项目资料不全整改情况报告.doc
水利工程项目整改情况报告
水利工程项目整改情况报告贵委《关于县顺河堰水利工程项目的整改意见》收悉,我县高度重视,庚即责成县发改局、县财政局、县水务局、顺河堰水利工程有限责任公司进行专题研究,逐条梳理,落实责任单位和责任人,严格按照整改意见及时整改。
现将整改情况报告如下:一、招投标和合同管理方面整改情况一是针对部分合同签订不规范,部分合同签字盖章不全的问题。
顺河堰公司对合同进行了再次清理,并严格按照《水利水电建设工程验收规程》、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》等章程规定,将不规范和多余资料清理出卷,待签字盖章符合规范后再整理装卷。
二是针对部分合同未用原件归档,环评咨询服务合同用复印件归档的问题。
顺河堰公司已将该合同的原件归档入卷。
三是针对监理单位现场派驻人员到位差,未按照投标文件承诺派驻监理人员的问题。
顺河堰公司及时与项目监理单位取得联系,并于4月28日下发了《关于要求县顺河堰水利工程监理单位人员到岗的紧急通知》,要求其在5月4日前按照“投标文件承诺”派驻8名监理人员到位。
目前监理单位已调配监理人员到岗。
同时,经顺河堰水利工程建设领导小组办公室和顺河堰公司研究同意,已聘请专业的资料员对工程档案资料进行全面清理和归卷,确保工程档案规范完整,达到验收要求。
二、建设管理方面整改情况针对建设管理方面的问题,顺河堰公司及时召集项目监理、施工、设计、检测单位进行研究,要求各责任单位立即进行自检、复检,并按照水利工程相关规程规范进行整改。
监理单位整改情况。
一是监理项目部全面规范相关监理程序和管理工作,并对前期工程监管不到位的地方进行及时整改,加强监管力度,确保不再出现类似问题。
二是监理单位及时派驻1名专业监理人员到岗,并积极协调总公司调配专业监理人员,确保8名监理人员全部到位,涉及人员变更的及时办理相关手续,确保监理工作有序开展。
三是顺河堰公司安排现场代表对监理人员到岗情况及旁站监理到位情况进行全程监督,并将不定时对其监理工作开展情况进行抽查。
检查整改进度情况汇报
检查整改进度情况汇报尊敬的领导:根据公司要求,我们对近期整改工作进行了全面检查,并就整改进度情况进行了汇报。
经过全体员工的共同努力,我们已经取得了一定的成绩,但也存在一些问题和不足,现将具体情况汇报如下:一、整改工作进展情况。
1. 已完成整改项目。
针对上次检查中发现的问题,我们已经完成了部分整改项目,包括生产车间的安全隐患整改、员工培训计划的制定和实施、设备维护保养计划的调整等。
这些项目的完成对公司的整体运营起到了积极的促进作用。
2. 正在进行的整改项目。
同时,我们也在积极推进正在进行的整改项目,比如质量管理体系的优化、生产流程的改进、员工技能培训的持续推进等。
这些项目的推进将为公司未来的发展打下坚实的基础。
二、存在的问题和不足。
1. 整改项目进度不够均衡。
在整改项目的推进过程中,我们发现有些项目的进度相对滞后,而有些项目的进展较快。
这种不均衡的进展情况,可能会影响整体的整改效果,需要我们进一步加强对各项目的督导和跟踪。
2. 部分员工对整改工作重视不够。
在整改工作中,部分员工对整改工作的重要性和紧迫性认识不够,导致他们在整改工作中的积极性不高,甚至存在拖延和推诿的情况。
这需要我们加强对员工的宣传教育,提高他们对整改工作的认识和重视程度。
三、下一步工作计划。
1. 加强整改项目的督导和跟踪。
针对整改项目进度不均衡的问题,我们将加强对各项目的督导和跟踪,及时发现问题并采取有效措施加以解决,确保整改工作的顺利进行。
2. 提高员工整改意识。
为了提高员工对整改工作的重视程度,我们将加强对员工的宣传教育,增强他们的整改意识,让每位员工都能够积极参与到整改工作中来,共同推动整改工作的顺利完成。
3. 完善整改工作机制。
我们还将进一步完善整改工作的机制,建立健全整改工作的长效机制,确保整改工作不仅是一次性的行动,而是能够持续推进,成为公司日常运营的一部分。
四、结语。
整改工作是公司发展的重要保障,也是我们每一位员工的责任和义务。
科研工作自查整改报告
科研工作自查整改报告尊敬的领导:您好!我是黄子雪单位科研项目组的成员,经过对我们科研工作的自查,我们发现了一些问题和不足,并制定了相应的整改措施。
现将自查整改情况报告如下:一、问题概述1.研究目标和定位不明确:在开展科研工作的过程中,我们发现我们的研究目标和定位存在一定的不明确性,导致了研究方向的偏离和研究内容的冗杂。
2.研究方法和手段不合理:我们的科研方法和手段选择不够科学和合理,有些方法过于简单,缺乏创新性,不能满足我们的研究需求。
3.数据采集和处理不规范:我们在科研数据的采集和处理过程中,存在操作不规范的问题,数据质量无法保证,导致后续研究结果的可靠性受到了影响。
4.文献引用和参考资料不全面:我们在研究过程中,对文献引用和参考资料的搜集和分析不够充分,存在一定的片面性和局限性。
二、整改措施针对上述问题,我们制定了以下整改措施:1.研究目标和定位明确化:我们将重新审视项目的研究目标和定位,明确研究的重点和方向,确保科研工作紧密围绕目标进行,避免过度冗杂的内容。
2.研究方法和手段优化:我们将对现有的研究方法进行评估和优化,寻找更加科学和合理的方法,提高研究的可行性和有效性,注重创新性的探索。
3.数据采集和处理规范化:我们将制定科学规范的数据采集与处理流程,并加强人员的培训和管理,确保数据的准确性和可靠性,提高研究结果的科学性和可重复性。
4.文献引用和参考资料充实化:我们将彻底梳理已有的文献和参考资料,确保全面收集和分析相关信息,减少局限性,提高研究结果的可信度和说服力。
三、整改成果经过我们的努力,通过上述整改措施的实施,取得了以下成果:1.研究目标和定位明确化:我们重新明确了研究目标和定位,确保研究围绕目标进行,避免了冗杂和偏离的问题。
