最新2018年审计局绩效工作总结

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审计局2018年工作总结

审计局2018年工作总结

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审计局2018年工作总结
今年以来,我县审计工作以党的十八届四中全会和《国务院关于加强审计工作的意见》以及各级审计工作会议精神为指导,以坚持“反腐、改革、法治、发展”为工作主线,开展“深化纪律执行年”“审计价值提升年”和深化“审计质量提升年”活动,拓展审计保障职能和监督职能,优化审计服务职能,在精确定位、精准发力、精细管理上下功夫,推进“审计监督全覆盖”,扎实推进审计各项工作,为田园**建设提供强有力的审计保障。

一、审计工作成效、特色和做法
上半年共组织完成审计项目132个,其中政府投资项目122个。

查出各类违规资金1246万元,管理不规范资金6952万元,核减投资额3288万元。

应上交财政资金481万元,已上交财政资金390万元,促进整改落实有关问题资金1816万元,移送处理事项3件。

共向上级审计机关和当地党政机关提交审计工作报告、审计综合报告等10篇,审计专报4篇,被批示采用6篇;审计信息84篇,被批示采用1**篇次,取得了较好的审计成效。

(一)加强政府性资金审计,促进财政资金规范使用。

年初,我局组织了本级68家一级预算单位和109家纳入预算管理的下属单位对**年度公务支出公款消费情况进行了自查,并组成审计组对18家一级预算单位**年度的公务支出公款消费情况进行了专项审计。

**年度三公经费支出比上年度减少17.42%,其中公务接待费减少33.30%,比核定指标332.18万元减少16.83%,表明我县在严格执行中央“八项规定”和省委“六项禁令”方面取得了较好成效,也是近年来不断加大审计力度,规范三公经费使用的结果。

审计局2018年工作总结

审计局2018年工作总结

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------审计局2018年工作总结改进审计手段2018年,xx县审计局根据省厅关于经济责任审计规范化要求和审计县经济责任审计试点经验,乡镇长经济责任审计的重点是围绕政府负债问题进行审计,积极探索政府负债预警机制,提出加强和改进乡镇财政管理水平的建议和措施,并且从个人绩效方面进行综合评价。

1-11月份审计局共完成17个单位17名领导干部经济责任审计,查出违规金额336万元。

经济责任审计结果被作为审计领导干部管理使用重要参考依据,列入干部考核廉政档案。

注重查处大要案2018年,xx县审计局按照全面审计、突出重点的要求,审计局在审计工作中注重发现违法违纪线索,大力查处大案要案,以来已向纪检监察部门移送案件3起,涉及领导干部多人,审计为维护经济秩序,严肃财经纪律,加强廉政建设,起到了积极的作用。

加强指导2018年7月份,xx县审计局组织55位同志参加市内审协会业务知识培训,8月份召开内部审计工作座谈会,推荐市级内部审计先进单位、先进个人,选送优秀项目参加市级评优,组织内审科研论文撰写和评选。

审计局还于8月底组织召开xx县内审协会第二次会员代表大会,杨立祥会长作了题为《全面落实科学发展观,努力促进内审工作向前发展》的工作报告。

报告总结了一年来内审工作取得成绩并对今后工作提出要求,大会还安排了典型发言和论文交流。

1 / 15审计项目的试点工作2018年,xx县审计局根据年初计划安排,每个业务科室均安排审计署6号令试点和计算机辅助审计试点,经责科和投资科还分别安排经济责任审计评价试点和固定资产投资绩效审计试点。

试点取得良好成效,并就试点的经验召开业务会进行交流探讨,逐步加以完善和规范。

2018年审计局工作总结4篇

2018年审计局工作总结4篇

姓名:XXX 部门: XX部YOUR LOGO Your company name2 0 X X2018年审计局工作总结范文4篇2018年审计局工作总结范文4篇审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。

根据集团公司度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就度审计工作总结如下:一、完成主要工作共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济责任审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关建议,指导整改。

度完成上年度财务收支与预算执行审计12项,发现问题41项,提出建议36项。

10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访,特别是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。

通过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计7月,公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核责任书。

为配合集团经营管理,审计部精心研读第2 页共17 页文件精神,深入企业了解经营情况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。

3、完善投资企业审计,提供投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要,根据集团公司领导安排对投资企业进行审计,对度省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计,深入、综合评价投资公司的管理效益。

