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公司对账函

公司对账函

对账函
(据实填写对方公司全称):
首先,非常感谢贵司一直以来对我公司的信任与支持,贵司一直是我司的重要合作伙伴,希望双方能够继续保持合作关系,互利共赢。

现双方尚有未结款项未结算,我司将定期核对往来账目,望贵司积极配合。

现将贵司截至某年某月某日(据实填写结算日期)应付款项提供如下。

请贵司核对,若与贵司记录相符,请在“确认无误”一栏盖章确认;若有不符之处,请在“信息有误”一栏盖章并列明具体的原因,我司将进一步核对回函。

应付款项明细如下:
发函方:某某有限公司(据实填写发函公司全称)
发函日期:(据实填写)回函如下:。

往来对账函模板

往来对账函模板

开具发票号
开票时间 备注
合计
备注:需开票金额0 2、本对账函的账面金额与贵公司账面金额相符时,望贵公司在“数据证明无误”处签字加盖公 章;若双方账面金额不符时,请在“数据不符,贵公司账面余额如下”处盖章,并在“结论”处写出 差异事项。
结论:
发函单位: ***年**月**日
数据证明无误。
数据不符,贵单位账面余额如下
公司盖章: 经办人:
ห้องสมุดไป่ตู้
公司盖章: 经办人:
日期:
日期:
致xxxxx 客户:
XXX有限公司**年***月往来对账函
为了真实、准确地反映双方财务情况,现将双方往来账进行核对,本对账函的目的 是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目之用,别无他用。望及时准确反馈,谢谢
合作。
1.截至*** 年**月** 日本公司 与贵公司 往来款项 列示如 下:
往来单位 提单号 业务日期 RMB USD

企业单位对账函

企业单位对账函

企业单位对账函尊敬的XXX公司,您好!经我公司XXX部门同贵公司进行了一段时间的商业往来,我公司为了确保账目的准确性和财务的透明度,特向贵公司发出对账函,以核对双方的交易情况。

请您认真查阅账目,如有不符或有任何疑问,请及时与我公司财务部门联系。

以下是我公司与贵公司的交易记录和对账明细:1. 交易时间:2020年1月1日至2021年12月31日交易内容:- 销售商品:我公司向贵公司销售的商品、数量和金额- 采购商品:我公司从贵公司采购的商品、数量和金额- 服务费用:我公司向贵公司收取的服务费用、金额- 付款记录:我公司向贵公司支付的款项、日期和金额- 收款记录:我公司收到贵公司支付的款项、日期和金额2. 对账明细:根据我公司财务部门的核对,贵公司账目与我公司账目存在以下差异,请认真核实:- 销售差异:我公司销售给贵公司的商品数量和金额与贵公司账目存在差异,请核实并提供相关证明资料。

- 采购差异:我公司从贵公司采购的商品数量和金额与贵公司账目存在差异,请核实并提供相关证明资料。

- 服务费用差异:我公司向贵公司收取的服务费用与贵公司账目存在差异,请核实并提供相关证明资料。

- 付款差异:我公司向贵公司支付的款项与贵公司账目存在差异,请核实并提供相关证明资料。

- 收款差异:我公司收到贵公司支付的款项与贵公司账目存在差异,请核实并提供相关证明资料。

以上所述,仅为对账凭证的部分内容,可能存在遗漏或不准确之处,还请贵公司认真核对。

为确保双方权益,请于收到此对账函后的十个工作日内,将核对结果以书面形式回复我公司。

如逾期未收到回复,则视为贵公司默认对我公司账目的准确性。

感谢您对我公司的支持与合作,我公司将一如既往地致力于与贵公司保持良好的合作关系,共同发展。

如有任何疑问或需要进一步的解释,请随时与我公司财务部门联系。

再次感谢您的合作与支持!此致敬礼XXX公司财务部。

企业单位对账函范文五篇

企业单位对账函范文五篇

企业单位对账函范文五篇公司:编号:为了更好的加强合作,强化财务管理,使双方往来帐相符,避免给贵公司造成不必要的经济纠纷和经济损失;我公司现请贵公司将账面应付金额书面告知我方,以便于我公司财务部进行贵单位的账面核对,请贵公司给予支持和积极配合;在接到对帐函后请及时给予回复。