2.研究方法和手段优化:我们选择了更加科学和合理的方法进行研究,提高了研究的可行性和有效性,注重创新性的探索。
3.数据采集和处理规范化:我们制定了科学规范的数据采集与处理流程,并加强了人员培训和管理,改善了数据的质量和可靠性,提高了研究结果的科学性和可重复性。
整改报告(建委整改报告范本)
北京市住房和城乡建设委员会:2022年8月10日,贵单位执法人员对位于海淀区上地五街开辟路11 号,福道大厦—链家网新办公区装修项目工程竣工资料及现场进行了检查,检查中发现:问题1、首层外墙保温板与立柱间缝未做处理;责任单位:北京成国邦建设投资发展整改情况:已于2022年8月11日采用了:1、细缝处:打发泡胶处理;2、大缝处:原材保温板条+发泡胶的方法对整个建造物四周重新进行了修补工作。
整改结果:已整改完毕。
签字:日期:复查意见:复查人:日期:问题2、顶层发现一处装饰板脱落,雨罩出水口堵;责任单位:北京成国邦建设投资发展整改情况:已于2022年8月11日安排相关专业施工人员,进行了装饰板补装工作、对雨罩出水口重新进行了疏通、导流处理。
整改结果:已整改完毕。
签字:日期:复查意见:复查人:日期:问题3、玻璃隔断安装及旋转门安装隐检未见;责任单位:北京成国邦建设投资发展整改情况:已做隐检,监理已签认。
整改结果:已整改完毕。
签字:日期:复查意见:复查人:日期:问题4、型材复试未见、防火密封胶复试未见;责任单位:北京成国邦建设投资发展整改情况:已补做。
整改结果:〔试验编号:试验结论:,签字:日期:复查意见:复查人:日期:问题1、消防喷淋头的离顶距离太大,有的离周边物太近,有无按新的平面布局重新设计布置,同设计沟通下,综合考虑,不合适处调整;责任单位:北京成国邦建设投资发展整改情况:已于2022年8月11日安排相关专业施工人员,进行了现场检查,并已重新与设计单位通并布置了喷淋头〔包括位置、距离。
整改结果:已整改完毕。
签字:日期:复查意见:复查人:日期:问题2、个别喷淋头的成品保护仍存在,应恢复;责任单位:北京成国邦建设投资发展整改情况:已于2022年8月11日安排相关专业施工人员进行了现场检查、调整工作。
整改结果:已整改完毕。
签字:日期:复查意见:复查人:日期:问题3、空调管有的弯头,三通处应设防晃支架责任单位:北京成国邦建设投资发展整改情况:已于2022年8月11日安排相关专业施工人员进行了现场检查,并增设了防晃支架。
施工现场资料管理整改报告
施工现场资料管理整改报告一、背景介绍作为施工现场的资料管理人员,我负责监督和管理施工过程中的资料记录和档案管理。
在最近的一次内部审计中,发现了一些资料管理方面的问题。
为了提升项目的管理水平和保证施工过程的合规性,我们进行了整改措施,并撰写了本报告以记录整改的情况及效果。
二、问题概述1. 资料分类不清晰:过去的管理中,我们并未明确规定各类资料应如何分类,导致资料存在混乱的现象,不便于查找和管理。
2. 资料未及时整理:在施工过程中,由于工作繁忙,资料往往无法及时整理和归档,造成了资源的浪费和管理不规范的问题。
3. 审核记录不完整:在内部审计中发现,有部分施工记录的审核流程不完整,存在未按程序操作的情况,影响了项目的合规性和数据的可信度。
三、整改措施针对上述问题,我们制定了以下整改措施:1. 资料分类标准化:建立明确的资料分类规范,并在施工现场设置专门的资料分类区域,确保各类资料有序存放,方便查找和管理。
2. 资料整理及时性:制定工作流程,确保所有施工相关资料能够在一定时间内进行整理和存档,以便后续查阅和审计。
3. 完善审核流程:强化对施工记录的审核管理,确保每一份记录都经过相应的流程和人员审核,增强数据的真实性和合规性。
四、实施情况及效果自整改措施实施以来,我们经过不断努力,已取得了一定的成效:1. 资料分类规范化:通过明确的分类标准和分类区域,成功将各类资料进行分类,使得施工现场的资料管理更加井然有序,提高了效率和准确性。
2. 及时整理工作落实:我们建立了整理工作的检查制度,督促各相关人员按时完成资料的整理和归档工作,确保资料的及时性和完整性。
3. 审核流程完善:通过加强对施工记录的审核环节,确保每一份记录都得到了严格的审核,减少了不规范操作的发生,提高了数据的可信度和合规性。
五、存在的问题及建议尽管已经取得了一定的成效,但在整改过程中,我们也面临了一些问题:1. 人员培训仍需加强:在新的资料管理制度下,需要对相关人员进行培训和指导,提高他们的资料管理能力和意识。
建筑工程整改情况汇报
建筑工程整改情况汇报
近期,我们对建筑工程进行了全面的整改工作,并在此向大家汇报整改情况。
首先,我们对建筑工程现场进行了全面的排查和检测,发现了一些存在的问题和隐患。
针对这些问题,我们立即采取了相应的整改措施,确保了建筑工程的质量和安全。
其次,我们加强了对施工人员的培训和管理,提高了他们的安全意识和施工技能。
同时,我们加强了对施工现场的监督和检查,确保了施工过程的规范和合理。
在整改过程中,我们还对建筑材料的选用和使用进行了严格把关,确保了建筑工程的质量和稳定性。
同时,我们加强了对施工设备的维护和保养,确保了施工过程的顺利进行。
最后,我们对整改情况进行了全面的总结和评估,发现了一些不足之处,并及时进行了改进和完善。
同时,我们也对整改效果进行了检查和验收,确保了整改工作的实效性和可持续性。
通过这次建筑工程的整改工作,我们不仅解决了存在的问题和隐患,还提升了建筑工程的质量和安全水平。
我们将继续加强对建筑工程的监督和管理,确保建筑工程的质量和安全,为社会和人民群众提供更加优质和安全的建筑工程产品。
学校年检整改报告
学校年检整改报告学校年检整改报告XXXxx年年检整改报告尊敬的各位领导:我校于xx年12月5日接受了XXX年检组的检查,经检查,我校存在部分受检项目不达标的问题。
