产品认证表格大全

合集下载

产品认证表格大全

产品认证表格大全

生产设施一览表编制:日期:文件发放/回收记录文件借阅/复制记录受控文件清单文件更改申请文件作废/销毁申请编号:RM-RD-05序号:培训记录表编号:RM-RD-051序号:培训申请单_________年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施日常保养项目表编号:RM-RD-012设施检修计划编号:RM-RD-013编制:日期:批准:日期:设施检修记录编号:RM-RD-010设施使用部门:序号:设施报废单使用部门:编号:RM-RD-014序号:设施报废单使用部门:编号:ZBSL-JL-014序号:合同/协议评审记录表供方评定表合格供方名录供方业绩评定表材料采购计划临时采购要求单编号:RM-RD -019 序号:临时采购要求单生产计划编号:RM-RD -024项目名称:序号:生产总经理:计划员:下达日期:设计(生产)修改通知单发送单位:编号:RM-RD -023 序号:产品加工通知单编号:RM-RD -022 序号:年月日编制:审批:产品缴库单产品缴库单产品交接清单编号:RM-RD -027 序号:变更申请测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划运行检查记录编号:RM-RD -036 序号:不合格品报告不合格品报告纠正和预防措施处理单编号:RM-RD -046序号:改进、纠正和预防措施实施情况一览表编制产成品出库单产成品出库单编号:ZBSL-JL-026 序号:审批人:日期:出库领用人:日期:经手人:日期:产成品出库单产成品交验单交验单接收人:接收日期:产成品交验单产成品交验单关键元器件与材料定期确认检验记录质量记录归档统计表制表人:确认检验记录产品名称:□低压动力柜□照明配电箱□双电源配电箱规格型号:□XL A □PDX A □SDY A 产品编号:()年关键元器件与材料定期确认检验计划编号RM-RD -032为考核进厂的关键元器件与材料的供应商的质量保证能力,验证关键元器件与材料其特性满足规定的要求,本公司定于()年月起,对进厂的关键元器件与材料进行确认检验。

CCC认证记录表格-审核查检表7

CCC认证记录表格-审核查检表7

家电有限公司
审核查检表A-MG-03审核人:编号:
受审核單位人事部填表日期
項次規定內容
作业状況
检查描述
符合不符合
1 有无制定年度培训计划,如何实施√有制定年度培训计划详细见《人力资源控制程序》
2 有无建立人员培训档案,如何记录√有建立人员培训档案如《培训记录
表》
3 培训课程是否经过评估,如何评估√培训课程已经过评估详细见《人力
资源控制程序》
4 培训成绩有无归档保存√培训成绩有归档保存
5 如何确保文件的发放,回收之实用性,
有效性
√文件的发放,回收之实用性,有效
性见《文件控制程序4.4》
6 外来文件如何保存和管理√外来文件保存和管理见《文件控制程序5.9》
7 文件和资料发生变更时如何进行更改√文件和资料发生变更时进行更改见《文件控制程序5.7》
8 受控文件总目录是否有√有受控文件总目录
9 公司人员档案是否归档√公司人员档案已归档
10 与产品一致性有关的工位和人员有无培
训记录
√与产品一致性有关的工位和人员
有培训记录
审核: 制定: 日期:。

体系认证全套表格很全实用

体系认证全套表格很全实用

受控文件清单MZFL /JL-01一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.记录清单填表人: 年月日审核管理者代表: 批准:审核管理者代表: 批准:年度培训计划编制; 日期:审核: 日期:批准: 日期:培训记录表设备台帐设备维修记录表车间:MZFL /JL-13设施报废单合同要求评审表批准: 年月日定单确认表合同登记台帐供方评定记录表合格供方名录编制:日期: 批准:日期:采购计划编制:日期: 批准:日期:生产计划编制:日期: 批准:日期:监视测量设备台帐编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表编制: 日期:顾客满意度调查表填表人: 年月日年度内审计划审核实施计划内审检查表单位:MZFL /JL-31不符合报告内审不符合项分布表内审报告内审首末次会议签到表时间:MZFL /JL-35进货物资验证单2、g项验证结果应填写“合格”或“不合格”,其余各项合格者划符号√,否则×;3、企业能出具检测结果者,验证d.、e、f项合格,则g项填合格,否填不合格;4、如供方或委托方提供a、b、c项之一者,并经企业验证d、f项通过,即视为合格;5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回;不合格品报告单MZFL /JL-39纠正预防措施表统计技术应用记录外部投诉处理报告表MZFL /JL-42环境适用法律法规和其他要求清单职业健康安全适用法律法规和其他要求清单环境因素清单编制:审核:批准:环境因素评价表重大环境因素清单编制:审核:批准:年月日年月日年月日可望施加影响的环境因素清单说明:第7项、第10项经评价为重要环境因素,不另列文;编制:审核:批准:危险源辨识评价表辨识人:年月日重大危险源清单编制:审核:批准:年月日年月日年月日环保设备表信息交流记录表废弃物处理统计表填表:负责人:年月日环境、职业健康安全运行检查记录注:公司本部每季检查一次应急预案演练记录编制:审核:批准:合规性评价记录。

