2017年三公经费预算执行情况说明

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2017年部门预算安排及三公经费预算报表说明五篇

2017年部门预算安排及三公经费预算报表说明五篇

2017年部门预算安排及三公经费预算报表说明五篇第一篇:2017年部门预算安排及三公经费预算报表说明第三部分:2017年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明一、2017年收支总体情况(一)收入预算说明。

2017年收入总预算60.11万元,同比增加10.16万元,增长20.34%。

增长原因为:工资福利政策性增长。

公共财政预算拨款60.11万元,同比增加10.16万元,增长20.34%。

其中:经费拨款60.11万元,同比增加10.16万元,增长20.34%。

增长原因为:工资福利政策性增长。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算60.11万元,基本支出35.71万元,占支出总预算的59.41%,同比增加10.16万元,增长39.77%;项目支出24.4万元,占支出总预算的40.59%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

增长原因为:工资福利政策性增长。

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:(1)一般公共服务支出56.32万元,占支出总预算93.69%,同比增加8.89万元,增长18.74%。

(2)医疗卫生与计划生育支出1.27万元,占支出总预算2.11%,同比增加0.42万元,增长49.41%。

(3)住房保障支出2.51万元,占支出总预算4.18%,同比增加0.84万元,增长50.30%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算35.71万元,占支出总预算59.41%,同比增加10.16万元,增长39.77%。

工资福利支出预算26.57万元,占基本支出预算74.40%,同比增加6.72万元,增长33.85%。

商品和服务支出预算5.78万元,占基本支出预算16.19%,同比增加1.74万元,增长43.07%。

对个人和家庭的补助支出预算3.35万元,占基本支出预算9.38%,同比增加1.68万元,增长100.60%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算24.4万元,占支出总预算40.59%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

三公经费预算支出说明

三公经费预算支出说明

“三公经费”预算支出说明
2017年“三公经费”预算支出共8.6万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):
1.因公出国(境)费支出
2.5万元。

同2016年预算没有增减,原因是厉行节约原则严控三公经费开支。

2.公务用车购置及运行费支出2.6万元,主要包括:公务车1辆,全年运行费支出2.6万元,平均每辆2.6万元。

同2016年预算没有增减,原因是厉行节约原则严控三公经费开支。

3.公务接待费支出3.5万元,主要用于接待上级单位检查和兄弟单位考察交流。

同2016年预算没有增减,原因是厉行节约原则严控三公经费开支。

2017年度财政拨款三公经费

2017年度财政拨款三公经费

2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明茂名市科学技术协会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.15万元,完成预算15万元的54%。

其中:因公出国(境)费支出决算为1.91万元,本年无预算;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.96万元,完成预算9万元的44%;公务接待费支出决算为2.28万元,完成预算6万元的38%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;科普大篷车因使用期限已到,列入黄表车,未能年审,2017年很少使用。

与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.86万元,下降19%。

其中:因公出国(境)费支出决算增加1.2万元,增长169%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.79万元,下降287%;公务接待费支出决算减少0.19万元,下降7%。

因公出国(境)费支出增加的主要原因是本年度广东省科学技术协会只组织省(地)市科协人员到台湾考察一次,我单位派一人次参加,费用比上年去香港考察有所增加。

公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,和科普大篷车很少使用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费1.91万元,占23%;公务用车购置及运行维护费支出3.96万元,占49%;公务接待费支出2.28万元,占28%。

具体情况如下:1.因公出国(境)费支出1.91万元。

全年使用财政拨款安排机关人员出国(境)累计1人次。

开支内容是境外业务培训及考察,主要用于差旅费开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.96万元,全是公务用车运行及维护支出,2017年科协机关公务用车保有量为2辆,主要用于公务出差,科普下乡。

