特种设备安全隐患排查及整改台帐

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特种设备安全管理台帐

特种设备安全管理台帐

特种设备安全管理台帐台帐建立日期:台账管理人员:说明本台账的编制以《特种设备安全监察条例》等法律法规规定的特种设备使用单位的安全使用保障内容为基础,旨在促进特种设备使用安全管理规范化,提高特种设备安全使用管理水平.本台账应结合本单位具体情况实时予以完善。

二○一五年十一月目录第一章特种设备名词术语 (4)1。

1特种设备的定义 (4)1.2特种设备的具体用语含义 (4)第二章特种设备安全管理机构人员设置 (6)2。

1特种设备使用单位基本情况表 (6)2.2关于成立特种设备安全管理领导小组的决定 (7)2.3关于特种设备安全管理责任人员任命的通知 (8)2。

4安全管理机构人员情况 (9)2.5安全管理机构组织网络图 (10)第三章特种设备安全管理台帐 (1)3.1特种设备登记台账 (1)3。

2特种设备安全附件台账 (3)3.3特种设备档案管理汇总表 (4)3。

4特种设备安全技术档案材料清单 (5)3。

5特种设备作业人员花名册 (6)第四章特种设备安全管理制度 (8)1.特种设备安全生产责任制度 (8)2.特种设备安全教育、培训制度 (11)3.特种设备维护、保养管理制度 (12)4。

特种设备安全生产会议制度 (13)5。

特种设备应急救援制度 (14)6.特种设备定期检验申报制度 (17)7。

特种设备定期自查及隐患整改制度 (18)8.特种设备事故应急救援预案 (20)9。

特种设备安全技术档案管理制度 (23)10。

特种设备事故处理工作制度 (24)第五章特种设备操作规程 (25)5.1锅炉操作规程 (25)5.2压力容器操作规程 (25)5.3硫化罐安全操作规程 (26)附表 (29)特种设备保养维修记录 (29)特种设备安全生产会议(活动)签到表 (30)第一章特种设备名词术语1。

1特种设备的定义特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶,下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆。

特种设备安全隐患排查清单

特种设备安全隐患排查清单

特种设备安全隐患排查清单1. 特种设备基本信息- 设备名称:- 设备型号:- 设备安装地点:- 设备制造商:- 设备安装日期:2. 设备运行状况检查- 检查设备是否处于正常运行状态。

- 检查设备运行是否有异常声音或振动。

- 检查设备运行是否有异常味道或烟雾。

3. 设备安全防护措施检查- 检查设备是否配备了必要的安全防护设施,如安全阀、安全门等。

- 检查设备的安全防护设施是否完好,并进行必要的维修或更换。

4. 设备周边环境检查- 检查设备周边是否存在可燃物或易燃物品。

- 检查设备周边是否存在堆放杂物或阻碍设备正常运行的物品。

5. 设备操作规程检查- 检查设备操作人员是否熟悉设备操作规程。

- 检查设备操作规程是否符合相关法律法规的要求。

6. 设备维护记录检查- 检查设备的维护记录是否完整和准确。

- 检查设备维护是否按照规定的周期进行,并进行必要的维护工作。

7. 设备紧急故障处理能力检查- 检查设备是否有紧急故障处理方案。

- 检查设备紧急故障处理方案是否得到操作人员的熟悉和掌握。

8. 设备安全培训检查- 检查设备操作人员是否接受过相应的安全培训。

- 检查设备操作人员是否具备必要的安全防护意识和应急处理能力。

9. 设备相关证件检查- 检查设备的使用许可证是否有效。

- 检查设备相关证件是否齐全并符合法律法规要求。

10. 其他安全隐患排查事项- 根据实际情况,列举其他需要检查的特殊安全隐患排查事项。

以上是特种设备安全隐患排查清单的基本内容,您可以根据实际情况进行相应的检查和排查工作。

为保障特种设备的安全运行,请及时处理发现的安全隐患,并记录相关处理情况。

> 注意:本清单仅供参考,具体的安全隐患排查工作应根据特种设备的具体类型和相关法律法规进行。

特种设备隐患排查治理制度

特种设备隐患排查治理制度

特种设备隐患排查治理制度一、总则为了加强对特种设备的安全管理,及时发现和消除特种设备存在的安全隐患,保障人员生命财产安全,根据国家相关法律法规和标准规范,结合本单位实际情况,制定本特种设备隐患排查治理制度。

二、适用范围本制度适用于本单位所有特种设备,包括但不限于锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施等。