3C认证质量手册表格大全精品文档18页

3C认证质量手册表格大全精品文档18页

国家强制性产品认证3C认证质量手册表格大全目录受控文件一览表 (1)受控文件发放登记表 (2)文件更改申请表 (2)质量记录清单 (3)合格供应商名录 (4)物资采购单 (4)供方评价表(1) (5)供方评价表(2) (6)物资进货检验记录 (7)合格供应商日常管理记录 (7)合格供应商档案 (8)供方评价表 (8)不合格品处理报告 (9)内部质量审核计划 (10)内部质量审核检查表 (11)内审不合格项报告 (12)内部质量审核报告 (12)生产设备台账 (13)生产设备维护保养记录 (13)高温高压工序运行参数控制记录表 (14)预热预压工序运行参数监控记录表 (14)钢化工序过程工艺参数监控表 (15)热弯工序过程工艺参数监控表 (15)生产工序例行检验报表 (16)检验设备台账 (16)检验设备运行检查记录 (17)试验室设备校准记录 (17)受控文件一览表编号:受控文件发放登记表编号:文件更改申请表编号:质量记录清单编号:合格供应商名录编号:物资采购单供方评价表(1)供方评价表(2)编号:物资进货检验记录编号:注:合格在合格括号内打“V”,不合格在不合格括号内打“X”。

合格供应商日常管理记录审批:制表:日期:合格供应商档案编号:供方评价表编号:不合格品处理报告内部质量审核计划管代(签字):日期:审查组组长(签字):日期:内部质量审核检查表内审不合格项报告编号:内部质量审核报告生产设备台账生产设备维护保养记录编号:高温高压工序运行参数控制记录表预热预压工序运行参数监控记录表编号:钢化工序过程工艺参数监控表热弯工序过程工艺参数监控表编号:生产工序例行检验报表检验设备台账编号:检验设备运行检查记录试验室设备校准记录编号:。

质量认证表格表格记录大全1

质量认证表格表格记录大全1

表格记录清单Q/ZHS 038-2007编制:许菲批准:瓶坯检测报告年月日编号:Q/ZHS 023-2007编制:许菲批准:质量考核记录Q/ZHS 024-2007编制:许菲批准:厂区/车间卫生检查记录Q/ZHS 025-2007编制:许菲批准:油壶关键控制点监控记录Q/ZHS 026-2007编制:许菲批准:生产设施、设备台帐Q/ZHS 027-2007编制:李齐批准:设施、设备维修计划Q/ZHS 028-2007编制:李齐批准:设施、设备维修记录Q/ZHS 029-2007编制:李齐批准:设施、设备清洁、消毒记录Q/ZHS 030-2007编制:李齐批准:计量设备台帐Q/ZHS 031-2007编制:许菲批准:计量设备检定证书登记表Q/ZHS 032-2007编制:许菲批准:检验设备、计量器具校准和检定计划Q/ZHS 033-2007______年度培训计划 Q/ZHS 034-2007编制:许菲批准:培训记录及考核表Q/ZHS 035-2007编制:许菲批准:员工个人卫生检查记录表Q/ZHS 036-2007文件清单Q/ZHS 037-2007编制:许菲批准:记录清单Q/ZHS 038-2007编制:许菲批准:外来文件清单Q/ZHS 039-2007文件发放/回收记录表Q/ZHS 040-2007文件更改表Q/ZHS 041-2007编制:许菲批准:文件销毁记录Q/ZHS 042-2007编制:许菲批准:供方商评价表Q/ZHS 043-2007编制:许菲批准:合格供应商档案Q/ZHS 044-2007生产计划单年月日Q/ZHS 045-2007编制:许菲批准:生产计划单年月日Q/ZHS 045-2007编制:许菲批准:采购计划Q/ZHS 046-2007编制:许菲批准:采购清单Q/ZHS 047-2007采购人:批准:采购清单Q/ZHS 047-2007采购人:批准:原材料检验记录Q/ZHS 048-2007审核:质检员: 年月日原材料检验记录Q/ZHS 048-2007审核:质检员: 年月日瓶坯检测记录年月日编号:Q/ZHS 049-2007编制:麻摩批准:运输车辆消毒状况检查记录Q/ZHS 050-2007不合格品及纠正措施处理单Q/ZHS 051-2007编制:许菲批准:油壶检测报告编制:麻摩批准:工艺文件检查考核记录Q/ZHS 053-2007瓶坯关键控制点监控记录Q/ZHS 054-2007销售记录Q/ZHS 055-2007编制:赵胜批准:物料识别卡Q/ZHS 056-2007物料名称:物料规格:物料数量:入库日期:检验状态:合格□;不合格□;待检□仓库签名:质检确认:油壶首检/巡检记录编制:麻摩批准:瓶坯首检/巡检记录编号:Q/ZHS 058-2007编制:麻摩批准:领料单编号:Q/ZHS 066-2007编制:许菲批准:废品/废料处理记录编号:Q/ZHS 067-2007处理废料名称:重量:处理人:接收方(公司或个人签名):处理日期:废品/废料处理记录编号:Q/ZHS 067-2007处理废料名称:重量:处理人:接收方(公司或个人签名):处理日期:油壶检测记录编制:麻摩批准:。

