审计局2018年度全面深化改革工作总结报告
审计局2018年工作总结
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审计局2018年工作总结
今年以来,我县审计工作以党的十八届四中全会和《国务院关于加强审计工作的意见》以及各级审计工作会议精神为指导,以坚持“反腐、改革、法治、发展”为工作主线,开展“深化纪律执行年”“审计价值提升年”和深化“审计质量提升年”活动,拓展审计保障职能和监督职能,优化审计服务职能,在精确定位、精准发力、精细管理上下功夫,推进“审计监督全覆盖”,扎实推进审计各项工作,为田园**建设提供强有力的审计保障。
一、审计工作成效、特色和做法
上半年共组织完成审计项目132个,其中政府投资项目122个。
查出各类违规资金1246万元,管理不规范资金6952万元,核减投资额3288万元。
应上交财政资金481万元,已上交财政资金390万元,促进整改落实有关问题资金1816万元,移送处理事项3件。
共向上级审计机关和当地党政机关提交审计工作报告、审计综合报告等10篇,审计专报4篇,被批示采用6篇;审计信息84篇,被批示采用1**篇次,取得了较好的审计成效。
(一)加强政府性资金审计,促进财政资金规范使用。
年初,我局组织了本级68家一级预算单位和109家纳入预算管理的下属单位对**年度公务支出公款消费情况进行了自查,并组成审计组对18家一级预算单位**年度的公务支出公款消费情况进行了专项审计。
**年度三公经费支出比上年度减少17.42%,其中公务接待费减少33.30%,比核定指标332.18万元减少16.83%,表明我县在严格执行中央“八项规定”和省委“六项禁令”方面取得了较好成效,也是近年来不断加大审计力度,规范三公经费使用的结果。
审计局深化改革工作总结.pdf
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按照《中共县委全全面深化改革小组2018年工作要点》和《中共县委全全面深化改革小组2018年工作台账》文件要求,我局及时开展了以下工作: 一、工作开展及成效 1、“贯彻落实中央省改革方案”中,关于贯彻落实《领导干部自然资源资产离任审计实施细则》,我局于2018年7月25日派出审计组,完成了对县镇同志担任镇原乡长以来至2018年6月底止,自然资源资产管理责任履行情况的审计。
2、“专项改革方案落实台账”中,关于《县聘请社会中介机构参与政府投资建设项目审计管理办法(试行)》,我局2018年开展的固定资产投资审计。
已基本完成2018年计划内投资审计项目县干部周转房宿舍(二期)工程的竣工决算审计,现目前竣工决算审计报告正在征求意见阶段。
3、“《实施规划》改革任务落实台账”中,完善审计工作和审计查出突出问题整改情况向县人大常委会报告机制。
我局已完成县2017年度财政预算执行和其他财政收支情况、县2017年财政决算草案审计,重点审计了县财政预算执行、部门预算执行、重大政策措施落实、扶贫等重点专项资金管理使用情况;完成了2017年地方税收审计;完成了防震减害2017部门预算执行情况审计。
审计过程中严格实行报告机制,从落实整改责任、强化跟踪调研、完善报告制度、规范报告内容、做好审议保障、增强监督实效、建立长效机制等七个方面作出明确规定,及时向人大提出审计结果报告一份,进一步完善审计查出突出问题整改情况的报告机制,推进审计整改工作制度化、长效化,切实维护人大监督的权威性和审计监督的严肃性。
促进各类财政资金的规范管理和安全运行,有效提高财政资金使用效益. 二、存在的问题 领导干部自然资源资产离任审计工作由于开展不长久,审计人员相关审计知识不具备,以及相关配套文件尚不完善,没有出台具体的实施细则、操作规范以及考核机制,一定程度上制约了审计工作的开展。
三、下一步打算 关于聘请社会中介机构参与政府投资建设项目审计工作,由于近期《省人民政府办公厅转发审计厅关于进一步完善政府投资建设项目审计工作意见的通知川办发〔2018〕72号》和省审计厅关于进一步完善投资审计工作推进“三个转变”的实施意见相继出台,我局也将按照文件要求进行转变,目前正在起草县人民政府关于完善政府投资建设项目审计监督工作的实施意见(试行)》。
最新审计局2018年度工作总结和2019年工作计划
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审计局2018年度工作总结和2018年工作计划2018年,区审计局在区委、区政府及上级审计机关的正确领导和大力支持下,认真贯彻落实各项审计法规准则,扎实工作,开拓创新,勇于进取,各项工作都取得了新成绩,实现了新突破。
