全套质量控制流程图---经典

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质量控制流程图

质量控制流程图

附图一、现场管理组织机构图
附图二、分部(项)质量控制程序图
附图五、混凝土工程质量控制程序图
附图六、抹灰工程质量控制程序图
附图七、防水工程质量程序控制图
附图八、工程质量保证体系图
项目经理编制工程项目创优计划
质量责任人质量保证人
项目经理技术负责人
技术质量部各专业技术工长办公室过程质量检查保证过程质量实保证工程资料与
过程质量监督施、质量过程自工程进度同步
材料、过程质检、互检工程资料收集、
量检查质量直接责任人整理
附图九、安全管理体系。

(全套)质量控制流程图

(全套)质量控制流程图

(全套)质量控制流程图质量控制流程图1. 引言本文档旨在详细描述质量控制流程,以确保产品、服务或项目的高质量交付。

本流程图将涵盖质量控制活动的各个阶段和相关的步骤。

2. 质量控制流程图2.1 质量计划阶段2.1.1 确定质量目标和标准- 收集和分析相关数据,包括客户要求、行业标准等- 确定可量化的质量目标- 开发质量标准以满足目标要求2.1.2 制定质量计划- 根据质量目标和标准,制定质量计划- 确定质量控制活动和责任人员- 制定检查和测试计划2.2 质量控制执行阶段2.2.1 进行产品检查和测试- 根据质量计划,执行各项检查和测试活动 - 判断产品是否符合质量标准和要求- 记录和报告检查和测试结果2.2.2 进行供应商评估- 评估供应商的质量控制体系和能力- 定期监督供应商的质量控制活动- 跟踪和记录供应商的质量表现2.3 质量控制改进阶段2.3.1 分析质量问题- 收集和分析产品质量问题的数据- 确定质量问题的根本原因- 制定纠正和预防措施2.3.2 实施改进措施- 根据分析结果,制定改进计划- 制定行动计划并进行实施- 监督改进措施的有效性2.4 质量报告和记录阶段2.4.1 编写质量报告- 汇总产品和供应商的质量数据- 质量报告并记录相关信息- 向相关方沟通质量状况和改进情况 2.4.2 维护质量记录- 建立和维护质量文件和记录- 存档质量报告和相关证明文件- 保留质量记录以备查证3. 附件本文档涉及的附件详见以下列表:- 附件1: 质量目标和标准- 附件2: 质量计划模板- 附件3: 检查和测试计划模板- 附件4: 供应商评估表格- 附件5: 改进措施计划模板- 附件6: 质量报告模板- 附件7: 质量记录模板4. 法律名词及注释4.1 质量目标:产品、服务或项目所需达到的质量水平。

4.2 质量标准:规定产品、服务或项目质量要求的文件或规范。

4.3 质量控制体系:组织内质量控制活动的一系列相互关联的过程。

全套质量控制流程图---经典

全套质量控制流程图---经典

根据不合格检验作业指导书I 材料送检单I| IQC检验报告[| IQC检验报告[IQC退仓单 | 生产车间注3:方框字一在流程中指过程活动第1页共1页装配车间►生产通知I 生产计划表! * __ __QC不合格 - 前头标标识隔离生产异常质量纠正及预防参照质量纠正及预防措施控制流程图I质量反馈通知单参照不合格品控制流程图巡检备注:注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。

注3:方框字一在流程中指过程活动。

仪器点检不合格参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图QC装配员工刊号QA合格不合格快品质主管QA 检查报告1品质主管生产车间 仓库质量纠正及预防质量反馈通知单参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图仓库出货 客户验货QA合格 抽检备注:注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。

注3:方框字一在流程中指过程活动参照质量纠正及预防措施控制流程图1T1.来料不良品控制流程图:IQC来料不良品「IQC 检验报告 I品质主管审核■< ■ I-IQC 验货单(红)让步接收直接使用米购部 仓库退货入仓 可使用品退仓单 -注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员。

注2:虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。

注3:方框字一在流程中指过程活动。

产品质量控制流程图 (全图)

产品质量控制流程图 (全图)