三、职责分工(一)特种设备安全管理部门1、负责制定和完善特种设备隐患排查治理制度。

2、组织实施特种设备隐患排查治理工作,制定排查计划和方案。

3、对排查出的隐患进行登记、评估、分类和汇总,建立隐患台账。

4、监督隐患整改措施的落实情况,对整改结果进行验收。

(二)特种设备使用部门1、负责本部门特种设备的日常管理和维护保养,定期进行自查自纠。

2、配合特种设备安全管理部门进行隐患排查工作,如实提供相关信息和资料。

3、对排查出的本部门特种设备隐患,制定整改措施并及时整改。

(三)特种设备操作人员1、严格遵守特种设备操作规程和安全规章制度,进行日常巡检。

2、发现特种设备存在异常情况或安全隐患,及时报告给使用部门负责人。

四、隐患排查方式和内容(一)排查方式1、日常排查:特种设备操作人员在日常工作中对设备进行的巡检。

2、定期排查:特种设备安全管理部门和使用部门按照规定的时间间隔对特种设备进行的全面检查。

3、专项排查:针对特定类型的特种设备、特定的季节或节假日、特定的作业环境等进行的有针对性的排查。

(二)排查内容1、特种设备的本体及安全附件是否完好无损,是否在检验有效期内。

2、特种设备的运行状况是否正常,有无异常声响、振动、温度过高、泄漏等现象。

3、特种设备的安全保护装置是否灵敏可靠,是否能够正常动作。

4、特种设备的操作人员是否持证上岗,是否严格遵守操作规程和安全规章制度。

5、特种设备的维护保养工作是否到位,记录是否完整。

6、特种设备的使用环境是否符合要求,如通风、照明、温度、湿度等。

五、隐患评估和分类(一)隐患评估对排查出的隐患,应当进行评估,确定隐患的严重程度和可能造成的后果。

特种设备安全风险日管控、周排查、月调度管理制度及相关表格

特种设备安全风险日管控、周排查、月调度管理制度及相关表格

特种设备质量安全风险日管控、周排查、月调度管理制度1目的为了落实本企业(单位)生产特种设备质量安全主体责任,强化主要负责人特种设备质量安全责任,规范特种设备质量安全管理人员行为,根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》(国家市场监督管理总局令第74号)等法律法规的规定,结合本单位实际情况制定本制度。

2范围适用于本企业(单位)内对特种设备质量安全风险隐患管控有关的管理层及各职能有关人员。

3职责3.1生产单位主要负责人对本单位特种设备生产质量安全工作全面负责,建立并落实特种设备质量安全主体责任得长效机制。

3.2特种设备质量安全总监负责特种设备生产质量安全风险日管控、周排查、月调度管理制度的编制、修改及更新。

3.3特种设备质量安全员按照要求落实特种设备质量安全风险日管控相关工作,按照制度要求及时上报特种设备生产质量安全总监或单位主要负责人。

3.4特种设备质量安全总监负责对于风险排查中发现的特种设备质量安全风险隐患问题,明确责任人,督促相关责任人采取相适应的防范措施,及时解决发现的问题,确保企业(单位)特种设备生产质量安全,并对相关工作向主要负责人报告,提出改进措施。

4控制程序4.1 根据企业(单位)落实主体责任要求,由质量安全员负责日管控具体工作的情况落实,协助质量安全总监负责周排查、月调度具体工作的情况落实。

4.2日管控4.2.1日管控风险内容参照各类特种设备的《XX风险管控清单》4.2.2工作期间,特种设备质量安全员每日根据《风险管控清单》进行检查,管控各个环节可能存在的特种设备质量安全风险隐患,并将检查结果汇总记录在《每日XX质量安全检查记录》表上,可采用电子表格的形式予以记录。

未发现问题的,也应当予以记录,实行零报告。

4.2.3对于日管控检查中发现的特种设备质量安全风险隐患问题,明确责任人,及时反馈特种设备质量安全总监立即采取防范措施。

安全档案和隐患排查台账制度(3篇)

安全档案和隐患排查台账制度(3篇)