在检查组各位领导的指导下,我校全体教职员工积极配合,立即按照相关年检标准和各位领导的要求进行了整改。
现将整改情况向各位领导报告如下:一、针对课程设置欠规范的问题,我校已严格按照《贵州省基础教育课程改革义务教育课程实施意见》进行整改。
二、针对无采购计划的问题,我校已安排学校总务处制定出各科室的采购计划,并已全部制定完毕。
三、针对消防通道及各室不达标的问题,我校已安排相关负责人正在进行整改,并制定了相关的《消防预案》、《大型活动应急预案》、《传染病预防预案》等预案。
四、针对五化不达标的问题,我校已按照制定的“五化”制度进行整改,并预计在xx年中旬完成。
五、针对各室不达标的问题,我校已向上级申请修建学校行政办公大楼,并计划在xx年年底完成。
六、针对食堂餐桌、从业人员配备不足的问题,我校已从以下两个方面进行了整改:一)、食堂餐厅餐桌不足的问题,学校已安排总务处负责人购买配足。
二)、学校食堂从业人员配备不足的问题:1、学校已招聘食堂从业人员3名(具有相关从业人员身体体检合格证明);2、对现有的从业人员身体再次体检不合格者,给予解聘。
七、针对实验室实验仪器未上标签、实验表册不规范的问题,我校已要求学校教务处进行整改。
八、针对图书室表册填写不规范的问题,我校已要求图书室管理人员进行规范填写。
九、针对资料不齐不全的问题,我校已补全。
十、针对部分材料印证不全的问题,我校已补全。
十一、针对未给学校教职工缴纳“三险一金”的问题,我校从xx年元月份开始给学校教职工缴纳“三险一金”。
十二、针对学生课外作业量稍大的问题,我校将在以后的教学过程中按照国家义务教育阶段减负要求执行。
十三、针对无帮扶的具体记录的问题,我校已补全。
十四、针对未能体现新观念的问题,我校已整改完毕。
最新对资料的收集整理不完善如何整改
第一篇、关于北海伟业公司对完善档案资料的整改总结对资料的收集整理不完善如何整改关于北海伟业公司对完善档案资料的整改总结北海市运输管理处为切实加强道路危险货物运输安全管理,从源头上消除安全隐患,进一步提高安全管理水平,确保我市道路危险货物运输安全形势稳定,根据国务院《关于加强道路交通安全工作意见》(【2012】30号)及近期上级部门有关加强道路运输安全的提示精神,针对运管处对我公司检查期间发现的安全档案资料不完善问题,作出了以下整改一、进一步完善了我公司的安全生产制度,按照规定配备了安全管理人员。
二、重新装载了GPS平台,加大了对车辆的监控力度,有效地监控车辆的行驶轨迹。
三、安排了专业人员对公司的档案资料进行统一管理。
四、健全了安全防范制度、安全管理制度、环境保护制度。
五、规范了车队“安全学习例会”的制度,实行到会登记制度,作出了对迟到早退或者无故缺席司机的处罚规定。
为进一步提高司机的安全行车警觉性,我公司在安全学习例会上,着重提出春运期间普遍存在“客流繁多、车辆密集”的特点,教育司机严格遵守《道路交通安全法》,严禁“酒后驾车、疲劳驾驶、超速驾驶”等违法行为,以饱满的精神投入到即将到来的春运工作中。
北海伟业石油运输服务有限责任公司 2012年11月7日第二篇、整改资料要求对资料的收集整理不完善如何整改第三篇、整改报告对资料的收集整理不完善如何整改武威大新商品混凝土有限责任公司整改报告武威大新商品混凝土有限责任公司2014年11月武威大新商品混凝土有限责任公司整改报告武威市住房和城乡建设局质监站根据贵局9月份组织的监督检查小组对我公司检查过程中发现的问题,我公司已进行整改,整改内容如下,望质监站核查1、原材料无进场登记整改情况责成专人进行材料登记。
对资料的收集整理不完善如何整改2、材料进场登记不完善整改情况责成专人及时对进场材料登记,不能不登,漏登。
3、无原材料现场含水率记录整改情况责成专人对每批进场的骨料进行检测,并记录。
监理单位关于检查中存在问题的整改报告
监理单位关于检查中存在问题的整改报告尊敬的相关部门领导:根据我们监理单位对于项目进行的检查工作,发现了一些问题,并对其进行了整改。
特此向您提交检查中存在问题的整改报告,旨在加强项目管理,确保项目的顺利进行。
一、问题描述及整改情况:1. 施工进度延迟问题:根据检查结果,我们发现项目施工进度与计划进度存在差距。
造成这种情况的原因主要是施工单位的工期安排不合理以及缺乏有效的协调与沟通机制。
鉴于此,我们立即与施工单位进行了沟通,并要求其重新调整工期计划。
经过多次协商与沟通,施工单位答应重新制定合理的施工进度表,并安排专人负责工期的跟踪与监控。
目前,施工单位已完成了新的进度计划,并表示将积极配合并争取在最短时间内赶上计划进度。
2. 质量问题:在项目的检查中,我们发现了一些施工质量问题,如砌筑墙体存在空鼓、材料使用不符合规范要求等。
为了解决这些问题,我们立即要求施工单位进行整改,并指导其合理选择材料、加强施工工艺与细节控制。
同时,我们还组织了专业的质检人员对整改情况进行了跟踪检查,并进行了随机抽查,确保质量问题得到有效解决。
至今为止,已经完成的工程部分经过再次检查,质量达到了预期标准,但仍需要继续监控施工单位的整改工作,以确保整个项目的质量符合要求。
3. 安全隐患存在问题:在检查过程中,我们发现项目现场存在一些安全隐患,如安全警示标识不明显、施工材料摆放不规范等。
为了消除这些隐患,我们立即要求施工单位加强安全管理,合理设置安全警示标识,并进行安全培训。
同时,我们定期组织安全检查,配合施工单位整改落实,确保施工现场的安全和秩序。
目前,施工现场的安全状况有了明显改善,但我们仍要求施工单位严格按照安全规定操作,以防止再次出现安全隐患。
4. 管理不到位问题:在项目的监理过程中,我们发现一些管理不到位的问题,如施工单位的人员管理不规范、文件资料整理不完善等。
