌子,一套机构。
内设7个职能部室。
二、主要职责主要承担收养城镇“三无”对像,代养有养老需求的老年人,残疾人、弃婴工作三、收、支预算总表:2016年我单位部门预算收入731.11万元;支出731.11万元。
四、“三公经费”支出情况预算2016年无因公出国(境)情况,本年度未购置车辆五、名词解释1.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
附件:市社会福利院2016年预算公开表.xls1、财政收支总表2、部门收入总表;3、部门支出总表;4、部门收支总表;5、一般公共预算支出表;6、一般公共预算基本支出表;7、一般公共预算“三公”经费支出表;8、政府性基金预算支出表2016年部门收支预算总表单位名称:庆阳市社会福利院单位:万元部门收入总表单位名称:市社会福利院单位:万元2016年部门支出预算总表部门收支总表注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算基本支出表注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算“三公”经费表单位名称:市社会福利院单位负责人填报人:注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2016年部门预算和三公经费预算信息
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2016年部门预算和“三公经费”预算信息第一部分贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司概况“贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司”原名“贵州省交通勘察设计院”,成立于1958年,原系贵州省交通厅下属事业单位。
2010年,在贵州省推动勘察设计单位体制改革的政策背景下,根据贵州省人民政府下发的《关于贵州省交通规划勘察设计研究院等六户企业改制方案有关问题的批复》(黔府函[2010]48号)实施了改制,改为民营企业。
截止目前,公司享受财政拨款的人员全部为事业编制下的离退休人员,共计151人,其中离休2人,退休149人。
第二部分 2016年部门预算情况说明一、收支预算总体情况2016年收入预算总额为717.55万元,全部为一般公共预算拨款收入。
二、支出预算安排情况1、支出预算安排总体情况2016年支出预算总额717.55万元,全部为一般公共预算支出。
2、支出预算安排具体情况2016年一般公共预算支出总额717.55万元,全部为基本支出。
三、“三公经费”预算情况2016年公司无三公经费预算第三部分 2016年部门预算表贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2016年部门预算收支预算总表(本表收入按收入性质填列,支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)单位:万元贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2016年一般公共预算支出表(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)单位:万元贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2016年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目)单位:万元贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表单位:万元说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
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2016年三公经费情况说明
宣传部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.41万元,完成预算72%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.45万元,完成预算93%;公务接待费支出决算为2.96万元,完成预算39%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革,减少公务用车;严格控制接待费,厉行节约。
宣传部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.41万元,支出决算数与2015年相比减少10.19万元,下降43.18%,下降原因:公车改革,减少公务用车;严格控制接待费,厉行节约。
其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%,与2015年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.75万元,下降46%;下降原因:公车改革,减少公务用车。
公务接待费决算与2015年相比减少1.44万元,下降33%,宣传部2016年厉行节约,严格控制接待费,公务接待人次下降,接待费减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.45万元,占77.93%;公务接待费支出决算2.96万元,占22.07%。
具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2016年因公出国(境)费0万元。
全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费10.45万元,其中:公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。
截至2016年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车4辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出10.45万元。
主要用于宣传部日常工作及项目工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费2.96万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接
待21批次,420人,共计支出2.96万元。
具体内容包括:(1)各级媒体来我是采访、拍摄专题片接待支出14批次,共计2.6 万元;(2)中心组学习授课专家接待支出3批次,共计0.24万元;(3)接待清远宣传部考察农村综合改革工作支出1批次,共计0.07万元;(4)彭州市网信办赴我部网信办学习互联网文化协会建立等工作支出1批次,共计0.05万元。
4、名词解释
“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。