产品质量控制流程图 (全图)产品质量控制流程图 (全图)本文档详细描述了产品质量控制的流程图,旨在确保产品的质量得到有效的管理和控制。

以下是产品质量控制的各个环节的细化说明。

1:产品设计阶段1.1 开展市场调研和需求分析1.2 制定产品设计规格和功能要求1.3 进行产品设计方案评审1.4 完成产品设计方案2:原材料采购阶段2.1 制定原材料采购标准和要求2.2 寻找并筛选合格的供应商2.3 进行原材料的样品测试和评估2.4 签订原材料供应合同3:生产过程控制阶段3.1 制定生产操作规程和流程控制标准3.2 进行生产设备和工艺流程的校验和验证 3.3 建立质量监控行为准则和培训体系3.4 进行生产过程中关键要素的抽样检验4:产品检验和测试阶段4.1 制定产品检验和测试方法和标准4.2 进行产品的抽样检验和全面测试4.3 记录和分析产品的质量数据4.4 对不合格产品进行追溯和处理5:产品包装和出厂检验阶段5.1 制定产品包装标准和要求5.2 进行产品包装和标识5.3 进行出厂前的最终检验和验证5.4 出厂前对产品进行样品检测和取证保存6:售后服务和反馈阶段6.1 建立售后服务体系和客户反馈机制6.2 进行客户满意度调查和分析6.3 进行产品质量改进和持续优化附件:本文档涉及以下附件:附件1:产品设计方案附件2:原材料供应合同附件3:生产操作规程和流程控制标准附件4:产品检验和测试方法和标准附件5:产品包装标准附件6:售后服务记录和客户反馈报告法律名词及注释:1:合同:根据法律规定,由双方自愿达成的具有法律约束力的协议或约定。

2:抽样检验:从一批产品或原材料中随机抽取样本进行检验的过程。

3:追溯:根据产品相应的记录和信息,追查产品的生产和销售过程,以确定其质量和合规性。

质量控制流程图

质量控制流程图

3 139
1
323 221
3
1
2
2
7 4 10
6 2 26 2
3 1 2 2
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52 61
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23
1 10 22 1
133
155
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68
69
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3
75
98
60
3
2 2
4
57 10 2
2
6
8
持续改善,消除浪费
实施QCPC – 案例
统计并展示FPY数据,每个车间,具体到每个产品每条拉
Process Yield Wk1 Wk2 First Pass Yield 90.6% 0.0%
数据
持续改善,消除浪费
实施QCPC – 分析
定义
测量
分析
改进
控制
使用QCPC核查表上的折返数据,制作已观察到的“折返率”的巴累托图形
计算
折返 率
=
折返数 进入流程的件数
持续改善,消除浪费
实施QCPC – 分析
计算工序层面的折返率
流程 OP 10
折返数 35
OP 20
101
OP 30
77
OP 40
20000 18000 16000 14000 12000 10000
8000 6000 4000 2000
0
120%
17264
13987
8100%0% 69%
72%
76%
80%
83%
86%
89%
91%
93%
95%
96% 97% 98% 99%

全套质量控制流程图---经典

全套质量控制流程图---经典

文件编号:备注:注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员 注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。

注3:方框字一在流程中指过程活动流程名称 装配制程质量控制流程图涉及部门 米购部、工程部责任部门 品质部、装配车间编制审核生产通知I 生产计划表装配员工特米需挑选来料 合格来料 ■沪生产作业指导书■fc + + e-检验作业指导书合格生产自检生产线全检装配员工根据根据QCQC 检验记录表 不合[格r处理参照不合格品控制流程图进仓仪器点检 亠 -----------巡检厂箭头标标识隔离通知品质主管PQCPQC 巡拉记录表 .生产异常OK质量纠正及预防质量反馈通知单!参照质量纠正及预防措施控制流程图质量反馈通知单参照不合格品控制流程图备注:注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员。

注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。

注3 :方框字一在流程中指过程活动文件编号:流程名称 岀货质量控制流程图涉及部门 采购部、工程部、仓库、生产车间责任部门品质部编制审核QC 检验合格成品*仪器点检参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图第1页共1页装配员工刊号QA包装成品r抽检■^lr1根据岀货检验作业指导书B I ■QA 检查报告 IQC不合格 譬品质主管QA 检查报告品质主管1 r审核1r入仓质量纠正及预防质量反馈通知单参照质量纠正及预防措施控制流程图参照不合格品控制流程图仓库岀货 客户验货QA合格 不合格责任部门质量纠正及预防质量反馈通知单1 r合格1「进仓单品质部备注:注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员 注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。