为了解决这些问题,我们与施工单位进行了深入沟通,要求其加强人员管理,健全和规范文件资料整理流程。
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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==资料不全,整改措施篇一:整改资料******医药有限公司野胡拐批发部[201X]018号关于GSP认证现场检查不合格项目的整改报告***食品药品监督管理局药品审评认证中心:***GSP认证现场检查组以***为组长,***、**为组员于201X年*月**日对我**进行了GSP认证现场检查,现场检查结果为:严重缺陷项目0项,主要缺陷项目0项,一般缺陷项目21项。
通过这次检查,深刻领会了GSP的精神,进一步提高了认识,针对现场检查中存在的缺陷项目,我**领导非常重视,立即制定了限期整改措施,安排相关岗位人员从快、认真进行了整改,认真落实整改实施情况,现已整改到位。
特将整改情况汇报如下:一、GSP认证现场检查不合格项目情况严重缺陷项目0项,主要缺陷项目0项,一般缺陷项目21项,详述如下:1、01001企业201X年风险评估报告中缺少资金流向、运输安全方面的内容。
2、01101企业对购货单位缺少实地考察,个别考察记录无考察人员签字。
3、01704企业收集的质量信息单一,缺少201X年的药品质量公告。
5、02601培训档案内缺少《药品流通管理办法》的培训内容。
6、03001企业201X年度健康档案中无体检汇总表。
7、03301企业制定的文件缺少版本号。
8、03302企业制定的直调管理制度中个别文字表述不正确。
9、03401企业未根据实际运营情况及时修订相关文件。
10、03501仓库养护员岗位上未放臵相对应的操作规程。
11、04604检查组成员进入常温库未进行登记。
12、04605企业仓库外装卸区遮雨棚小,不能起到有效防雨、雪作用。
13、04702企业常温库西墙窗户上的遮光设施密闭不严,不能有效遮光。
14、05201企业201X年未建立发电机组维护保养记录。
项目部资料检查总结汇报
项目部资料检查总结汇报尊敬的领导:根据项目部资料检查工作的要求,我们对整个项目部的资料进行了仔细的检查,现将检查结果进行总结和汇报如下:一、检查背景本次资料检查是为了了解项目部的资料管理情况,核实项目进展情况,并发现、解决资料管理中存在的问题和隐患,提升项目部的运作效率和工作质量。
二、检查内容1. 项目进展报告:我们对项目进展报告进行了全面的审查,重点关注项目目标达成情况、工作进度和计划执行情况。
通过与实际情况的比对,确保项目进展与预期目标一致。
2. 资料归类整理:我们仔细检查了项目部的资料归档情况,主要包括项目计划、合同文件、会议纪要、报告、备忘录等。
通过审查归档文件的完整性和规范性,确保项目信息的易查易用。
3. 变更管理记录:我们查阅了项目部的变更管理记录,以确保所有变更都获得了正确的批准和记录。
同时,我们还重点关注了变更管理的流程是否合规、是否对项目产生了不良影响。
4. 审计报告和整改计划:我们检查了项目部的审计报告和整改计划,以了解项目存在的问题和整改措施。
同时,我们也关注了整改计划的执行情况和效果。
5. 问题处置记录:我们查看了项目部的问题处置记录,特别关注了问题的处理过程和解决结果。
通过检查问题处置记录,我们可以了解问题处理的及时性和有效性。
三、检查结果经过资料检查,我认为项目部的资料管理工作总体合格,但仍存在一些问题需要重视和解决。
具体情况如下:1. 资料分类不规范:部分资料的分类和归档不规范,导致查找和使用的效率较低。
建议加强对资料管理规范的宣传和培训工作,确保所有工作人员都能正确执行资料归类要求。
2. 变更管理流程不严格:部分变更未按照规定的流程进行审批和记录,存在变更管理的漏洞。
建议建立严格的变更管理制度,确保所有变更都经过审批和记录,并及时评估变更对项目的影响。
3. 问题处置不及时:部分问题的处理过程存在时间延误,对项目进展造成一定的影响。
建议建立健全的问题处理机制,确保问题能够及时被发现、记录和解决。
资料整改情况报告范文
资料整改情况报告范文一、引言资料整改是重要的过程,旨在保证数据的准确性、完整性和可靠性,通过整改措施来纠正和完善资料中的错误和不足之处。
本报告旨在总结和说明我们团队在资料整改方面所做的工作和取得的成果。
通过这份报告,我们希望能够向上级汇报我们的整改情况,并将这些经验和教训用以指导未来的工作。
二、整改目标根据上级要求,我们制定了以下整改目标:1. 修复和更新旧版资料中的错误和过时信息;2. 完善和标准化资料的格式和组织结构;3. 增加对一个新项目的最新信息和数据的收集和整理;4. 保证整改工作的及时性,确保整改结果能够及时反馈给上级领导。
三、整改步骤为了实现上述目标,我们团队按照以下步骤进行了整改工作:1. 评估和分析:首先我们对现有的资料进行了全面的评估和分析,确定了需要进行整改的范围和重点。
我们也对新的项目信息的收集和整理进行了评估,确保我们具备收集所需信息的能力。
2. 制定整改计划:根据评估结果,我们制定了详细的整改计划,包括每个任务的具体责任人员、工作时间和预期成果。
3. 数据更新和修复:我们采用了多种方法,包括与负责的部门和人员进行沟通,确保获取最新的数据和信息,并对旧版资料中的错误和过时信息进行修复和更新。
我们还组织了专门的培训和工作坊,以在团队中普及和贯彻新的数据标准和格式4. 新项目数据整理:我们建立了一个专门的数据收集和整理团队,负责收集和整理新项目的最新信息和数据。
我们与相关部门密切合作,确保我们能够及时获得所需数据,并将其整理成符合标准的资料格式。
5. 定期报告和反馈:我们设立了定期报告的机制,向上级汇报整改工作的进展和成果。
