2016年三公经费预算情况说明
2016年三公经费情况说明
2016年三公经费情况说明宣传部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.41万元,完成预算72%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.45万元,完成预算93%;公务接待费支出决算为2.96万元,完成预算39%。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革,减少公务用车;严格控制接待费,厉行节约。
宣传部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.41万元,支出决算数与2015年相比减少10.19万元,下降43.18%,下降原因:公车改革,减少公务用车;严格控制接待费,厉行节约。
其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%,与2015年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.75万元,下降46%;下降原因:公车改革,减少公务用车。
公务接待费决算与2015年相比减少1.44万元,下降33%,宣传部2016年厉行节约,严格控制接待费,公务接待人次下降,接待费减少。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.45万元,占77.93%;公务接待费支出决算2.96万元,占22.07%。
具体情况如下:1.因公出国(境)经费2016年因公出国(境)费0万元。
全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费10.45万元,其中:公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。
截至2016年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车4辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出10.45万元。
主要用于宣传部日常工作及项目工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费2016年公务接待费2.96万元。
2016年部门预算情况说明及三公经费说明
2016年部门预算情况说明及三公经费说明
一、部门基本情况
学院设有六系二部,分别是海洋工程系、信息工程系、经济管理系、艺术与设计系、外语外贸系、人文社科系和思想政治理论课教学部、公共课教学部。
2015年末学生人数7153 人。
2015年末学院在岗教职工488人,其中编内人员354人,退休人员54人,聘用人员80人。
二、收支情况
我院2016预算年财政拨款收入3500.9万元。
工资福利支出3972.9万元,商品和服务支出1560万元,对个人和家庭补助支出1008万元,其它资本性支出760万元,合计支出7300.9万元。
财政批复结转下年。
三、“三公”经费支出情况
2016年我院进一步贯彻落实中共中央“八项规定”,厉行节约,反对铺张浪费,严控“三公”经费支出。
2016年我院“三公”经费预算支出总额为45.6万元,与上年持平。
其中,因公出国费支出0元,公务用车运行维护费31 万元,公务接待费14.6万元。
汕尾职业技术学院
2016-4-12。
2016年三公经费情况说明
2016年“三公”经费情况说明
2016年“三公”经费共计586.2万元,同比减支25万元,同比减少4%。
一、公务用车购置及运行维护费全年共计416万元,同比减支75万元,同比减少15%,减支的主要原因为:省拨林业局专项森林防火用车购置减少。
二、2016年全县接待费共计170万元,同比增支50万元,同比增长41.66%,增长的主要原因为:
本年有2次大型活动在塔河县举行,“超越百岁健杯”森林公路自行车挑战赛共有800余人,举办5天。
“跨越险阻2016地面无人系统挑战赛”共计900余人,举办15天,大大增加了本年度的接待费用。
2016年三公经费情况说明
(二)相关统计数
10
—
—
—
1.因公出国(境)团组数(个)
11
2.因公出国(境)人次数(人)
12
3.公务用车购置数(辆)
13
2
3
-33.33
4.公9
-2.12
5.国内公务接待批次(个)
15
32
92
-65.22
6.国内公务接待人次(人)
16
320
1,065
-69.95
7.国(境)外公务接待批次(个)
473
938
-465
-49.58
1.因公出国(境)费
3
2.公务用车购置及运行维护费
4
471
930
-459
-49.36
(1)公务用车购置费
5
7
342
-334
-97.81
(2)公务用车运行维护费
6
464
588
-125
-21.22
3.公务接待费
7
2
8
-6
-75.08
(1)国内接待费
8
2
8
-6
-75.08
(2)国(境)外接待费
17
8.国(境)外公务接待人次(人)
18
2016年 “三公”经费情况说明
2016年我区严格按照上级要求,做到了“三公”经费只减不增,三公经费各项支出比上年大幅缩减。
三公经费支出表
编制单位:辽宁省丹东市振安区本级
金额单位:万元
项 目
行次
2016年度
2015年度
增减金额
增减比例(%)
栏 次
1
2
3
北京市工商业联合会2016年三公经费
北京市工商业联合会2016年“三公”经费财政拨款预算情况表及说明“三公”经费财政拨款预算情况表单位:万元(保留六位小数)年度“三公”经费财政拨款预算总额因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车加油公务用车维修公务用车保险其他2015 83.382800 19.200000 4.782800 59.400000 31.482000 10.098000 10.098000 7.722000 2016 43.782800 19.200000 4.782800 19.800000 10.494000 3.366000 3.366000 2.574000注:“三公”经费财政拨款预算数,是指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数(含基本经费和项目经费)。