通讯地址:**********************、邮政编码:**********收件人:*****************有限责任公司(收)电话:传真:*************有限责任xxxx年xx月xx日篇二______________________公司:因贵我双方业务往来,在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。

具体信息如下表所列。

下列信息出自本公司账簿记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端信息证明无误处签章证明;如有不符,请在信息不符处列明不符项目。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目,也请在信息不符处列出这些项目的金额及详细资料。

本公司与贵公司的往来账项列示如下:单位:元截止日期:贵公司欠:欠贵公司:备注:XXX有限公司xxxx年xx月xx日篇三启者:XX公司编号:根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求,现与贵公司核对往来账项。

下列数额出自本公司账簿记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端“金额无误”处签章证明;如有不符,请在“金额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。

回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务人员转交。

此项工作须于2009.03.05完成。

通信地址:Email:邮编:收件人:电话:(本函仅为复核账目之用,并非催款结算;若款项无误,仍请及时复函为盼。

)金额无误财务签章:日期:经办人及电话:金额不符及需要说明事项:篇四致:XX医药有限公司首先,感谢贵单位对XXX公司的大力支持。

为加强财务管理,规范经营,按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求,现询证本公司与贵单位往来账款:下列数据出自本公司财务账簿(含未开发票部分),请核对,如与贵公司记录相符,请在本函“数据记录无误”处盖章证明,如有差异,请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因(不够填写时可另附),盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。

施工合同对账函(2篇)

施工合同对账函(2篇)

第1篇致:[施工方名称]收件人:[施工方负责人姓名]地址:[施工方地址]电话:[施工方联系电话]传真:[施工方传真号码]电子邮件:[施工方电子邮件]尊敬的[施工方负责人姓名]:您好!我方[甲方名称](以下简称“甲方”)与贵方[施工方名称](以下简称“乙方”)于[签订合同日期]签订了《[工程名称]施工合同》(以下简称“合同”),合同编号为[合同编号]。

为确保合同履行顺利,现将合同执行过程中的对账事宜函告如下:一、合同签订情况1. 合同名称:《[工程名称]施工合同》2. 合同编号:[合同编号]3. 合同签订日期:[签订合同日期]4. 合同工期:[合同工期]5. 合同金额:[合同金额]二、合同执行情况1. 甲方已按照合同约定,于[付款日期]向乙方支付了预付款[预付款金额]元。

2. 乙方已按照合同约定,于[验收日期]完成了工程验收,甲方确认工程质量合格。

3. 乙方已按照合同约定,于[结算日期]提交了竣工结算文件,甲方确认结算金额为[结算金额]元。

4. 乙方已按照合同约定,于[付款日期]向甲方提交了发票,甲方确认发票金额为[发票金额]元。

三、对账事项1. 甲方已按照合同约定,向乙方支付了预付款[预付款金额]元,扣除已付款项,尚有[预付款金额]元未支付。

2. 甲方已按照合同约定,向乙方支付了进度款[进度款金额]元,扣除已付款项,尚有[进度款金额]元未支付。

3. 甲方已按照合同约定,向乙方支付了竣工结算款[结算金额]元,扣除已付款项,尚有[结算金额]元未支付。

4. 甲方已按照合同约定,向乙方支付了发票款[发票金额]元,扣除已付款项,尚有[发票金额]元未支付。

四、要求及说明1. 请乙方核对上述款项,如有遗漏或错误,请及时告知甲方。

2. 请乙方在收到本函后[回复期限]内,将核对结果书面回复甲方,并注明具体未支付款项金额及原因。

3. 如有其他款项支付事宜,请乙方按照合同约定及实际情况提出书面申请,甲方将及时予以处理。

业务单位往来对账函

业务单位往来对账函

业务单位往来对账函第一篇:业务单位往来对账函业务单位往来对账函XX有限公司:财务部#经理:承蒙贵司在业务上对我司多年的支持与厚爱,在此谨致以真诚的谢意!截至目前,我司帐面显示贵司应付未付款项为¥200000元人民币(贰拾万元整),现将相关资料和具体明细对帐提供如下,以方便贵司稽查。