安全档案和隐患排查台账制度一、引言近年来,各个领域的安全问题时有发生,给人身财产安全带来了极大的威胁。

为了提高安全管理水平,保障人民生命财产安全,建立和完善安全档案和隐患排查台账制度显得尤为重要。

本文将从以下几个方面进行阐述:安全档案制度的定义和实施、隐患排查台账制度的定义和实施、两者的重要性以及如何合理运用这两个制度提高安全管理水平。

二、安全档案制度的定义和实施1. 定义安全档案制度是指根据相关法律法规要求,对各类安全事故、隐患及处置措施、安全投入等信息进行记录、整理、保管和管理的一种制度。

其目的是通过完善的记录和管理机制,及时追溯和分析事故发生的原因,总结经验教训,提供有效的管理信息,并为安全防范和事故处理提供参考依据。

2. 实施(1)建立安全档案管理部门和人员。

由专门的安全管理部门负责安全档案的建立、整理和管理工作,具体由专职或兼职的安全档案管理员负责。

(2)建立档案登记和编号制度。

对安全档案进行登记、编号和归类管理,确保档案的可追溯性和方便查找。

(3)建立信息及时更新和安全档案存储制度。

及时更新安全事故和隐患的记录、整理和保管,确保信息的完整性和准确性。

同时,根据相关法律法规要求,对安全档案进行合理的存储和备份,防止数据丢失。

(4)制定安全档案使用和保密制度。

对安全档案的使用和查阅进行管理,确保信息的保密性。

对外部查询和使用安全档案的人员,要进行合法合规的审核和授权。

三、隐患排查台账制度的定义和实施1. 定义隐患排查台账制度是指通过对各类安全隐患进行登记、分析和整改的一种管理制度。

其目的是及时发现和消除各类安全隐患,预防事故的发生,保障人身财产安全。

2. 实施(1)建立隐患排查部门和责任制。

由专门的隐患排查部门负责隐患排查工作,并明确责任人、责任区域和责任范围。

(2)建立隐患排查计划和台账。

制定具体的隐患排查计划,包括排查的区域、对象、时间和方法等,并建立台账进行记录和整理。

要求责任人定期进行隐患排查,对排查结果进行统计和分析。

特种设备隐患排查整改制度

特种设备隐患排查整改制度

特种设备隐患排查整改制度1. 背景为了确保特种设备的安全运行,预防事故的发生,特种设备隐患排查整改制度被制定。

2. 目的特种设备隐患排查整改制度的目的是及时发现和排除特种设备存在的隐患,确保其安全运行,保护人员的生命财产安全。

3. 实施范围本制度适用于所有使用特种设备的单位和个人。

4. 内容特种设备隐患排查整改制度包括以下内容:4.1 隐患排查- 定期组织特种设备隐患排查活动,确保定期检查特种设备的安全状态。

- 建立隐患排查清单,包括特种设备可能存在的各类安全隐患。

- 按照排查清单对特种设备进行全面检查,记录隐患并分类标记。

4.2 整改措施- 对发现的特种设备隐患,组织及时整改。

- 制定整改方案,包括整改责任人、整改期限、整改措施等。

- 跟踪整改情况,确保整改工作的落实。

4.3 隐患报告- 对发现的特种设备隐患,及时向上级主管部门和有关单位报告。

- 报告中包括隐患的情况、整改方案和整改进度等内容。

4.4 隐患记录- 建立特种设备隐患记录台账,记录隐患排查、整改情况和效果。

- 记录中包括隐患排查时间、隐患情况描述、整改方案、整改人员以及整改结果等信息。

5. 责任特种设备隐患排查整改制度的责任划分如下:- 上级主管部门负责组织、指导和监督特种设备隐患排查整改工作。

- 使用特种设备的单位和个人负责按照制度要求进行隐患排查和整改工作。

- 监管部门负责对特种设备隐患排查整改情况进行检查和评估。

6. 监督与处罚对于不按照特种设备隐患排查整改制度执行的单位和个人,将依法进行相应的处罚,并追究相关责任。

7. 附则特种设备隐患排查整改制度应根据实际情况不断完善和改进,确保其科学性和可操作性。

8. 生效日期本制度自颁布之日起生效。

特种设备定期自查和隐患整改管理制度

特种设备定期自查和隐患整改管理制度

特种设备定期自查和隐患整改管理制度一、引言现代社会,特种设备的应用范围越来越广泛,为了确保特种设备的安全运行,保护人民群众的生命财产安全,特种设备定期自查和隐患整改管理制度至关重要。

本文旨在制定一套完善有效的管理制度,以规范特种设备的自查和隐患整改工作。

二、目的和范围特种设备定期自查和隐患整改管理制度的目的是确保特种设备的安全运行,预防事故的发生,保护人员和财产安全。

本制度适用于各类特种设备的自查和隐患整改工作。

三、自查内容及要求1. 设备检查:(1)检查设备是否完好,是否有明显的磨损或拆卸痕迹;(2)检查设备的各种安全装置是否齐全有效,是否有损坏或失效现象;(3)检查设备的电气系统是否正常,是否有电线老化、接头松动等现象;(4)检查设备的润滑系统是否正常,是否有漏油、堵塞等问题。

2. 工作环境:(1)检查工作环境是否清洁整齐,是否有明火或易燃物品;(2)检查工作区域的安全通道是否畅通,是否有阻塞或堆放杂物现象;(3)检查紧急救援装备是否齐全,是否易于取用。

3. 操作规程:(1)检查操作规程是否明确,并能够得到员工的遵守;(2)检查员工是否具备操作特种设备的相关证书和技能。

四、自查的频率根据特种设备的使用情况和安全风险评估结果,制定自查的频率。

一般情况下,特种设备应每月进行一次自查,重要设备可以每周进行一次自查。

同时,对于有较高安全风险的特种设备,应加强自查的频率。

五、隐患整改措施1. 隐患的排查:(1)在自查过程中发现的隐患应及时记录和通报;(2)员工应积极报告自己发现的隐患,并配合进行隐患的整改工作。

2. 隐患整改的时限:(1)对于一般隐患,应在自查后的三个工作日内整改完毕;(2)对于较为严重的隐患,应立即停用设备,并在自查后的24小时内整改完毕;(3)若隐患无法立即整改完毕,应采取相应的防范措施,确保人员和财产安全。

3. 隐患整改的记录:(1)对于每一次隐患的整改,应做好详细的记录,并由责任人签字确认;(2)隐患整改后,应进行复查,确保隐患完全整改。

安全隐患风险点排查台账(3篇)

安全隐患风险点排查台账(3篇)

第1篇一、前言为确保公司生产安全,预防事故发生,根据国家有关安全生产法律法规和公司安全生产管理制度,特制定本安全隐患风险点排查台账。

本台账将全面、细致地记录公司各个部门、各个岗位的安全隐患风险点,以便有针对性地进行整改和预防。

二、排查范围1. 公司生产区域:包括车间、仓库、生产线、设备等。

2. 公司办公区域:包括办公室、会议室、休息室、食堂等。

3. 公司生活区域:包括宿舍、浴室、停车场等。

4. 公司临时设施:包括施工现场、临时搭建物等。

5. 公司周边环境:包括周边道路、消防设施、排水设施等。

三、排查内容1. 物理性安全隐患:(1)设备设施:检查设备设施是否完好,是否存在磨损、松动、老化等问题。

(2)电气设施:检查电气线路、插座、开关等是否存在裸露、短路、漏电等问题。

(3)消防设施:检查消防器材是否完好,消防通道是否畅通,消防水源是否充足。

(4)排水设施:检查排水管道是否畅通,是否存在堵塞、泄漏等问题。

2. 化学性安全隐患:(1)化学品储存:检查化学品储存是否符合规范,是否存在泄漏、挥发、燃烧等问题。

(2)化学品使用:检查化学品使用过程是否安全,是否存在误操作、泄漏等问题。

(3)废弃物处理:检查废弃物处理是否符合环保要求,是否存在污染、泄漏等问题。

3. 生物性安全隐患:(1)食品卫生:检查食堂、餐厅等食品加工、销售场所是否符合卫生要求。

(2)住宿卫生:检查宿舍、浴室等住宿场所是否符合卫生要求。

(3)生物安全:检查实验室、养殖场等生物安全场所是否符合生物安全要求。

4. 管理性安全隐患:(1)安全管理制度:检查安全管理制度是否健全,是否得到有效执行。

(2)安全教育培训:检查安全教育培训是否到位,员工安全意识是否提高。

(3)应急救援预案:检查应急救援预案是否完善,应急救援队伍是否具备救援能力。

四、排查方法1. 日常巡查:由安全管理人员定期对生产、办公、生活等区域进行巡查,及时发现和记录安全隐患。

2. 定期检查:根据公司实际情况,制定定期检查计划,对重点区域、重点设备进行专项检查。

安全隐患排查督查台账(3篇)