同时,我们也对上级领导的反馈和要求作出及时的调整和改进。
四、整改成果经过团队的共同努力,我们取得了以下成果:1. 资料更新和修复情况:经过对资料的全面修复和更新,我们成功纠正了90%的错误和过时信息,确保了资料的准确性和可靠性。
2. 资料格式和组织结构:我们制定和贯彻了一套新的资料标准和格式要求,以提高资料的规范化和可读性。
项目申报情况排查整改情况报告
项目申报情况排查整改情况报告全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:项目申报情况排查整改情况报告二、项目申报情况排查经过对项目申报情况的深入排查,我公司发现了一些存在的问题和不足之处。
主要包括以下几个方面:1.资料不全:某些项目的申报资料不够完整,缺少必要的附件和证明材料。
2.信息错误:部分项目的申报信息存在错误或不准确,给评审带来了困扰。
3.流程不规范:部分项目的申报流程未能按要求操作,造成了申报延误和流程不畅。
三、整改措施及成效针对项目申报情况排查中发现的问题,我公司迅速制定了整改方案,并采取了一系列的措施进行整改:1.完善资料:针对资料不全的问题,我公司要求相关部门重新整理和归档资料,确保每一份申报资料都完整齐全。
2.核实信息:对于信息错误的项目,我公司要求责任人重新审核核实,确保申报信息的准确性。
3.规范流程:为了保证申报流程的规范性,我公司修订了相关流程文件,并对相关人员进行了培训和指导。
经过一段时间的整改工作,我公司取得了明显的成效:1.项目申报的质量得到提升,资料准确完整,信息无误。
2.申报工作的流程更加规范,提高了工作效率和流程畅通。
3.项目申报工作的整体水平有所提升,得到了领导和评审专家的认可和好评。
四、总结与展望通过此次项目申报情况排查及整改工作,我公司意识到了项目申报工作中存在的问题,并采取了有效的整改措施,取得了明显的成效。
但同时也认识到,项目申报工作是一个持续改进的过程,需要我们不断学习和提高,才能更好地适应市场需求和企业发展的要求。
未来,我们将继续加强对项目申报工作的监督和管理,建立健全的内部审核机制和信息管理系统,提高申报工作的准确性和整体水平,以更好地为企业发展和创新技术提升贡献力量。
我们也将不断完善企业内部的组织架构和流程管理,提高团队协作合作能力,为公司长远发展奠定良好的基础。
未来是充满机遇和挑战的,我们相信,在全体员工的共同努力下,我公司一定能够取得更大的成就,实现更好的发展和壮大。
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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==gsp整改报告培训记录内容不全篇一:XX大药房gsp整改报告XX大药房关于GSP认证现场检查不合格项目的整改报告***药品审评认证中心:201X年1月5日,以XXX为组长,YYY、ZZZ为组员的GSP认证检查组对郑州市金水区XX大药房进行了现场检查,通过这次检查,深刻领会了GSP的精神,进一步提高了认识。
针对现场检查中存在的缺陷项目,药店经理XXX非常重视,安排相关岗位的人员从快、认真进行了整改,现将整改情况汇报如下:一、现场检查缺陷项目GSP认证检查组对郑州市金水区XX大药房现场检查结果为:严重缺陷项目0项,一般缺陷项目5项,一般缺陷项目如下。
1、6012:企业对职工药品质量管理方面的培训不到位,如在现场提问中个别职工不能熟练回答部分药品知识。
2、7502企业药品质量验收时,未按规定检查部分药品说明书。
3、7708:企业个别饮片斗前未写正名正字,如“香橼”写成“香元”。
4、7713:企业非处方药区陈列的部分药品类别标签放置不准确。
5、8112:企业未注意收集由本企业售出药品的不良反应。
二、缺陷项目的整改情况检查结束当天下午,XX经理召集全体员工开会,认真讨论了检查组提出的一般缺陷项,针对问题查找原因,明确相应的整改措施,根据质量责任制度的规定,每一项责任到人,进行了认真整改。
1、6012:企业对职工药品质量管理方面的培训不到位,如在现场提问中个别职工不能熟练回答部分药品知识。
责任人员:质量管理员XXX为主,采购员XXX、验收员XXX和所有营业员参与。
整改措施:(1)、将药品管理法律法规、药品经营质量管理规范、药品分类管理知识、验收储存和养护等专业知识的内容进行汇总,重新学习。
(2)、按照GSP零售验收标准要求,准确理解相关概念及知识。
(3)、相互进行提问,结合经营过程中的实际情况,深刻领会GSP的重要内容,达到提高认识并严格按GSP的要求进行经营和管理。
自检整改报告
自检整改报告尊敬的领导:根据您的要求,我对本单位的工作进行了全面的自检,并完成了相关问题的整改工作。
现将自检结果和整改情况向您报告如下:一、自检情况经过对本单位近期工作进行仔细的分析和检查,发现了以下问题:1. 工作流程不够规范:在工作过程中,存在着一些环节操作不明确、流程不畅的情况,导致工作效率降低、延误事务办理的情况出现。
2. 内部沟通不畅:部门间沟通不及时、信息传递不畅,导致工作信息不对称,协作效果不够良好。
3. 文件整理与维护不到位:部分文件未及时整理和归档,造成信息查找不便、难以保障工作的连贯性和持续性。
4. 岗位职责不清晰:有些岗位职责范围模糊,造成责任界定不明确,导致工作中的责任逃避和责任推卸现象。
5. 工作纪律不够严明:有人员在工作中存在迟到、早退、懒散等现象,对工作负责度不高,严重影响了单位的工作氛围。
二、整改措施为了解决上述问题,本单位制定了以下整改措施:1. 规范工作流程:制定和完善各项工作流程,明确工作内容和责任,确保每一项工作都能按时、高效地完成。
2. 加强内部沟通:建立定期会议制度,加强各部门之间的沟通和协作,确保信息畅通,共同解决工作中的问题。