其中公务用车运行维护费包含公务用车燃油、维修、保险及其他共计四项。
一、“三公”经费的单位范围北京市工商业联合会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市工商业联合会1个单位。
二、“三公”经费预算财政拨款情况说明2016年“三公”经费财政拨款预算43.7828万元,比2015年“三公”经费财政拨款预算83.3828万元减少39.6万元。
其中:1、因公出国(境)费用。
2016年预算数19.2万元,与2015年预算数持平。
2016年因公出国(境)费用主要用于:搭建市工商联、市商会非公经济海外发展服务基地;加强与“一带一路”国家商会间的交流;组织民营企业家赴海外和境外参加国际会议和论坛等。
2、公务接待费。
2016年预算数4.7828万元,与2015年预算数持平。
2016年公务接待费主要用于:接待来我会调研和研讨的人员。
3、公务用车购置和运行维护费。
2016年预算数19.8万元,其中公务用车运行维护费2016年预算数19.8万元。
2016年三公经费预算安排说明
2016年“三公”经费预算安排说明
2016年黄岩区妇联“三公”经费预算为3.7万元,比上年预算控制下降45.97%。
其中:公务接待费1.2万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用,比上年预算控制数增长75%,增加的主要原因是需接待一次省级部门调研。
公务用车运行费2.5万元,主要用于保障日常及专项等业务活动中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,比上年预算控制数下降11.21%,减少的主要原因是正常性微量增减。
部门因公出国(境)费、公务用车购置费预算资金由区统留管理,未编列到部门预算中,经批准同意部门因公出国(境)、公务用车购置的,所需费用由区财政按实调整追加部门因公出国(境)费和公务用车购置费。
2016年三公经费财政拨款预算安排情况说明【模板】
附件6
2016年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
一、预算单位范围
**市**区科学技术协会部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括 2 个所属单位,即 **市**区科学技术协会、**市**区科技协作中心。
二、关于2016年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明
由于**区科学技术协会单位公用支出在政府中统一核算。
2016年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排625.28元,其中:
(一)因公出国(境)费
2016年财政拨款预算安排0元。
(二)公务接待费
2016年财政拨款预算安排625.28元。
(三)公务用车购置及运行维护费
2016年财政拨款预算安排0元,其中公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元。
2016年度部门预算和三公经费预算公开及编报说明
2016年度部门预算和“三公”经费预算公开及编报说明编撰说明:根据潭财预发〔2015〕6号《关于编制2016年市本级预算的通知》要求,在新《预算法》的具体要求下,按照统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡的基本原则,以绩效评价为导向,提高资金使用效益为目标,我局2016年预算编制在积极稳妥的基础上,关注发展、保障重点、注重绩效,现将2016年度部门预算编制说明如下:一、单位机构、编制、科室分布、人员、部门职责及资产情况目前我局共有行政事业编制117个,其中:行政编制25个,其他事业编制92个,根据市编办文件规定,内设办公室、计划财务科、水政水资源科、建设管理科、城镇水务科、人事科技教育科(离退休人员管理科)、监察审计科等7个行政科室,防汛办、河道站、设计院、经济办、质监站、电排站、水资源管理局、水土保持监督站等8个事业站、办、院。
全局共有职工147人,其中:在职职工86人,包括行政人员25人,事业单位人员61人(参照公务员管理24人,事业单位人员24人,自收自支人员13人),离退休职工60人(离休人员5人,退休人员55人)。
单位临聘人员共6人,单位负担遗属5人。
本次预算编制按文件要求,列入预算的人员为行政单位人员25人,参照公务员管理人员24人和执行事业工资标准的24人,共73人;离休人员5人,退休人员55人。
我局公务用车编制8台,目前经市公务消费领导小组核定实有车辆8台。
部门职责:依据湘潭市机构编制委员会潭市编[2010]22号文件湘潭市水务局的主要职能、职责有:1、贯彻执行国家、省有关涉水行政工作的法律、法规、规章和方针政策;负责保障水资源的合理开发利用,研究拟订全市水务工作的发展战略、中长期规划和年度计划,起草有关实施细则等规范性文件并监督实施。
2、组织编制全市江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。
负责提出水务固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的意见。
2016年一般公共预算三公经费决算
2016年一般公共预算“三公”经费决算
执行情况说明
2016年,我市认真贯彻落实“约法三章”,严格执行“八项规定”,不断加强财政支出管理,大力控制和压缩一般性支出,全市一般公共预算“三公”经费支出2,045万元,与上年相比减少93万元,下降4.35%,其中:公务出国(境)费45万元,与上年相比增加39万元,增加原因为全省聚焦追赶超越,统一安排的外出考察、学习、调研次数增多;公务车辆购置费19万元,与上年相比减少5万元;公务车辆运行费1,531万元,与上年相比减少了17万元;公务接待费450万元,与上年相比减少了110万元。
2017年10月。
2016年部门三公经费预算表
2016年部门“三公”经费预算表
部门:铜陵市农业委员会
单位:万元
项目
预算数
合计34.9因Fra bibliotek出国(境)费公务接待费 公务用车购置及运行费
