模具质量管理流程图.ppt
模具验证流程图
模具验证流程图 The manuscript was revised on the evening of 20211.模具总成检验: 目的:检查各工模零件总装配合是否符号要求,不合格则排除故障。
总装合格则进入试模程序。
.程序:检查工模制作内容的完整性是否符合图纸要求.检查工模零件主要的形状尺寸和位置尺寸.检查工模行位运行情况,斜顶运行情况.检查工模FIT模分型面各处碰穿和插穿.检查工模开合模,顶出和复位运行.检查工模油缸,油缸附件,行程开关运行.检查工模浇口入水和排气槽.检查工模冷却系统是否漏水以及运水压力和流量数据.检查工模铭牌编号和试模及运输所需的安全装置,以及与注塑机配合码模螺孔尺寸.各工模零件总装完整性和正确性,避免零件错装漏装以及装配不当等缺陷.检查成形零件表面的省模光洁度.填写工模总装检查报告(TABLE 1).2. 试模:目的:通过试模找出所有试模过程中所遇到的问题,来评估模具是否满足注塑生产要求,以进一步决定对模具作出相应修改.内容:根据模具设计任务书,选择相应注塑机.试调校空运行,检查模具运行状态,如有必要及时送制作组维修.根据模腔大小,调节合适的射胶压力、速度,以第一模走满约70%左右(不允许第一模爆棚),逐步加压加速.对于多型腔的模,通过SHORT SHOT试验,对比各腔进胶速度的快慢,加大填充进胶较慢的型腔流道,使各型腔保持平衡入水.试调校不同之注塑参数(设置不同的温度、速度、压力、模温之组合)各成型200~300啤,并对成型工艺条件作详细的记录,分类填写试模报告.(TABLE 2)进行尺寸检测收集数据资料,进行塑件统计分析.3. 塑件统计分析:目的:通过数据收集,进行统计分析,从而掌握零件尺寸的波动情况,判断产品优劣.方法:每25啤抽出5PCS连续啤塑的产品,使用相应仪器(CMM,投影仪,千分尺,百分表等)读出要求测量的尺寸,并记录。
根据数据计算它的变化程度和实际大小公差权限是否符合要求,从而判断是否满足品质要求,以评估生产能力高低.4. 纠正行动:通过塑件图表分析,若实际值不符,则该模具不能适应大批量的稳定生产,必须在模具方面修正或调整注塑工艺参数,再重新进入试模程序.5. 工模验收:目的:经过各项程序测试合格后,提供相应的资料,以指导和控制后续的注塑生产.内容:完整的模具设计图输入电脑档案.后备件及附属零件清单(互换core,行位等).试模注塑样办及相应测试报告.工模生产批准书(TABLE 3).6.交易结算:目的:是通过模具制造交付使用后的结算,形成最终模具的结算价。
IATF16949品质管理体系流程图
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-CG-001 采购管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序
TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程
TZQP-SG-003 紧急应变管理程序
TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理
TZQP-GL-011 客户财产控制程序
TZQP-SJ-004工程变更管理程序
TZQP-PG-008 统计技术管理程序
TZQP-GL-001 记录管理程序
TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-PG-001 品质会议管理程序
TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序
TZQP-PG-007 实验室管理程序
TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序。
品质保证体系流程图