注3:方框字一在流程中指过程活动流程名称 质量纠正及预防措施控制流程图涉及部门 采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位责任部门品质部、责任归口部门编制审核flII M质量反馈通知单 I五金模具不良 工装夹具不合理 结构不良 操作不良 来料不良■i! B >k 9 ■I 质量反馈通知单I质量反馈通知单I质量反馈通知单流程名称不合格品控制流程图涉及部门采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位责任部门品质部、仓管部编制审核1 •来料不良品控制流程图:来料不良品-B ■- -B一IQC检验报告异常处理参照质量纠正及预防措施控制流程图重缺陷IQC验货单(红)拒收隔离待退区轻微缺陷1FJ J拒收特采品质主管审核* 与生产、采购、工程商讨rIQC验货单(红)让步接收一j备注:挑选使用|!■n IB I-IQC验货单(红)让步接收I__________________退货直接使用挑选使用生产车间入仓可使用品不合格品. 退仓单■ + # + I ■ « + ■- ** ■[IQC检验报告注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。

全套质量控制流程图---经典

全套质量控制流程图---经典
QC 品质部 责任部门
成品包
处理
装 进
仓 生产异
仪器点 检巡检
常 质量纠正及预防
参照不合格品控制流程
PQC
图 通知品质
主管 OK
隔离
PQC 巡拉记录 质量反表馈通知

参照质量纠正及预防措施控 制参流照程不图合格品控制流程图
质量反馈通知 单
备注: 注 1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3:方框字—在流程中指过程活动。
跟踪、考核质量改进目
注据1:斜体进加方框门字—在流程中指责任部门或人员。
注 2:虚线方框字—在流程中指标接落口实的载体表单。
注 3:方框字—在流程中指过程活动
落实质量改进目标及
改进限期
每月质量
提交总经理
总结
审查
12
方法
跟踪改进
NO
品质部
效果 制定预防
注1:斜体加方框字—措在施流程中指责任部门记或录人存档
员。
注2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。
注3:方框字—在流程中指过程活动。
第1
页共1页
3
材料送检 IQC单检验 IQ报C 检告验
报告
退仓单 退仓单
质量反馈通知 单
IQC 检验报告单 质量反馈通知

质量反馈通知 单
品质部
记录资料存档
监控
质量反馈通知
单 质量反馈通知
单 质量反馈通知

8
文件编号:
流程名 称
责任部 门
不合格品控制流程图 品质部、仓管部
涉及部 门
编制
采购部、工程部、装配车间、五金车间、外协单位 审核

全套质量控制流程图---经典

全套质量控制流程图---经典

编制
采购部、工程部、五金车间、装配车间、外协单位 审核
IQC
QC/PQC
QA
客户验货员
来料不良
制程异常
抽检超标
验货不合格
品质部主管
确定责任归口部门
不良品处理 参照不合格品控制流程图
五金模具不良
工装夹具不合理
结构不良
操作不良
来料不良
质量反馈通知单
五金车间责任
工程部责任
工程部责任
装配车间责任
供应商责任
采购部联系 工程部协助
质量反馈通知单
备注: 注 1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3:方框字—在流程中指过程活动。
流程名称 出货质量控制流程图 责任部门 品质部
文件编号:
涉及部门 编制
采购部、工程部、仓库、生产车间 审核
QC 装配员工
QC 检验合格成品 包装成品
质量问题点综合表
质量改进目标方向




下发相关各部门
召开每周质量例会
落实质量改进目标及改进限期
品质部
跟踪、考核质量改进目标落实
每月质量总结
提交总经理审查
注 1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3:方框字—在流程中指过程活动
责任部门 品质部 责任部门 品质部
确定纠正办法并实施 跟踪、验收处理结果 制定预防措施
记录资料存档
NO
监控
备注: 注 1:斜体加方框字—在流程中指责任部门或人员。 注 2:虚线方框字—在流程中指接口的载体表单。 注 3:方框字—在流程中指过程活动

产品质量控制流程图 (全图)

产品质量控制流程图 (全图)