iso认证体系全套标准表格

iso认证体系全套标准表格
质量目标:
序号
部门
质量目标
频次
部门负责人
备注
制表:
审批:
批ห้องสมุดไป่ตู้:
管理评审计划
文件销毁申请单
编码: 编号:
销毁文件名称
销毁部门
文件编号
销毁数量
申请销毁原因:
申请:
日期:
批准意见:
批准:
日期:
文件借阅、复制记录
编码: 编号:
借出
文件编号、名称
分发
受控
借阅
复制
签名
归还
-WORD格式-可编辑一
记录:
记录清单
编码: 编号:

编码
记录名称
保存期
备注
3
编制:
质量目标分解表
编码:
质量方针:
文件发放、回收记录
编码: 编号:


文件名称
编号
版本
发放

领用人
日期
回收及日

发放:
文件更改申请单
编码: 编号:
更改文件名称
文件编号
申请更改部门
申请更改原因:
申请: 日期:
更改前内容
更改后内容(可另见附页)
申请: 日期:
更改审批意见:
批准:
日期:
受控文件清单
编码: 编
号:

文件编号
文件名称
版号、
生效日期

3C认证记录表格汇编

3C认证记录表格汇编

3C认证记录表格汇编
目录
1.生产设施一览表
2.设施日常保养项目表
3.设施检修计划
4.设施检修单
5.文件借阅、复制记录
6.文件更改申请
7.文件销毁申请
8.外来文件清单
9.受控文件清单
10.记录清单
11.供方评定记录表
12.合格供方名录
13.供方业绩评定表
14.材料表
15.材料采购计划
16.采购清单
17.临时采购要求单
18.纠正和预防措施处理单
19.进货验证记录
20.进货检验记录(壳体)
21.成品例行检验记录
22.成品确认检验记录(GGD、XRM)
23.测量监控设备一览表
24.测量和监控设备履历卡
25.不合格品通知处理单
26.年度内审计划
27.审核实施计划
28.内审检查表
29.内审首(末)次会议签到表
30.不符合报告
31.内部质量管理体系审核报告
32.安全件变更申请书
33.文件发放、回收记录
34.供方日常管理记录
35.定期确认检验统计表
36.运行检查记录
C内审检查表
38.半成品检验记录
39.例行检验记录(XRM)
更多免费资料下载请进:好好学习社区
CCC认证标志使用记录
————年度培训计划
编制:审核:批准:日期:
注:本表适用于年度培训计划中未列入的、临时增加的培训的申请。

三体系认证全套表格(很全实用)

三体系认证全套表格(很全实用)