过程客户管理层营销中心研发中心生产&物流品质中心PMC&仓库供应商管理中心模具供应商相关程序文件NGOKNGOKNONG(客供模)NG(客供模具) OK NGOKNG OKOKNGOKNG NG产品不能符合客户要求 OKNGNG OKNGOK 出货品质异常处理工程变更监视和测量方针和目标管理控制程序业务计划控制程序持续改善控制程序合同评审程序产品质量先期策划程序FMEA编制作业指导书控制计划作业指导书生产件批准控制程序设施设备控制程序MSA作业指导书统计及数据分析控制程序供应商评估控制程序采购控制程序生产运行控制程序标识和可追溯性控制程序工艺工程管理规范进料检验程序入库检验规范过程监视和测量控制程序产品监视和测量控制程序出货检验流程仓库物料进出存管理办法产品防护控制程序仓库管理控制程序不合格品控制程序纠正措施控制程序工程变更控制程序顾客服务和满意度控制程序内部审核控制程序管理评审控制程序品质保证体系图政策客户要求评审新产品开发量产要求展开政策,监控目标的达成情况,改善政策,目标项目要求收到要求结束报价议价报价确认结束签订采购协议签订采购协议组建项目小组确定项目计划客户提供模具模具设计制作物料开发、生产及交付模具接收模具接收&检查修模确认与客户沟通修模事宜试模修模解决方案方案内部传达试生产试模问题改善产品及过程确认PPAP 批准PPAP 提交PPAP 文件准备生产确认试验项目总结认定量产订单订单评审物料采购供应原材料生产计划收货生产安排进料检验储存、发料领料生产完成生产制程检验末件检验包装入库、储存出货需求出货安排出货计划接受出货出货检查客户投诉收到投诉通知责任部门原因分析、改善对策实施改善对策原因分析,对策实施对策如有需要,准备改善措施报告如有需要,准备改善措施报告效果确认结案接收报告效果确认结案设计变更要求如需工程变更提交工程评审工程变更发生变更通知承认变更变更通知客户变更详审承认变更实施变更实施变更客户满意度调查提供满意度信息收集满意度信息分析内部审核接受审核对不足项目进行改善CSI,内审总结报告外审问题改善报告接收报告供应商审核过程设计开发(模治具制作及验收,设备采购及验收,物料开发及接收,过程开发)项目要求评审管理评审黑色箭头代表流程的流转方代表多部门参与的过程的主管部。
质量部PQC工作流程图
PQC 工作流程图-冲压工作项质量记录/标准参加开班会做生产开班准备接受操作工报检(首件)1.听取班长通报上一班次出现的异常问题;2.对当班生产零件可能会出现的异常作出提示,强调当班需注意的事项;3.接收外部、内部不良信息,转化为内部控制重点项按生产工序准备上批次末件/样件/检具/表单/计量器具等按生产工序准备《检验工艺卡》,可以实现检具测量的工序工作内容(正常)首件检验判定原则:大零件口头报检,小零件送检按《冲压/焊接工艺卡》或《工序检查记录表》的专检要求进行首件检查,可以实现在检具上测量的需按照《检验工艺卡》的要求上检具检查;按照冲压工艺卡核对CY10的零件材料坯料材料牌号/料厚/规格进行确认首件的检验的样本数量按工艺要求:3件/班;检查零件的稳定性与符合性首件封样/三员职责在首件上用蓝色记号笔注明外观检查的要点(检验员技能会让此工作存在问题,要给检验员标准或培训,如何快速提高技能?)在零件上做标记时指导操作工生产的操作要领及模具定位方式,识别零件外观缺陷(口述)首件封样签字(注明合格),交给操作者放入首件台上线上零件的巡检要求操作工人提供生产的工序件,检验员对本工序的几何尺寸全方位的检查可以实现在检具上测量的需按照《检验工艺卡》的要求上检具检查零件的几何尺寸的符合性对工序件外观全方位的检查,对每个部位仔细检查(如毛刺,压痕等)产品质量过程控制三员职责/三检卡记录问题申报三员职责履行:查看操作工的自检方法是否正确,指导操作工识别及自检的检查要点查看操作工三检卡执行情况;是否按要求在实施三检制;按计划对操作工实施三检制执行情况的检查按照《冲压/焊接工艺卡》上专检的内容将专检项测量值记录在《产品质量三检卡》上;同时检查操作工是否按要求记录完整发现工艺文件不符合时通知工艺员确认;如不符合,填写《技术文件问题申报单》,交质检班长处理核对设备参数设定及工装使用是否与工艺一致停止生产,分析原因,清点、标识、隔离、追溯;按《不合格品处理工作流程》处理不合格品处理工人发现工人自己生产出来的,则开具《不合格品处置单》责任人签字;如本序发现上序不良品,需对发现者与生产者开《质量奖惩通知单》(奖/惩)NG生产过程标识卡签字确认每道工序的单个包装单元生产完成后,操作工将《生产过程标识卡》交检验员签字检验员核对《生产过程标识卡》与实物是否一致,包装形态是否满足质量要求,零件质量状态是否合格(外观)末件检验判定按《冲压工艺卡》要求进行末件检查,可以实现在检具上测量的需按照《检验工艺卡》的要求上检具检查;并且与首件进行比对末件的检验的样本数量按工艺要求:3件/班;检查零件的稳定性与符合性确认末件状态,判定现有状态是否需要改善模具工序末件留存将上批次的末件交操作工,换取本批次的末件(工序的最后1件,