17.5
其中:公务用车运行费 公务用车购置费
17.4
二、2016年“三公”经费财政拨款支出情况说明
2016年,“三公”经费财政拨款预算数为34.9万元, 其中公务接待费预算数为17.5万元。与2015年相比减 少了0.85万元。主要是主要用于接待上级、外市单位 业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻 党中央“八项规定”和市委市政府相关要求,严格执 行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《铜陵市公 务接待经费管理办法》。我单位公车运行费为17.5万 元。与2015年相比减少了2.4万元,车辆减少1辆。主 要用于森林公安、农业执法等。
第三部分XX6年部门预算及三公经费预算报表说明
第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2016年收支总体情况(一)收入预算说明2016年收入总预算933.9万元,同比增加79.08万元,增长9.25%。
公共财政预算拨款933.9万元,同比增加79.08万元,增长9.25%。
其中:经费拨款703.76万元,同比增加109.24万元,增长18.37%,收入增加的主要原因:一是工资调整,增加工资福利支出105.11万元;二是公用经费综合预算定额标准提高,增加公用经费3.22万元;三是增加对个人及家庭补助支出0.18万元;四是基本支出机动经费增加0.73万元。
项目拨款230.14万元,同比减少30.16万元,下降11.59%。
(二)支出预算说明2016年支出总预算933.9万元,基本支出703.76万元,占支出总预算的75.36%,同比增加109.24万元,增长18.37%;项目支出230.14万元,占支出总预算的24.64%,同比减少30.16万元,下降11.59%。
按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:医疗卫生支出51.12万元,占支出总预算的5.47%,同比下降20.37%。
行政单位离退休费用46.76万元,占支出总预算的5%,同比增加11.01万元。
行政运行558.06万元,占支出总预算的59.76%,同比增加109.05万元,增长24.29%,支出增加的主要原因:一是在职人数比上年减少5人,增加工资福利支出105.11万元;二是公用经费综合预算定额标准提高,增加公用经费3.22万元;三是基本支出机动经费增加0.73万元。
住房保障支出47.73万元,占支出总预算的4.8%,同比持平。
一般行政管理事务230.14万元,占支出总预算的23.12%,同比减少30.16万元,下降11.59%。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况2016年部门财政拨款支出预算933.9万元,其中:基本支出预算703.76万元,项目支出预算230.14万元。
2016年部门预算及三公经费预算报表说明
第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2016年收支总体情况(一)收入预算说明2016年收入总预算933.9万元,同比增加79.08万元,增长9.25%。
公共财政预算拨款933.9万元,同比增加79.08万元,增长9.25%。
其中:经费拨款703.76万元,同比增加109.24万元,增长18.37%,收入增加的主要原因:一是工资调整,增加工资福利支出105.11万元;二是公用经费综合预算定额标准提高,增加公用经费3.22万元;三是增加对个人及家庭补助支出0.18万元;四是基本支出机动经费增加0.73万元。
项目拨款230.14万元,同比减少30.16万元,下降11.59%。
(二)支出预算说明2016年支出总预算933.9万元,基本支出703.76万元,占支出总预算的75.36%,同比增加109.24万元,增长18.37%;项目支出230.14万元,占支出总预算的24.64%,同比减少30.16万元,下降11.59%。
按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:医疗卫生支出51.12万元,占支出总预算的5.47%,同比下降20.37%。
行政单位离退休费用46.76万元,占支出总预算的5%,同比增加11.01万元。
行政运行558.06万元,占支出总预算的59.76%,同比增加109.05万元,增长24.29%,支出增加的主要原因:一是在职人数比上年减少5人,增加工资福利支出105.11万元;二是公用经费综合预算定额标准提高,增加公用经费3.22万元;三是基本支出机动经费增加0.73万元。
住房保障支出47.73万元,占支出总预算的4.8%,同比持平。
一般行政管理事务230.14万元,占支出总预算的23.12%,同比减少30.16万元,下降11.59%。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况2016年部门财政拨款支出预算933.9万元,其中:基本支出预算703.76万元,项目支出预算230.14万元。
2016年度三公经费支出决算情况说明
2016年度“三公”经费支出决算情况说明
工商局2016年“三公”经费财政拨款支出预算为120万元,支出决算为127万元,超支预算7万元。
主要原因是:跨区办案公务用车运行维护费增加。
2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少76万元,主要原因:公车改革后车辆减少。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费。
无
(二)公务用车购置及运行费108万元。
其中,公务用车运行维护费108万元,主要用于执法办案所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;无公务用车购置费。
决算数大于年初预算数的主要原因是跨区办案专项补助公务用车运行维护费增加。
决算数比2015 年减少56.6万元,下降主要原因:公车改革后车辆减少。
(三)公务接待费,2015年为38万元,2016年17万元;我们严格执行“八项规定”,减少公务接待开支。