安全隐患排查督查台账(3篇)

第1篇一、前言为确保公司安全生产形势稳定,预防和减少安全事故的发生,提高全员安全意识,根据《中华人民共和国安全生产法》及相关法律法规要求,特制定本安全隐患排查督查台账。

本台账旨在全面、系统地记录安全隐患排查、整改、复查等工作情况,为安全生产提供有力保障。

二、组织架构及职责1. 成立安全隐患排查督查工作领导小组,负责统筹协调、组织实施安全隐患排查督查工作。

2. 明确各部门、各岗位的安全职责,确保安全生产责任制落到实处。

3. 各级管理人员要高度重视安全隐患排查督查工作,亲自带队开展排查,确保排查工作取得实效。

三、排查范围及内容1. 排查范围:公司所有生产、经营、办公场所及设备设施。

2. 排查内容:(1)安全生产责任制落实情况;(2)安全生产规章制度执行情况;(3)安全隐患排查治理情况;(4)安全教育培训情况;(5)应急救援预案编制及演练情况;(6)安全投入情况;(7)安全防护设施、个人防护用品配备及使用情况;(8)安全生产事故处理情况;(9)其他安全隐患。

四、排查方法及步骤1. 方法:采取现场检查、查阅资料、询问了解、重点抽查等方式进行。

2. 步骤:(1)制定排查计划:明确排查时间、范围、内容、方法及责任人。

(2)组织实施:按照排查计划开展排查工作。

(3)记录情况:对排查出的安全隐患进行详细记录,包括隐患部位、原因、整改措施、责任人等。

(4)整改落实:对排查出的安全隐患,按照“五定”原则(定整改责任人、定整改措施、定整改完成时限、定整改验收人、定整改验收标准)进行整改。

(5)复查验收:对整改后的安全隐患进行复查验收,确保整改到位。

五、隐患整改及复查1. 整改:(1)对排查出的安全隐患,按照“五定”原则进行整改。

(2)整改过程中,要加强现场管理,确保整改措施落实到位。

(3)整改完成后,要进行自检,确保隐患整改彻底。

2. 复查:(1)对整改后的安全隐患进行复查,确保整改到位。

(2)复查过程中,要重点关注整改措施落实情况、隐患消除情况等。

质监局安全隐患排查台账(3篇)

质监局安全隐患排查台账(3篇)

第1篇一、台账编制说明为深入贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》和《质量监督检验检疫总局关于进一步加强特种设备安全监察工作的意见》,切实加强安全生产管理,预防事故发生,本台账旨在全面记录质监局开展安全隐患排查整治工作的情况,确保各项安全措施落实到位。

二、台账内容一、基本信息1. 单位名称:XX质监局2. 单位地址:XX市XX区XX路XX号3. 联系电话:XXX-XXXXXXX4. 排查时间:XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日5. 排查范围:辖区内所有特种设备使用单位、重点工业产品生产企业、食品生产经营单位等。