如存在跨2个班次的工序,则由下一班次留存)将上批次的末件交操作工,换取本批次的末件(工序的最后1件,保存本批次末件,贴样件标签收班工作交接班/交接班记录:在交接班上如实记录当班生产零件的异常及下班次生产过程中需注意的问题,必要时提供缺陷零件;提示下一班质检员留存本批次未生产完的工序的末件检查各自使用的计量器具的精度,简单的保养;归还当班使用的检具,并在下班前归还至检具存放区清点本班次留存的末件,并在下班前归还至末件存放区检查检具部件是否损坏或丢失,提报维修按照下一班次的《制造命令》准备需要的检具,便于下一班次的开班工作在线巡检发现零件不合格,停止生产,通知质检班长及车间班长工作内容(非正常)核对CY10的零件材料坯料材料牌号/料厚/规格(焊接则是对标准件型号,规格,半成品进行核对)要求班组长调整设备气垫压力及模具闭合高度,重新报检(焊接则是在工艺参数范围内调整参数/修整电极)调整后零件状态依旧与工艺或样件有较大差异,通知车间联系模修工/专业工艺员或设备室处理(走车间异常处理)调整的零件清点、标识、隔离与正常生产的零件隔离,按《不合格品处理工作流程》处理,检验员100%确认异常处理部门调整完毕后车间重新报检,PQC 执行首件判定流程NG对不合格零件进行100%清点、标识、隔离、追溯质检班长判定缺陷可接受,放行生产,如不可接受按《不合格品处理工作流程》处理NG在线巡检发现操作工三检制执行不到位纠正操作工三检制执行不到位的行为,同时指导工人如何对零件进行正确的检查及三检卡的填写记录《三检制未执行情况统计表》,要求责任人签字末件发现零件不合格,通知质检班长及车间班长;对不合格零件进行100%清点、标识、隔离、追溯末件检验判定不可接受,需按《不合格品处理工作流程》处理,质检班长联系专业QE ,提报《不合格品评审单》由技质经理组织评审末件确认有缺陷但可以接受,模具需整改,提报《工装模(夹)具维修报验单》通知模修工,一起确认并交接事宜(留样件)如模修工需要留存修模用末件,凭工装组开具的《零件借用表》,开具《不合格品处置单》向车间班长索要本批次最后生产的倒数第2件,标注缺陷部位作为修模样件如质量品质推进中的零件整改,工艺员要求留样用于调试用,直接开具《不合格品处置单》向车间班长索要需要的工序件,交工艺员所有留样调试零件在下个生产周期时如果可以接收时,直接开具《不合格品处置单》,数量为负数,通知车间统计员接收零件零件质量有缺陷,但因为发交原因需要让步接收按《不合格品处理工作流程》通知质检班长联系专业QE ,提报《不合格品评审单》由技质经理组织评审执行评审决议,确认质量,接收让步接收指令,放行生产,按正常的检验流程实施零件质量有缺陷,但因为发交原因需要让步接收按《不合格品处理工作流程》通知质检班长联系专业QE ,提报《不合格品评审单》由技质经理组织评审执行评审决议,确认质量,接收让步接收指令,放行生产,按正常的检验流程实施制造命令交接班记录《产品质量三检卡》《风险零件工序质量检查基准书》风险零件醒目标识制造命令《工序检查记录表》《焊接工艺卡》《冲压工艺卡》《检验工艺卡》《焊接参数卡》《风险零件工序质量检查基准书》《冲压件基础信息一览表》《工序检查记录表》《冲压工艺卡》《焊接参数卡》《风险零件工序质量检查基准书》《工序检查记录表》《焊接工艺卡》《冲压工艺卡》《检验工艺卡》《风险零件工序质量检查基准书》《产品质量三检卡》《三检制执行情况检查计划》《三检制未执行情况统计表》《参数及实验记录表》《技术文件问题申报单》《不合格品处置单》《质量奖惩通知单》《生产过程标识卡》《工序检查记录表》《焊接工艺卡》《冲压工艺卡》《检验工艺卡》《风险零件工序质量检查基准书》《零件借用表》《不合格品处置单》制造命令交接班记录冲压线需核对设备气垫压力值与首件时记录的差异对比,防止变化;固定凸点焊,需检查设备修磨打点数的设置与工艺要求是否一致NGNG发放《产品质量三检卡》到每个工位,如是风险零件需发放《风险零件质量三检卡》使用钢卷尺对材料长宽尺寸及对角线测量,测量结果与材料标签和冲压工艺卡核对使用千分尺对材料厚度测量,测量结果核对材料标签和冲压工艺卡是否一《产品质量三检卡》上专检项内注明,并将测量结果填写在三检卡上。
ISO9001模具管理控制程序(含流程图)
模具管理控制程序(ISO9001-2015)1.0目的确保控制工艺模具对零部件加工和装配的影响因素,确保满足产品技术要求。
2.0范围适用于所有产品模具的管理。