2018年审计局审计工作总结和工作计划

2018年审计局审计工作总结和工作计划

---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 2018年审计局审计工作总结和工作计划2018年,远安县审计局在县委、县政府及宜昌市审计局的正确领导下,认真贯彻落实党的十七大和十七届三中全会精神,坚持以科学发展观为指导,以构建和谐社会为目标,按照“依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实”二十字方针,突出特色,注重亮点,扎实开展审计工作,竭力为远安走在全省山区县市前列做出贡献。

一、2018年审计工作情况(三)突出重点,认真解决领导关注、人民群众关心的热点、难点问题。

一是把“三农”资金、雪灾资金作为审计工作的重点。

今年元月,我县与南方各省一样遭受了五十年未遇的冰雪灾害,按照省审计厅要求,各地审计部门要加强对雪灾资金的审计督办,我局派出专人深入到乡镇、到村、到户了解情况,核实灾情,检查资金,督促有关部门将资金落实到户到人。

通过审计,我县共收到上级拨入雪灾救灾专款1314万元,按照省委省政府的要求,截止9月30日,通过审计发现有3个单位欠拨资金18万元,审计检查后,已在10月底全额拨付到位。

另外,我们还加大了对农村安全饮水、沼气池建设、农村粮食直补、县东干渠灌区蔡家湾片小型农田水利工程等涉农资金审计力度。

二是强化专项资金审计。

根据省审计厅要求和市局统一安排,我局认真完成了对农村义务教育新机制改革经费的审计和对当阳市的1 / 20五项社保资金的审计,协助劳动保障局做好了枝江市审计局代表宜昌市局对我县五项社保基金的审计。

三是认真开展政府投资基建项目审计,充分发挥投资项目效益。

今年,全县农村公路建设任务被纳入县政府十件实事,在项目实施过程中,县审计局成立专班,对项目建设和资金管理实施了全程跟踪监督与管理,对工程招标、完工决算及工程审计派专人参与,未发现截留或挪用农村公路建设资金问题,确保了资金的专款专用及工程建设质量。

审计局2018年上半年工作总结

审计局2018年上半年工作总结

审计局2018年上半年工作总结2018年上半年,我局在县委、县政府的正确领导下,在上级审计机关的精心指导下,紧紧围绕县委、县政府的中心工作,牢固树立“四个意识”,认真贯彻落实党的十九大精神和各级审计工作会议精神,不断完善审计制度,创新审计方式,提升审计效率,依法独立行使审计监督权,较好的完成了各项工作任务。

现将今年以来工作总结如下:一、上半年审计工作进展情况2018年计划审计项目47个,已完成审计项目55项,完成年初计划项目数的117.02%,其中:专项资金调查2项,部门预算执行审计4项,领导干部自然资源资产经济责任审计2项,固定资产投资审计47项,核减工程造价4457.26万元。

制定了《关于开展农村干部经济责任审计工作方案》,同级财政预算执行、自然资源资产审计和领导干部经济责任审计正在进行。

(一)完成了一二季度重大政策措施落实暨追赶超越目标完成情况跟踪审计及重点专项资金及民生项目审计把促进中央和省、市、县出台的稳增长、促改革、调结构、防风险、惠民生一系列政策措施的贯彻落实作为审计工作的重中之重,促进政策措施落实到位,促进地方经济平稳运行、健康发展和转型升级。

重点完成了保障性安居工程跟踪审计、重大政策措施落实情况暨追赶超越目标完成情况、重点专项资金和民生项目审计、扶贫专项审计、全市行政机关落实中央“八项规定”情况专项审计四个方面六大项目,依据上半年具体审计,我局共查处重大政策措施落实、目标任务情况,6个项目,涉及财政资金4349万元。

有效督促我县追赶超越目标任务完成数量及质量、加快了我县精准脱贫步伐、确实保障和改善民生状况。

(二)开展了县本级财政预算执行审计一是在往年县本级财政预算执行审计基础上,重点对社会保障资金拨付管理情况、财政存量资金情况、规模盘活使用情况、政府性债务情况进行了审计,关注财政收支的真实性,揭示财政收支及管理中存在的问题。