受控文件清单一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.记录清单填表人: 年月日审核(管理者代表): 批准:审核(管理者代表): 批准:实用文档文案大全年度培训计划编制; 日期:审核: 日期:批准: 日期:培训记录表设备台帐设备维修记录表车间:MZFL /JL-13设施报废单合同要求评审表批准: 年月日定单确认表合同登记台帐供方评定记录表实用文档文案大全合格供方名录编制:日期: 批准:日期:采购计划编制:日期: 批准:日期: 文案大全生产计划编制:日期: 批准:日期: 文案大全监视测量设备台帐编制: 日期:监视测量设备周期检定记录表编制: 日期:顾客满意度调查表填表人: 年月日年度内审计划审核实施计划内审检查表单位:MZFL /JL-31不符合报告内审不符合项分布表内审报告内审首(末)次会议签到表时间:MZFL /JL-35实用文档文案大全进货物资验证单2、g项(验证结果)应填写“合格”或“不合格”,其余各项合格者划符号√,否则×。

3、企业能出具检测结果者,验证d.、e、f项合格,则g项填合格,否填不合格。

4、如供方(或委托方)提供a、b、c项之一者,并经企业验证d、f项通过,即视为合格。

5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。

不合格品报告单MZFL /JL-39纠正预防措施表统计技术应用记录外部投诉处理报告表MZFL /JL-42环境适用法律法规和其他要求清单文案大全职业健康安全适用法律法规和其他要求清单文案大全实用文档环境因素清单编制:审核:批准:实用文档年月日年月日年月日实用文档文案大全环境因素评价表重大环境因素清单编制:审核:批准:年月日年月日年月日可望施加影响的环境因素清单说明:第7项、第10项经评价为重要环境因素,不另列文。

编制:审核:批准:危险源辨识评价表辨识人:年月日文案大全重大危险源清单编制:审核:批准:年月日年月日年月日文案大全环保设备表信息交流记录表废弃物处理统计表填表:负责人:年月日环境、职业健康安全运行检查记录注:公司本部每季检查一次。

9000认证全套表格精选全文

9000认证全套表格精选全文

精选全文完整版(可编辑修改)文件更改单HTZK/JL4.2.3-.04记录清单HTZK/JL4.2.4-01管理评审计划HTZK/JL5.6-01管理评审通知单管理评审报告HTZK/5.6-03员工登记表HTZK/JL6.2-01培训记录HTZK/JL6.2-03年度培训计划HTZK/JL6.2-02设备﹨工具领用记录HTZK/JL6.3-02合同评审记录HTZK/JL7.2-01 合同编号:GF-2006-146合同台帐HTZK/JL7.2-03项目建议书HTZK/JL7.3-o1 序号:设计开发任务书HTZK/JL7.3-02 序号:设计开发方案设计开发计划书HTZK/JL7.3-04 序号:设计开发输入清单设计开发信息联络单HTZK/JL7.3-06 序号:HTZK/JL7.3-07 序号:HTZK/JL7.3-08 序号:设计开发输出清单HTZK/JL7.3-09 序号:试产报告HTZK/JL7.3-10序号:HTZK/JL7.3-11 序号:HTZK/JL7.3-12 序号:(可另加页叙述)新产品鉴定报告HTZK/JL7.3-13 序号:编制:日期:批准:日期:供方评价表HTZK/JL7.4-01 序号:01合格供方名录HTZK/JL7.4-02编制:批准:日期:采购计划HTZK/JL7.4-03 序号:编制:日期:批准:日期:采购产品验证入库单HTZK/JL7.4-04 序号:工程进度计划表HTZK/JL7.5-01编制:日期:批准:日期:工程进度实现一览表HTZK/JL7.5-02HTZK/JL7.5-03HTZK/JL7.5-04检测设备台帐HTZK/JL7.6-01填表人:检测设备校准记录HTZK/JL7.6-02编制:批准:日期:顾客反馈调查表HTZK/JL8.2.2-01编制:时间:审核:时间:批准:时间:HTZK/JL8.2.2-02 年月内审检查表HTZK/JL8.2.2-03 受审核部门:年月审核员:审核组长:内审不合格报告HTZK/JL8.2.2-04 序号:内审报告HTZK/JL8.2.2-05 序号:内审()次会议签到表HTZK/JL8.2.2-07 序号:内审不合格项分布表HTZK/8.2.2-06 序号:编制:日期审核:日期成品检验记录编号:HTZK/JL8.2.4-02 序号:不合格品处置记录HTZK/JL8.3-01 序号:纠正和预防措施处理单HTZK/JL8.5-01 序号:工序自检记录HTZK/JL8.2.4.-01在这一学年中,不仅在业务能力上,还是在教育教学上都有了一定的提高。

QS认证全套表格(完整版)

QS认证全套表格(完整版)