产品质量控制流程图 (全图)一、引言在当今市场竞争激烈的商业环境中,产品质量是决定企业成功与否的关键因素。

一套科学、严谨的产品质量控制流程,不仅能确保产品满足客户需求,还能匡助企业降低成本、提高效率,从而在竞争中脱颖而出。

本文将详细介绍产品质量控制的全流程,以匡助企业全面了解并优化自身的质量控制体系。

二、原材料质量控制供应商选择与评估:评估供应商的资质、生产能力、质量管理体系等,确保供应商符合企业的质量要求。

原材料检验:对进厂的原材料进行质量检验,确保原材料质量合格。

原材料存储:合理规划原材料的存储环境,防止原材料损坏或者变质。

原材料追溯:建立原材料追溯体系,确保原材料来源可追溯。

供应商质量改进:定期与供应商沟通质量反馈,促进供应商持续改进。

三、生产过程质量控制作业指导书制定:制定详细的生产作业指导书,明确生产过程中的质量控制要点。

过程检验:在生产过程中进行质量检验,及时发现并处理不合格品。

设备维护与校准:定期对生产设备进行维护和校准,确保设备处于良好状态。

生产环境控制:保持生产环境的卫生、温度、湿度等符合要求。

生产员工培训:定期对生产员工进行技能和品质意识培训。

四、成品检验抽样检验:按照规定的抽样方案对成品进行抽样检验。

性能测试:对成品进行各项性能测试,确保产品性能符合要求。

外观检查:检查成品外观是否符合要求,无明显缺陷。

不合格品处理:对不合格成品进行标识、隔离和处置。

成品合格判定:根据检验结果判定成品是否合格,出具检验报告。

五、包装运输质量控制包装材料选择:选择合适的包装材料,确保产品在运输过程中不受损伤。

包装设计:设计合理的包装结构,提高产品的抗震、抗压性能。

完整的质量控制流程图~ ~ ~经典.doc

完整的质量控制流程图~ ~ ~经典.doc

完整的质量控制流程图~ ~ ~经典文件编号:工艺名称来料质量控制流程图涉及部门采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间,供应商责任部门质量部根据质量部供应商质量部与工程部对供应商结构问题的讨论,编制并批准库管员的材料检验单,通知检验作业指导书IQCIQC检验报告检验。

质量部门分析来料问题。

生产车间应选择和使用特殊产品。

退货库管员应使用多个编号入库,提交检验报告,提交检验报告,IQC合格IQC检验报告,LV质量主管记录,对不合格产品进行审核并退回仓库单仓单入库质量反馈通知单IQC检验报告采购部质量反馈通知单质量部工程技术部质量反馈通知单确定改进方法质量反馈通知单跟踪改进效果无质量反馈通知单制定预防措施记录归档通知单1: 斜体字框-指流程中的责任部门或人员。

附注2:虚线框-指流程中界面的载体形式。

附注3:方框词-流程中的流程活动。

第1页,共1页,文件编号:工序名称装配工序质量控制流程图涉及部门采购部、工程部负责部门质量部,装配车间应编制并审核生产进度计划,并通知装配车间装配人员在来料仓库中专门选择合格的来料。

装配人员应根据生产线全检QC检验作业指导书进行生产自检,并根据QCQC检验记录表中的箭头标记区分合格和不合格产品。

装配人员应根据不合格产品控制流程图处理成品包装。

仪器点检进入仓库,通知质量主管PQC检查《PQC检查记录表》和《异常质量控制质量部门反馈通知》质量纠正和预防合格责任部门质量反馈通知参见《质量纠正和预防措施控制流程图》和《不合格品控制流程图备注:附注1:斜体字框-指流程中的责任部门或人员。

附注2:虚线框-指流程中界面的载体形式。

附注3:方框词-流程中的流程活动。

文件编号:工艺名称出货质量控制流程图涉及部门采购部、工程部、仓库,生产车间责任部门质量部编制并审核QCQC检验合格成品包装成品装配人员的质量保证检验报告,抽查出货检验作业指导书、质量保证顾客检验、质量保证检验报告、仓单质量监督员、入库质量监督员。