二是为了促进部门财政预算执行和财政财务收支管理,进一步提高资金使用效益,开展了财政局、文化局、交通局等10个部门单位的审计抽查工作。

2018年度审计情况总结

2018年度审计情况总结

2018年度审计情况总结
2018年度审计情况总结
2018年度审计工作,在全国审计实践的指导下,本单位审计
工作取得了突出成绩。

第一,加强组织领导。

建立健全审计管理机构,落实审计总部、审计部门两级责任制,严格审计质量,把审计工作推向规范化发展。

第二,拓展业务范围。

在2018年度审计工作中,本单位积极
拓展了审计业务范围,不断完善审计业务环节,对重大投资项目审计,对重大政策执行情况审计,对信息系统审计,对重大活动审计,对新业务审计,对重大政策实施情况审计等都开展了审计工作。

第三,优化审计内容。

2018年度审计工作,本单位依据审计
标准,加强监督执法,建立审计制度,加强对财务报表的审计,加强对经济成果的审计,并对审计结论的准确性、可靠性进行深入检验,加强审计报告的准确及时,做到审计真实可信。

第四,完善审计方法。

2018年度审计工作,本单位加强了管
理控制,强化审计调查,改进审计方法,在实践中不断完善审计技术,对审计文件的准确性、合理性和审计报告的真实性、可信度进行必要的保障,为全面落实审计工作奠定了良好的基础。

通过2018年度审计工作,本单位审计部门取得显著的成绩,提升了审计工作的水平,为本单位的可持续发展贡献了不可替代的力量,为本单位确保财务数据安全和防范经济风险提供了保障。

审计局2018年审计工作总结5篇

审计局2018年审计工作总结5篇

审计局2018年审计工作总结5篇【篇一】2018年,xx县审计局在县委、县政府及省审计厅的正确领导下,围绕全省审计工作暨审计机关党风廉政建设工作会议精神和县委、县政府工作中心,坚持审计机关党建、业务“融合抓、双提升”工作目标,推进“两学一做”学习教育常态化制度化,依法履行审计监督职责,全力以赴做好扶贫攻坚帮扶任务,各项工作取得较好成效。

现将全年审计工作情况报告如下:一、2018年主要工作及其完成情况截至11月,县审计局共开展审计项目39个,其中经济责任审计项目20个,审计经济责任人23人。

已完成审计项目共查出主要问题金额71549万元,其中:违规金额16770万元,管理不规范金额54779万元。

发现非金额计量问题28个。

移送处理事项5件。

审计处理应上交财政10639万元,核减投资额5869万元。

审计提出建议133条,提交审计报告和专项审计调查报告36篇。

今年,我局被县委县政府表彰为XX年度b类目标责任单位完成目标优秀单位,8人次获得县级以上表彰,其中1人被评为全省审计系统先进工作者。

(一)重点审计项目推进情况1.围绕促进住房保障政策落实,开展保障性安居工程审计。

XX年12月中旬至2018年2月底,根据省审计厅统一部署,我局派出审计组对省直管县(市)鹿邑县XX年度保障性安居工程进行了异地交叉审计。

重点审计了政府购买棚改服务和货币化安置、安居工程建设管理和保障性住房分配使用情况。

审计对象涉及鹿邑县政府及所属住房城乡建设、发展改革、财政、国土资源、农垦等有关部门,以及住房保障管理中心、住房公积金管理中心等经办管理机构。

主要措施:一是配齐配强审计组人员,打破股室界限,将熟悉社保、投资、金融、计算机等相关专业的人员调配到审计组,组成10人的审计团队;二是充分运用大数据审计,由审计信息中心人员对安居工程相关数据进行采集和分析,精确查找问题线索;三是注重现场核查,延伸审计调查了5个乡镇15个村的52户农村危房改造家庭,对38个安居工程项目的建设管理情况进行了核查。

2018年审计局工作总结

2018年审计局工作总结

2018年审计局工作总结一年来,我局紧紧围绕县委、县政府中心工作,认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、中央审计委员会第一次会议精神,深化贯彻落实全国、省市审计工作会议和省委十一届三次全会、市委四届六次全会及县委十三届八次全会精神,提升政治站位,坚守责任担当,依法履行审计监督职责,助力“三大战役”,全年组织并完成审计(调查)项目317个,促进增收节支和挽回损失7351.42万元,科学提出审计建议92条,移送违纪违法线索4件,充分发挥了审计在党和国家监督体系中的重要作用。