3.0定义与术语无4.0职责a.研发部:负责公司新模具与复制模具的采购,试模样品的验收及确认;b.生产部:负责安排模具的试模,及正确使用、维护保养等工作;5.0作业流程5.1模具需求研发部根据顾客的需求和生产的需求,及业务通知单、样品单、下模制造单,填写《开模打样工作令》经部门经理批准、副总经理核准后实施采购。
5.2模具的验收、转交a.供应商依《开模打样工作令》要求制模完成后,提交生产样品、制作工艺资料、给研发部。
b.研发部根据供应商提供的工艺资料与样品进行检验,并在《样品检验报告》上填写检验结果回传给供应商,检验合格后发放工艺资料、样品检验报告、提供样品给生产部。
c.供应商依据研发部确认合格的《样品检验报告》及工艺资料通知生产部进行试模验收,验收要求如下:1.试模材料规格是否正确,与定位是否相符,送料是否顺畅;2.模具工序内容是否与工艺文件相符;3.模具装夹是否顺畅,废料排屑是否堵料、易清理;4.模具对形状相似的产品是否有做防呆;5.产品摆放是否好拿好放、不粘模、易脱料。
d.试模合格后,模管员在供应商《模具移交单》上签名入库,并把《模具移交单》复印给研发部进行付款作业。
试模不合格的不予移交。
5.3模具管理a.模具入库管理1.模具入库时确认送货单及实物的数量,检查无误时进行入库2.入库的模具由修模组模管员登记于《模具台帐》中,并做好帐、物、卡相符。
b.使用管理1.使用模具时,架模组到模具房登记领用,在使用前检查是否有损坏现象;2.归还模具前,架模组应清理模具,模管员填写使用记录;3.入库的新模具在首次量产过程中发现产品不合格,且经确认是模具造成原因,写维修单形式退回供应商。
4.接收归还的模具时,模具保管员应将模具清洁上油后存放于专用模架,每2个月由模管员确认模具保管状态,并对模具(使用中、长期停用)进行防锈保养。
模具管理流程图
维修前对需要维修的部位 进行拍照
维修完成
维修后对维修好的部位进 行拍照
牵扯到尺寸的修 模必须经过测量
上机前由当班主管对维 修后的模具进行确认,
确认合格后方可上机
生产第一模由生产当班主 管、模修当班主管、QC当 班主管对维修部位前后确
模具验收不合格
由供应链部负责 退回厂商
质量部提供数据
产品开发部负责 召集相关人员检 讨修模方案并全
程跟踪
制造部负责安排 修模后试模
质量部负责测量 并提供数据
技术、质量、制 造最终确认
模具管理规定流程图
模具验收合格
制造部接受模
产品开发部提供数据
模修将模具建 立模具台账
量产
量产结束后由生产质 量共同建立末件
模具易损备品备 件
模修依据技术 图纸填写申请
供应链部按照 申请单负责采
模具易损件清单 模具、易损件图纸
模修负责将易损备品 备件建立安全库存
正常模具保养 模具《保养规
入库保存
模具维修
当班领班负责 填写《模具维
修申请单》
质量部负责检 查新采购的部
件尺寸
将检查合格的 部件入库
生产当班主管、模修当 班主管、QC当班主管针 对需要维修的部分建立
NG
OK
NG
OK
量产
013-模具加工和检验管理程序
《不合格品管理程序》
8、相关记录
8.1《生产制造令》8.2《项目计划/跟踪表》8.3《模具制作进度栏》
8.4《试模通知》8.5《图纸登记》8.6《模具自检报告》
8.7《试模报告》8.8各组加工记录8.9《生产计划/跟踪表》
8.10《合格供应商名单》8.11《安高模具完工检验表》8.12《产品合格确认书》
6.5.2模具QC组接通知后根据本部门的工作情况排期,并与装配组约定时间检验。
6.5.2.1检查模具拆装由装配组负责,模具QC要求检查内容,装配组必须配合,否则拒绝检查。
6.5.2.2模具QC根据要求分二步检查,第一部检查所有散件是否合格;第二步检查模具组装及动作是否合格,并提请项目负责人或工模中心经理、总经理现场抽查。将《模具完工检验表》交工程中心负责人审核。
8.13《安高修/改模通知书》8.14《修/改模资料登记》8.15《模具验收入库单》
6.1.2设计部按设计计划组织相关部门进行加工工艺、3D的评审以及按设计计划出图。
6.1.3装配组按BOM表的要求领取生产物料。
6.2 生产过程
6.2.1根据市场部下达的《生产制造令》和项目部制定的《项目计划/跟踪表》交由工模文员,工模经理根据工程中心所给资料制作《生产计划/跟踪表》,并由工模文员传达装配组负责人、各加工组负责人签名之后,交回工模经理确认,工模负责人要制作《模具制作进度栏》,各部门根据《生产计划/跟踪表》进行加工。