一、紧紧围绕中心,依法履行审计工作职责。
一是抓好预算执行审计。
对 8个部门(单位)2018年度的预算执行情况和其他财政收支情况进行了审计。
代表区政府向区人大做了《关于淄川区2018年区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》,得到了区人大常委会和区领导的好评。
二是抓好政府投资审计。
紧密结合我区项目建设年和三大战役的推进,加大政府投资项目的审计力度,对专业技术要求高、投资过亿元的大项目,聘用社会专业工程审计人员参与审计,探索审计现场实施阶段内部控制办法,实行双审三议制度,保障工程投资审计质量。
三是抓好领导干部经济责任审计。
紧扣经济社会发展新常态,制订出台了《经济责任审计对象分类管理暂行办法》、《领导干部离任经济责任事项交接办法》和《关于进一步加强审计整改工作的通知》,扩大对领导干部经济责任审计的广度和深度。
在审计内容上,加大三公经费的审计力度,扩大党政领导干部同步审计,积极探索开展领导干部自然资源资产审计,注重与纪检、组织、监察等部门协调沟通,按照区领导要求专门召开了审计整改专题会。
积极探索村级审计的方式方法,加强成果运用。
四是抓好企业税收审计。
按照区政府授权和《淄川区企业审计监督及专项审计调查办法》,不断加大工作力度对 50 家企业涉税信息情况进行了专项审计调查,审计中侧重了解企业运营、财政资金安全、财务管理及税收的申报缴纳情况。
五是抓好专项审计调查。
完成区委、区政府临时交办项目12个。
抽调14 名人员参加了镇办、部门巡察,为全区发展稳定做出贡献。
二、勇于创新突破,不断提升工作水平。
一是注重工作创新。
结合我区关于生态淄川建设的工作实际,探索开展 1+N 审计组织形式,从审计内容、审计程序、审计整改等方面作出明确界定,促进被审计对象在生态淄川建设工作中,贯彻落实好区委、区政府的重大部署和要求,全面完成生态淄川建设的各项任务。
2018年审计整改工作总结
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2018年审计整改工作总结2018年,在省审计厅、市委市当局的正确领导下,XX 市审计局认真学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中会议精神和中央审计委员会第一次会议精神,坚持以党建为统领,依法履行审计监督职责,充分施展监督保障作用。
在积极做好审计整改工作方面,继承加大审计整改力度,匆匆进问题有效办理,现将2018年审计整改如下,请予以指导。
一、XX市审计整改制度扶植环境1.市委市当局出台有关增强审计整改工作的规范性文件。
2018年1月,XX市市委市当局专门以两办文件出台了《关于进一步增强审计整改工作的看法》,明确了审计整改的责任主体、工作机制等,为增强审计整改提供了“尚方宝剑”,对紧张审计项目的整改,实时提请列入市当局重点督察事项,联合有关部门进行督导,形成整改合力。
2.市局出台有关增强审计整改工作的制度性文件。
2017年12月,XX市审计局出台了《关于进一步增强审计整改督导工作看法》,分业务科室、治理督查科室和市局机关条理树立了跟踪督导机制,并把跟踪督导环境纳入年度目标稽核内容,切实增强、规范审计整改工作。
二、审计整改工作完成环境1.2018年市级预算执行和其他财政出入审计查出问题整改环境很好。
主要包括:市级预算执行方面,存在预算实际执行率较低、个别预算单位司法顾问费挤占其他经费等问题;重点财税收入方面,存在税收占对照低、综合治税信息不完整等问题;“三大攻坚战”方面,存在地方当局违规举债、违规享受扶贫政策等问题;民生项目方面,存在部分根基教导项目未按时完成、保障性安居工程后续监管不到位等问题;专项资金使用方面,存在涉企当局投资基金进展慢等问题。
在市人大及其常委会的监督指导下,市当局高度看重,采取召开审计整改推进会、订定整改、分化整改任务、出台相关文件、逐项对比整改等步伐,由市当局督查室牵头组织市财政局、审计局等部门开展专项督查,加快整改进度,推动整改落实。
市直各相关部门和有关县(市)区也都依照要求,积极推动整改。
2018年审计局工作总结
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2018年审计局工作总结一年来,我局紧紧围绕县委、县政府中心工作,认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、中央审计委员会第一次会议精神,深化贯彻落实全国、省市审计工作会议和省委十一届三次全会、市委四届六次全会及县委十三届八次全会精神,提升政治站位,坚守责任担当,依法履行审计监督职责,助力“三大战役”,全年组织并完成审计(调查)项目317个,促进增收节支和挽回损失7351.42万元,科学提出审计建议92条,移送违纪违法线索4件,充分发挥了审计在党和国家监督体系中的重要作用。