现将2018年工作总结和2019年工作计划报告如下:一、关于2018年审计工作总结(一)始终坚持紧扣中心大局,审计职能作用进一步全面发挥。

一是深化预算执行审计。

采取大数据审计技术,对县财政局、县地税局、县交运局、xx中学实验学校和xx县新宁三校5个单位XX年度预算执行及其他财政财务收支情况进行了审计,完成了财政管理改革事项专项审计调查,强化关注政府性债务和财政存量资金及规模盘活使用情况,揭示反映往来款项未及时清理等17个问题,有力促进财政资金使用使用绩效。

二是深化经济责任审计。

以推进审计监督全覆盖为指引,创新“经济责任审计+”的组织模式,实施完成了县财政局、县环保局、县交运局和讲治镇党委政府等7名主要负责同志任期经济责任审计,揭示反映会计处理不规范、内部机制不健全等问题20余个,查核问题金额530余万元,提出审计整改建议30余条,促进领导干部更加依法依规、守纪尽责。

三是深化政府投资审计。

坚持“监督体现服务,制约体现促进”的原则,积极关注重点项目建设进度和资金管理使用情况,强化从项目立项到竣工决(结)算全过程审计监督控制,推动提高政府投资效益。

持续跟踪县职中迁建、宝石桥水库水资源保护利用2个重点项目,组织完成以涉及公共利益、环保和民生为重点的政府投资审计项目293个,送审38479.53万元,审定32029.34万元,减少政府投资6450.19万元。

2018年审计局工作总结范文4篇

2018年审计局工作总结范文4篇

编号:_____2018年审计局工作总结范文4篇学校:_________教师:_____________年___月___日(此文内容仅供参考,可自行修改)第1 页共17 页2018年审计局工作总结范文4篇审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。

根据集团公司度工作的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就度审计工作总结如下:一、完成主要工作共完成审计项目97项,其中年度财务收支及年度预算执行情况审计12项,专项经营考核审计1项,任期经济责任审计2项,投资企业财务收支与资产负债审计3项,基建工程项目预算审计38项,基建工程项目结算审计41项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关建议,指导整改。

度完成上年度财务收支与预算执行审计12项,发现问题41项,提出建议36项。

10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访,特别是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。

通过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计第 2 页共 17 页7月,公司为扭转汽车租赁公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核责任书。

为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深入企业了解经营情况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认汽车租赁公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。

审计局2018年工作总结

审计局2018年工作总结

审计局2018年工作总结
xxxx年,市审计局在市委、市政府和上级审计机关的正确领导下,坚持以“三个代表”重要思想为指导,紧紧围绕全市经济建设中心和社会发展大局,认真履行职责,突出对重点领域、重点部门、重点资金的审计监督,为维护经济秩序、推进廉政建设发挥了重要作用。

一、履行审计职责,服务经济建设
二、强化工作措施,提高审计质量
认真贯彻落实省审计厅《关于进一步规范审计执法行为的若干意见》(xxx[xxxx]xx号文),将各类审计执法行为统一到《意见》要求上来,规避审计风险,切实提高审计质量。

一是推行质量控制,强化责任追究。

结合工作实际,制定出台了《审计项目质量考核办法》、《审计执法过错责任追究制度》,从审计方案、审计证据、审计日记、审计报告、审计档案等五个方面细化了审计实施程序和标准,明确了责任追究主体和方式。

二是强化审计复核,防范审计风险。

制定了《审计复核暂行办法》和《审计复核业务流程》,建立了严密的审计复核体系,对审计事项和结果层层把关。

三是严格审计纪律,加强廉政建设。

开展作风整顿活动,严肃各项工作纪律,加强内部监督检查;推进文明审计,狠抓廉洁从审工作,树立了良好审计形象。

三、明确工作思路,落实各项任务
xxxx年,我们将紧紧围绕全市中心工作,求真务实,锐意进取,认真做好各项审计工作。

一是落实年度计划,继续做好各项审计工作。

继续开展财务收支审计、国有资产收益调查以及专项资金审计,坚持真实合法审计与效益审计并重,为提高财政资金管理水平和使用效益
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2018市审计局工作总结3篇

2018市审计局工作总结3篇

2018市审计局工作总结3篇2018市审计局工作总结范文2018年上半年,市审计局认真贯彻十八届三中、四中全会精神,紧紧围绕市委市政府中心工作和社会关切,依法履行审计监督职责。