QS认证全套表格(完整版)QS第一部分质量管理职责1、质量负责人活动记录2、质量目标考核记录3、各部门质量职责考核记录4、产品不合格处理记录5、工作不合格处理记录6、纠正措施处理单7、预防措施处理单第二部分企业场所要求8、原材料出入库记录9、成品出入库记录第三部分生产资源提供10、设备台帐11、设备定期维护保养记录12、车间(设备)清洗消毒记录13、设备、设施卫生检查记录14、生产设施配置申请表15、设施验收单16、年度培训计划17、培训记录18、职工培训档案119、企业内执行与相关标准清单 20、文件记录清单21、文件发放回收登记表 22、文件更改申请单23、文件销毁记录24、职工个人卫生检查记录 25、消毒液配制使用记录第四部分采购质量控制26、供方业绩评价记录表 27、合格供方名单28、采购计划29、采购单30、原辅料、包装物质量检验报告单 31、主要原材料质量检验报告单 32、食品添加剂采购台帐第五部分过程质量管理33、生产投料通知单34、关键质量控制点控制记录 35、食品添加剂使用台帐 36、供销运输工具检查清毒记录 37、特料标识卡第六部分产品质量检验238、检验试验测量设备台帐39、带“*”号项目检验计划40、生产过程检验记录a.产品感观、净含量检验记录41、(产品出厂检验)产品质量检验报告42、产品出厂检验项目原始记录43、检验测设备周期检定计划台帐另:企业需准备以下资料:1) 营业执照、卫生许可证、代码证,以上证件为有效期内。

2) 职工健康证3) 生活饮用水检测报告4) 化验员上岗操作证5) 企业内部使用的所有标准文本6) 计量检测设备检定证书7) 实行QS认证或工业产品生产许可证的原辅材料企业的营业执照、卫生许可证、检验报告(核批)、生产许可证复印件。

3第一部分质量管理职责质量负责人活动记录(一)时间地点记录人活动内容处理情况备注4质量负责人活动记录(二) 对各部门质量问题监督检查时间部门检查内容存在问题处理结果5青州益寿食品有限公司质量目标考核记录考核部门考核内容考核结果考核人备注卫生工艺指标合格率98%产品一次交检合格率97%以上生产部生产设备完好率保持在98%以上生产计划按时完成率100%实验室产品质量检验准确率99%文件定期发放回收做到100%行政部人员培训100%合格员工健康体检合格率100%主要原材料购进合格率98%,采购采购产品合格率98%以上;合同履行率达到100,;对用户提出的意见、投诉处理率100%,销售顾客对产品的要求100%得到评审;顾客满意度调查覆盖产品销售95%以上的地区采购物资100%验证检验结果正确率达到99%以上品管监视和测量装置的控制100%达到要求不合格的纠正措施100%监督整改到位。