6.4.3项目负责人接到《模具自检报告》时,发出《试模通知》,通知模具验证组试模,试模工程师将试模出来的样品及模具情况记录在《试模报告》内。
6.4.4试模后的样板,经项目负责人确认后交给检测QC对样板进行检测并记录在《安高样版尺寸检测报告》内,并经各有关部门负责人签署确认。
冲压件生产过程质量控制流程图
试冲调整: 以样件为标准,
检验员依据样件 判断。来自不得低于样件。不 合 格
检验员依据样件进 行外观检验,做好 检验标记;用游标
首件检验 卡尺孔径进行测量,
并填写在《检查记 录表》中。
合格
首件放置于生产线 线尾明显位置做好 防护
生产过程
生产线自检,并按检 验员提示进行重点检 查和制件防护,防止 磕碰。
生产结束后入库 模具修理人员
作好检验记录备查 带班长、检验员提出模 具修整意见。
冲压件生产过程质量控制流程图
生产计划
TQMQZT/RNC-QC-01 V1.0
编制
审核
批准
产前准备:
1. 模具装夹
操作员完成操作, 带班长检查,并进
2.工装现场布置 行材料确认。
3.材料准备
重新调整
冲压工艺 作业指导书
检验员根据品 质检验要领书 进行外观检验, 用检具进行尺 寸检验,并填 写《检查记录 表》。
检验员作好巡检,并提示操作者自检重点;按比例抽取成 品件进行全检,及时提出调整要求,再确认。每一箱的抽 检件作好全标识,最后放入器具的最后一个位置中。
巡检、抽检
合格
不合格
末件检验/返修再检 与首件相同
合格
不合格
装箱
操作者配合检验员进行 装箱检查
整箱检验 合格入库
不合格
挑出手修或报废
整箱全部重检,并 确定是否需要延伸 检查,合格品入库
IATF16949质量管理体系流程全图(品质保证流程图)
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-CG-001 采购管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序TZQP-PG-013 纠正与预防措施管理程序TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序
TZQP-SG-003 紧急应变管理程序
TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序
TZQP-GL-011 客户财产控制程序
TZQP-SJ-004工程变更管理程序
TZQP-PG-008 统计技术管理程序
TZQP-GL-005 员工激励与满意度调查管理程TZQP-SJ-001合理化管理程序TZQP-GL-001 记录管理程序TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-014 客户抱怨管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序
TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-GL-006 训练管理程序TZQP-GL-010 经营计划管理程序TZQP-GL-012 内部质量审核管理程序TZQP-GL-007 产品审核管理程序
TZQP-YY-002 服务管理程序TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序TZQP-PG-007 实验室管理程序
TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程序
TZQP-PG-001 品质会议管理程序。
模具项目(跟模)流程图Project_guide
• 匯集材料訂單與圖紙. •技術会议 •產品規格. •組織人力資源. •全程制模過程 •參與夾具生產與組織.
项目接受 Project Received
項目編排 Project Management
技 術要求 Technical
• 項目名稱. • 部件數目. • 產品相關知識. • 對應窗口
正再試作樣板重新送樣. 3. 所有部件確認狀態.
十.量產:Mass Production
1.量產前評估所有流程步驟是否達到要求. 2.量產中定時對模具進行確認.確保生產狀況正常.
4
樣板 sampling
品質確認 QA Approve
• 計劃組織試樣. • 所有部件依照客戶要求進行生產.
合格 Yes
合格 持與客戶的聯絡. 盡快了解客戶對樣板的判定.
