审计局2018年度全面深化改革工作总结报告
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审计局2018年度全面深化改革工作总结报告
今年以来,我局在县委、县政府的正确领导和县委深改办的精心指导下,认真贯彻落实《中共xx县委全面深化改革领导小组2018年工作要点》和《县委全面深化改革领导小组2018年度改革落实台账》,结合审计实际,采取有力措施,稳妥有序推进,护航深化改革,促进审计发展。现将我局2018年度全面深化改革工作情况总结报告如下:
一、工作开展情况
(一)着力构建全过程的审计监督体系。逐步把全部审计对象纳入中长期审计监督规划,积极构建以财政财务、政府投资和经济责任为主的“三大审计体系”,推进审计监督“全覆盖”。一是推进财政体制机制改革进程。紧扣财政资金的分配、使用、管理和绩效等环节,对2018年度县级财政预算执行、地税收入征管等重点部门和重点资金进行了审计,密切关注和分析预算分配、资金拨付的合规性,财政支出结构的合理性和资金管理使用的效益性,积极揭示并反映了决算编制不真实和税收征管不到位等财政资金运行过程中存在的主要问题,提出了“要持续提升预算编制水平,要持续实施积极财政政策,要持续完善财税领域改革,要加大财政资金统筹力度,要努力优化财政支出结构,要切实加强财政风险防控”等审计建议,为推动全县财税体制改革进程提供了审计力量。二是建构权力运行监督制约机制。根据《xx