付款明细客户:XX有限公司截止时间:2010 年 4 月 10 日合同总金额:1000000元序号付款时间付款金额(单位:元)2010年1月1日500,000.002011年1月1日 300,000.00 合计付款 800,000.00 应付款项 200,000.00附件资料:产品订货合同XX公司财务章第二篇:往来对账确认函财务往来对账确认函:截至年月日,贵单位在我公司货款余额为:¥元,人民币大写金额:。

另截至上述时间,贵单位在我公司押金余额合计金额为:¥元,人民币大写金额:。

押金明细如下:1)经营保证金,计元(大写:人民币元整)。

2)销量保证金,计元(大写:人民币元整)。

3)终端建设押金,计元(大写:人民币元整)。

4)乱价保证金,计元(大写:人民币元整)。

5)其他押金,计元(大写:人民币元整)。

请确认后签字盖章。

日期:确认方(签字/盖章)日期:第三篇:变更业务往来单位变更函样本变更函**公司:由于我单位业务需要,我单位:****公司与贵公司的业务往来,改由&&公司与贵公司开展业务。

原**公司与贵公司的业务以及债权债务由&&公司承担。

特此通知!变更前单位名称:**公司(公章)年月变更后单位名称:&&公司(公章)****年**月**日日第四篇:客户往来对账函(还款计划书)客户往来对账函№:TO:客户名称:联系人:地址:电话:组织机构代码(身份号码):截止至年月日,贵公司尚欠我公司货款(大写)敬请核对确认及时回款,如若需延期付款的,依公司给予的信用额度规定,请如实填写以下还款计划书并确认回函,谢谢!xxxxxxxxx有限公司还款计划书TO: xxxxxxxxxxxxx公司:截止至年月日,我方尚欠货款(大写)元整。

企业对账函模板

企业对账函模板

企业对账函模板企业单位对账函范⽂(⽂)公司:编号:为了更好地加强合作,加强财务管理,使双经常账户保持一致,避免不必要的经济纠纷和对贵公司的经济损失,特此请贵公司告知我应付账款,以方便财务部门公司的帐单来检查贵公司的帐户。

请给我们您的支持和积极合作;请在收到和解函后及时答复。

通讯地址:**********************、邮政编码:********** 收件⽂:*****************有限责任公司(收)电话:传真:*************有限责任xxxx年5⽂17⽂企业单位对账函范⽂(⽂)______________________公司: 因贵我双⽂业务往来,在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。

具体信息如下表所列。

下列信息出⽂本公司账簿记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端信息证明⽂误处签章证明;如有不符,请在信息不符处列明不符项⽂。

如存在与本公司有关的未列⽂本函的其他项⽂,也请在信息不符处列出这些项⽂的⽂额及详细资料。

本公司与贵公司的往来账项列示如下: 单位:元截⽂⽂期贵公司⽂⽂贵公司备注XXX有限公司201 年⽂⽂企业单位对账函范⽂(三) 启者:XX公司编号:根据XX公司(以下简称本公司)对应付款管理的要求,现与贵公司核对往来账项。

下列数额出⽂本公司账簿记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端“⽂额⽂误”处签章证明;如有不符,请在“⽂额不符及需加说明事项”处详为指正或增加附表。

回函请直接寄到“XX公司财务部”并注明“对账资料”字样或交本公司业务⽂员转交。

此项⽂作须于2009.03.05完成。

通信地址:Email:邮编:收件⽂:电话:(本函仅为复核账⽂之⽂,并⽂催款结算;若款项⽂误,仍请及时复函为盼。

) ⽂额⽂误财务签章:⽂期:经办⽂及电话:⽂额不符及需要说明事项:。

企业对账函(完整版)

企业对账函(完整版)

企业对账函(完整版)[企业名称][企业地址][联系电话][日期]收件人姓名收件人职位收件人公司名称收件人地址尊敬的[收件人称呼],您好!根据我方最近的内部账务核对,我方发现了一些需要与贵方核对的事宜,特函告如下:1. 银行对账差异根据我方银行账户余额和贵方提供的对账单进行核对,发现以下差异,请查实:- 差异金额:_______ [金额]- 差异发生日期:_______ [日期]- 差异原因:_______ [原因]请贵方核对账户流水,以确认差异的具体原因,并及时作出调整。