现将2018年工作总结和2019年工作计划报告如下:一、关于2018年审计工作总结(一)始终坚持紧扣中心大局,审计职能作用进一步全面发挥。
一是深化预算执行审计。
采取大数据审计技术,对县财政局、县地税局、县交运局、xx中学实验学校和xx县新宁三校5个单位XX年度预算执行及其他财政财务收支情况进行了审计,完成了财政管理改革事项专项审计调查,强化关注政府性债务和财政存量资金及规模盘活使用情况,揭示反映往来款项未及时清理等17个问题,有力促进财政资金使用使用绩效。
二是深化经济责任审计。
以推进审计监督全覆盖为指引,创新“经济责任审计+”的组织模式,实施完成了县财政局、县环保局、县交运局和讲治镇党委政府等7名主要负责同志任期经济责任审计,揭示反映会计处理不规范、内部机制不健全等问题20余个,查核问题金额530余万元,提出审计整改建议30余条,促进领导干部更加依法依规、守纪尽责。
三是深化政府投资审计。
坚持“监督体现服务,制约体现促进”的原则,积极关注重点项目建设进度和资金管理使用情况,强化从项目立项到竣工决(结)算全过程审计监督控制,推动提高政府投资效益。
持续跟踪县职中迁建、宝石桥水库水资源保护利用2个重点项目,组织完成以涉及公共利益、环保和民生为重点的政府投资审计项目293个,送审38479.53万元,审定32029.34万元,减少政府投资6450.19万元。
审计局18年工作总结及18年工作安排
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审计局2018年工作总结及2018年工作安排免费文秘网免费公文网审计局2009年工作总结及2010年工作安排2010-06-27 22:48:49免费文秘网免费公文网审计局2009年工作总结及2010年工作安排审计局2009年工作总结及2010年工作安排(2)2009年是深入学习实践科学发展观的一年,也是基层审计机关专项实施云南审计发展工程(简称“云审工程”),逐步推进审计队伍职业化、机关建设标准化、制度规范体系化、基础设施现代化建设的第一年。
一年来,我局从全县经济和社会发展的大局出发,坚持科学发展观,以构建和谐××搞好审计监督和服务为中心,以严格执行“八不准”审计纪律为切入口,以贯彻落实法制政府八项制度、责任政府四项制度和阳光政府四项制度以及学习实践科学发展观活动为出发点,围绕2009年全国、全省、全市审计工作会议精神以及审计工作要点,严格按照“依照法律、符合程序、提高质量、文明审计”的要求,全面审计,突出重点,充分发挥了审计监督在促进宏观管理和维护市场经济秩序方面的作用。
一、依法审计,发挥审计“免疫系统”功能2009年,我局坚持做“深”财政审计、做“实”企业审计、做“优”经济责任审计、做“强”专项审计、做“大”绩效审计的工作思路,在审计重点上,坚持以揭示损失浪费问题、促进提高财政资金效益、提高政府行政效能为主;在审计方法上,坚持财政财务收支真实、合法审计与绩效审计相结合,审计与专项审计调查相结合;在组织方式上,坚持全市“一盘棋”的思想,充分调配各股室审计人员之间的相互协作,在深化预算执行审计,加强专项资金审计以及领导干部任期经济责任审计的基础上,创新固定资产投资委托审计,尝试部分项目开展ao审计(现场审计实施系统),进一步突出重点,加大力度,把握规律,改进方法,高效率、高质量地开展审计项目。
共完成审计项目36项,其中:预算执行审计2项,专项资金审计13项,行政事业审计1项。
区审计局2018年工作总结
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区审计局2018年工作总结
2018年以来,在区委,区政府的领导下,我区审计局认真贯彻"三个代表"重要思想,以科学发展观为指导,严格依照审计署,省厅,市局工作会议精神,严格执行《中华人民共和国审计法》及《中华人民共和国审计法实施条例》,继续贯彻"落实审计,加强管理,不断创新"的工作方针,依法履行审计职责.进一步提升审计成果的质量和水平,全面推进各
项审计工作,集中力量加大对重点领域,重点部门和重点资金的审计监督力度和对重大违法违纪问题的查处力度,规范财政财务管理,维护财经秩序,促进党风廉政建设,保障我区经济的健康发展,取得了明显的成效.现将工作情况报告如下:
2018年工作回顾(一)2018年的主要工作
本年度审计工作重点为财政"同级审",经济责任审计,征地拆迁补偿资金审计,专项资金使用效益审计等.
