营业推广活动费用预算表
促销及品牌费用预算表
品牌费用 品牌推广费\其他咨询调研费用 销售服务费 预留(xx费用) 预留(xx费用) 预留(xx费用)
促销及品牌费用预算 单位:万
2018年
1月
2月
3月
4月
5月
0.5万
合计
总计
促销及品牌费用预算 单位:万元
2018年
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
全年
18年实际发生
类别
明细
促销推广费\DM\快讯\海报 促销推广费\陈列费 促销推广费\导购员费用 促销推广费\第三方平台
促销推广费\短信营销费 促销推广费\进店费 促销推广费\其他费用
促销推广费\物料制作费 促销推广费\消费者促销费 促销费用 促销推广费\样品领用
促销推广费\展会
销售服务费 折扣费用 经销商费用 预留(xx部门) 预留(xx部门) 预留(xx部门) 合计 品牌推广费\BD费 品牌推广费\报刊杂志广告 品牌推广费\店内推广 品牌推广费\定向引流费 品牌推广费\公关费 品牌推广费\广促物料 品牌推广费\广告代理费用 品牌推广费\品牌投入费
活动经费预算一览表
活动经费预算一览表
一、费用计提
1.组织单位支出:
(1)组织活动费用:600
(2)活动工作人员报酬:4000
(3)活动场地租赁费:3000
(4)购买文具物品:800
(5)营销推广费:2000
(6)其他:300
2.演出费用:
(1)演员费:2000
(2)舞美费:2000
(3)其他:600
二、预算说明
1.组织单位支出:
(1)组织活动费用:该项为组织单位准备当地广告宣传和活动推广用的物品,如宣传单、活动礼品等支出;
(2)活动工作人员报酬:包括活动筹备、报名、等临时工的支付;
(3)活动场地租赁费:按照活动时间和容纳人数支付场地租赁费;
(4)购买文具物品:如照片机、投影仪等;
(5)营销推广费:该项包括组织单位的推广活动,如网络投放、新闻发布、纸质广告等;
(6)其他:包括出行费、招待餐费等各项活动支出。
2.演出费用:
(1)演员费:该项按照演员表演时长支付费用;
(2)舞美费:包括舞美设计、灯光效果等方面的安装支出;
(3)其他:包括活动筹备和现场指挥等支出。
表一、城市年度推广费用预算表(确定版)
月年度经销商会议
费用预算:
月地区油工会议(场)
费用预算:Байду номын сангаас
月装饰公司会议
费用预算:
美师傅俱乐部费用
全年计划增加个会员
建店费用(建店数量×单店费用)
计划新店建设个
单店费用:
物料用量
资料、样板、礼品等
开发计划
分销商原有:个
计划增加个
同城加盟商
原有个
计划增加个
乡镇
原有个
计划增加个
其它:
推广费用承担比例
公司投入:
没有达成目标:最低万,占总费用预算的%。
达成及格目标:最高万,占%。
经销商投入:
没有达成目标:最高万,占总费用的%。
达成及格目标:最低万,%。
广告预算总计
费用总计:S
基本费用点数:%,费用额度为S
追加费用点数:%,追加额度约为S
执行经理
协助提案
销售部长/总监
提案
事业部总经理批准
市场部备案共 页
表一、城市年度推广费用预算表
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
总计
整体销售目标
自营店销售目标
小区销售目标
分销商销售目标
其它销售
广告费用及推广费用计划单
广告项目
预算广告时间
广告明细
续签/新增
预算费用
承担方式
电视
广播广告
报刊广告
户外广告
车身广告
小区推广费
全年支持建立个
服务站/帐蓬式体验店
广告费:
人员费:
密级:保密
签名
日期
费用点数:销售额的中心城市15%,地级城市13%,县级乡镇11%(其中终端建设费用占5%,其它为广告及推广会议费用)。
市场推广费用预算表
市场推广费用预算表背景市场推广是企业推动产品和服务销售的重要手段之一,有效的市场推广活动能够帮助企业吸引潜在客户和扩大市场份额。
制定一个合理的市场推广费用预算表,能够帮助企业控制推广成本,同时确保营销活动的有效性和效益。
目标本文档旨在为公司制定一个市场推广费用预算表,以确保有效的市场推广活动,并实现以下目标:1. 确保资金分配合理,提高营销活动的回报率;2. 遵守财务约束,控制成本,并确保整体预算的稳定性;3. 提供良好的数据分析,帮助管理层做出决策。