2. 销售对账差异根据我方销售记录和贵方提供的销售对账单进行核对,发现以下差异,请查实:- 差异金额:_______ [金额]- 差异发生日期:_______ [日期]- 差异原因:_______ [原因]请贵方核对销售明细,以确认差异的具体原因,并及时作出调整。

3. 采购对账差异根据我方采购记录和贵方提供的采购对账单进行核对,发现以下差异,请查实:- 差异金额:_______ [金额]- 差异发生日期:_______ [日期]- 差异原因:_______ [原因]请贵方核对采购明细,以确认差异的具体原因,并及时作出调整。

为保证账务准确性和双方的合作关系,希望贵方能够尽快对以上差异进行核对,并将调整后的对账单发送给我方确认。

如您对差异的原因有任何疑问,我们愿随时提供进一步的解释和协助。

请注意,在处理差异的过程中,务必保持沟通畅通,及时回复我方对账函,以便我们能够及时协调解决。

希望能够尽早解决此次对账差异,以确保双方的权益。

附件:差异明细表再次感谢您对我方企业的支持与合作。

期待您的回复。

祝商祺![您的姓名][您的职位][您的公司名称][您的联系方式]。

应收账款对账函

应收账款对账函

应收账款对账函
贵公司:
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持与厚爱,在此谨致以真诚的谢意!截止2021年5月30日,我公司账面显示贵公司应付未付款项¥00000元人民币〔大写:〕,现予以核实。

对账工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意!
年月日......................................................................................................
客户意见
1、本欠款属实
2、本欠款不属实,实际欠款为:元。

说明:属实请在打“√〞号;不属实请另填写欠款数额。

客户盖章或者签字:对账时间:年月日【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待
你的好评和关注,我们将会做得更好】。

往来账对账函

往来账对账函

往来账对账函
致:
我公司感谢贵公司多年以来的支持与厚爱。

为保证我公司往来账户核算准确,希望能与贵公司核对一下往来账目,请给予配合,不胜感激!
截止年月—日我公司应收账款记录贵公司尚欠货款(人民币大写)¥元。

请贵公司予以核对,如与贵公司记录相符,请在本函回执“数据核对无误”处签章证明;如有不符,请在“数据核对不符”处列明不符金额,并以文字说明,请将核对结果通过回执及时反应我公司。

我公司联系:0517—83997967年月日
对账函回执
公司:
你公司发来的往来账对账函已收悉,经核对,结果如下:
经办人: 联系 :。

对账函模板

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对账函
A公司:
贵公司与我公司发生业务往来,至2013年1月31日止,尚欠我公司货款(含质保金)合计:贰拾陆万玖仟伍佰伍拾伍元柒角玖分(¥269555.79元);上列数据录自我公司帐薄,如与贵公司记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章以示确认;如有不符,请在本函下端“数据不符”处列示不符金额,如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目,也请在“信息不符”处列出这些项目的金额及详细资料。

我公司谨对贵公司表示谢意!
B公司
2013年1月31日
B公司:
经我公司财务核实,结论如下:。

对账函范本.doc

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一、标题
标题应简明扼要地概括出信函的主题,如“对账函”。

二、问候语
开头应使用适当的称呼,以表达对收件人的尊重和礼貌,如“尊敬的先生/女士”。

三、对账单期初余额
在这一部分中,应详细列出对账单的期初余额,包括各科目的余额和总计金额。

同时,可以提供财务报表或其他相关资料,以便收件人了解对账单的背景信息。

四、对账单本期发生额
在这一部分中,应详细列出对账单的本期发生额,包括各科目的借方和贷方发生额以及总计金额。

同时,可以提供财务报表或其他相关资料,以便收件人了解本期发生额的详细情况。

五、对账单期末余额
在这一部分中,应详细列出对账单的期末余额,包括各科目的余额和总计金额。

同时,可以提供财务报表或其他相关资料,以便收件人了解对账单的最终结果。

六、差异及调整建议
如果发现对账单中存在差异或异常情况,可以在这一部分中进行说明,并提供相应的调整建议。

同时,也可以提供相关的解释和说明,以便收件人更好地理解差异情况。

七、确认及回复
在这一部分中,可以请求收件人对对账单进行确认或回复。

如果收件人确认对账单无误,则可以要求其回复确认信或盖章确认。

如果存在差异或问题,则可以要求其提供相关的解释和说明。

八、落款及日期
在信函的结尾处,应有发件人的签名或盖章,以证明信函的真实性和合法性。

同时,也可以提供法定代表人的姓名和职务等信息。

此外,还应注明日期以便收件人了解信函的发出时间。

公司财务对账函模版

公司财务对账函模版

公司财务对账函模版尊敬的[合作伙伴/客户名称]:您好!一、对账期间:[填写具体日期,例如2023年1月1日至2023年3月31日]二、对账内容:1. 账单明细:请贵方提供在上述对账期间内的所有交易记录,包括但不限于发票、收据、转账记录等。