1,抓住重点,突出财政预算执行情况审计2,加大经济责任审计的力度
本年度共对8个单位领导的经济责任进行审计,在审计过程中,我局继续坚持"积极稳妥,量力而行,提高质量,防范风险"十X大征地拆迁补偿资金的审计力度.
今年我局第一次开展对征地拆迁及其补偿资金项目的审计,主要对资金流转程序,资金安全问题等进行审计调查.抽查了杏林街道,侨英街道,后溪镇等三个街镇的征地拆迁补偿资金的使用,管理情况.在
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区审计局2018年工作总结和2019年工作计划.docx
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区审计局2018年工作总结和2019年工作计划区政府办:2018年,区审计局在区委、区政府及上级审计机关的坚强领导下,紧紧围绕全区经济发展大局,始终关注财政资金使用效益、脱贫攻坚质量、生态环境保护、民生项目实施等涉及群众利益的热点难点问题,依法履行审计监督职责,充分发挥审计监督“免疫系统”功能,各项工作取得阶段性成效。
一、主要工作成效及做法(一)围绕中心、服务大局,彰显监督实效。
全年完成审计项目73个,提出审计建议150余条,促进相关乡镇部门建立完善制度4个。
一是持续开展稳增长等政策措施落实情况跟踪审计。
涉及财政资金1446.52万元,发现问题7个。
二是强化预算执行及财政财务收支审计。
完成了2017年地税征管上下联动审计、区级财政预算执行审计,查出违规违纪及管理不规范资金358.18万元。
三是强化领导干部经济责任审计。
对照省级领导干部履行经济责任情况问题风险提示清单,在全区范围内开展自查自纠,并督查问题整改到位;同时对4个单位6名党政主要领导干部开展经济责任审计。
四是强化政府投资项目审计。
加大对库存项目审结力度。
已完成审计项目50个,送审金额1.8834亿元,为政府节约资金1828.5万元,审减率9.71%,同时对XX盘水库等4个重点政府投资建设项目开展跟踪审计。
五是强化问题整改落实。
区人大组成调研组,对审计发现问题整改情况开展跟踪督查,督促问题整改到位。
六是积极完成交办工作。
完成区委区政府领导对“开源公司审计调查”“中部易地扶贫搬迁项目审计”等交办事项3项;完成领导交办投资项目13个,送审金额6690万元,审减687.9万元,审减率10.28%;正在对XX大道和巴恩快速通道两个重大项目进行审计,计划在2018年底完成,按照省厅安排部署,抽派业务骨干参加2018年强农惠农资金使用“一卡通”情况专项审计调查;积极配合区纪委监委案件办理等。
(二)积极进取,创新机制,提升审计质量。
一是创新审计组织模式。
区审计局18年工作的总结
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区审计局2018年工作的总结2012年,在区委、区政府的正确领导下,在市审计局的指导下,我局广大干部认真学习十七大、十七届四中全会以及各级审计工作会议精神,积极实践“三个代表”重要思想,紧紧围绕我区经济中心,认真履行审计监督职责,严格审计执法,齐心协力,扎实工作,在有关部门的大力支持和积极配合下,各项目标任务均已完成。
现总结汇报如下:一、各项任务完成情况今年,区上给我们充实了两名年富力强、业务精通的副局长。
我局现有领导班子成员4人,他们在局长付国庆的带领下,团结一致,心往一处想,劲往一处使,都能按照各自的分工尽职尽责,工作充满了朝气和活力。
在他们的感召下,局机关焕发了盎然生机,工作作风和机关形象倍受区上领导的肯定,促进了各项目标任务的完成。
(一)、围绕经济中心,切实加强审计监督。
(二)、因地制宜,做好重点村建设。
在重点村建设中,我局被下派到石柱乡克坊村,局长付国庆和包抓领导区委郑常委多次深入村组、农户调查,与该村“能人”、“土专家”座谈,听取他们的意见和建议,协助村上确定工作重点,针对群众反映强烈的热难点问题研究解决方案。
一是为该村新建的“金叶希望小学”捐款1000元,捐赠了办公桌、书柜等15件;二是捐赠4000元,帮助硬化村间道路公里,并对道路进行了绿化,修建排水渠4公里;三是打机井一眼,解决了人畜饮水问题。