3C认证记录表格大全

3C认证记录表格大全

编号:Q/YLJL02--01 NO: 版本:A/0编号:Q/YLJL02--02 NO: 版本:A/0编号:Q/YLJL02--03 NO: 版本:A/0年度培训计划编号:Q/YLJL02--04 NO: 版本:A/0编制/日期:审核/日期:批准/日期:职工培训档案卡编号:Q/YLJL02--05 NO: 版本:A/0员工登记表编号:Q/YLJL02--06 NO: 版本:A/0培训有效性评价表编号: Q/YLJL02--07 NO: 版本:A/0编号:Q/YLJL03--01 NO: 版本:A/0编号:Q/YLJL03—02 NO: 版本:A/0使用部门设备状态申请单编号:Q/YLJL03—02 NO: 版本:A/0设备台帐编号:Q/YLJL03--03 NO:版本:A/0编号:Q/YLJL03--04 NO:版本:A/0编号:Q/YLJL03--05 NO:版本:A/0设备检修计划及记录设备保养记录注:保养后:用”∨”表示日保,“⊿”表示周保,“О”表示月保,“X”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录设备保养记录注:保养后:用”∨”表示日保,“⊿”表示周保,“О”表示月保,“X”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录受控文件发放/回收记录表编号:Q/YLJL04--01 NO:版次:A/0非受控文件发放申请表编号:Q/YLJL04--03 NO:版次:A/0文件资料清单编号:Q/YLJL04--02 NO:版次:A/0文件更改申请及记录表编号:Q/YLJL04--05 NO:版次:A/0文件借阅/复制记录□借阅□复制编号:Q/YLJL04--06 NO:版次:A/0文件销毁记录表编号:Q/YLJL04--08 NO:版次:A/0外来文件清单编号:Q/YLJL04--07 NO:版次:A/0质量记录清单编号:Q/YLJL05--01 NO:版次:A/0制表:日期:编号:Q/YLJL06--05 NO: 版本:A/0编号:Q/YLJL06--01 NO: 版本:A/0合格供方名单编号:Q/YLJL06--02 NO: 版本:A/0供方业绩评定表编号:Q/YLJL06--03 NO: 版本:A/0采购计划编号:Q/YLJL06--04 NO:版本:A/0 供方名称:编号:Q/YLJL08--01 NO: 版本:A/0编制/日期:审核/日期:批准/日期:编号:Q/YLJL08--02 NO: 版本:A/0模具履历表编号:Q/YLJL09--01 No:版次:A/0模具名称:规格:模具台账编号:Q/YLJL09--02 NO:版次:A/0模具检验记录模具收发记录编号:Q/YLJL09—04 NO: 版本:A/0模具维修/报废记录编号:Q/YLJL09—05 NO: 版本:A/0 □维修□报废模具维修/报废记录编号:Q/YLJL09—05 NO: 版本:A/0原辅料检验记录编号:Q/YLJL11--01 NO: 版本:A/0原辅料检验记录编号:Q/YLJL11--01 NO: 版本:A/0周期校准计划计量器报废(失效)通知单编号:Q/YLJL12--03 NO:版本:A/0量具档案编号:Q/YLJL12—04 NO:版本:A/0计量器具台帐编号:Q/YLJL12--01 NO:版本:A/0运行检查记录NO:版本:A/0量具重复性和再现性分析报告(均值和极差法)编号:Q/YLJL13--02 No:版本:A/0计数型测量系统分析报告(小样法)编号: Q/YLJL13--03 NO: 版本:A/0测量系统分析计划编号:Q/YLJL13--05 NO: 版本:A/0量具重复性和再现性数据表编号:Q/YLJL13--01 NO: 版本:A/0 零件号和名称:测量参数:规格要求:量具名称:量具编号:量具规格:返工产品检验记录编号:Q/YLJL14—02 NO:版本:A/0返工产品检验记录编号:Q/YLJL14—02 NO:版本:A/0返工产品检验记录编号:Q/YLJL14—02 NO:版本:A/0返工产品检验记录编号:Q/YLJL14—02 NO:版本:A/0编号:Q/YLJL15--01 NO:版次:A/0编号:Q/YLJL15--02 NO:版次:A/0制表:邱阔批准人:年月日内部审核检查记录表编号:Q/YLJL15--03 NO:版次:A/0审核组长/日期:审核员/日期:于奎堂 /2009/03/03 部门负责人/日期:内部审核报告编号:Q/YLJL15--04 NO:版次:A/0。

完整版HACCP认证全套表格

完整版HACCP认证全套表格

HACCP认证全套表格原料验收监控记录表CCP1KL039B公司名称:产品描述:公司地址:山东省XX市XX路XXX号销售和储存方法:在-18℃储存、运输、销售。

预期用途和消费者:作为再加工原料或加热充分煮熟后供一般公众食用。

原料名称数量片区号产地车次来料时间供应商车号承运原料运输车的清洁状态清洁、无污受损、有污车辆动力状况合不合拒收受损、不清洁或遭污染的运输工具运输的原料原料合格证基地合关键限种植记检测报纠偏措施验收员对没有原料合格证明的原料进行拒收批抽检数比规缺陷指废总出成总体评价日期验收员审核审核日期漂烫监控记录表CCP2 KL040A公司名称:产品描述:公司地址:山东省XX市XX路XXX号销售和储存方法:在-18℃储存、运输、销售。

预期用途和消费者:作为再加工原料或加热充分煮熟后供一般公众食用。

审核日期:审核人:品管员:消毒监控记录表CCP2 KL040B公司名称:XX益寿食品有限公司产品描述:公司地址:山东省XX市XX路XXX号销售和储存方法:在-18℃储存、运输、销售。