2017年度部门预算及三公经费预算公开的说明

2017年度部门预算及三公经费预算公开的说明

2017年度部门预算及“三公”经费预算公开的说明一、部门概况(一)部门主要职能贵州省公安厅警察训练总队(贵州警官职业学院、贵州省人民警察培训学院),负责全省公安机关新招录民警、在职民警、人民警察学员的公安业务和警务技能教育训练、公安执法实践教育训练、职务及警衔晋升教育训练以及涉及培训的相关工作;指导、督促各地公安机关人民警察训练机构开展培训工作;负责组织公安理论研究及成果推广应用;参与公安科技应用研究,组织现代公安科技手段及警务装备使用等训练;负责公安机关党员领导干部的政治理论、形势政策、廉政勤政及基层党组织建设等党务知识培训,组织民警公安职业道德培训工作;负责组织在训民警参与重大活动的安全保卫工作和重大突发事件的处置工作。

同时,根据需要承担全省法检系统在职法警培训工作。

同时结合国家对高等职业学校培养目标的定位,继续培养且有综合职业能力的高等专科人才。

(二)部门预算单位构成贵州省公安厅警察训练总队(贵州警官职业学院、贵州省人民警察培训学院)为省公安厅下属行政机构(副厅级)。

(三)部门人员构成学院行政编制520人,实有在职人数420人,其中行政人员实有数374人,机关工勤人员实有数46人。

离退休人员实有数251人,其中离休人员实有数13人,退休人员实有数238人。

二、部门预算安排情况说明(一)部门预算收支情况:本年收入预算总额10604.38万元,比上年增加248.22万元,主要是民警执勤津贴增加。

(二)收入预算情况说明:本年公共预算收入7780.38万元,占总收入的73.4%,教育性收费收入2824万元,占总收入的26.6%,预算收入略有增长,主要是工资津贴略有上升,教育性收费比上年略有减少,主要是学院升本后减少招录部分大专学生。

(三)支出预算情况说明1.支出预算总体情况本年基本预算支出10604.38万元,其中:包括基本工资1234.96万元,占总收入的11.65%;津贴补贴2183.54万元,占总收入20.59%;基本养老保险679.05万元,占总收入6.4%;职业年金225.36万元,占总收入2.13%;奖金102.72万元,占总收入0.97%;办公费100万元,占总收入0.94%;印刷费32.79万元,占总收入0.31%;水电费410万元,占总收入3.87%;邮电费12万元,占总收入0.11%;差旅费60.74万元,占总收入0.57%;维修费250万元,占总收入2.36%;租赁费90万元,占总收入0.85%;培训费100万元,占总收入0.94%,福利费100万元,占总收入0.94%;物管费200万元,占总收入1.89%;工会经费64.26万元,占总收入0.61%;公务接待费5万元,占总收入0.05%;专用材料200万元,1.89%;劳务费300万元,占总收入2.83%;公车运行维护费42.81,占总收入0.4%;公车改革440.46万元,占总收入4.15%;成本性支出365万元,占总收入3.44%;其他商品服务支出190万元,占总收入1.79%,离休费152.85万元,占总收入1.44%;退休费1622.77万元,占总收入15.3%;抚恤金100万元,占总收入0.94%;离休公用事业经费9.55万元,占总收入0.09%;助学金96万元,占总收入0.91%;办公设备购置200万元,占总收入1.89%;专用设备购置540万元,占总收入5.09%;住房公积金494.52万元,占总收入4.66%。

三公经费情况说明

三公经费情况说明

三公经费情况说明三公经费情况说明三公经费情况说明按照上级文件精神,我局对本年度的因公出国(境)、费公务用车费、公务接待费进行了自查。

现将具体情况汇报如下:一、加强组织领导为进一步搞好"三公"工作,我局成立了以局长李XX同志为组长、局领导班子成员刘X同志为副组长的"三公"经费专项检查工作领导小组。

我局通过制定和完善了《公务接待管理制度》和《公务用车管理制度》等各项规章制度,并严格按照制度执行,进一步确保了"三公"各项要求落到实处。

二、"三公"经费自查情况1、因公出国(境)经费2017我局因公出国(境)经费年初预算数为0.2017年我局无因公出国(境)事项,没有超预算、无预算安排出国(境)的行为,没有接受或变相接受企事业单位资助、摊派和转嫁费用等行为。