共安排审计项目87个,已开展项目48个,查出违规和管理不规范问题金额4。

06亿元,促进增收节支1。

04亿元,审减政府投资3。

6亿元,向纪检监察、司法机关移送案件线索5件,向有关部门移送处理事项14件。

围绕促进惠民政策落实,加强民生资金和项目审计。

围绕“三农”、社保、医疗、卫生、教育、文化、住房等方面,安排对保障性安居工程、养老服务业情况、农机补贴管理使用等审计项目21个,占审计项目总数的24%。

同时,在其他审计项目中,全面关注影响民生和群众切身利益的问题。

审计中,重点关注三个方面:一是关注民生政策是否落实到位,是否实现政策目标,群众是否受益;二是揭露、纠正民生资金项目管理中存在的问题,提高民生资金使用效益;三是对发现的问题进行分析研究,提出审计建议,促进惠民政策落实。

通过城镇保障性安居工程审计,揭示了安居工程资金使用和筹集管理、保障性住房分配和使用等方面的问题,并依法进行了处理;通过养老服务业政策落实审计,揭示了个别区未建立经济困难老年人补贴制度、少数公寓建设项目未按期完工等问题,督促及时纠正,保障群众权益;通过对54处农村规模化供水工程审计,问效政策落实和资金使用,关注工程建设和饮水安全,助推市办实事“惠民生”,促进惠民政策落地生根。

围绕健全完善政府预算管理,加强财政资金审计。

对市级财政预算管理、地税征管,以及14个市直单位预算执行情况开展审计。

在审计范围上,运用信息化手段扩大审计覆盖面。

数据采集范围首次涵盖区市财政,涵盖纳入市级国库集中支付的400多家一、二级预算单位,涵盖部门单位的业务环节。

在审计内容上,对财政部门重点关注政府性债务、财政资金的存量和增量,审查财政资金安排、分配、使用环节存在的问题。

如,财政组织预算执行审计重点关注部分区市的涉农补贴资金发放情况,揭示违规领取补贴等问题,促进及时纠正。

区审计局18年工作的总结

区审计局18年工作的总结

区审计局2018年工作的总结2012年,在区委、区政府的正确领导下,在市审计局的指导下,我局广大干部认真学习十七大、十七届四中全会以及各级审计工作会议精神,积极实践“三个代表”重要思想,紧紧围绕我区经济中心,认真履行审计监督职责,严格审计执法,齐心协力,扎实工作,在有关部门的大力支持和积极配合下,各项目标任务均已完成。

现总结汇报如下:一、各项任务完成情况今年,区上给我们充实了两名年富力强、业务精通的副局长。

我局现有领导班子成员4人,他们在局长付国庆的带领下,团结一致,心往一处想,劲往一处使,都能按照各自的分工尽职尽责,工作充满了朝气和活力。

在他们的感召下,局机关焕发了盎然生机,工作作风和机关形象倍受区上领导的肯定,促进了各项目标任务的完成。

(一)、围绕经济中心,切实加强审计监督。

(二)、因地制宜,做好重点村建设。

在重点村建设中,我局被下派到石柱乡克坊村,局长付国庆和包抓领导区委郑常委多次深入村组、农户调查,与该村“能人”、“土专家”座谈,听取他们的意见和建议,协助村上确定工作重点,针对群众反映强烈的热难点问题研究解决方案。

一是为该村新建的“金叶希望小学”捐款1000元,捐赠了办公桌、书柜等15件;二是捐赠4000元,帮助硬化村间道路公里,并对道路进行了绿化,修建排水渠4公里;三是打机井一眼,解决了人畜饮水问题。

(三)、档案管理工作受到上级的表彰。

我们及时抓住春季审计计划下达前这一段空闲时间,组织各组(室)对xx年来的审计档案进行了整理。

我们先后多次邀请市审计局和区档案局档案专业人员,来我局举办培训班,对审计人员进行培训,千方百计克服档案工作中遇到的困难,共整理xx 年来的文书档案305件,业务档案78卷,其中,xx年11卷,xx年30卷,xx年37卷。

我局档案室也被评为省二级标准,我局被评为xx年全市档案管理工作先进单位,这是我区区管部门和全市区县审计局中唯一一家获此殊荣的单位。

(四)、行风评议工作取得了良好的效果。

审计局2018年工作总结及工作计划

审计局2018年工作总结及工作计划

审计局2018年工作总结及工作计划今年以来,我局在县委、政府以及上级审计机关的正确领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以科学发展观为统领,认真贯彻十九大精神,紧紧围绕县委、县政府中心工作……今年以来,我局在县委、政府以及上级审计机关的正确领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针,高举中国特色社会主义伟大旗帜,以科学发展观为统领,认真贯彻十九大精神,紧紧围绕县委、县政府中心工作,积极开展审计服务和审计监督。