预期用途和消费者:作为再加工原料或加热充分煮熟后供一般公众食用。

品管员:审核人:审核日期:金属探测器监控记录CCP3公司名称:产品描述:公司地址:山东省XX市XX路XXX号销售和贮存方法:在-18℃贮藏、运输、销售。

预期用途:作为再加工原料或加热充分煮熟后供一般公众食用。

审核日期:审核人:品管员:纠偏记录表公司名称:产品描述:公司地址:山东省XX市XX路XXX号销售和储存方法:在-18℃储存、运输、销售。

预期用途和消费者:作为再加工原料或加热充分煮熟后供一般公众食用。

质量负责人:审核时间:审核人:车间卫生检查记录KL064年月日检查人:,不合审核人:审核日期:加工车间安全卫生管理检查表编号:工厂车间:年月日清洗监控记录日期:品名/规格:追溯号:品管员:审核日期:审核人:不合格品处理记录日期:品名:品管员:余氯检查记录KL059A备审核人审核时间。

食品企业QS认证表格大全(doc 54页)

食品企业QS认证表格大全(doc 54页)

食品企业QS认证表格大全(doc 54页)2011年度培训计划培训执行记录表员工健康档案表QR009-004 NO:文件一览表QR013-001 NO:记录人:日期:文件发放回收记录表外来文件清单QR-013-003 编号:质量安全管理会议出厂检验合格率考核记录表考核部门:考核对象:时间:审批:时间:不合格品评审率考核记录表考核部门:考核对象:时间:审批:时间:生产过程批次合格率考核记录表考核部门:考核对象:时间:审批:时间:主要设备完好率考核记录表考核部门:考核对象:时间:审批:时间:采购原料批次合格率考核记录表考核部门:考核对象:时间:审批:时间:食品安全卫生教育面考核记录表考核部门:考核对象:时间:审批:时间:客诉解决情况考核记录表考核部门:考核对象:时间:总经理岗位责任制考核姓名:得分:时间:采购人员岗位责任制考核姓名:得分:时间:品控部经理岗位责任制考核姓名:得分:时间:化验员岗位责任制考核得分:时间:姓名:仓库管理岗位责任制考核姓名:得分:时间:生产人员质量考核记录姓名:岗位:日期:考核部门:审批:时间:岗前培训记录表监视和测量装置台帐QR008-001NO:编制:日期:审批:日期:监视和测量装置检定计划表QR008-002审批:日期:封口包装抽检记录过程抽检记录备注:检查结果符合标准要求打√;不符合打×。

原料验收记录包装材料验收记录成品不符合情况记录半成品不符合情况记录采购计划QR014-003编制:日期:审批:日期:采购清单QR014-004编制:日期:审批:日期:合格供方名录QR014-002供方调查评审表QR014-001原辅材料不符合情况记录生产设施台帐QR007-001NO:。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
考核合格率:
备注:
培训申请单
编号:RM-RD-050序号:
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期 限
培训对象
共 人
申请原因:
培训内容:
申请部门负责人意见:
签名: 日期:
管理者代表意见:
签名: 日期:
_________年度培训计划
编号:RM-RD-049序号:
日期
受培训部门
参加培训人员
培训方式
培训内容
考核方式
备注
编制: 审核: 批准: 日期:
生产设施配置申请单
编号:RM-RD-09序号:
设施名称
购置数量
型号(规格)
单价预算
使用部门
到厂日期
主要技术参数:
用途说明:
预定的订购厂家及对厂有质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料):
申请人:
审核:
批准:
日 期:
日期:
日期:
设施验收单
编号:RM-RD-08序号:
设施检修计划编号:RM-RD-013
执行部门: 序号:
序号
设施编号
设施名称
检修内容
检修时间
检修人
编制: 日期: 批准: 日期:
设施检修记录编号:RM-RD-010
设施使用部门: 序号:
设施名称
设施编号
型号规格
检修申请人
故障发生时间和现象:
检修记录:
检修人: 时间:
验收记录:
验收人: 时间:
备注:
设施报废单
设施名称
出厂编号
型号(规格)
价 格
生产厂家
进厂日期
主要技术参数:
随机附件及数量:
随机资料:
设施安装调试情况:
设施验收结论:
参加验收人员:
备注:
使用部门签名: 日期: 生产部签名: 日期:
设 施 日 常 保 养 项 目 表编号:RM-RD-012
设施名称: 设施编号: 使用部门: 保养人: 月~ 月
保养项目
□是□否
最终产品检验中质量是否持续稳定合格
□是□否
评审结论:
□同意列入《合格供方目录》;
□需要对该供方提供的产品进行再次试用并再次评价合格后列入《合格供方目录》;
□项评价不合格,不同意列入《合格供方目录》;
审核
批准
时间
合格供方名录
编号:RM-RD-018编制: 批准: 日期:
序号
供方名称
供应的产品名称及类别(A,B)
编号:RM-RD-05序号:
文件名称
编号
版本
份数
作废/销毁原因:
申请人: 日期:
所在部门意见:
签名: 日期:
文件保管部门意见:
签名: 日期:
管理者代表意见:
签名: 日期:
培训记录表
编号:RM-RD-051序号:
时间:
培训题目:
培训教师:
地点:
培训方式:
参加培训人员名单(共 人):
培训内容摘要:
考核方式及成绩:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
擦拭
注油
检查
保养项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
擦拭
注油
检查
保养项目
1
2