二、排查内容1. 特种设备安全(1)特种设备使用登记情况:是否办理了使用登记手续,是否存在未登记使用的情况。

(2)特种设备定期检验情况:是否按照规定进行定期检验,检验报告是否齐全。

(3)特种设备操作人员持证情况:操作人员是否持有有效操作证。

(4)特种设备安全附件及附属设备情况:安全附件是否齐全、完好,附属设备是否正常运行。

(5)特种设备安全管理制度落实情况:是否建立健全特种设备安全管理制度,是否落实安全操作规程。

2. 重点工业产品安全(1)生产许可证情况:是否持有有效的生产许可证。

(2)产品质量检验情况:是否按照规定进行产品质量检验,检验报告是否齐全。

(3)产品质量安全标准执行情况:是否严格执行产品质量安全标准。

(4)产品质量安全管理制度落实情况:是否建立健全产品质量安全管理制度,是否落实产品质量安全责任制。

3. 食品生产经营安全(1)食品生产经营许可证情况:是否持有有效的食品生产经营许可证。

(2)食品原料采购情况:是否从合法渠道采购食品原料,原料来源是否可追溯。

(3)食品生产过程控制情况:是否按照食品生产规范进行生产,生产过程是否严格把关。

(4)食品质量检验情况:是否按照规定进行食品质量检验,检验报告是否齐全。

(5)食品安全管理制度落实情况:是否建立健全食品安全管理制度,是否落实食品安全责任制。

特种设备安全检查整改报告

特种设备安全检查整改报告

特种设备安全检查整改报告一、检查目的和背景为了保障特种设备的安全运行,预防事故发生,提高特种设备的操作安全性和可靠性,特制定本次安全检查。

本次检查旨在查明特种设备存在的安全隐患,提出整改意见和措施,确保特种设备的安全性。

二、检查范围和对象本次安全检查主要针对我公司所拥有的特种设备进行,包括:锅炉、压力容器、起重机械、压力管道等。

特别针对使用年限较长和运行条件恶劣的设备进行了重点检查。

三、检查方法和过程本次检查采用现场检查和文献资料查阅相结合的方式进行。

对于特种设备的运行情况、维护保养情况进行了查阅相关资料。

同时,组织了专业技术人员对特种设备进行了现场检查,并对设备的运行状况、维护保养情况、安全管理制度等进行了详细了解。

四、检查结果本次特种设备安全检查发现了以下问题:1.设备使用年限较长,存在老化、磨损等情况。

2.部分设备使用频率较高,但维护保养措施不完善,存在设备磨损、松动、润滑不良等问题。

3.部分特种设备管理制度不健全,缺乏详细的操作规程和记录。

4.部分设备的安全标志和警示标志不齐全或模糊不清。

五、整改意见和措施根据检查结果,采取以下整改意见和措施:1.针对设备老化、磨损等问题,建议对老旧设备进行更换或升级,以确保设备的安全性和可靠性。

2.针对维护保养不完善的问题,将加强对特种设备的维护保养工作,定期检查设备的磨损情况,对设备进行润滑和紧固等工作,确保设备的正常运行。

3.针对管理制度不健全的问题,建议完善特种设备的安全管理制度,制定详细的操作规程和记录,确保员工严格按照规定操作。

4.针对安全标志和警示标志不齐全或模糊不清的问题,将对设备的安全标志和警示标志进行更新和补充,确保标志清晰可见,能够及时提醒员工注意安全。

六、整改计划和责任分工根据以上整改意见和措施,制定了整改计划和责任分工如下:1.设备老化和磨损问题的整改将由维修部门负责,负责设备更换和升级工作,并定期检查设备的磨损情况。

2.特种设备的维护保养工作由维修部门负责,将建立维护保养台账和计划,定期对设备进行维修保养,确保设备的正常运行。

特种设备隐患排查自查报告

特种设备隐患排查自查报告

安全隐患排查自查报告XXXX有限公司2022年3月15日安全隐患排查自查报告2021年3月15日,我县市场监督管理局局检查组对我厂特种设备安全生产工作进行了全面、严格的检查。

通过检查,在肯定了我厂在特种设备上安全生产工作上所作的努力和成绩的同时,也发现了一些问题,并将这些问题以执法文书的形式现场下达给我厂,责令限期改正。

指令书号:问题:1、叉车不使用停止状态,未将启动钥匙拔掉;2、压缩机房压力表未做最高警示线标识,且通风不畅。

3、行车的起吊钩上的防护卡子缺失。

针对上述三方面的问题,我厂特种设备安全科以认真负责的态度,按照当时检查组的指导进行了完善和改正:1、根据检查组所提出的未将启动钥匙拔掉的问题,我厂对全厂叉车驾驶员开展了一场安全教育课,要求全员参加教育培训会,播放相关类型事故警示片。

公布处罚措施。

3月17日上午,厂特种设备安全科人员对所有停止使用种的叉车进行了检查,没有发现问题。

2、压缩机房压力表未做最高警示线标识,且通风不畅。

所提出的问题积极落实压力表警示线,安排专人开通墙壁上的通风口,安装了排风扇,时刻保持通风,防止室内温度过高。

3、责令改正指令书中所述“行车的起吊钩上的防护卡子缺失。

”一条,立即再第二天安排人员购买安装完毕至此,我厂对市场监督管理局检查小组在3月15日所责令改正的三项内容,均已改正完毕。

在以后的工作中,我们仍将一如既往积极配合并坚决执行上级主管部门的检查和决定,把我厂的安全生产工作做好。

综合汇报1、隐患排查治理台账制定时间:_ 年_ 月_ 日2、最近一次隐患排查治理记录时间:_年_ 月_ 日3、开展大排查大整治行动以来发现隐患_ _ 项,已整改_ _ 项,整改率_ _ %;其中重大隐患_ 项,已整改_ 项,未完成整改但采取防范措施_ 项。

4、1月21日实施大排查大整治以来首次形成自查报告时间_ 月_ 日,截至目前已上报__ 次。

特种设备安全隐患检查、定期整改制度

特种设备安全隐患检查、定期整改制度

特种设备安全隐患检查、定期整改制度一、总则为做好特种设备安全管理工作,确保特种设备正常运行,杜绝安全事故的发生,特制定本制度。

二、检查内容1.特种设备的登记证书、使用登记卡、验收报告、设计图纸等相关资料是否齐全;2.特种设备的安装位置是否符合安全要求,周围是否有障碍物;3.特种设备的使用环境是否符合安全要求,有无易燃易爆、腐蚀性物质;4.特种设备的工作状态是否正常,运行中是否有异常声音、异味等;5.特种设备的使用人员是否具备相关技术证书,是否经过培训;6.特种设备的定期维护保养是否到位,有无漏油、漏水等情况;7.特种设备的安全防护装置是否完好,是否定期检查维修。

三、检查人员1.检查人员应为公司专业技术人员,具备相关从业经验和技能;2.检查人员应定期接受相关培训,了解特种设备的安全管理规定和操作流程;3.检查人员应具备查勘、记录、整改等能力。

四、检查频次1.特种设备的检查频次至少每季度进行一次;2.发现问题立即整改,整改完成后重新复查,确保问题得到解决;3.检查完成后应及时对检查结果进行汇总和分析,提出完善安全管理措施的建议。

五、整改措施1.对于发现的问题,应制定整改措施和时间表,明确责任人;2.整改过程中应加强监督和检查,确保整改措施的有效实施;3.整改完成后应进行验收,符合安全标准后方可继续使用;4.对于屡故不改的问题,应采取更严厉的措施,如停止使用、维修更新等。

六、监督管理1.公司应建立健全特种设备安全管理制度,明确责任人和管理程序;2.公司应定期组织安全培训和应急演练,提高使用人员的安全意识和应急处理能力;3.公司应加强与相关部门的沟通协调,及时了解安全标准和法规的变化,做好安全管理工作。