按照全国、全省、全市审计工作会议精神,加强“人、法、技”建设,执法求严、业务求精、方法求新、工作求实、质量求高,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的二十字审计方针,认真履行审计监督职能。

进一步加大了对重点资金、重点领域、重大违法违规问题和经济案件的查处力度,为构建“小康**、和谐**”作出了巨大的努力。

现将一年来的工作情况如下:工作总结一、党建工作今年以来,审计局始终把党建工作列入局党组重要议事日程,认真研究,精心安排,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用,狠抓党建工作各项任务的落实。

(一)抓好党员、干部学习教育。

为了深入贯彻十九大精神,抓好党的思想建设和党员、干部学习教育,我支部年初特别制定了政治理论学习计划,并明确专人抓此项工作的落实,主要是认真学习党的十九大精神以及各类关于党的建设的资料;抓好党员干部思想教育,组织全体党员到九渡赤水纪念馆,进行革命传统教育,通过学习教育,使党员干部思想稳定,始终保持着良好的精神状态,为开展审计工作提供思想保证。

(二)抓支部建设,审计局党支部严格按照上级党委的要求,及时传达中央和上级党组织的指示、决定、文件和会议精神,引导和发动党员积极主动地去实践,以党员的模范行为来体现党的先进性,不断增强党性修养。

支部认真听取党员的思想汇报,检查党员的工作、思想、学习情况和组织交办的工作任务完成情况,认真开展批评与自我批评;党建目标管理工作做到按季考评;认真做好党费收缴管理和党内基本情况的统计工作;(三)开展好党的基层组织建设年活动。

审计局年度部门绩效自评工作情况总结集合20篇

审计局年度部门绩效自评工作情况总结集合20篇

审计局年度部门绩效自评工作情况总结集合20篇审计局年度部门绩效自评工作情况总结1. 我们部门在过去的一年中完成了所有的自评任务,并且按时上报了相关报告。

我们所有的员工都积极参与了自评工作,提供了准确、详实的自评材料,并且经过了严格的审核和审定。

2. 在自评工作中,我们充分发挥了团队的协同效应,制定了详细的自评计划和时间表,并按照计划有序推进。

我们加强了对各项工作的跟踪和监督,确保了自评工作的顺利进行。

3. 在自评工作中,我们注重细节,力求做到实事求是、客观公正。

我们全面考核了工作目标的完成情况、工作内容的质量和效率、员工的绩效表现等方面,确保了自评结果的准确性和可靠性。

4. 我们在自评工作中发现了一些存在的问题,并制定了相应的改进措施。

我们深入分析了问题的根源,提出了有针对性的改进方案,并将其纳入了下一年度的工作计划中。

5. 在自评工作中,我们还意识到了自身的不足之处,并加强了自身的学习和培训。

我们积极参加了各类培训和学习活动,提高了自身的专业水平和业务能力,为提升部门绩效做好了准备。

6. 在自评工作中,我们注重了与其他部门的沟通和合作。

我们与相关部门保持了密切的联系,及时了解了他们的需求和要求,并在自评工作中做到了互相支持和配合,确保了工作的顺利推进。

7. 在自评工作中,我们充分发挥了领导的作用,做好了组织和协调工作。

我们制定了明确的自评流程和责任分工,确保了各项工作的有序进行,提高了工作的效率和质量。

8. 在自评工作中,我们注重了对员工的激励和关心。

我们重视员工的参与和贡献,及时给予了他们肯定和奖励,并提供了良好的工作环境和发展机会,激发了员工的积极性和创造力。

9. 在自评工作中,我们注重了对外沟通和信息发布。

我们及时向上级机关和相关部门报告了自评工作的进展和结果,并向公众公开了自评报告,接受了社会的监督和评价。

10. 总的来说,我们部门在年度部门绩效自评工作中取得了良好的成绩,为提高部门的整体绩效做出了积极贡献。

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2018年审计局绩效工作总结
审计局2018年全年绩效目标共28项,实际已完成审计项目33项,审计查出主要问题金额189461万元,其中违规金额15756万元、管理不规范金额167812万元。