9
10
11
12
13
14
15
16
17
生产设施一览表
编号:RM-RD-011序号:
序号
本公司编号
设施名称、型号规格
起用日期
使用
部门
放置
地点
备注
编制: 日期:
文件发放/回收记录
编号:RM-RD-04序号:
序号
文件名称
编号
版本
分发号
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
文件借阅/复制记录
编号:RM-RD-03序号:
时间
文件名称
编号
版本
□方面目前
能力不足
□其他
生产部
工期、人员的能力、设备、安全生产、文明生产的能力
□能够满足要求
□方面目前能力不足
□其他
质量负责人审核意见:
签字:
总经理审批意见:
签字:
填表人: 时间:
供方评定表
编号:RM-RD-016序号:
厂商名称
经营性质
地址
联系人
电话
传真
生产经营范围
□断路器□熔断器□交流接触器□热继电器□转换开关□绝缘导线□绝缘件□铜母排□按钮□指示灯□互感器□测量仪表□隔离开关□壳体□其他
使用部门: 编号:RM-RD-014序号:
设施名称
设施
编号
起用
时间
型号规格
原价格
报废申
请人
报废原因:
审批意见:
批准人: 时间:
备注:
设施报废单
使用部门: 编号:ZBSL-JL-014序号:
设施名称
设施
编号
起用
时间
型号规格
原价格
报废申
请人
报废原因:
审批意见:
批准人: 时间:
备注:
合同/协议评审记录表
编号:RM-RD-015序号:
顾客名称
地址
电话
工程地点
地址
邮编
产品名称
规格型号
预算报价
工程概况:
部门
评审内容
评审意见
签名
日期
质管部
图纸、工艺方面基本条款是否合理、明确?
□合理、明确
□方面需要进行修正
□其他
质管部
检验、试验的能力
□能够满足要求
□检验方面目前不具备
□其他
供销部
有关款项支付方面的能力、材料供应等方面的能力
□能够满足要求
受控状态
借阅、复制份数
签名
归还
时间
受控文件清单
部门: 编号:RM-RD-02
序号
文件名称
编号
版本
备注
文件更改申请
编号:RM-RD-01序号:
文件名称
编号
版本
更改位置及原因:
更改后内容:
受此影响引起的其它更改文件名称:
申请人: 日期:
所在部门意见:
签名: 日期:
审批部门意见:
签名: 日期:
文件作废/销毁申请
在生产过程中的使用能否满足要求
□能□不能
是否能够符合生产安装要求
□能□不能
生产安装使用是否方便
□是□否
供销部
是否能够及时供货
□能□不能
售后服务是否及时良好
□是□否
顾客使用反馈是否良好
□是□否
该公司的市场信誉情况是否能够保持良好
□能□不能
质管部
进货验证质量是否持续合格
□是□否
生产安装过程中的质量是否持续稳定合格
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
擦拭
注油
检查
保养项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
擦拭
注油
检查
异常情况记录
备注
注:保养后,用“V”表示日保,“△”为周保,“○”为月保,“×”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。
首次列入日期
评定表序号
年度复评结果
1
2
3
4
上海蒙崎电器有限公司
双电源自动转换开关
2009/106
1
电源自动转换开关
浙江正泰电器股份有限公司
长城电器集团有限公司
人民电器集团有限公司
上海人民电器开关厂
施耐德万高(天津)电器设备有限公司
青岛施耐德成套设备有限公司永清分公司
沈阳斯沃电器有限公司
德力西电器集团有限公司
企业获得过何种资质认证
□CCC □ISO9001 □ISO14001 □OHSAS18001 □其他
业绩
□优□良 □一般 □其他
信守合同与售后服务情况
□优□良 □一般 □其他
所供物资最大产销量
□优□良 □一般 □其他
产品检测状况
□质量持续稳定□较为稳定 □不稳定
参加评审部门
人员
评审项目
评审意见
生产部
相关文档
最新文档