安全检查台帐表格

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安全检查情况记录台账

安全检查情况记录台账

安全检查情况记录台账(20 18 年 5 月)
填表人:程长江
注:隐患类别a.管理:包括制度、人员配置、持证上岗、方案、教育交底等;b、机械设备;c、用电;d、安全设施;e、个人防护用品;f、其他
安全检查情况记录台账(20 18 年 6 月)
填表人:程长江
注:隐患类别a.管理:包括制度、人员配置、持证上岗、方案、教育交底等;b、机械设备;c、用电;d、安全设施;e、个人防护用品;f、其他
安全检查情况记录台账(20 18 年 7 月)
填表人:程长江
注:隐患类别a.管理:包括制度、人员配置、持证上岗、方案、教育交底等;b、机械设备;c、用电;d、安全设施;e、个人防护用品;f、其他
安全检查情况记录台账(20 18 年 8 月)
填表人:程长江
注:隐患类别a.管理:包括制度、人员配置、持证上岗、方案、教育交底等;b、机械设备;c、用电;d、安全设施;e、个人防护用品;f、其他
安全检查情况记录台账(20 18 年 9月)
填表人:程长江
注:隐患类别a.管理:包括制度、人员配置、持证上岗、方案、教育交底等;b、机械设备;c、用电;d、安全设施;e、个人防护用品;f、其他。

安全检查记录台账【范本模板】

安全检查记录台账【范本模板】

安全检查记录
部门
启用时间年月日
截至时间年月日江苏省武进职业教育中心校
填写说明
1、本表作为部门(专业部及有关党政处室)进行安全检查的记录。

2、记录应当认真、详细、准确,字迹工整、清晰。

3、填写时应当使用黑色钢笔或黑色水笔.
4、本记录应当妥善保管,以备公安消防机构和上级主管部门检查.
检查要求
一、部门(专业部及有关党政处室)应当每月至少进行一次安全检查。

二、检查的内容应当包括:
1、安全隐患的整改情况以及防范措施的落实情况;
2、安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况;
3、消防车通道、消防水源情况;
4、灭火器配置及有效情况;
5、用火、用电有无违章情况;
6、重点部位相关人员安全知识的掌握情况;
7、安全重点部位的管理情况;
8、易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况,以及其它重要物资的防火防盗情况;
9、技防前端设备(如:摄像头、红外探头等)完好情况;
10、消防联动控制中心及安防监控中心值班情况和设施运行、记录情况;
11、安全巡查情况;
12、安全警示标志的设置情况和完好、有效情况;
13、其它需要检查的内容。

三、检查人员和被检查部位负责人应当在检查记录上签名.
安 全 检 查 记 录
检查负责人(签名) (签名) 被检查部门或 部位负责人。

安全检查记录台账

安全检查记录台账

表 B34 施工现场安全防护和劳动保护用品台帐
序号 名称
购入 时间
生产 厂家
生产 许可 证
产品 合格证
检验 报告
编号:
型号 (规数量来自格)123
4
5
6
7
8
10
注:本表由施工单位填写
注:本表由项目部安全员填写。
身份证号码
受教育人签字
表 B10 班组安全教育登记表
教育时间:
年月日时
编号:
班组教育: 是新工人被分配到班组以后进行的安全教育(安全教育具体内容参
照“条文说明”编写并打印附后)
序号 姓名 性别 年龄 工种
身份证号码 受教育人签字
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
注:本表由班(组)长填写。
5、系统工作接地电阻不大于 4Ω,每条线路重复接地不少于 3 处,
接地与接零
接地电阻值不大于 10Ω。
3 防雷保护系 6、接地体不得使用螺纹钢,每一接地装置的接地线采用 2 根及以上

导体做电气连接。
7、现场起重机械、脚手架、升降机等,按规范采取防雷措施。
8、做防雷接地机械上的电气设备,PE 线必须做重复接地。
检查结果
1、配电系统必须采用三级配电、两级漏电保护。
2、每台用电设备必须有各自专用的开关箱。配电箱、开关箱采用的
材料、电器元件,应符合规范要求。
3、配电箱应分别安装 N 线端子板和 PE 线端子板,进出线中(N)、(P
E)线必须通过端子板连接。
4
配电箱与开 4、箱体安装位置、高度、周边环境应符合规范要求,配电箱应门锁
表 B10 班组安全教育登记表