向纪检监察部门移送案件线索2件,涉案人员3人,目前区纪委已对1名涉案人员立案处理,并给予该1名人员党内警告处分。

委派审计公司对59个征收项目、126项工程建设项目进行审计,出具审计报告或单项结算审计报告合计71份,送审金额17144万元,审定金额14143万元,审减3000万元,审减率17.5%。

一、绩效目标完成情况
1、标杆型:年初制定《区人民政府办公室关于转发硚口区201X年度审计项目计划的通知》(硚政办[201X]13号)文,建立201X年重点工程、重点资金、重点领域跟踪审计任务清单并组织实施,实现审计监督全覆盖;对59个征收项目进行跟踪审计,对126个建设项目进行结算审计,完成易家街社区卫生服务中心改建工程结算审计等29个审计项目,出具审计报告或单项结算审计报告合计71份,送审额1.71亿元,审减3000万元,审减率17.5%,提高了财政资金使用效益。

2、创新型:利用审计综合应用系统,对5个重点项目(建一片西片、建一片东区、65中北片、跃进片、崇仁A片)征收补偿进行在线审核、分析预警、成本分析,
提高审计监督效率。

经验做法被省厅转发,《政府投资项目审计综合应用系统运行成果分析》被省厅评为创新案例。

3、审计建议:围绕201X年组织实施的6类28个审计项目,针对审计中发现的突出问题,提出审计建议67个,撰写审计要情专报24份,10份被区委书记、区长批示,促进被审计单位规范管理。

《街道党政领导干部经济责任与自然资源同步审》、《运用大数据引领审计工作创新发展》经验被省厅转发,并分别被厅领导批示。

4、本级预算执行项目2项,完成2项,区201X年度本级预算执行和其他财政财务收支审计、地方税务201X年度税收征管和其他财政财务收支审计。

查处违规金额49962.41万元。

5、部门预算执行6项,完成6项,运用大数据审计方式,推动区直部门预算审计全覆盖工作成效显著,有效提升了全区预算执行监督整体水平,重点对区汉正街、区园林局、区团委、区统计局、区档案局、区民防办等6个单位201X 年度预算执行审计。

通过对全区65个一级预算单位预算执行进行审计,发现疑点问题15类,最终落实问题3类,提出审计整改建议4条。

6、经济责任审计10项,完成15项,对区汉正街原主任胡亚非、区园林局原局长吴茂杰、区团区委原书记孙嘉、区统计局原局长易鹏、区档案局原局长吴晓娟、区民防办公室原主任吴晓国、区政府办原主任徐岗、区招商局原局长刘文杰、区
房管局原局长邹仕芳、区卫计委原主任张泉、区易家街办事处主任樊洁、区城管委原主任姚碧波、区城管委原主任张启发、区财政局原局长张智、区经济和信息化局原局长万艳红等15个单位经济责任审计,发现违规问题42个,下达审计决定2份,超额完成目标任务。

领导干部自然资源资产离任审计1项,对硚口区201X年大气污染防治审计。

7、专项资金调查审计3项,完成4项,硚口区城镇保障性安居工程跟踪审计、硚口区城市社区资金管理使用情况审计调查、硚口区201X年度体彩、福彩资金专项审计调查,硚口区稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计。

发现违规违纪问题16个,移送案件线索1起,查处处级干部1人。

社区资金、资产的审计专报被区委书记、区长批示。

8、国有企业资产负债损益审计2项,完成2项,硚房集团201X年度资产负债损益审计、硚口区国有资产经营公司201X年度资产负债损益情况审计,针对审计发现的7大类20个违规问题,移送案件线索1起,督促企业逐一整改,规范管理,防范风险。

9、投资审计4项,完成3项,武汉市第四中学比赛场馆(中国中学生田径训练基地)新改扩建项目决算审计、武汉市第四中学历史建筑修缮及绿化工程项目决算审计、江发路道路排水工程专项审计调查。

(轻汽小学异地迁建项目决算审计项目调减,调减说明附后)
二、工作特色和举措
(一)在审计任务安排上,突出抓好四项重点
一是注重抓好省、市安排审计项目的实施。

紧盯政策措施落实和服务改善发展软环境,整合财政审计科、行政审计人员力量,加强对被审计单位人员培训,确保省市安排审计项目及时、高效的完成。

省厅安排的 2 个项目中,保障房跟踪审计,发现保障房项目资金管理、保障房安置、安居工程建设审批程序等管理漏洞和不规范行为;对国家稳增促调惠措施落实情况的跟踪审计,查出部分工程管理不规范、行政审批事项等政策落实不力问题,促进了政令畅通。