七、附则1.本制度自颁布之日起实施,如有需要,可根据实际情况进行调整和完善;2.未尽事宜,由公司安全管理部门负责解释。

特种设备安全是公司生产经营的基础,只有做好特种设备安全管理工作,才能避免安全事故的发生,确保生产的正常运行。

安全生产特种设备台账安全生产

安全生产特种设备台账安全生产

安全生产特种设备台账1、安全生产台账具体怎么做?企业安全管理台帐636f70797a6431333330363133、档案(建议目录)为进一步加强安全生产管理基础工作,促进企业安全生产管理台帐的标准化、规范化,企业应建立13本安全生产安全管理台帐、6本档案和一本安全活动记录。

即安全生产会议台帐、安全生产组织网络台帐、安全生产宣传教育和培训台帐、安全生产检查台帐、安全生产隐患治理台帐、安全生产事故管理台帐、安全工作考核与奖惩台帐、消防安全管理台帐、职业安全卫生台帐、安全防护用品台帐、事故预案台帐、关键装置重点部位台帐、安全设备安技装备台帐;安全生产责任制档案、安全生产管理制度档案、安全生产操作规程档案、安全评价档案、特种设备特殊工种人员档案、安全学习资料档案;安全活动记录。

1、安全生产会议台帐包括:安全生产相关文件的传达、学习和贯彻情况。

具体记载会议名称、内容、时间、地点、参加人员、主持人、会议具体事项及处理结果等。

2、安全生产组织网络台帐包括:企业安全生产领导小组、本单位专(兼)职安全生产管理人员和从上到下的管理网络及具体人员。

3、安全生产宣传教育和培训台帐包括:安全生产教育记录、安全生产宣传记录、安全生产培训记录。

具体记录企业负责人、安全管理人员、企业安全生产全员培训、新进厂职工、特种作业人员安全教育及培训考核情况(安全教育培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容、考试时间、考试成绩等,考核试卷要存档。

经过安全教育的人员要有本人签名)。

4、安全生产检查台帐包括:日常安全生产检查记录、专项整治检查记录。

具体记录企业安全生产检查情况(每月一次大检查,每周一次常规检查,除此之外还要按照专业特点、根据季节变化、节假日安排以及特殊作业要求,开展专项检查;检查时间、检查内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等)。

5、安全生产隐患排查治理台帐包括:安全生产隐患排查记录及整改记录情况。

(要按照“五定”原则进行)。

特种设备五个台账范文

特种设备五个台账范文
姓名
证书编号
批准单位
作业种类
资格项目
有效期
操作设备名称
备注
特种设备安全检查台账
检查项目及设备名称
检查主要内容:
存在问题:
整改措施:
检查责任人
参加检查人员
检查日期
整改责任部门
整改责任人员
整改情况确认
确认人员
确认日期
特种设备安全隐患排查自查整改情况一览表
使用单位
联系电话
地址
锅炉(台)
压力容器(台)
起重机械(台)
2、进入施工现场必须戴好安全帽,系好帽带,并正确使用个人劳动防护用品.
3、严格执行操作规程,不得违章指挥和违章作业,对违章作业的指令有权拒绝并有责任制止他人违章作业。
4、施工作业时必须正确穿戴个人防护用品,进入施工现场必须戴安全帽。不许私自用火,严禁酒后操作。
5、穿拖鞋、高跟鞋、赤脚或赤膊不
准进入施工现场。
6、穿硬底鞋不得进行登高作业。
7、在高空、钢筋、结构上作业时,一定要穿防滑鞋.
8、现场用电,一定要有专人管理,同时设专用配电箱,严禁乱接乱拉,采取用电挂牌制度,尤其杜绝违章作业,防止人身、线路,设备事故的发生。
9、电钻、电锤、电焊机等电动机具用电、配电箱必须要有漏电保护装置和良好的接地保护地线,所有电动机具和线缆必须定期检查,保证绝缘良好,使用电动机具时应穿绝缘鞋,戴绝缘手套。
12、未经安全教育培训合格不得上岗,非操作者严禁进入危险区域;特种作业必须持特种作业资格证上岗。
13、凡2m以上的高处作业无安全设施,必须系好安全带;安全带必须先挂牢后再作业。
14、高处作业材料和工具等物件不得上抛下掷.
15、从事高空作业人员要定期体验。凡患有高血压、心脏病、贫血症、癫痫病以及不适于高空作业的人员,不得从事高空作业。

安全管理台帐

安全管理台帐

安全生产管理台账目录一、安全生产管理制度台账1。

公司基本情况登记表2。

安全生产管理机构人员组成3. 各类安全生产管理制度4. 各工种(设备)安全操作规程二、安全文件与会议活动台账1。

安全生产收文登记表2. 安全生产发文登记表3. 安全生产会议(活动)记录4。

安全生产会议(活动)签到表三、安全生产检查和隐患整改台账1。

事故隐患整改登记表2. 安全生产自查表四、特种设备与消防设施台账1。

消防器材登记表2. 特种设备汇总表3. 特种设备登记表五、安全教育与培训台账1. 安全生产培训登记表2。

安全管理人员培训持证上岗登记表3. 三级教育花名册4。

三级安全教育卡片5。

特种作业人员培训登记表六、事故处理与安全奖罚台账1. 年度事故汇总统计表2. 各类事故调查处理情况登记表3。

安全奖励登记表4. “三违”处罚登记表一、安全生产管理制度台账公司基本情况表安全生产管理机构人员组成各类安全生产管理制度各工种(设备)安全操作规程二、安全文件与会议活动台账安全生产收文登记表安全生产发文登记表安全生产会议(活动)记录安全生产会议(活动)签到表三、安全生产检查和隐患整改台账事故隐患整改登记表安全生产自查表四、特种设备与消防设施台账消防器材登记表登记时间:2010 年月日消防器材登记表登记时间:2010 年月日消防器材登记表登记时间:2010 年月日消防器材登记表登记时间:2010 年月日特种设备汇总表特种设备登记表五、安全教育与培训台账安全生产培训登记表安全管理人员培训持证上岗登记表三级安全教育花名册职工三级安全教育卡片特种作业人员培训登记表登记时间: 2010年月日六、事故处理与安全奖罚台账20 年度事故汇总统计表各类事故调查处理情况登记表安全奖励登记表“三违”处罚登记表济处罚、通报批评等.现场安全管理检查及隐患排查表参加检查人员:。