物业公司安全大检查台账模板

物业公司安全大检查台账模板
xx市安全生产大检查台账
单位名称:xxxx物业有限责任公司
序号 被检查单位
存在的主要隐患
整改措施
被检查单位负 责人确认签字
是否整改完毕
未整改完成隐患采取的防范措施
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
95
填表说明:各单位在开展执法检查时要严格按照表格内容填写相关信息,表格内不得存在缺项。2、整改措施一栏要详细填写下达相关文书文号及整改措施和时限,现场整改时必须填写现场整改。3、此 要领导确认签字并加盖公章。
市带队领导审签: 填报人签名:
报送时间:
年月日Fra bibliotek执法检查人员签字


写现场整改。3、此表必须由工作单位主
单位行政主要领导签名:

安全检查台账

安全检查台账

安全检查台账安全检查台账单位:XXX2013年检查时间:2013年5月9日检查形式:日常检查检查情况:聚合5#釜蒸汽阀门漏,冷冻1#氟压机出口阀门关不严,氯干燥配电室温度高,液氯贮槽2#液位计不准确,盐水增压泵跳停,乙炔3#发生器放渣阀门漏,乙炔渣浆泵垫漏,合成18#转化器漏。

负责人:XXX检查人:XXX检查小结:存在1个隐患。

整改督促人:XXX自查情况:整改1个隐患。

措施数:1整改率:100%备注:无检查时间:2013年5月10日至5月13日检查形式:日常检查检查情况:存在合成混合器管道漏气,HCL酸管道应加固支架,氯干燥灭火器泄压等问题。

负责人:XXX检查人:XXX检查小结:存在3个隐患。

整改督促人:XXX自查情况:整改3个隐患。

措施数:3整改率:100%备注:无检查时间:2013年5月17日至5月20日检查形式:日常检查检查情况:存在乙炔2#乙炔泵机封漏乙炔气,合成软水泵盘根漏,乙炔上水泵、回水泵无接地线等问题。

负责人:XXX检查人:XXX检查小结:存在14个隐患。

整改督促人:XXX自查情况:暂无。

措施数:无。

整改率:无。

备注:无。

2013年,XXX进行了日常检查。

检查发现合成转化二楼平台需要更换,合成变压吸附温度出现问题,离子膜废水泵电机无接地线,冷冻压缩机厂房一个灭火器泄压,乙炔1#发生器放渣阀漏,HCL酸罐跑氯气,聚合鼓风机翅片加热器漏,液氯液下泵有漏点,合成2#转化器漏。

整改督促人员对这些重大一般隐患进行了自查,采取措施进行整改,整改率达到了一定水平。

在内部检查中,盐水上盐顶棚需要加固,冷冻6#螺杆压缩机漏氨气,乙炔发生三楼2个灭火器泄压,聚合1#釜水泵压力表自控坏,盐水淡盐水泵机封漏,聚合3#釜漏水,HCL二合一炉2个灭火器泄压,HCL三合一炉酸封口法兰漏酸,冷冻液氯贮槽需要增加4个灭火器,合成低沸三楼设备孔盖板腐蚀,聚合三楼平台需要加固。

整改督促人员对这些重大一般隐患进行了自查,采取措施进行整改,整改率达到了一定水平。

安全生产检查记录台账

安全生产检查记录台账

安全生产检查记录台账安全生产检查记录台账日期:2021年10月10日地点:XX工厂一、检查单位:安全生产监管部门二、检查人员:张三、李四、王五三、检查内容:安全生产设施、作业场所、作业人员配备、安全操作规程四、检查结果:1. 安全生产设施:检查发现,工厂内的防火设施齐全、完好,并且已经定期检修。

