技术部工作流程
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责任部门/人
编号:
流程名称:
版本:B/0
文件管理流程生效日期:
页码:第1页,共1页制定/日期审核/日期批准/日期
流程相关记录/报告
技术部经理
工程师
技术部经理/总工
总经理
资料管理员各科室、车间
技术部
资料管理员
各科室、车间
技术部经理
各科室、车间
确定需编制技术文件种类
编制技术文件
确定文件发放范围
审核
外来技术
文件/资料
批准
存档
文件/资料日常管理
文件/资料发放
文件/资料接收
文件/资料使用
更改
借用
换版
损坏
销毁
增补
丢失
回收
申请补发
批准
申请领用
文件资料清单
外来受控文件清单
文件资料清单
文件资料清单
文件收发登记表
文件收发登记表
外发文件须
总经理批准
文件借阅复制记录
纠正预防措施报告
文件收发登记表
见文件控制程序
文件领用申请表
编号:
流程名称:
版本:B/0
技术信息收集与分析流程生效日期:
页码:第1页,共1页
制定/日期审核/日期批准/日期
责任部门/人流程相关记录/报告
确定技术信息收集的
目的及作用
技术部
制定技术信息收集计划技术情报收集计划总工/总经理审核/批准
技术部
计划实施
商务部
技术部国内、外同行业技
术水平调查、索取
市场前景发展
商务部
调查
技术部
国内外行业发展
商务部
动态调查
内部/其他技术
技术部
信息调查
技术信息汇总、
技术信息汇总、分析
分析报告技术部
产品开发计划产品开发计划书
总工/总经理审核/批准
技术部计划实施
结束
编号:
流程名称:
版本:B/0
设计和开发管理流程生效日期:
页码:第1页,共1页
制定/日期审核/日期批准/日期
责任部门/人流程相关记录/报告技术部设计开发任务通知书开发任务通知书
开发时间计划
技术部
总工/总经理
技术部
生产部铸造车间技术部
技术部开发科
品管部
技术部
品管部
技术图纸、文件等的设计技术文件、图纸等审核/批准
NO
模具设计与制作
OK
毛坯试制
NO
工装夹具、自制检具设计制作
OK
样件试制
原因分析及改进
样件检验NO
OK
转下页
编号:
流程名称:
版本:B/0
设计和开发管理流程
制定/日期审核/日期生效日期:
页码:第2页,共
批准/日期
2页
责任部门/人流程相关记录/报告
接上页
小批量生产
生产部
原因分析及改进
技术部
NO
评审
OK
生产部
正常生产
结束
流程名称:
工模夹具管理流程编号:
版本:B/0 生效日期:
责任部门/人
技术部
生产部、技术部
品管部
工模仓库
工模仓库
生产车间
车间主任
工模仓库
生产操作工
生产车间主任
技术部
生产部、技术部
品管部
技术部
总工程师制定/日期审核/日期
流程
工模夹具制作
NO
检验
OK
入库
建立管理台账、
履历卡
使
用
结
束生产领用
审批
库存保养
发放
生产使用
工模夹具异常
申请维修
实施维修
OK
检验
NO
提出报废
审批
页码:第1页,共1页批
准/日期
相关记录/报告
工模夹具制作台账
工模夹具验收记录
工模夹具入库单
工模夹具管理
台账、履历卡
工模夹具领用单
工模夹具保养记录
工模夹具维修
申请单
工模夹具维修记录
工模夹具验收记录
工模夹具报废单
编号:
流程名称:
版本:B/0
外协打样管理流程生效日期:
页码:第1页,共1页
制定/日期审核/日期批准/日期
责任部门/人流程
商务部客户样品需求
试样通知
总经理
制定新产品开发时间计划
技术部
产品图纸资料设计
资料管理员图纸资料发放
样品制作
外协厂
送样
检验员
检验
NO
OK
是否需要其他处理
相关记录/报告
样品需求单
试样通知单
开发时间计划
文件发放记录
送货单
检验记录
YES
NO
相关单位
实施处理
包装员包装检验记
录
检验OK
检验员
NO 寄样寄样记
录
商务部
客户沟通