完整版)全套质量控制流程图---经典

完整版)全套质量控制流程图---经典

完整版)全套质量控制流程图---经典流程名称:来料质量控制流程责任部门:品质部涉及部门:采购部、工程部、仓库、装配车间、五金车间、供应商编制文件编号:1.通知检验2.编制仓管员材料送检单3.审批送检单4.进行检验,根据检验作业指导书和IQC检验报告进行检验5.吕质主管审核合格品6.记录审核结果7.不合格品递交IQC检验报告8.仓管员入仓特采退货退仓单9.可用数挑选使用不能使用退仓单生产车间10.部品质分析来料问题和结构问题11.向供应商反馈问题并商讨解决方法12.确定改进方法,并跟踪改进效果13.制定预防措施并记录存档注:斜体加方框字表示责任部门或人员;虚线方框字表示接口的载体表单;方框字表示过程活动。

流程名称:装配制程质量控制流程责任部门:品质部、装配车间涉及部门:采购部、工程部编制文件编号:1.审核装配车间生产通知和生产计划表2.合格来料特采需挑选来料的装配员工和仓库3.根据生产自检和装配员工的生产作业指导书进行生产4.根据生产线全检和检验作业指导书进行QC检验5.记录QC检验结果6.对不合格品进行处理,参照不合格品控制流程图进行处理7.进行仪器点检和巡检,并记录PQC巡拉记录表8.PQC通知品质主管并填写质量反馈通知单9.QC审核并确认质量问题已解决10.参照质量纠正及预防措施控制流程图进行质量纠正和预防注:斜体加方框字表示责任部门或人员;虚线方框字表示接口的载体表单;方框字表示过程活动。

流程名称:出货质量控制流程责任部门:品质部涉及部门:采购部、工程部、仓库、生产车间编制文件编号:1.审核QC检验合格的成品并进行包装2.装配员工进行出货检验,根据检验作业指导书和QA检查报告进行抽检3.品质主管审核合格品并填写QA检查报告4.审核质量问题并进行纠正和预防,参照质量纠正及预防措施控制流程图5.生产车间进行入仓操作,参照不合格品控制流程图6.仓库出货并进行客户验货7.QA审核验货记录并确认质量问题已解决8.品质部记录并存档质量反馈通知单注:斜体加方框字表示责任部门或人员;虚线方框字表示接口的载体表单;方框字表示过程活动。

质量控制(QC)流程图

质量控制(QC)流程图

质量控制(QC)流程图引言概述:质量控制(QC)流程图是一种用于管理和监控产品或服务质量的工具。

它通过明确的流程步骤和控制点,确保产品或服务在各个阶段都符合预定的质量标准。

本文将详细介绍QC流程图的五个大点,每个大点包含3-5个小点,以及总结部分。

正文内容:一、需求分析1.1 确定产品或服务的质量标准:明确产品或服务的质量目标,包括性能、可靠性、安全性等方面的要求。

1.2 分析用户需求:与用户沟通,了解他们的需求和期望,将其转化为可量化的质量指标。

1.3 制定测试计划:确定测试的范围、目标和方法,以及测试资源和时间的安排。

1.4 评估风险:识别可能影响质量的风险因素,并制定相应的控制措施。

二、设计阶段2.1 制定设计规范:根据产品或服务的质量标准和用户需求,制定详细的设计规范,包括功能设计、界面设计等方面。

2.2 进行设计评审:邀请相关人员对设计方案进行评审,确保设计符合质量标准和用户需求。

2.3 进行模型测试:根据设计规范制作模型,并进行测试,验证设计的可行性和符合性。

2.4 修订设计:根据测试结果和评审意见,对设计进行修订和改进。

三、开发阶段3.1 编码实现:根据设计规范进行编码实现,并进行单元测试,确保代码的正确性和可靠性。

3.2 进行集成测试:将各个模块进行集成,并进行测试,验证模块之间的协调性和功能的完整性。

3.3 进行系统测试:对整个系统进行全面的测试,包括功能测试、性能测试、安全性测试等方面。

3.4 修复缺陷:根据测试结果,修复代码中的缺陷和错误,并进行再次测试,确保问题的解决。

四、交付阶段4.1 进行用户验收测试:邀请用户参与测试,验证产品或服务是否符合他们的需求和期望。

4.2 进行部署和安装:根据用户需求,将产品或服务进行部署和安装,并进行相应的配置和调试。

4.3 进行培训和支持:为用户提供培训,使其能够正确使用产品或服务,并提供日常的技术支持。

五、监控和改进5.1 监控质量指标:通过收集和分析质量指标数据,监控产品或服务的质量水平。

产品质量控制流程图 (全图)

