审计岗位职责说明书

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审计岗位职责说明书

岗位职责说明书 部

综合管理部 岗位名称 审计 人员配置 1

直接

上级 综合管理部经理

直 接

下 级 工 作 职 责 工 作 内 容 工作要求 1、主持审计全面工作 制定内审规章制度 规范、流程化

制订年度工作计划,落实具体审计项目,并负责组织实施,年终负责工作总结 定时,具体,有计划性 负责日常的审计业务工作,抓好重点审计 有效、合法 2、负责公司财务及相关核算单位的审计 审计财务部的会计报表 不定时、定时 对财务预决算进行审计,对资金的管理和使用进行监督 有效、及时 对财产、物资增减和使用的真实、合法及效益性进行审计监督 有效、及时 对财务规章制度和内部控制制度进行检查

有效、及时 3、负责组织完成有关人员经济责任的审计工作 对负责人进行经济责任审计 有效、真实 对企业内部控制制度的健全性和有效性做出评价 有效、及时 4负责组织做好专项工程的审计工作 对基建、修缮工程项目概(预)算的执行情况及决算进行审计,审核有关项目财务收支的真实、合法和效益性; 有效、及时 对后勤系统各项承包办法的执行情况进行审计监督

有效、及时 5、领导交付办理的其他事物

按要求完成 任职资格: 1、会计、审计专业本科或以上学历,三年以上大型企业财务审计工作经验; 2、熟悉和掌握国家、行业的财经法规和方针政策; 3、思维敏捷,有很强的组织、协调能力和文字表达能力; 4、具有极强的财务审计分析能力

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