2. 付款情况:请贵方确认在上述对账期间内的所有付款情况,包括付款金额、付款时间、付款方式等。

3. 未付款项:请贵方确认在上述对账期间内的所有未付款项,包括未付款金额、未付款原因等。

三、对账方式:1. 电子对账:请贵方将上述对账内容以电子文档的形式发送至我们的财务邮箱:[填写邮箱地址]。

2. 电话对账:如贵方有需要,我们可以安排财务人员与贵方进行电话对账,请提前告知我们。

四、对账结果:1. 如双方确认对账无误,请贵方在回函中签字盖章,并注明“对账无误”。

2. 如发现对账差异,请贵方在回函中详细列出差异情况,并说明原因。

五、回函方式:[填写公司名称][填写公司地址][填写公司联系方式]六、其他事项:1. 如贵方在上述对账期间内有任何疑问或需要进一步核对,请随时与我们联系。

2. 我们将根据贵方的回函,及时更新财务记录,并确保双方账目的准确性。

此致敬礼![公司名称][公司联系人][联系电话][日期]公司财务对账函模版尊敬的[合作伙伴/客户名称]:您好!在这封信中,我们希望能够确保我们双方在财务方面的记录保持一致,以便于我们更好地维护双方的财务关系。

因此,我们请求您协助我们进行一次财务对账,以核实我们之间的交易记录和付款情况。

一、对账目的:确保我们双方对彼此的财务记录保持一致。

检查并解决任何可能存在的财务差异。

加强我们之间的财务透明度和信任。

二、对账期间:请您协助我们核对[具体日期,例如2023年1月1日至2023年3月31日]期间的所有财务交易。

三、对账内容:我们将提供一份详细的交易清单,包括发票、收据、转账记录等。

请您确认这些记录的准确性,并提供任何补充信息或更正。

对账函八篇

对账函八篇

对账函八篇篇一:对账函发函编号:致:感谢贵公司一如既往地对的支持、信任与厚爱!为建立贵公司与我公司更加诚信的业务伙伴关系,加强双方应收及应付账款的管理,为双方进一步密切友好合作奠定基础,我公司正在对贵公司截止发函日与我公司的经济往来账项进行核对,诚望贵公司予以支持和配合!1.下列数据出自我公司应付账款簿记录,如余额相符,请在本函下端“数额证明无误”处加盖财务签章证明;如余额不符,请在“数额不符及需加说明事项”处列明不符金额及原因并加盖财务签章。

(单位:元)公司(财务专用章或公章)20xx 年 1 月 2 日篇二:往来账项对账函按照本公司财务管理制度要求,于年度末需要函证本公司与贵单位的往来账项等事项。

下列数据出自本公司记录,如与贵单位记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“信息不符”处列明不符金额,并在备注栏具体注明。

多谢合作!截止20xx年12月31日,本公司与贵公司的往来账项列示如下:回函地址:广州市天河区XXXXXXXX邮编:电话:传真:联系人:(公司公章)年月日篇三:应收账款对帐函公司:截止年月日,你单位在我公司应收账款购车款账面余额为人民币仟佰拾万仟佰拾元角分整(元),该金额未扣除已提车未开发票的对应货款。

敬请核对账目,并在本函下端“余额证明无误”处加盖公章或财务专用章证明,如有差异请在“余额不符”处列明未达项目明细及金额,并加盖公章。

20xx年月日余额证明无误余额不符,请列明未达贵单位账面余额:调加项:调减项:调整后余额:盖章(年月日)盖章(年月日)篇四:对账函致:XX医药有限公司首先,感谢贵单位对XXX公司的大力支持。