消防器材摆放整齐,容易取用。

避雷设施安装合理,有效地保护了设备和人员的安全。

疏散通道畅通无阻,标识清晰明确。

2. 作业场所:检查发现,工厂的作业场所干净整洁,没有积存可燃、可爆物品。

作业区域设置合理,符合防护要求。

危险区域设置明确,有相应的安全警示标识。

通风设施正常运行,保持了良好的空气质量。

3. 作业人员配备:检查发现,工厂依法配备了安全生产管理人员和专职安全员。

作业人员均接受了必要的安全培训,并持证上岗。

工厂严格执行安全操作规程,作业人员佩戴个人防护装备,遵守工艺操作规程。

4. 安全操作规程:检查发现,工厂建立了完善的安全操作规程,并且加强了安全宣传教育。

作业人员熟知安全操作规程,懂得如何处置紧急情况。

工厂按照规程进行责任追究,对违反操作规程的行为进行处理。

五、存在的问题:1. 检查中发现部分作业人员未按照规定佩戴个人防护装备。

工厂应加强对作业人员的督促和培训,提高其安全意识。

2. 部分疏散通道存在杂物堆放,影响了通行。

工厂应及时清理疏散通道,确保通畅。

3. 操作规程的更新和完善工作有待进一步加强。

工厂应及时修订操作规程,并向作业人员进行宣传和培训。

六、整改措施:1. 针对作业人员未佩戴个人防护装备的问题,工厂将加强培训,加大对作业人员的督促力度,确保其佩戴个人防护装备。

2. 工厂将及时清理疏散通道,确保畅通无阻。

3. 工厂将组织专业人员对操作规程进行修订和完善,同时加强对作业人员的宣传和培训,确保其操作规程的落实。

七、整改期限:2021年10月20日八、整改责任人:工厂安全生产管理人员九、检查人员意见:对工厂的安全生产管理工作给予肯定,同时强调整改问题的重要性,并督促工厂按照整改要求及时采取措施。

安全生产检查台账

安全生产检查台账

安全生产检查台账
要求:由安全员和岗位工人每日各自进行巡回检查,各种安全检查均要制定相应的《安全检查表》,并按照《安全检查表》逐项检查,做好记录。

综合检查表
要求:由安全员和岗位工人每日各自进行巡回检查,各种安全检查均要制定相应的《安全检查表》,并按照《安全检查表》逐项检查,做好记录.
专业检查表
安全生产检查台账
要求:由安全员和岗位工人每日各自进行巡回检查,各种安全检查均要制定相应的《安全检查表》,并按照《安全检查表》逐项检查,做好记录。

季节性检查表
安全生产检查台账
要求:由安全员和岗位工人每日各自进行巡回检查,各种安全检查均要制定相应的《安全检查表》,并按照《安全检查表》逐项检查,做好记录。

节假日检查表
安全生产检查台账
要求:由安全员和岗位工人每日各自进行巡回检查,各种安全检查均要制定相应的《安全检查表》,并按照《安全检查表》逐项检查,做好记录。

日常检查表
安全生产检查台账
要求:由安全员和岗位工人每日各自进行巡回检查,各种安全检查均要制定相应的《安全检查表》,并按照《安全检查表》逐项检查,做好记录。

日常安全检查记录台账

日常安全检查记录台账
各类安全管理台账建设情况
7
应急物资储备情况
8
作业现场操作人员穿戴防护用品情况

班组交接班记录情况10来自生产作业现场、危险源点、危险区域警示标志情况
11
作业现场环境卫生、工件摆放情况
12
消防设施、器材配备使用情况
13
各种机械设备得安全防护装置与设施情况
14
设备跑、冒、滴、漏与运行情况
15
登高作业安全规程执行及安全绳、安全带使用情况
16
设备、电器、线路安全用电情况
17
加油点(柴油储罐)状况
18
其她情况
19
20
隐患整改复查记录台账
隐患
情况
整改
措施
整改
时间
年月日至年月日
整改
情况
隐患整改发布人:
隐患整改接受人:
验收人:
年月日
日常安全检查记录台账
年度
检查日期
参检人员
检查地点
存在得问题与隐患
对应整改得要求
整改情况
安全生产例行检查记录台账
年度
检查时间
检查地点
检查人员
序号
检 查 内 容
检 查 结 果
整 改 意 见
备注
1
“三违”情况
2
开展安全检查及隐患整改情况
3
安全活动开展情况
4
三级安全教育及其她培训情况
5
特种作业人员持证情况
6

安全检查台帐表格

安全检查台帐表格
5
作业人员应知应会情况;