(三)、档案管理工作受到上级的表彰。
我们及时抓住春季审计计划下达前这一段空闲时间,组织各组(室)对xx年来的审计档案进行了整理。
我们先后多次邀请市审计局和区档案局档案专业人员,来我局举办培训班,对审计人员进行培训,千方百计克服档案工作中遇到的困难,共整理xx 年来的文书档案305件,业务档案78卷,其中,xx年11卷,xx年30卷,xx年37卷。
我局档案室也被评为省二级标准,我局被评为xx年全市档案管理工作先进单位,这是我区区管部门和全市区县审计局中唯一一家获此殊荣的单位。
(四)、行风评议工作取得了良好的效果。
2018年度审计局年终工作总结及2019年工作计划
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XX年是深入学习贯彻落实党的十八大精神的开局之年,也是全面小康社会和中国特色社会主义社会建设的关键一年。
在本年度的工作当中,在市委、市政府的正确领导下,我局认真组织学习党的十八大精神,认真负责对法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,有效地保障了全市经济和社会的健康发展。
现将本年度工作情况总结汇报如下:一、XX年主要工作情况总结汇报。
(一)开展了预算执行及其他财政财务收支审计。
为规范预算管理,提高财政资金的使用效益,促进财政体系的进一步完善,我局完成了区XX年度本级预算执行及其他财政收支审计和区北环中学、北环小学、区慈善会等4家单位的财务收支审计,涉审资金亿元,审计查处管理不规范金额万元,提出规范性管理意见和建议20条。
工作中我局不断创新财政审计理念,更加注重集中反映本级预算和财政专项资金的整体情况;更加关注涉及人民群众切身利益的项目和资金,关注教育、文化、卫生、安全等领域资金投入及运作情况;更加注重从体制、机制和制度出发,提出了严格控制一般性支出、从严从紧编制预算等合理化建议,达到了规范资金管理的目的。
(二)开展了税收征管审计。
为加强税收管理,提高地税部门依法治税的能力,我局完成了对区地税局、保税区地税局和深圳市地方税务局第二稽查局等3家单位税收征管审计,审计总金额亿元,审计查处管理不规范金额万元,审计期间通过税务部门追缴入库税款共计万元,提出审计意见和建议3条。
同时,我们加大税收征管审计成果的转化利用,一是突出土地增值税征管现状和目前逻辑审核方面存在的监管漏洞,从制度上提出规范管理、堵塞漏洞的合理化建议,得到地税部门的认可。
二是地税部门积极采纳审计意见和建议,已对应缴纳土地增值税的纳税户进行了全面纳税检查,并对部分企业重新补缴了税款,为地税超额完成今年税收任务打下了坚定的基础。
(三)开展了领导干部任期经济责任审计。
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审计局2018年度全面深化改革工作总结报告
今年以来,我局在县委、县政府的正确领导和县委深改办的精心指导下,认真贯彻落实《中共xx县委全面深化改革领导小组2018年工作要点》和《县委全面深化改革领导小组2018年度改革落实台账》,结合审计实际,采取有力措施,稳妥有序推进,护航深化改革,促进审计发展。
现将我局2018年度全面深化改革工作情况总结报告如下:
一、工作开展情况
(一)着力构建全过程的审计监督体系。
逐步把全部审计对象纳入中长期审计监督规划,积极构建以财政财务、政府投资和经济责任为主的“三大审计体系”,推进审计监督“全覆盖”。
一是推进财政体制机制改革进程。
紧扣财政资金的分配、使用、管理和绩效等环节,对2018年度县级财政预算执行、地税收入征管等重点部门和重点资金进行了审计,密切关注和分析预算分配、资金拨付的合规性,财政支出结构的合理性和资金管理使用的效益性,积极揭示并反映了决算编制不真实和税收征管不到位等财政资金运行过程中存在的主要问题,提出了“要持续提升预算编制水平,要持续实施积极财政政策,要持续完善财税领域改革,要加大财政资金统筹力度,要努力优化财政支出结构,要切实加强财政风险防控”等审计建议,为推动全县财税体制改革进程提供了审计力量。
二是建构权力运行监督制约机制。
根据《xx。