为加强财务管理,规范经营,按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求,现询证本公司与贵单位往来账款:下列数据出自本公司财务账簿(含未开发票部分),请核对,如与贵公司记录相符,请在本函“数据记录无误”处盖章证明,如有差异,请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因(不够填写时可另附),盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。

对账函格式范本

对账函格式范本

对账函格式范本
尊敬的客户:
您好!经过我们公司财务部的仔细核对,现将我公司与贵公司的账目情况告知如下:
我公司与贵公司之间的交易发生在2019年1月1日至2020年12月31日期间。

根据我们之间的合作协议,我公司向贵公司提供了以下产品和服务:
1、产品A:数量100件,单价100元,总金额为10,000元。

2、产品B:数量50件,单价200元,总金额为10,000元。

3、服务C:时长100小时,单价100元/小时,总金额为10,000元。

根据我们的记录,贵公司已经支付了以下金额:
1、2019年1月1日:支付10,000元。

2、2019年6月1日:支付10,000元。

3、2020年1月1日:支付10,000元。

根据以上交易记录,我们的账目情况如下:
应收账款:
2019年1月1日 -2020年12月31日:
产品A:10,000元
产品B:10,000元
服务C:10,000元
已收账款:
2019年1月1日:10,000元
2019年6月1日:10,000元
2020年1月1日:10,000元
根据我们的核对,贵公司仍有未支付的账款:
应付账款:
产品A:10,000元
产品B:10,000元
服务C:10,000元
请您核对以上账目情况,并尽快支付欠款,以便我们继续合作。

如有任何疑问,请随时与我们联系。

感谢您对我们公司的支持与合作!
祝好!
此致,
公司名字
日期:。

对账函的格式范文

对账函的格式范文

对账函的格式范文尊敬的[对方公司名称/个人称呼]:朋友!咱们得好好对对账啦,就像两个小伙伴核对一下各自的小账本一样。

一、基本信息。

1. 我方信息。

公司名称:[我方公司全称]联系人:[联系人名字]联系电话:[电话号码]对账期间:[开始日期] [结束日期]2. 贵方信息。

公司名称:[对方公司全称]联系人:[联系人名字]联系电话:[电话号码]二、账目明细。

# (一)我方记录。

1. 已发货未收款项目。

在[具体日期1],我们给您发了[货物名称1],按照咱们之前说好的价格,这批货物的金额是[X]元。

当时我们就像送宝贝出门一样,满心期待着它能给您带来价值,也等着您这边确认收货后给我们付款呢。

还有在[具体日期2],[货物名称2]也踏上了去您那儿的旅程,这货值[Y]元。

这就像我们给您寄去的一个个小惊喜,希望都能在账面上有个完美的“归宿”。

2. 已收款未发货项目。

您在[收款日期1]给我们打了一笔预付款,金额是[Z]元。

这笔钱在我们这儿就像一颗充满期待的小种子,我们知道您在等着我们发[对应的货物名称]。

我们可一直都惦记着这件事呢,得确保两边的账都对得上。

1. 已收货未确认金额项目。

据我们了解,您可能已经收到了[货物名称3],但是我们这边还没收到您对于这笔货物金额[A]元的确认。

就像这个小宝贝已经到您家了,但是还没给它在账本上找到合适的位置,咱们得一起看看是哪里出了小差错。

2. 已付款未到账项目。

如果您这边有已经付款,但是我们还没收到的情况,也请您告诉我。

比如说您在[付款日期2]付了[B]元,可是我们的账户还没收到这个小惊喜,那我们得一起顺着这个线索找找原因。

三、核对要求。

1. 希望您能在收到这封对账函后的[X]个工作日内,仔细核对我们列出的这些账目。

要是您发现有什么不一样的地方,可一定要及时告诉我们哦。

您可以通过电话[电话号码]或者电子邮件[邮箱地址]联系我们。

2. 如果您核对后发现没有问题,也麻烦您给我们一个小回复,就像给我们一个安心的小信号,这样我们就知道两边的账目都整整齐齐、清清楚楚啦。

对账函范本精选八篇

对账函范本精选八篇

对账函范本精选八篇篇一:往来账目对账函样本企业询证函XXXXX有限公司:因我公司(XXXX有限公司)与贵公司业务往来频繁,为确保帐目准确无误,故询证本公司与贵公司的往来帐项目等事项。