重大坍塌事故的预防和控制
1
根据工程实际,有否确定本工程的重大危险源以及现场管理控制情况;
2
企业是否对预防重大坍塌事故向项目部提出针对性的预防建议和措施,企业对重大危险源的监管是否到位,发现问题有否及时整改;
3
基坑开挖工程、起重机械装拆、临时设施、承重支撑架和外脚手架的专项施工方案、技术交底、检查验收是否完善、到位;承重支撑架的检查验收是否按有关规定严格实施;
安 全 检 查 台 帐
工程名称:
ห้องสมุดไป่ตู้检 查
时 间
承包单位:
地 点
检查内容:
检查结果:
处理措施:
整改情况:
项目监理参加人员签名:
总监理工程师签名:
安全检查内容:承包单位的安全管理保证体系;脚手架;施工临时用电;塔吊;井字架;人货电梯;施工机具;“三宝”、“四口”;文明施工;安全事故处理等。
建筑施工安全生产专项检查表
4
对可能发生重大坍塌事故的重大危险源,安全技术措施是否到位,责任是否落实等。
建筑施工安全生产专项检查表
工程名称: 检查日期:
序号
检查内容
检查情况
备注

项目安全管理工作情况
1
是否成立由项目经理负责的安全生产管理小组;
2
企业资质资格及人员持证上岗情况是否满足要求。安全生产管理人员配置、人员资质是否满足要求;
5
专项方案确定的施工工艺是否合理、技术是否可靠;
6
专项方案的现场实施情况如何,实施前是否进行了详细的交底,实施是否符合方案和标准规范要求;
7
专项方案实施过程的监管情况,实施过程中发现问题的整改落实情况,现场发生变化时,是否按规定程序调整方案;

日常安全检查记录台账

日常安全检查记录台账
16
装备.电器.线路安然用电情形
17
加油点(柴油储罐)状态
18
其他情形
19
20
隐患整改复查记载台账
隐患
情形
整改
措施
整改
时光
年 月 日至 年 月 日
整改
情形
隐患整改宣布人:
隐患整改接收人:
验收人:
年 月 日
日常安然检讨记载台账
年度
检讨日期
参检人员
检讨地点
消失的问题和隐患
对应整改的请求
整改情形
安然临盆例行检讨记载台账
年度
检讨时光
检讨地点
检讨人员
序号
检 查 内 容
检 查 结 果
整 改 意 见
备注
1
“三违”情形
2
开展安然检讨及隐患整改情形3来自安然运动开展情形4
三级安然教导及其他培训情形
5
特种功课人员持证情形
6
各类安然治理台账扶植情形
7
应急物质储备情形
8
功课现场操纵人员穿戴防护用品情形
9
班组交代班记载情形
10
临盆功课现场.安全源点.安全区域警示标记情形
11
功课现场情形卫生.工件摆放情形
12
消防举措措施.器材配备应用情形
13
各类机械装备的安然防护装配和举措措施情形
14
装备跑.冒.滴.漏和运行情形
15
登高着业安然规程履行及安然绳.安然带应用情形

安全检查台帐

安全检查台帐

安全检查台账
公司级安全检查表
检查人:检查时间:
车间级安全检查表
检查人:检查时间:
班组级安全检查表
检查人:检查时间:
特种设备安全检查表
锅炉、压力容器专业安全检查表
检查人:时间:年月日
危险化学品安全检查表
检查人:检查时间:
危险化学品储罐区防火安全检查表
检查人:检查时间:
电气设备(专业)安全检查表
检查人:检查时间:
机械设备安全检查表
检查人:检查时间:
厂房、建筑物安全检查表
检查人:检查时间:
安全装置安全检查表
年月日
检查组长:检查人员:培查人员:
防火、防爆及消防安全检查表
检查人:检查时间:
检查人:检查时间:
检查人:检查时间:
检查人:检查时间:
岗位操作人员交接班安全检查表
检查人:检查时间:年月日时
管理人员日常安全检查表
检查人:检查时间:
班组日常安全检查表
节假日安全检查表
检查人员:检查时间:。