费用预算表预算说明1. 广告投放费用包括了各种媒体的广告投放费用,如电视、广播、报纸、杂志和互联网;2. 促销活动费用用于吸引和留住客户,提高产品销量;3. 活动策划与执行费用用于组织营销活动,并包括活动宣传的费用;4. 网络营销费用用于在线广告、社交媒体推广、电子邮件营销等;5. 市场调研费用用于了解目标市场和竞争对手情况,以便调整营销策略;6. 营销人员费用包括市场团队的工资、奖金和培训费用等;7. 其他费用包括一些特殊的市场推广费用,如展会费用、礼品费用等。
预算控制和评估为了控制费用和评估市场推广活动的效果,公司将执行以下措施:1. 定期审查费用预算表,确保各项目的费用在合理范围内;2. 设置目标和指标,衡量市场推广活动的效果;3. 定期跟踪销售数据和市场份额变化,评估营销活动的回报率;4. 根据评估结果调整和优化市场推广策略;5. 监控市场竞争状况,及时调整费用预算和市场推广计划。
结论制定并执行一个合理的市场推广费用预算表,是确保有效的市场推广活动的关键。
通过合理的资金分配和持续的费用控制,公司可以提高市场推广活动的效果和效益,实现销售目标并增强竞争力。
零售业销售部年度营销费用预算表
零售业销售部年度营销费用预算表
I. 摘要
本文档旨在提供零售业销售部年度营销费用预算表的详细信息和计划。
预算表将列出各种营销活动和相关费用的预算,以帮助销售部门在年度期间有效分配资源和制定决策。
II. 营销活动和费用预算
下表详细列出了零售业销售部年度的主要营销活动及其相关费用预算。
III. 费用分配和决策
销售部门将根据上述费用预算表中的信息,灵活地根据实际情况进行费用分配和决策。
重点考虑各个营销活动对销售业绩的影响以及预期的回报率,并在年度期间监督和评估各项活动的效果。
IV. 预算监控和调整
销售部门将定期监控和评估营销费用的使用情况,并根据实际情况做出调整和决策。
如果某项活动的效果不理想,可能会调整费用分配或重新评估该活动的价值和可行性。
V. 结论
本文档提供了零售业销售部年度营销费用预算表的详细内容和计划,为销售部门在年度期间的决策和费用分配提供了参考。
预算表是一个动态的工具,将根据实际情况进行监控和调整,以确保最佳的营销效果和资源利用。
以上为零售业销售部年度营销费用预算表的简要介绍和说明,请参考。
企业市场推广费用明细表
企业市场推广费用明细表2. 调研人员薪酬:包括组建内部调研团队并支付薪酬的费用。
二、品牌推广费用1. 广告宣传费用:包括制作广告宣传资料、购买广告位、制作广告音频和视频的费用。
2. 品牌代言费用:如果企业选择名人代言,需要支付名人代言费用。
3. 行业展览费用:展示企业产品和品牌形象的费用,包括展位费、搭建展台的费用等。
三、网络推广费用1. 网络广告费用:包括在各大搜索引擎、门户网站、社交媒体等平台投放广告的费用。
2. 网络营销费用:包括购买关键词、进行搜索引擎优化、发布信息等费用。
四、渠道推广费用1. 分销渠道费用:如果企业通过分销渠道销售产品,需要支付给分销商的费用,如提成、推广费等。
2. 促销费用:包括促销赠品、降价促销、满减等促销活动的费用。
3. 销售团队薪酬:包括雇佣和培训销售人员的薪酬及奖金。
五、公关推广费用1. 媒体合作费用:包括与媒体进行合作推广的费用,如举办新闻发布会、发布新闻稿等。
2. 赞助费用:包括赞助活动、赞助媒体或赞助明星等费用。
六、市场推广人员费用1. 市场推广团队薪酬:包括市场推广经理、市场推广专员等人员的薪酬及奖金。
2. 培训费用:包括为市场推广人员提供培训的费用。
3. 差旅费用:市场推广人员在市场调研、客户拜访等过程中产生的差旅费用。
七、其他费用1. 测评费用:包括进行产品或服务测评的费用。
2. 礼品费用:包括购买赠送给客户或合作伙伴的礼品的费用。
3. 市场推广软件及工具费用:购买和使用市场推广相关软件、工具的费用。
以上只是市场推广费用明细表中的部分内容,具体费用根据企业的推广目标以及市场推广策略而有所不同。
对于一家企业来说,市场推广是投资回报率较高的活动,费用的支出需要进行合理的规划和控制,确保市场推广活动的效果和效益。
一、市场调研费用明细在市场推广之前,企业需要进行市场调研,以了解目标市场的需求和竞争情况。
市场调研费用包括研究机构费用和调研人员薪酬。
研究机构费用根据委托的调研项目规模和深度而定,一般以项目报价的形式进行支付。
旅游景点营销推广费用预算表
活. 会议推广 活动
圣诞节活 动
合计
5月
报纸、户外广告、电 视