2、公务用车购置和运行维护费用截止2017年11月底,我局公务用车费为XXXXX元。

我局严格执行《公务用车管理制度》,在公务用车的用油、维修、保险等方面严格执行政府采购程序。

经查,我局公务用车现有1辆,不存在超编制、超标准配备公车或豪华装饰公务用车的行为;不存在借用、占用下级单位或其他单位车辆的行为;不存在在专项项目经费中超预算列支公务用车购置及运行经费等行为;不存在违规接受企业事业单位、个人捐赠车辆及公车入私户的行为。

3、公务接待费用截止2017年11月底,我局公务接待费用为XXXXXX元。

我局公务接待工作已实行制度化、公开化。

在公务接待管理工作中,按照上级要求严格执行了公务接待制度和内部审批制度,我局不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐等情况,我局不存在向下属单位转移、摊派支付"三公"经费现象。

我局将以此次专项检查工作为契机,进一步加强"三公"经费的管控工作,并强化制度建设,大力推进建立和完善厉行节约的长效机制,努力提高我局的财务管理水平和资金使用效益。

2017年部门预算安排及三公经费预算报表说明

2017年部门预算安排及三公经费预算报表说明

第三部分:2017年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明一、2017年收支总体情况(一)收入预算说明。

2017年收入总预算60.11万元,同比增加10.16万元,增长20.34%。

增长原因为:工资福利政策性增长。

公共财政预算拨款60.11万元,同比增加10.16万元,增长20.34%。

其中:经费拨款60.11万元,同比增加10.16万元,增长20.34%。

增长原因为:工资福利政策性增长。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算60.11万元,基本支出35.71万元,占支出总预算的59.41%,同比增加10.16万元,增长39.77%;项目支出24.4万元,占支出总预算的40.59%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

增长原因为:工资福利政策性增长。

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:(1)一般公共服务支出56.32万元,占支出总预算93.69%,同比增加8.89万元,增长18.74%。

(2)医疗卫生与计划生育支出 1.27万元,占支出总预算2.11%,同比增加0.42万元,增长49.41%。

(3)住房保障支出2.51万元,占支出总预算4.18%,同比增加0.84万元,增长50.30%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算35.71万元,占支出总预算59.41%,同比增加10.16万元,增长39.77%。

工资福利支出预算26.57万元,占基本支出预算74.40%,同比增加6.72万元,增长33.85%。

商品和服务支出预算5.78万元,占基本支出预算16.19%,同比增加1.74万元,增长43.07%。

对个人和家庭的补助支出预算3.35万元,占基本支出预算9.38%,同比增加1.68万元,增长100.60%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算24.4万元,占支出总预算40.59%,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况2017年度财政拨款支出60.11万元,其中:基本支出35.71万元,项目支出24.4万元。

XX市总工会2017年三公经费预算情况说明【模板】

XX市总工会2017年三公经费预算情况说明【模板】

**市总工会2017年“三公”经费预算情况说明**市总工会2017年“三公”经费财政拨款预算安排_2.96_万元,其中,安排因公出国(境)费_0_万元,公务用车购置及运行费_2.48_万元,公务接待费_0.48_万元。

2017年“三公”经费预算数较2016年“三公”经费预算数增加_2.96万元。

较上年增加的主要原因是:2016年以前市总工会人员经费及行政运行经费在工会经费中支出,“三公”经费也在工会经费中支出。

2017年市财政将工会列入财政供养单位,人员经费及行政运行经费由财政安排预算,同时市财政安排给我单位“三公”经费预算2.96万元,故增加_2.96_万元,具体情况如下:一、因公出国(境)费2016年和2017年未安排出国(境)费预算。

二、公务用车购置及运行费2017年**市总工会安排公务用车购置及运行费_2.48_万元。

其中:购置费_0_万元、运行费_2_万元,较2016年预算增加_2.48_万元。

主要用于:保障机关执行公务活动和各种专项检查,开展基层工作调研所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

较上年增加的主要原因是:2016年以前市总工会公务用车购置及运行经费在工会经费中支出,2017年市财政将市总工会列入财政供养单位,市财政安排市总工会公务用车购置及运行费_2.48_万元,故较2016年增加_2.48_万元。