追蹤 Follow
不接受 No
客戶確認 Customer Confirm
接受 Approved
四.項目追蹤(相關部門):Project Follow(All Department)
4.相關圖紙的提供與發放(包括產品圖.模具結構圖.打合圖.噴油區域圖.絲印圖.裝配圖). 5.模具制作過程中相關問題及時反饋聯絡客戶.了解客戶最新要求. 五.初步樣板:Pilot Run 1.組織人員試作樣板.由模具部實施樣板的制作. 2.模具試作過程中.對模具的結構.部品成形及周期進行確認.依照客戶要求進行生產. 3.對初步樣板進行全面確認其結構.外觀.尺寸.裝配等是否達到客戶要求. 六.品質確認:QA Approve 1. 將制好的樣板交於品質部.品質部根據客戶提供的圖紙及相關要求進行檢測確認. 經
3
项目指引 Project Guiding
工装模具管理控制程序(IATF16949)
修改记录1.目的对工装模具的设计、制造、验证、使用、修理、维护、报废等进行控制和管理,以确保产品符合规定的要求。
2.适用范围本程序适用于本公司内工装模具的管理。
3.术语模具:用以限定生产对象的形状和尺寸的装置。
本公司模具指用于生产的弯管模具。
工装:指制造过程中所用的各种工具的总称。
本公司工装指包括卷筒芯棒/脱模治具/裁切治具等。
4.职责4.1质量部负责外制工装模具的入库检验并参与内外制工装模具的使用验收。
4.2生产部负责工装模具的汇总、台帐的建立,工装模具的贮存和日常保养维护工作,负责工装模具的使用验收。
4.3项目工程部负责内制工装模具的设计与制作,负责外制工装模具的设计方案评估确认,参与内外制工装模具的使用验收。
5 流程图6 内容6.1 工装、模具任务单下达:6.1.1 APQP小组根据新产品开发要求,在APQP提出新工装、模具需求,填写【工装、模具需求表】。
1.2在用工装、模具精度不能满足要求或损坏不能修复时,由使用部门提出,并给审批后,报技术部安排制作新的工装、模具。
1.3在用工装、模具需改进或需重新设计时,由技术部更改工装、模具设计图纸或重新设计。
1.4生产部工装、模具管理员每月盘点在用工装、模具,发现遗失或达到使用寿命更换周期,报项目工程部安排制作新的工装、模具。
1.5项目工程部在设计新工装、模具或更改工装、模具设计图纸时,收集相关工装、模具制作资料,如产品的相关参数、样件、产品图纸、现有工装、模具的图纸、其它工装、模具设计资料。
6.2工装、模具设计制作计划表制订和设计启动6.2.1项目工程部编制“工装、模具生产任务通知单”后,制订“工装、模具设计及制作进度表”,设计工程师按照“工装、模具设计及制作进度表”执行设计任务。
6.2.3设计工程师接受到“工装、模具生产任务通知单”、“工装、模具设计及制作进度表”及客户产品图纸及产品造型后,即可按计划开始工装、模具设计。
6.2.4 设计策划:项目工程部主管接受任务后,将设计任务分派给设计人员,并确定设计各阶段的时间安排和顺序。
某公司质量控制流程图
文件编制/更改
N (会签)、审核、批准 Y
登录与归档
确定分发范围
文件准备
文件作废与销毁
文件发放与回收
文件使用和保管
Y
是否适用?
N
文件更改申请
技术文件控制流程图
文件编制/修改
N (会签)、审核、批准 Y
文件登录与归档
确定分发范围
文件准备
文件作废与销毁
文件发放与回收
文件使用和保管
Y
是否适用?
N
Y
发布
理解实施
是否适宜?
Y
N
质量目标控制流程图
目标制订/更改审批NFra bibliotekY 发布
目标分解
实施
定期考核
N
适宜否?
Y
沟通管理流程图
确定沟通方式和要求 沟通实施 记录 归档
管理评审流程图
制订年度评审计划
N
审批
Y
发放
制订实施计划
N
审批
Y
发放
评审准备
实施评审
制定管理评审报告
制订/实施/验证改进措施
报告分发/保存
岗位职务说明书管理流程图
制订公司组织机构图
N
审核、批准
Y
规定部门职责、权限
N
审核、批准
制订部门组织机构图
N
Y
审核、批准
制订岗位职务说明书
N
审核、批准
分发、实施和考核
N
是否适宜?
人力资源(培训)管理流程图
测定培训需求
制订年度培训计划
N
审核、批准
Y
制订月度实施计划
培训准备
培训实施、记录
模具生产作业管理程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的:对影响模具生产品质的各个环节进行控制,确保生产作业在规定的方法和程序受控状态下进行。
2.0适用范围:模具的生产和制造管理过程的控制。
3.0定义:无4.0职责:4.1研发课:负责开立《工作执行单》及样品确认。
4.2模具:负责模具之设计制作、组装、维修、二、三级保养及零配件生产,管理,自制零件与委外加工零件验收及数量核对。
4.3品保课:负责模具零件配件及委外加工零件的检验,及试模产品检验。
4.4采购课:负责模具材料购买及零件委外加工。
4.5注塑/冲压:负责模具试模及模具验收。
5.0内容及要求:5.1模具作业流程见附件。
5.2生产计划:5.2.1模具依据研发课下达模具开发工作执行单作《模具开发进度表》并进行模具设计,设计完成后经主管核准后,填写请购单交至采购课进行零配件采购。
5.2.2采购下发零配件采购单给加工组作业。
5.2.3申购、领料过程控制:加工组依据模具设计图面填写《请购单》申购符合HSF要求之材料,经主管核准后,交至采购办理。