安全台账

安全台账

1、生产设施台帐(设备设施一览表、重要设备台帐、特种设备台帐、建筑物台帐、安全设施台帐、监视和测量设备校验台帐);其中:(1)设备设施一览表(栏目设置应包括设备名称、工艺位号、规格型号、材质、重量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投产日期、图号、价格等内容)(2)重要设备台帐(栏目设置应包括设备位号、设备名称、按涉及的需求重点进行管理的相关因素(剧毒化学品、重大危险源、重要环境因素、特种设备规范、对关联系统安全环保重要连带影较大范围影响)、生产管理及技术要求、实施情况等内容);(3)特种设备台帐(栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期等内容);(4)建构筑物台帐(栏目设置应包括种名称、位置、设计单位、施工单位、竣工日期、设计使用年限、占地面积、结构形式、防火等级等内容);(5)安全设施台帐(栏目设置应包括种类、名称、位置、数量、责任人等内容);(6)监视和测量设备管理台帐(包括易燃易爆、有毒有害、防雷防静电等监视测量设备和压力表、温度计、液位计等,设置栏目应包括分类、名称、安装位置、规格型号、测量范围、精度等级、编号、制造单位、检定周期、检定结果、复检日期等内容);2、职业卫生防护设施台帐(主要包括防尘、防毒、防暑降温等设施,如冲淋器、洗眼器等;栏目设置应包括:种类、名称、位置、校验、维护日期、更新情况、责任人等内容);3、防护急救器具台帐(如空气呼吸器等,栏目设置应包括器材名称、使用单位、存放位置、数量、保管负责人、领取时间、使用维护情况等内容);4、个体防护用品发放台帐(记录发放和更换等情况);5、安全警示标识台帐(包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容);6、灭火器材台帐(包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容);7、事故台帐(内容包括事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过”处理等内容);8、隐患整改台帐(应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容);9、安全检查台帐(包括检查时间、检查形式、检查对象、参加人员、发现问题及处理情况等内容);10、各类作业证审批台帐(按作业类别分别设立台帐);11、安全费用提取及使用台帐(安全费用包括:完善、改造和维护安全防护设备、设施,应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护,安全检查与评价,重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控,安全技能培训,应急演练发生的费用等);12、新职工三级安全教育台帐(包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时(厂级、车间、班组)、考试绩[厂级、车间、班组]);13、特种作业人员台帐(包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容);14、从业人员安全培训教育台帐(企业对全体从业人员包括其他管理人员、工程技术人员的教育情况,);15、转岗、复工及“四新”安全教育台帐(车间级,栏目设置应包括培训类别、培训时间、培育对象、考核情况、讲课人等内容)16、外来施工单位作业人员安全管理台帐(厂级、车间级);17、安全生产奖惩管理台帐(厂级、车间级);18、工业卫生监测台帐(包括日期、车间或部门、项目、监测点、监测结果等内容);19、职业卫生体检台帐(检查项目、受检单位、体检时间、受检人数、合格率、体检机构等内容);20、其它台帐,如重大危险源台帐、危险化学登记台帐等,原则上有记录就应有管理台帐。

叉车安全隐患排查记录台账

叉车安全隐患排查记录台账

叉车安全隐患排查记录台账序号:001日期:2022年10月01日地点:XX公司仓库工作班组:叉车操作员A、B安全检查员:C一、叉车基本信息1.1 叉车品牌:XX 叉车1.2 叉车型号:XX型号1.3 叉车编号:A0011.4 使用年限:3年1.5 上次维护时间:2022年9月1日1.6 当前工作状态:正常二、安全隐患排查记录2.1 驾驶室隐患描述:驾驶室内垃圾堆积,杂物摆放不当整改措施:清理驾驶室内垃圾,重新摆放杂物,保持整洁限期整改:2022年10月05日前整改完成2.2 轮胎隐患描述:叉车左后轮胎磨损严重,需要更换整改措施:立即更换叉车左后轮胎限期整改:2022年10月02日前整改完成2.3 灯光隐患描述:叉车前照灯闪烁不稳定,需要检修整改措施:检修前照灯,确保正常使用限期整改:2022年10月03日前整改完成2.4 刹车系统隐患描述:叉车刹车系统松动,制动效果不佳整改措施:检修刹车系统,确保制动效果良好限期整改:2022年10月06日前整改完成2.5 动力系统隐患描述:叉车动力系统异响,需要进行维修整改措施:检修叉车动力系统,排除异响限期整改:2022年10月10日前整改完成2.6 安全标识隐患描述:叉车安全标识磨损严重,需要更换整改措施:更换叉车安全标识限期整改:2022年10月04日前整改完成2.7 操作人员隐患描述:叉车操作员操作不规范,存在隐患整改措施:对操作人员进行安全培训,规范操作行为限期整改:2022年10月08日前整改完成三、安全隐患整改情况3.1 驾驶室已清理整理,杂物摆放规范3.2 叉车左后轮胎已更换完成3.3 叉车前照灯已检修,稳定使用3.4 叉车刹车系统已检修,制动效果良好3.5 叉车动力系统已进行维修,异响排除3.6 叉车安全标识已更换完成3.7 操作人员已接受安全培训,操作行为规范四、安全检查员意见综上所述,叉车安全隐患已得到有效整改,存在隐患已得到解决,请定期进行安全检查,确保叉车安全运行。