安全生产检查台账表格

安全生产检查台账表格

安全生产检查台账表格应用场景
企业内部安全检查
定期检查:确保 企业生产设备、 设施安全运行
专项检查:针对 特定领域或项目 进行深入排查
隐患排查:及时 发现并整改潜在 的安全隐患
应急演练:提高 员工应对突发事 件的能力
政府安全检查
政府安全检查的定义和目 的
政府安全检查的流程和内 容
政府安全检查的注意事项
安全生产检查台账表格优化建议
表格设计优化建议
简化表格结构:减少不必要的列和 行,使表格更加简洁明了
突出关键信息:将关键信息放在表 格的显眼位置,方便查看
统一字体和格式:确保表格中的字 体和格式一致,提高可读性
添加注释和说明:对表格中的数据 进行注释和说明,方便理解
优化排版布局:合理安排表格的排 版布局,使其更加美观易读
检查情况:记录每次检查发现的 问题和情况
检查人员
检查人员组成:包 括安全管理人员、 技术人员、操作人 员等
检查人员职责:负 责检查企业安全生 产情况,发现问题 及时报告并处理
检查人员培训:需 要接受相关培训, 了解安全生产知识 和检查方法
检查人员记录:每 次检查都需要详细 记录,包括检查时 间、地点、内容、 发现问题及处理情 况等
安全生产检查台 账表格应定期填 写,一般至少每 周填写一次
填写时间应准确 记录检查日期和 检查人员姓名
对于发现的问题 和整改情况,应 及时记录在台账 表格中
填写时间要求应 严格遵守,以确 保台账表格的完 整性和准确性
安全生产检查台账表格管理
表格保存方式
电子表格保存: 将安全生产检查 台账表格以电子 表格的形式保存, 方便随时查看和 修改。
检查项目
设备设施安全状况 员工安全操作规范 危险源辨识与风险评估 安全事故应急预案
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高处坠落事故预防和控制
1
上岗前培训、安全技术交底和班前教育和安全技术费用提取制度的建立与执行情况;
2
现场劳动防护用品配备、使用情况;
3
“四口”“五临边”的安全防护设施是否到位,现场安全检查制度是否落实,有否建立发现问题及时整改的机制以及具体的实施情况;
4
施工起重机械安全装置、井架口、卸料平台等部位的安全防护措施是否可靠等;
4
对可能发生重大坍塌事故的重大危险源,安全技术措施是否到位,责任是否落实等。
建筑施工安全生产专项检查表
工程名称: 检查日期:
序号
检查内容
检查情况
备注

项目安全管理工作情况
1
是否成立由项目经理负责的安全生产管理小组;
2
企业资质资格及人员持证上岗情况是否满足要求。安全生产管理人员配置、人员资质是否满足要求;安Biblioteka 全 检 查 台 帐工程名称:
检 查
时 间
承包单位:
地 点
检查内容:
检查结果:
处理措施:
整改情况:
项目监理参加人员签名:
总监理工程师签名:
安全检查内容:承包单位的安全管理保证体系;脚手架;施工临时用电;塔吊;井字架;人货电梯;施工机具;“三宝”、“四口”;文明施工;安全事故处理等。
建筑施工安全生产专项检查表
3
总分包单位之间是否各自履行安全生产职责;
4
项目安全员是否进行日检,书面检查记录是否齐全;
5
项目经理和总监理工程师是否进行周检,书面检查记录是否齐全;
6
安全管理台账是否建立、齐全;
7
安全宣传力度和安全宣传氛围情况。

存在的问题及安全隐患整改要求:
检查人: 日期:
被检查人: 日期:
5
作业人员应知应会情况;

重大坍塌事故的预防和控制
1
根据工程实际,有否确定本工程的重大危险源以及现场管理控制情况;
2
企业是否对预防重大坍塌事故向项目部提出针对性的预防建议和措施,企业对重大危险源的监管是否到位,发现问题有否及时整改;
3
基坑开挖工程、起重机械装拆、临时设施、承重支撑架和外脚手架的专项施工方案、技术交底、检查验收是否完善、到位;承重支撑架的检查验收是否按有关规定严格实施;
工程名称: 检查日期:
序号
检查内容
检查情况
备注

专项施工方案
1
编审制度、检查制度的建立健全和实施情况;
2
是否按规定对需要编制的专项施工方案进行编制;
3
编制专项方案的技术负责人、总监理工程师等有关人员审核、签字情况,相关人员是否符合要求。按要求应组织专家论证的,是否组织了专家论证;
4
专项方案是否结合工程特点编制,专项方案的内容是否完整,设计计算是否完善,是否具有针对性和可操作性;
5
专项方案确定的施工工艺是否合理、技术是否可靠;
6
专项方案的现场实施情况如何,实施前是否进行了详细的交底,实施是否符合方案和标准规范要求;
7
专项方案实施过程的监管情况,实施过程中发现问题的整改落实情况,现场发生变化时,是否按规定程序调整方案;
8
专项方案实施过程中有关安全生产的措施是否落实,检查验收是否符合有关程序要求等;
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