财务审计计划
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财务审计计划
1.被审计单位:***财务中心
2.审计依据:国家有关法律、法规和集团公司的规章制度
3.审计目的:对公司的财务收支及内控制度情况进行审计
4.审计方式:由审计稽查中心和财务中心各主管交叉审计
5.审计内容和范围:对2013年1月1日至2013年6月30日会计期间,财务中心提供的会计报表、账簿、
凭证等。
6.计划工作时间:2000年01月0日-*月*日
7.审计小组:A组:a、b;B组:c、d;
C组:e、f D组:g、j;
批准:
二〇一三年九月三日