5.3模具生产作业过程的控制:5.3.1生产工艺制程的控制:由加工主管负责其生产流程,各工序技术员依据图面进行作业,将加工工序流程填写入制令单,并记录加工数量和工时等,当相关资料需更改时,依据《工程变更作业管理程序》之相关设计变更进行更改。
5.3.2品质控制:各加工工序按制令单生产完成后,交模具品管进行检验及HSF符合性的测试,并把所测量尺寸及HSF测试记录于《模(治)具检验记录表》及登录于《模具零件加工统计表》,判定允收后,方可交由下一道工序生产。
如判定不符合要求则退回生产单位(含分包商),并开立《模(治)具异常不良处理单》,作相关处理。
5.3.3设备品质及符合HSF的控制:设备品质\符合HSF的控制依《设施设备控制程序》和《环境限用物质控制程序》执行,模具在使用、维修或保养设备时,必须确认所加工使用之机器设备为环保专用和使用环保的辅材、材料进行维修保养,以及定期清洗相应设备。
IATF16949品质管理体系流程图
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-CG-001 采购管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序
TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序
TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程TZQP-SG-003 紧急应变管理程序
TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理
TZQP-GL-011 客户财产控制程序
TZQP-SJ-004工程变更管理程序
TZQP-PG-008 统计技术管理程序
TZQP-GL-001 记录管理程序TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-PG-001 品质会议管理程序
TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序
TZQP-PG-007 实验室管理程序
TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序。
模具项目管理流程图
成型科
项目科 成型科 项目科 成型科 项目科 项目科
OK送检
模具、模品 …………………………………………………………
测数报告
………………………………………………… ………
项目需要的《钢数报告》 《FAI报告》
模具品管科 模具品管科
市场、项目 ………………………………………………………… FAI报告交客人
试模通知单
小批量转产记录 模具修改通知书 项目总结报告
项目科
成型科
模具制造科 项目科 项目科 项目科
项目、模具 、成型、塑
NG 转产
OK
产品加工作业指导书 检验作业指导书 QC工程图 CPK
制程关键控制流程图 BOM表
环保资料 成形基准条件表
转产报告
塑品科 塑品科 塑品科 塑品科 塑品科 项目科 采购科 成型科 项目科
《模具计划进度表》
《项目计划表》
按项目计划时间执行
……………………… ………………………
3D/2D结构 《设计评审表》 《项目评审会议记录》
跟进客户确认情况
市场部 项目科 模具制造科 项目科 设计科 设计科 设计科 项目科 项目科
项目、设计 、模具
……………………
OK 召开投产会议
……………………… ………………………
项目、模具 、成型
…………………………………模具移交
…………………………………
项目完成
《项目交接检验标准》 项目总结报告
《模具安装要求表》
项目科 项目科
项目科
制定:
确认:
审核:
……………………… ………………………
BOM表 样品承认书 模具履历表
APQP流程图 ppt课件
转第三阶段
第一阶段总结 APQP文件识别
材料清单 过程流程图 特殊特性矩阵图 PFMEA 试生产CP
APQP第三阶段流程图
SOP/MPI SIP
场地规划
MSA计划
PPK计划
包装规范
设备模具工装 夹治具清单 检测工具设备
清单
体系确认
供应商样件确 认
试模 APQP文件评审
阶段总结 管理者支持
转第四阶段
APQP流程图
顾客需求 新产品开发申请
APQP第一阶段流程图
APQP计划 APQP文件识别
检测工具设备计 划
外部资源及服务 计划
产品保证计划
NG 项目评审
项目预算
APQP文件评审
OK 项目立项
成立项目小组
初始材料清单
初始过程流程图
初始特殊特性
可靠性和质量目 标
设备模具
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2D、3D图纸、热流道资料准备 模具分型及胶位、顶出系统检测
模具冷却系统检查
模具保养及报废流程控制
模具建档编号
模具的保养
模具顶出系统的保养 清理分型面和胶位面
导柱导套保养
模具报废处理流程
模具中心品质控制组织架构图
品质工程师 (2人)
品质部经理
文员 (1人)
IQC组
电极检验
制程检验组
出厂检验组
模具拆检组
仓库退货并追 踪物料回厂
采购发联络单 至供应商
制模及采购审核 质量异常联络单
模具中心质量费用核算流程
每月末28日统计所 有扣费用的清单
品质主管 核算费用
机床费用 材料费用 设计改图费用 烧焊费用 钳工返工费用
财务扣除相应的 质量损失费用
采购发费用联络单 至供应商
供应商管理部 审核成本
模具中心制程检验控制流程
模具出厂检验流程 模具包装作业指导书
END 谢谢!