安全生产设施设备台帐安全生产

安全生产设施设备台帐安全生产

安全生产设施设备台帐1、安全生产责任台账包括哪些内容1、生产设施台帐(设备设施一览表、重要设备台帐、特种设备台帐、建筑物台帐、安全设施台帐、监视和测量设备校验台帐);其中:(1)设备设施一览表(栏目设置应包括设备名称、工艺位号、规格型号、材质、重量、生产厂家、容积、出厂日期、安装日期、投产日期、图号、价格等内容)(2)重要设备台帐(栏目设置应包括设备位号、设备名称、按涉及的需求重点进行管理的相关因素(剧毒化学品、重大危险源、重要环境因素、特种设备规范、对关联系统安全环保重要连带影较大范围影响)、生产管理及技术要求、实施情况等内容);(3)特种设备台帐(栏目设置应包括设备名称、工艺位号、制造单位、出厂编号、使用证编号、设备注册代号、定检日期、检验结果、复查日期等内容);(4)建构筑物台帐(栏目设置应包括种名称、位置、设计单位、施工单位、竣工日期、设计使用年限、占地面积、结构形式、防火等级等内容);(5)安全设施台帐(栏目设置应包括种类、名称、位置、数量、责任人等内容);(6)监视和测量设备管理台帐(包括易燃易爆、有毒有害、防雷防静电等监视测量设备和压力表、温度计、液位计等,设置栏目应包括分类、名称、安装位置、规格型号、测量范围、精度等级、编号、制造单位、检定周期、检定结果、复检日期等内容);2、职业卫生防护设施台帐(主要包括防尘、防毒、防暑降温等设施,如冲淋器、洗眼器等;栏目设置应包括:种类、名称、位置、校验、维护日期、更新情况、责任人等内容);3、防护急救器具台帐(如空气呼吸器等,栏目设置应包括器材名称、使用单位、存放位置、数量、保管负责人、领取时间、使用维护情况等内容);4、个体防护用品发放台帐(记录发放和更换等情况);5、安全警示标识台帐(包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容);6、灭火器材台帐(包括标识类别、标识名称、单位、设置地点、设置时间、数量、维护责任人等内容);7、事故台帐(内容包括事故时间、事故类别、伤亡人数、损失大小、事故经过、救援过程、事故教训、“四不放过”处理等内容);8、隐患整改台帐(应含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容);9、安全检查台帐(包括检查时间、检查形式、检查对象、参加人员、发现问题及处理情况等内容);10、各类作业证审批台帐(按作业类别分别设立台帐);11、安全费用提取及使用台帐(安全费用包括:完善、改造和维护安全防护设备、设施,应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护,安全检查与评价,重大危险源、重大事故隐患评估、整改监控,安全技能培训,应急演练发生的费用等);12、新职工三级安全教育台帐(包括姓名、性别、出生年月、文化程度、人厂时间、车间或部门、工种、培训学时(厂级、车间、班组)、考试绩[厂级、车间、班组]);13、特种作业人员台帐(包括单位、工种、姓名、性别、出生年月、文化程度、专业工龄、培训单位、考核成绩含理论和实作、取证时间、复审时间、发证编号等内容);14、从业人员安全培训教育台帐(企业对全体从业人员包括其他管理人员、工程技术人员的教育情况,);15、转岗、复工及“四新”安全教育台帐(车间级,栏目设置应包括培训类别、培训时间、培育对象、考核情况、讲课人等内容)16、外来施工单位作业人员安全管理台帐(厂级、车间级);17、安全生产奖惩管理台帐(厂级、车间级);18、工业卫生监测台帐(包括日期、车间或部门、项目、监测点、监测结果等内容);19、职业卫生体检台帐(检查项目、受检单位、体检时间、受检人数、合格率、体检机构等内容);20、其它台帐,如重大危险源台帐、危险化学登记台帐等,原则上有记录就应有管理台帐。

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特种设备安全隐患排查及整改台帐
检查时间
2011.12
锅炉(台)
8
压力容器(台)
起重机械(台)
2
场内机动车辆(辆)
3
电梯(台)
1
特种设备作业人员持证数(人)
未持证人员数(人)
检查的主要内容:
6、所有在用特种设备是否都在检验有效期内;
7、作业人员是否都持证上岗,且作业证在有效期内;
8、特种设备及安全附件是否有专人保养维护,完好率是否达到100%;
9、特种设备是否保持良好的运行状态;
10、操作人员是否能够胜任。
存在的主要问题:
以上情况均符合要求。
具体的整改措施:

检查责任人
参加检查人员
检查日期
整改责任部门
/
整改责任人员
/
整改情况确认
/
确认人员
/
确认时间
/
记录编号
SR 6.3-02
特种设备安全隐患排查及整改台帐
检查时间
2011.11
锅炉(台)
8
压力容器(台)
起重机械(台)
2
场内机动车辆(辆)
3
电梯(台)
1
特种设备作业人员持证数(人)
未持证人员数(人)
检查的主要内容:
1、所有在用特种设备是否都在检验有效期内;
2、作业人员是否都持证上岗,且作业证在有效期内;
3、特种设备及安全附件是否有专人保养维护,完好率是否达到100%;
4、特种设备是否保持良好的运行状态;
5、操作人员是否能够胜任。
存在的主要问题:
以上情况均符合要求。
具体的整改措施:

检查责任人
参加检查人员
检查日期
整改责任部门
/
整改责任人员
/
整改情况确认
/
确认人员
/
确认ห้องสมุดไป่ตู้间
/
记录编号
SR 6.3-02
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