三、公务接待费2017年**市总工会安排公务接待费预算_0.48_万元,较2016年预算增加_0.48_万元。

主要用于:完成市委、市政府、省总工会的工作任务以及接待上级部门到我市调研、检查、培训、指导工作,各州市有关部门到我市学习交流工作经验,以及各区县人员来市汇报工作及报送材料等所发生的费用。

较上年增加的主要原因是:2016年以前市总工会公务接待费,在工会经费中支出,2017年市财政将工会列入财政供养单位,市财政安排市总工会公务接待费经费预算0.48万元,故增加_0.48_万元。

一般公共预算财政拨款三公经费支出

一般公共预算财政拨款三公经费支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
决算情况说明
1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.52万元,支出决算为5.29万元,完成预算的19.95%,决算数小于预算数的主要原因:严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定,严格控制公务车辆运行费用支出,严格控制公务接待规模和标准。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算5.29万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

具体情况如下:
(1)因公出国(境)费支出0万元。

(2)公务用车购置及运行费支出5.29万元。

其中:
公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.29万元,主要用于公车加油,修理,维护,保养及保险费支出。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.52
万元,下降8.95%。

主要原因是严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定,严格控制公务车辆运行费用支出。

(3)公务接待费支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.05万元,下降100%。

主要原因是严格控制公务接待规模和标准。

X。

2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明茂名市卫生和计划生育局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.23万元,完成预算54万元的54.13%。

其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元,与预算一致;公务用车购置及运行维护费支出决算为24.83万元,完成预算42万元的59.11%;公务接待费支出决算为4.4万元,完成预算12万元的36.67%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年43.84万元减少14.61万元,下降33.33%。

其中:因公出国(境)费支出决算与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少11.58万元,下降31.8%;公务接待费支出决算减少3.03万元,下降40.78 %。

公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严格控制公车使用;公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约,控制接待规模。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出24.83万元,占84.95%;公务接待费支出4.4万元,占15.05%。

具体情况如下:1.因公出国(境)费支出0万元。

全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.83万元,其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行及维护支出24.83万元,2017年局机关公务用车保有量为3辆,主要用于开展专项业务、对基层医疗机构工作指导、对医疗卫生和计生服务考核等。

3.公务接待费支出4.4万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

2017年,局机关共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次,发生国内接待0次,接待人数共 0人。

2017年度县县本级一般公共预算三公经费支出决算情况说明【模板】

2017年度县县本级一般公共预算三公经费支出决算情况说明【模板】

2017年度**县县本级一般公共预算“三公”经费支出决算情
况说明
2017年,县本级纳入部门预算范围单位“三公”经费支出决算数为2850万元,较上年同期压减475万元,下降14.3%,较年初预算节约164万元,下降5.4%。

主要是各部门认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府厉行节约有关要求,规范公务接待活动,加强公务用车管理,严格控制出国(境)审批,减少了相关支出。

其中:
1、因公出国(境)经费决算数0万元,较上年同期压减2万元,较年初预算节约50万元;
2、公务接待经费决算数为1916万元,较上年同期压减260万元,下降11.9%,较年初预算节约64万元;
3、公务车购置及运行维护费决算数934万元,较上年同期压减213万元,下降18.6%,较年初预算节约50万元。

2017年濮阳县三公经费决算情况说明

2017年濮阳县三公经费决算情况说明

2017年濮阳县三公经费决算情况说明2017年濮阳县(包括县级行政单位、事业单位和乡镇政府)“三公”经费支出1381.24万元,同比减少86.51万元,下降5.9%。

下降的主要原因是我县各部门认真贯彻落实中央八项规定、国务院“约法三章”和县委县政府贯彻意见等有关精神和要求,持续完善制度,不断加强管理,严控“三公”经费规模,“三公”经费支出持续下降。

其中,因公出国(境)费支出17.1万元,与上年基本持平,团组数3个,10人次;公务用车购置及运行维护费支出1334.1万元,较上年减少48.2万元,下降3.5%。

其中,购置公务用车13辆,公务用车购置费计197.53万元,保有公务用车299辆,公务用车运行维护费1136.55万元;公务接待费支出81.6万元,较上年减少1.6万元,下降1.9%。

公务接待163批次,1224人次,其中,外事接待0人次。

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