产品质量控制流程图 (全图)

产品质量控制流程图 (全图)标题:产品质量控制流程图 (全图)引言概述:产品质量控制流程图是企业生产过程中非常重要的一环,通过建立清晰的流程图,可以帮助企业全面掌握产品生产的每个环节,从而保证产品质量的稳定和可靠。

本文将详细介绍产品质量控制流程图的全貌,包括流程图的构建、主要内容和作用。

一、流程图构建1.1 确定流程图的范围和目标:首先要明确产品质量控制的范围,确定流程图的目标是为了监控产品生产的哪些环节。

1.2 收集相关信息:收集与产品质量控制相关的数据和信息,包括生产流程、质量标准、检测方法等。

1.3 制定流程图的结构:根据收集到的信息,确定流程图的结构,包括主要流程、子流程和关键节点。

二、流程图内容2.1 原材料采购:流程图中应包括原材料采购的过程,包括供应商选择、验收标准和入库流程。

2.2 生产加工:描述产品的生产加工流程,包括生产线的布局、工艺流程和质量控制点。

2.3 产品检验:详细说明产品的检验流程,包括抽样检验、全检和不合格品处理等环节。

三、流程图作用3.1 提高生产效率:通过产品质量控制流程图,可以优化生产流程,提高生产效率,减少生产过程中的浪费。

3.2 保证产品质量:流程图可以帮助企业建立完善的质量控制体系,确保产品质量符合标准,提升企业的竞争力。

3.3 追溯问题原因:当产品出现质量问题时,通过流程图可以追溯问题的原因,及时进行改进和调整,避免类似问题再次发生。

四、流程图更新与改进4.1 定期审查流程图:企业应定期审查产品质量控制流程图,及时发现问题和改进空间。

4.2 收集反馈意见:收集生产过程中员工和客户的反馈意见,根据反馈意见对流程图进行调整和改进。

4.3 持续改进:产品质量控制流程图是一个持续改进的过程,企业应不断优化流程,提高产品质量和生产效率。

五、总结产品质量控制流程图是企业管理中不可或缺的一部分,通过建立清晰的流程图,可以帮助企业全面掌握产品生产的每个环节,提高产品质量和生产效率。

质量控制(QC)流程图

质量控制(QC)流程图
操作员:3-4 人 具医药相关科系中专(高 中)以上学历者; 工作态度、操守观念;技术 经公司评鉴过关者 取得省药检院《化验员上岗 证》者优先
采样通知单
取样标签、痕迹、取样记录
打碎、剪碎、提取等
电子天平称重、天平使用记录 温湿度记录
试剂、试液配制记录 标准品台账、配制、使用记录 滴定液标定、复标记录 性状、鉴别、检查、含量测定 检验原始记录 各主要仪器使用、维护保养记录
品管检验 结果判定
N
品管出具不合格报告书
Y
品管出具 合格报告书
1
样品留样
品管处理意见
企业负责人 处理意见
文件归档
检验报告书 检验台账 不合格品记录
原料、成品、包材留样记录 成品留样观察台账

理横粉薄

化切末层

鉴面显色

别显微谱

颜微鉴鉴

色鉴别 别

反别


酸二有重浸酸总水
败氧机金出不灰分
度化氯属物溶分(
原料、中间 品、成品请验
取样(被授权人员)
1
样品处理
2
称量
2
配制各种试剂、试液
送化验室进行相关理化及
3
含量检测
质量控制(QC)流程图
以每天 10 批次,每周 50 批次计 化验室需 4-5 人
相关人员要求
主管:1 人 具医药相关科系中专(高 中)以上学历者; 工作态度、操守观念具备职 务相关之工作(操作)及管 理经验经公司评鉴过关者
(硫农有(性 烘
苦残药害水灰 干
杏留残元浸分 法
仁量留素、