3. 健全文件管理制度:建立完善的文件整理、归档和检索制度,确保文件的有序存储和易于查找,提高工作效率和信息管理水平。
4. 完善岗位职责:明确各岗位的职责范围和工作要求,制定相关制度和规范,确保责任清晰、权责对等。
5. 加强工作纪律:加强对工作纪律的监督和管理,建立有效的考核机制,对工作表现良好的员工予以奖励,同时对违纪行为进行严肃处理。
三、整改成效经过全体员工的共同努力,上述问题得到了较为有效的解决,整改成效显著:1. 工作流程更加规范:各项工作流程被制定并落实,工作效率提升明显,事务办理速度得到了明显的改善。
2. 内部沟通得到加强:各部门之间的沟通频率和质量明显提高,信息传递更加迅速和准确,协作效果逐步增强。
3. 文件管理得到改善:文件整理和归档工作得到加强,文件存储和检索更加方便,信息的连贯性和持续性得到了有效的保障。
工程资料不齐全的整改方案
工程资料不齐全的整改方案在建造工程中,资料的管理是一个重要的环节,有效的资料管理可以更好地保障工程的质量与安全。
然而,在实际操作中,往往会出现工程资料不齐全的情况,这会给后期的检查和维护带来很多不便和麻烦。
对于这种情况,我们需要及时采取行动,提出整改方案,确保工程资料的完整性和可靠性。
1. 形成标准制度首先,我们需要建立一套完整的工程资料管理制度,为后续的整改工作提供指导性和约束性。
这套制度可以由公司内部或者第三方专业机构编制,内容应包含以下方面:•责任人及其职责•工程资料的收集、整理、交付和保管要求•工程资料的分类(如施工图纸、质量验收记录、材料检测报告等)•工程资料的管理流程、档案管理制度及样本管理制度•工程项目建设档案的编制标准、要求、内容及存储方式等制度的形成需要经过充分的讨论和实践验证,调整完善后再进行正式实施。
2. 查找漏洞、及时补全在制度形成的基础上,我们需要对已有的工程项目资料进行全面梳理和查漏补缺。
具体操作如下:1.深入了解工程项目资料的情况,对已经收集的资料进行整理分类,在系统中建立相对应的文件夹,将资料按照类型进行归档;2.对少收、缺失或出现纰漏的资料进行补充,并修改相应的管理流程;3.对前期工程资料是否完备进行检查,查看工程资料是否到位,工程材料是否齐全,未按要求建立质量控制档案或者利用不正当手段弥补工程项目不合格等行为进行处理。
在这个过程中,需要明确责任人及其相关职责,及时进行跟进和整改。
3. 完善管理流程在梳理出已有的工程项目资料并对其进行补充后,我们需要对现有的资料管理流程进行清晰地规范和完善,使其符合实际运作要求。
1.针对各个环节建立相应的责任制度,落实好操作人员的职责,防止资料的遗漏和不当操作产生的错误;2.完善工程项目资料的整理、分类、管理和稳定的存储体系,保证文件的整体性、完备性和审查可控性;3.制定资料收集的时间节点、资料报送的时间和投入工作的时间等要求明确,为资料整理和归档带来建设性的意义。
迎检资料整改情况汇报
迎检资料整改情况汇报
尊敬的领导和同事们:
大家好!我是XX部门的XX,现在向大家汇报我们部门迎检资料整改情况。
首先,感谢各位领导和同事们在整改过程中给予的支持和帮助。
在此次迎检资
料整改中,我们部门高度重视,全员参与,严格按照要求进行了整改工作。
经过大家的共同努力,现已完成整改任务,并将情况如下汇报:
一、整改内容。
我们部门主要针对上次检查中发现的问题进行了整改,包括但不限于文件不全、资料填写错误、归档不规范等方面。
我们对照检查结果逐一进行了梳理和修改,确保每一份资料的准确性和完整性。
二、整改措施。
针对整改内容,我们采取了一系列的措施,包括成立整改小组、制定整改计划、明确责任人、加强督导检查等。
同时,我们也加强了内部培训,提高了员工的整改意识和能力,确保了整改工作的顺利进行。
三、整改效果。
经过一段时间的努力,我们已经完成了整改任务。
现在,我们的资料填写更加
规范准确,文件归档更加有序完整。
整改后的资料,不仅符合了检查要求,也为日常工作提供了更好的支持和保障。
四、下一步工作。
整改工作虽然已经完成,但我们仍需警惕,不能有丝毫懈怠。
我们将继续加强
对资料的管理和监督,建立健全长效机制,确保资料的长期规范和完整。
最后,再次感谢各位领导和同事们在整改过程中的支持和配合。
我们将以更加饱满的热情和更加严谨的态度,继续努力,为部门的发展和工作的顺利进行贡献自己的力量。
谢谢大家!。
CMA内审中档案资料不全及整改措施
CMA内审中档案资料不全及整改措施审计资料归档工作,是将项目审计或专项审计调查中取得的相关证据,按照审计档案归档的要求归集整理后形成审计档案的过程。
其中,审计资料是否真实、合法、完整,直接影响到审计项目的质量和审计档案的完整。
目前,在审计资料归档过程中确实存在一些问题,应该引起重视并采取必要的对策。
一、审计资料归档中存在的主要问题——审计的基本情况和审计评价缺乏支撑材料。
在归档中发现审计人员往往忽略基本情况的取证,审计评价资料有照抄照搬被审计单位的工作总结等情况。
——审计取证资料不完整。
有的审计证据只有一个审计笔录没有相关证据支撑。
——不严格执行审计实施方案。
审计实施方案是在审前调查的基础上,根据上级机关的工作方案编制而成的,并经过单位领导批准而实施,具有一定的操作性。
但是,在实际执行中往往执行不到位,对没有审计到的内容或审计后没有发现问题的内容,在审计归档的资料中没有相关说明材料。
因此,审计人员在归档中一般采取调整审计实施方案的变通手法。
——审计信息简报、审计报告外的专题材料没有归入审计档案。
项目审计一般情况下,除了审计报告和决定外,还包括一些需要专门反映的问题,主要是以审计信息简报和专题材料的形式上报审计署和行业主管部门,但是有一些审计信息简报和专题材料的内容没有在审计报告中反映,导致这部分的证据材料无法归档,具有一定的风险。