二是注重抓好财政预算执行审计。

密切跟踪预算编制、执行、调整、决算等环节,持续关注财政资金的存量和增量,将问效、问绩、问责贯穿始终,促进建立财权与事权相匹配的财政体制,推动财政资金合理配置、高效使用。

开展区级财政预算执行及部门预算执行审计,利用计算机审计采集全区67个一级预算部门预算批复数据、预算执行指标数据、会计核算数据、非税收入财务及业务数据、国库集中支付数据、往来专户数据和部门决算(草案)数据,通过数据分析比对,筛查财政资金管理及支付中的违规情况和疑点问题,对财政国库集中支付系统实行动态监控。

三是注重抓好政府投资项目及城中村改造项目的审计。

紧紧围绕区委、区政府中心工作,在抓好重点建设项目、征收项目跟踪审计的同时,今年重点抓好国有
企业硚房集团7站1所的清产核资,以及9个城中村改造项目的还建房安置、集体资金资产规范管理、规费收缴、控制地移交等事项的审计。

推动硚房集团深化改革、调整结构、防控风险,提高国有资本运行效率;促进城中村改制企业按照现代企业管理制度完善法人治理结构,规范集体资金资产管理,增强发展后劲。

四是注重抓好重点岗位领导干部经济责任审计。

今年,组织部门委托经济责任审计共15人,经责审计任务非常繁重。

坚持离任必审、届满必审原则,以权力运行、责任落实为重点,对201X年换届中已提任区级领导干部的5名原区直单位党政主要负责人全部进行离任审计,加强对资金多、项目多的区园林局、区卫计委、汉正街等重点岗位领导干部经济责任审计,促进领导干部履职尽责。

(二)在审计方法手段上,着力推进四个转变
一是在审计内容上,由查违纪违规问题向查管理漏洞转变。

领导干部经济责任审计从以审财务为主,向审权力、审决策、审动机、审绩效并重转变,着力反映不作为、慢作为、假作为、乱作为问题,揭示重大损失浪费、重大环境污染和资源毁损、管理漏洞和制度等问题,严肃查处以权谋私、假公济私、权钱交易等违法犯罪问题,推进依法行政,规范权力运行。

二是在审计方式上,由一般性结果复核向有广度有深度审计转变。

按照《湖北省政府投资审计实施办法》,我区将实施分层分类审计,2000万元以上列入年度审计计划的政府投资项目,由区审计局直接开展竣工决算审计,我区即将成立区
投资审计中心,计划年度审计项目由目前的4个增至10个,扩大了审计覆盖面;200万元以上2000万元以下列入年度审计指导计划的政府投资项目和国有土地上房屋征收项目,建设单位或项目主管部门在审计局的监督指导下,委托社会审计机构进行审计,并由其出具法律文书,独立对外承担法律责任;200万元以下政府投资项目由建设单位或项目主管部门自行委托社会审计机构进行审计。

政府投资项目实施分层分类审计后,从单纯的造价审计复核向全面审计建设项目工程遵守国家法规、落实政策措施和执行规划情况,履行基本建设程序情况,建设资金管理使用情况,招投标和物资采购情况,强化了审计深度。

三是在审计手段上,由传统审计向计算机审计转变。

我局与中软公司合作,采集全区财政数据,建立大数据审计分析模型,深化本级财政审计。

在摸清审计对象底数的基础上,建立财政、地税、专项资金审计对象数据库,分类确定审计重点和审计频次。

编制中长期审计项目规划和年度计划时,既突出年度审计重点,又保证在一定周期内实现全覆盖;搭建政府投资项目审计综合应用系统,该系统集政府投资基建项目和征收项目管理于一体,兼具政府投资大数据集中整合、审计分析与预警、政府购买社会中介服务管理三大功能。

通过五大分析模块将审计数据管理与发改、财政、房管、规划等多部门联动分析融合,逐步解决各项目台账差异、审计预警滞后、成本控制困难等问题,实现真正意义上的智能化大数据政府投资管理。

四是在组织方式上,由逐一审向结合审转变。

针对目前局机关审计人员少任务重的情况下,积极推进审计资源三整合,即人员整合、信息整合、审计项目整。

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