、量 醇


全套质量控制流程图---经典

全套质量控制流程图---经典

QC
QC 检验合格成品
装配员工 刊号QA
包装成品 抽检
根据
出货检验作业指导书
QA 检查报告
仪器点检
合格
品质主管
生产车间 仓库
审核 入仓
不合格
品质主管
质量纠正及预防
仓库
出货
客户验货
QA
QA 检查报告 质量反馈通知单
参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图 进仓单 QA 检查报告 验货记录
IQC 检验报告
退仓单 退仓单 质量反馈通知单 IQC 检验报告单 质量反馈通知单
质量反馈通知单
质量反馈通知单
与供应商交涉
与工程部商讨
品质部
供应商
审核
品质部
审核
品质部
审核
文件编号:
流程名称 责任部门
装配制程质量控制流程图 品质部、装配车间
涉及部门 编制
采购部、工程部
装配车间
生产通知
审核
生产计划表
仓库 装配员工
QC
装配员工
合格来料 生产自检
根据特采需挑选来料 生产作业指导书
根据
生产线全检
检验作业指导书
QC 审核
合格
不合格
审核
成品包装
审核
处审理核
审核
参照不合格品控制流程图
进仓
仪器点检
装配员工
QC 检验记录表 箭头标标识隔离
QC 品质部
责任部门
生产异常
巡检
质量纠正及预防
参照质量纠正及预防措施控制流程图 参照不合格品控制流程图
审核
跟踪改进效果审核
NO
退货 工程部
审核
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¥■■- V -I .
I 材料送检单
IQC......... 检验
I 吕质主管1-记录审核根据检验作业指导书
IQC检验报告
| IQC检验报告】
1 -
IQC 仓管员
合格
1T
递交检验报告
1
入仓
11
可用数亠----
特采
挑选使用
不合格
递交检验报告
退货退仓单
不能使用退仓单分析不合格原因
质量反馈通知单] 来料冋题结构问题
采购部
品质部
] • *.........................
工程部
.确定改进方法IQC检验报告单质量反馈通知单
与供应商交涉与工程部商讨
确定改进方法
品质部
工程部
- J
1
跟踪改进效果 ----- NO------------

注1:斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员I 质量反馈通知单*
注2:虚线方框字一在流程中指接口的载体表
单。

注3:方框字一在流程中指过程活动第1页共1

文件编号: 流程名称装配制程质量控制流程图涉及部门米购部、工程部
责任部门品质部、装配车间编制审核
备注:
注 1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。

注3:方框字一在流程中指过程活动。

流程名称岀货质量控制流程图涉及部门责任部门品质部编制
文件编号: 采购部、工程部、仓库、生产车间
审核
QC QC检验合格成

装配员工
刊号QA根据岀货检验作业指导书I I V I I ■I QA检查报告!
w ----------------------
抽检
仪器点检
合格不合格
H * M QA检查报告!
品质主管
生产车间仓库
审核
入仓
1r
质量纠正及预防
质量反馈通知单
参照质量纠正及预防措施控制流程图
参照不合格品控制流程图
仓库岀货客户验货
QA
进仓单
合格不合格
品质部
责任部门|
质量纠正及预防.................................... 1 质量反馈通知单-
~~~~~■~~lh
参照质量纠正及预防措施控制流程图
参照不合格品控制流程图
质量反馈通知单
1
工程部协助
备注:
注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员 注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。

注3:方框字一在流程中指过程活动
IF
五金模具不良 工装夹具不合理 结构不良 操作不良
*
来料不良
五金车间责任
工程部责任 工程部责任
装配车间责任
供应商责任
采购部联系
品质部
跟踪、验收处理结果
NO
质量反馈通知单
品质部
记录资料存档 监控
重缺陷
- --- ------- -- -------” —
j_IQC检验报告」1仓库1* 'f拒
特 1 IQC验货单(红)让步接收・
■ ~I1
| IQC验货单(红)拒收|....... .... 隔离待退区收采
j备注:挑选使用1
1
T
1 •来料不良品控制流程图:
IQC 来料不良品「IQC检验报告
I __________
品质主管审核
参照质量纠正及预防措施控制流程图
IQC
退货直接使用
入仓可使用品
异常处理轻微缺陷与生产、采购、工程商讨
生产车间
挑选使用
不合格品
注1 :斜体加方框字一在流程中指责任部门或人员注2 :虚线方框字一在流程中指接口的载体表单。

注3:方框字一在流程中指过程活动。

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