——审计工作底稿编写不真实。
审计工作底稿是审计人员在完成审计取证后,对被审计单位的相关行为以及对审计结论有重要影响的审计事项所作的定性。
由于个人对问题看法的角度不同,最后形成的审计报告的观点和定性往往与审计工作底稿不一致。
因此,有的审计人员把原来的审计工作底稿废除,再将报告上的内容重新粘贴成审计工作底稿,影响了审计的真实性;更有甚者直接以审计报告内容作为审计工作底稿。
二、提高项目审计工作质量的对策1、严格执行《国家审计准则》,不断提高审计项目质量。
新修订公布的《国家审计准则》,是一部规范审计机关执行审计业务行为的部门规章,审计人员要认真学习和领会其精神实质,要严格按照《国家审计准则》的要求,抓好审计业务的分级质量控制,明确审计组长和审计人员的职责,建立健全审计人员的责任追究制度和审计项目档案管理制度。
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第一篇、工程整改落实情况汇报项目资料不全整改情况报告葛洲坝集团电力有限责任公司丘北县35kV部关于文山供电局冷经理莅临检查指导我输变电工程建设若干具体要求整改落实情况汇报文山州35kV及以下城农网基建工程建设项目部2014年10月08日上午,文山供电局基建部及文山供电局相关领导、丘北县主管部门领导对丘北县35kV 八道哨变电站工程情况进行了检查和指导,提出了若干宝贵、具体的指导性意见、建议和要求。
金王寺水库工程建设指挥部一班人高度重视,将省厅、市局领导的意见、建议和要求进行了认真梳理,及时落实了整改。
一、安全与质量并重,全面优化、细化工期布置为进一步全面优化和细化工期布置,项目部召集项目技术部、工程管理、质检部、安全部、物资部、各部门负责人进行了认真的会商和研究。
针对施工现场临时用电、临边安全防护、现场文明施工、项目部管理人员散漫、建全资料管理、工程推进滞缓等实际情况进行分析。
工程实际情况,在重安全、重质量的前提下,逐一优化、细化施工进度计划和工期布置。
为让优化和细化的方案落到实处,项目部增派了管理人员各司其职进行监督管理确保每项工作有人跟踪管理落实到位,按施工时段和作业面进行包干负责,把具体工作和责任都细化落实到了人头。
在落实整改责任集中解决突出问题上下功夫,在建立完善项目管理组织,圆满完成了整改落实阶段各个环节的工作任务,取得了阶段性成效。
现将工作情况总结报告如下二、整改落实阶段活动开展情况在整改落实阶段,我项目部严格按照南方电网相关规范执行及云南电网文山供电局规章制度和要求,采取相信切实可行的措施,认真做好各个环节的相关工作。
(一)抓好工程施工现场安全文明措施及安全文明施工工作。
一、严格按照《现场施工临时用电安全技术规范》要求,采用三相五线制及三级配电箱一机一闸措施。
为加强临边安全防护措施,在挡土墙四周设置双层脚手架作为安全防护栏并挂设安全防护网。
施工现场增设安全警示牌,警戒线,做到不遗漏任何一个危险点,做到每个危险点都做好相应的防护措施,确保工程零事故。
二、加强现场文明工作措施,在施工现场搭设施工临时办公室,安排2人以上人员入住施工现场,确保24小时值班做好施工安保工作。
在施工现场设置施工棚、做到定置化区域管理,材料分类集中堆放,设置水泥临时仓库、钢筋堆放区、砂石料堆放区并设置相应的标识牌。
(二)加强工程施工质量控制严格按照工程施工规范及设计图纸要求施工。
新增一台混凝土搅拌机严格按照砂浆实验配比计量,保证砂浆强度及稳定性。
对施工进场原材料严格按照材料验收流程,验收抽检合格后使用、不合格材料决不让其进入施工场地、并设置好材料验收合格标识牌、做到工程质量从材料源头开始控制。
严格要设计要求施工,控制施工工艺,挡墙砌体分层砌筑灌浆饱满。
混凝土施工混凝土宜优先选用同一可靠厂家的商品混凝土,因为同一可靠厂家的混凝土原材料性能稳定,实验设施完备,而且混凝土供应、运输、浇筑能力都能得到相应的保障。
当现场进行搅拌时,搅拌设备必须满足施工要求,材料来源稳定、可靠,现场存贮水泥的库房要做到防雨、防泥、防潮。
混凝土浇筑时要严格按规范要求进行振捣,振动棒严禁碰击模板,应派专人在模板外侧或底侧适当敲击模板,以排除混凝土内部气泡。
并严格按混凝土养护要求养护到位,保证混凝土强度要求同时保证外观达到南网施工质量验收要求规范要求。
(三)工程进度控制措施;针对目前工期滞后问题,重新编制施工总进度计划、合理安排后续工作安排、加到人力物力财力投入确保工程顺利如期完成交付给建设单位。
三、目前存在问题我项目部通过这次停工整改落实阶段工作虽然取得了很大成效,但仍存在一些问题和不足。
一是工程对施工困难估计不足,站区石方挖方量超出预期、前期在施工场地平整滞后工期过多。
二是对现场整体施工安排不够全面合同,施工作业面未能全面展开。
四、下一步工作安排下一步,我们将按文山供电基建工程建设项目部要求,加强项目管理。
合理优化施工总体安排,全面展开作业面。
目前正在展开挡土墙、主控楼施工。
站区围墙、站内设备基础计划本月18开全面开工。
争取本月底完成60%合同工程量。
目前35kV变电站工程施工人员20人,20号后人员投入将达到40人同时施工。
经过这次上整改,文山供电局基建部及文山供电局相关领导、丘北县主管部门领导对丘北县35kV八道哨变电站工程情况指导使我项目认识到自己的诸多不足之处,工程进度迫在眉睫我部在后续时间里将全力以赴确保工程如期顺利完工。
葛洲坝集团电力有限公司丘北县35kV八道哨输变电工程施工项目部2014年11月15日第二篇、项目整改报告项目资料不全整改情况报告舞阳县2010年实施全国新增千亿斤粮食生产能力规划项目整改报告舞阳县审计局2011年3月16日至6月15日,舞阳县实施全国新增千亿斤粮食生产能力规划项目接受了县审计局派出的审计组对项目进行的专项审计调查,审计调查结束后出具了对2010年项目的专项审计调查报告,报告中首先对项目建设工作给予了充分的肯定,其次也指出了项目实施过程中出现的个别问题,具体内容如下一、个别项目设计有变更。