模具设计开发流程品质控制
模具合 同评审
建立《项目组 沟通联络表》
评审客 户资料
召开项目启动会议 制定项目进度计划
2D装配图设计评审
装配图逐项评审 形成2D装配图评审结果和决议
确定设计节点计划时间安排
定案评审会议
.模具结构评审 .形成评审问题和执行决议记录
.明确技术接口, 清晰责权
设计输入 资料评审
模具设计开发流程品质控制
客户 评审
设计工程师 绘制模胚 图,订购模
胚
设计工程师 订购模具主
料
高级工程师审核, 设计组长批准主料录
入ERP
3D分模
辅料录入ERP 系统
采购流程
下发订 购图给 采购部
下发图 表给制 模科、 质量部
模具制 作流程
3D图及工艺评审会议
模具3D图评审 模具加工工艺评审
模具制作流程品质控制
来料检验流程
1、自检、报检
返工
报废
烧焊
镶拼
2、制程检验
8.1、重新 加工
8.2、补料 申请
8.3烧焊申 请
8.4补料申 请
PQC进行常规的CNC、EDM 加工工序的外观、尺寸检验
3、质量判定、标识
PQC进行深孔钻孔位检验
NG 4、异常反馈、记录
CNC检验中发现尺寸异常可
9、审核
以申请使用三次元进行确认
5、异常审核 OK
模胚、钢料检验 零配件检验
外发加工件检验
仓库物 料分发
模具零件加工 计划进度制定
正式加工 周计划
机台安排 日计划
程式单 审批
模具主料 CNC加工编程
模具主料 三孔加工
模具制作流程品质控制
CNC 机台安排及加工
EDM 机台安排及加工
其他零件机台安 排及加工
模具试模流程
模具装配检验流程
模具分型系统检测 模具顶出系统检测 模具冷却系统检测
本厂拆检异常 发出异常联络单
外发模具发出异常 单据,必要时开出
补料单重订料
外发模具拆检 T1后模具拆检
出厂前拆检 随同客户拆检
拆检执行并记录 拆检报告
模具中心出厂检验控制流程
1、模具出货通知
2、出货检验计划
3、模具装配检验
3、模具装配、自 检
OK 10、审批
4、质量判定
5、异常反馈/异常 改善
OK 7、包装检查 8、检验记录
制程检验流程
CNC加工检验 EDM加工检验 其他零件加工检验
模具装配
模具装配试模验证流程品质控制
模具试模评审
模具试模动作评审 模具试模参数评审 样件外观及尺寸特征评审
产品的量产
模具量产数据整理 模具量产总结 量产产品验收
模具修改模
模具完工检验 (模具出厂检验流程)
模具小量试产 及产品的CPK参数确
水田检验组
制造三部
8 2 5 OQC 2 2 2 4
检
检
验
验
检
员
员
验
员
人
人
人
拆
检
检
检
验
验
员
员
员
人
人
人
人
来料检验控制
模具中心来料检验控制流程
1.报检
2.确定检验 方案
3.IQC检验
NG
3.2.提出不合格品 3.2.发出质量 OK
处理报告并评审
异常联络单
3.3.评审结 果实施
3.2.1.供方回 复改善对策
理的材料必须提供热处理证明; 外发加工检验中发现尺寸异常可以
申请使用三次元进行确认 检验出现异常(如过切,破孔,弹
刀等)需要开出《质量异常联络单》 相关主管评审后处理;
来料检验流程 来料检验作业指导书
模具中心来料检验异常控制流程
检验员发现异常开 出质量异常联络单
品质主管审核 质量异常联络单
退货处理 让步接收 我司返工扣费
6、模具包装
9、综合判定 NG
10、审批 11、不合格处理
可接收
不可接收 12、模具改善
13、模具入 库、统计
OQC按照《模具出厂检验报 告》的内容逐项检验
对模具出厂所需要的各种测试 报告进行跟踪,如运水流量测 试报告,热流道测试报告,材 质证明,产品尺测量报告等;
检验出现异常需要制模立即修 正,如无法修正的需要立即开 出《质量异常联络单》项目工 程师和品质主管评审后处理;
检验出现异常(如过切,破孔, 弹刀等)需要开出《质量异常
10、批准
联络单》相关主管评审后处理;
6、不合格品处理 让步接收
7、与制模科交收
11、订料或烧焊 12、统计
制程检验流程 制程检验作业指导书
模具中心模具拆检流程
项目部发出 模具拆检计划表
拆检组长安排拆检 员进行模具拆检
项目工程师将异常 项记入PDCA
3.3.1. 退货
3.3.2. 返工
3.3.3.特 采并标识
3.4.重检
3.5.返单给 仓库
3.1.返检验
OK
报告
3.1.1.良品 入库
3.6.入不良 品仓
IQC进行常规的外观、尺寸检验 IQC进行性能测试,如硬度检测等 必须是合格供方目录中的供应商才
能有供货资格 原材料需每批提供材质证明,热处