如与贵公司记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章以示确认;如有不符,请在“数据不符”处列明不符项。

本公司谨此对贵公司表示谢意。

我公司也将积极配合贵公司的询证业务,不胜感激!1、本公司与公司的往来账项列示如下:2、其他事项:3、本函仅为复核账目之用,绝非催款结算。

若款项在上述日期之后已经结算清讫,仍请及时函复为盼。

(公司签章)20某某年1月6日篇二:公司对账函企业对账函致:公司本单位与贵公司的往来账款,下列数据出自本单位核对帐簿记录。

如于贵单位记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“信息不符”处列明不符金额后签章。

回函请直接寄至本单位:某某省某某市某某街某某号谢谢合作!2.其它事项本函仅为对账之用,请及时函复为盼。

公司(单位盖章)20某某年12月15日结论【由被函证单位填列】:篇三:应收账款对账函模板对账函致:※※※※※股份有限公司非常感谢多年来对※※※※股份有限公司(以下简称“本公司”)的支持与厚爱,在此谨致以真诚的谢意;为保持双方业务往来账目清晰,本公司为做好20某某年的财务核算工作,确认贵公司与本公司20某某年09月30日为止的债权债务余额进行求证,求证的结果作为下一步合作的依据;下列数据出自本公司账簿记录,现予以核实,如与贵公司记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;如有不符,请在“数据不符”处列明不符金额。

望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于20某某年10月16日前,以最便捷的方式传送给我公司。

(1)本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目之用,别无他用。

望及时准确反馈。

(2)截止20某某年09月30日本公司于贵单位的往来帐的款项如下:(3)本对帐函的账面金额与贵公司的账面金额不相符时,望贵公司签字及加盖公章外,并加以说明原因及解决的办法,以供我公司参考。

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对账函
大家知道对账函吗?对账函又称询证函,下面就由我给大家介绍介绍吧,希望对大家有帮助。

对账函,又称询证函,一般是指审计机构(包括内部审计机构或外部审计机构)直接发给被审计单位的债务人,要求核实应收账款的记录是否正确的一种审计文书。

其发函的目的主要是通过确认被审计单位债务人及其债务的存在从而达到核实被审计单位应收账款记录真实性、正确性的目的。

基本内容
一般情况下是由两部分内容构成的:一是对账联,由发出对账函的一方根据自己的财务记录,列明原因并推导得出结算数额,并盖章、签名,以示对该数额负责。

有些时候,发出对账函的一方不仅在此部分告诉相对方最终的往来金额,而且还具体描述业务发生的过程,包括货物的发出时间、数量,提供劳务的时间,已经结算的金额等情况;二是确认联,由相对方对对账联所确认的包括往来数额在内的信息进行核对,如无异议则盖章、签名确认。

从法律上看,对账函至少具有如下三个方面的法律效力:
(1)有效地证明了交易关系的存在;
(2)有效地证明了债权债务关系的存在。

一份经过相对方有效确认或者部分确认的对账函相当于欠条;
(3)可能引起诉讼时效的中断。

根据民法通则第一百四十条之规
定:诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。

因此,一份表述恰当的对账函还可能引起诉讼时效的中断。

对账函范文1
公司:编号:为了更好的加强合作,强化财务管理,使双方往来帐相符,避
免给贵公司造成不必要的经济纠纷和经济损失;我公司现请贵公司将账面应付金额书面告知我方,以便于我公司财务部进行贵单位的账面核对,请贵公司给予支持和积极配合;在接到对帐函后请及时给予回复。

通讯地址:**********************、邮政编码:**********
收件人:*****************有限责任公司(收)
电话:传真:
*************有限责任
xxxx年5月17日
对账函范文2
______________________公司:
因贵我双方业务往来,在本公司账簿上尚有贵公司的应收账款。

具体信息如下表所列。

下列信息出自本公司账簿记录,如与贵公司记录相符,请在本函下端"信息证明无误"处签章证明;如有不符,请在"信息不符"处列明不符项目。

如存在与本公司有关的未列入本函的其他项目,也请在"信息不符"处列出这些项目的金额及详细资料。

本公司与贵公司的往来账项列示如下:
单位:元
截止日期
贵公司欠
欠贵公司
备注
XXX有限公司201 年月日。

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