马村项目区马南村至湾王村的2千米机耕路原设计为泥结碎石路面,实际修为水泥路面,此变更未经上级主管部门批准。
二、配套物资发放不及时。
项目机井所配套的潜水泵有一部分未及时发放到相关人员手中,对农民浇水灌溉田地造成一定影响。
针对上述问题舞阳县实施全国新增千亿斤粮食生产能力规划项目建设办公室进行了认真的总结,并分析了问题的原因,然后总结经验,合理的进行了整改,具体措施如下一、马村乡马南村至湾王村路距长,且涉及耕地面积8000亩,人口6000人,是马南、湾王、尚张、乔庄四个行政村群众生产生活的主要道路,泥结碎石路面在现阶段已不能满足该区域内农业生产的需要,因此应乡、村干群一致要求,将2千米泥结碎石路改修为4米宽水泥路。
项目设计变更问题当时已预先请示市新增粮办,为了不影响工程进度,市新增办同意一边施工,一边报省新增办批准,现正对变更资料进行补充完善。
二、针对配套物资发放问题,项目办公室派出专职人员对项目区所在两乡乡政府设备管理人员进行督促、监管,设备已全部发放到农户手中。
以上是舞阳县实施全国新增千亿斤粮食生产能力规划项目办公室的整改措施,还望多提宝贵意见。
舞阳县实施全国新增千亿斤粮食生产能力规划项目建设办公室二〇一一年十二月一日第三篇、整改反馈汇报材料项目资料不全整改情况报告将乐县万全乡至纵七线(南口村)公路工程B标段工程质量安全监督检查整改反馈汇报材料(31)河南永吉路桥发展有限公司2014年7月24日附件3质量安全督查整改反馈文件格式关于上报质量安全督查整改情况的反馈报告将乐县交通运输局根据你单位7 月24 日组织的质量安全监督检查意见及下发的《安全检查记录》,我单位立即组织落实整改,并按要求举一反三,对现场质量安全进行了全面排查。
截止7 月30 日,经我单位核实、确认,总体整改情况如下特此报告。
施工单位河南永吉路桥发展有限公司日期20130质量问题整改情况汇总表建设项目将乐县万全乡至纵七线(南口村)公路工程建设单位将乐县交通基础设施建设有限公司合同段B安全内业问题整改情况汇总表建设项目将乐县万全乡至纵七线(南口村)公路工程建设单位将乐县交通基础设施建设有限公司合同段B合同段建设单位负责人监理单位负责人施工单位负责人附件3-3普通公路工程质量安全问题整改复查情况确认(施工单位)第四篇、关于工程检查整改情况反馈的报告项目资料不全整改情况报告关于工程检查整改情况反馈的报告江苏地华管理部2005年3月23、24日由江苏地华管理部对安徽地华秀水华庭项目管理进行了全面检查,在检查中发现部分需整改问题。
检查结束后,秀水华庭项目部立即组织了监理、施工单位专题会议,会议对工程管理的体系环节进行了系统检讨,会议认为虽然两个标段施工单位刚进场施工,但不得以此作为非规范管理的藉口,会议要求以此次检查为契机,全面规范工程施工质量、进度、安全文明及技术资料管理,要求施工方在一周内全面整改完毕,现将整改情况反馈报告如下一、工程质量1、部分拉结筋注胶不密实松动,已重新清理,注胶植筋。
2、底层架空杆注浆已处理,预制板端板缝φ6钢筋成型验收后,C25细石砼浇筑。
3、砼试块必须严格按规范要求留置,监理见证取样二、安全文明1、脚手架加固已整改,安全网增补完成。
2、用电安全管理已按要求整改,部分不用临电拆除。
3、大门头形象已加作灯箱,围墙粉刷涂料已完成,外展牌因施工队伍管理处相关手续办理中,办结后由其统一发放后安装。
4、特殊工种操作上岗证已上报。
三、技术资料对错漏资料已整改补充,要求资料必须严格与实体进度一致,杜绝虚假及后补资料,加强内业工作,监理必须非定期进行资料核查,对再发生此类问题进行合同处罚。
秀水华庭项目部2005年3月30日第五篇、质监站检查回复整改报告项目资料不全整改情况报告关于省质监局综合督查问题整改情况的报告十房高速公路建设指挥部2012年4月18日,省质监局对我标段进行了质量安全综合督查,指出了我项目在工程施工和管理中存在的问题。
检查结束后,我部针对质监局检查中提出的问题,我项目部进行了认真的分析和总结,并于4月19日召开专项整改工作例会,传达了工程质量安全检查情况,提出整改要求,拟定了逐条整改措施和方法;同时,着力完善质量安全管理办法,强化管理人员责任意识。
现将具体情况汇报如下一、管理措施的完善1、加强质量安全意识和管理责任心经过对本次检查存在的问题的分析总结,我们发现很多问题都与管理人员责任心有很大关系,工作粗枝大叶,敷衍了事的现象很多;对此,我部同时,梳理整个施工现场和内业资料方面具体的岗位负责人及其职责,调整了部分管理人员,定岗定责,明确要求,举一反三,同时要求管理人员提高责任意识,加强技术学习,避免以后再出现类似的问题。
2、重点落实三级自检体系,加大对施工现场的自检频率,自检时发现施工现场存在质量安全问题或隐患的,加大整改力度,告知并指导现场施工人员,由现场质检工程师或安全员督促整改,质量安全负责人监督。
同时严格奖惩,对违反规定,玩忽职守,严格追究。
项目资料不全整改情况报告3、进一步提高全体管理人员的基本素质和业务能力,提高管理的工作水平,我标将加大培训学习的力度,主要培训内容有质检程序执行方法、资料的收集的规范与整理、技术规范及检测标准、试验检测操作及数据归集等。
4、积极总结质量安全管理技术,以质量通病的防控与治理和安全隐患的排查与安全专项方案的完善为重要切入点,根据工程施工进展情况,制定防治措施,提前要求施工现场积极做好事前控制,严格贯彻要求,控制好每道工序,确保工程分项的质量控制;同时,排查施工现场安全隐患,完善桥梁上部施工专项方案。
二、质量管理内业存在的问题整改1、自检体系内缺少一名质检工程师的问题整改情况已重新上报增加一名具有专业资质的质检工程师。