度假村内宣传、促销 报纸、户外广告、电
视
报纸、网站、宣传页 报纸、宣传页、网络 报纸、宣传页、网络
宣传页、网络
报纸、网络、宣传页 报纸、宣传页、网络
360 万
2万
2万 2万 2万
2万
全年宣传推广费用预算合计:360 万,印刷品:宣传资料 20 万,全年公关招待费用:20 万,XXX、XXX 办事处筹建:10 万
全年直接推销费用(差旅费、业务费、交际费) 前期:VI 设计、网站建设 30 ) 全年营 销费用预算合计:450 万
15 万
2010 年2月 —5 月
业庆典活动 度假村开业信 度假村开业期 间活半汤温泉
文化
电视:合肥电视台:新 闻频道、生活频道安徼电 视台:经济生活频道、交 4 月 徼卫视、公共频道、分众 传媒
投放时间:1 年
80 万 含制作费)
杂志:(沟通)、《品牌
报告)、交通旅游图、电 3 月
6万
信黄页、旅游企业名录
旅游景点营销推广费用预算表
半汤御泉庄营销推广费用预算表
活动 时间
活动内容
媒介
时间
规格
费用预算
户外:高速路户外、机场户 外、商业街户外主要道路 2 月 交通指引牌
投放数量:8 块 投放时间:1 年
240 万
度假村开
报纸:新安晚报、合肥晚 报、扬子晚报、金陵晚报、 4 月 中国旅游报
1/4 版 1/8 版网络:公司网站维护、5万等网络关健词搜索等
夏季夜泡温泉
系列活动 6月
市公交车专线
开通
营业推广活动费用预算表
1
500元/天
2000
租4天
13
优惠券
18CM*7CM
800
100张/7元
56
广告公司制作
14
报纸
1/3版面
7天
一
5,000
在每期报纸第
三版刊登
合计
26611
1
临时导
购人员
10个*4天
80元/人/天
3200
临 时 人 员
2
奖品处
人员
2个*4天
80元/人/天
640
3
主持人
1天*1
700元/天
700
活动费用预算表项目规格数量单价费用元备注pop12988cm5075手绘临时制dm105克铜板印刷50001000广告公司制作20元平方300广告公司制作海报06m07m100300广告公司制作横幅05m4m20元平方40广告公司制作个月15000拱门10m小彩旗01m02m03m50002100购买彩旗5m10100购买10空飘球11音响12舞台13优惠券18cm7cm80010056广告公司制作14报纸13版面5000在每期报纸第三版刊登合计26611临时导购人员奖品处人员3000合计7540电饭煲800w40773080向公司购买电风扇50w40602400向公司购买电磁炉3000w4011154460向公司购买401204800向公司购买4012655060向公司购买401305200向公司购买401335320向公司购买海尔小型洗衣100w401365440自行购买优300向公司购买10美的立64向公司购买11神秘礼100雨伞衬衫各5012海南双飞机票1000与旅行社联合促销13西门子电冰箱kg18v40ti340014华润万家购物60015优惠券7000100元7016优惠券12000150元80合计60224饮料王老吉355ml罐1070700消暑费4925备用费用合计5626总计
营销推广排期与费用预算
F·**营销推广排期与费用预算推盘计划和销售收入测算整个项目规模超过30万平方米,考虑到开发进度、市场淡旺季特征和政府相关要求等方面因素,预计分4-5批推盘。
推盘计划及销售收入测算算如下。
按照物业总建筑面积和销售价格计算的销售收入总金额(超过12亿元)1.0%的比例计提营销推广费用,费用总计约1200万元。
根据整个销售周期划分为四个阶段,费用预算如下。
营销推广排期及费用概算媒体排期及类别分解第一阶段——形象导入期1.时间:2007年12月~2008年4月2.阶段特征:处于项目品牌和形象的导入告知阶段,前期主要目的在于让大众了解到该项目的存在,并迅速传播耳语效应,以图吸引客户关注并截流区域内其他项目的客户。
本项目作为区域内知名开发商,有条件从企业品牌逐步过渡到项目并逐步导入项目形象。
该阶段的推广投入主要落脚在企业和品牌推广及区域价值的炒作上,媒体投放应以软文、户外为主,阶段性的辅以区域价值研讨会、客户会活动或企业新品发布会。
3.社会热点:开工仪式,工地包装,客户会4.广告投放及活动:整版报纸软文投放;开工仪式;户外出街,工地围墙包装。
第二阶段——开盘销售期1.时间:2008年5月~2009年5月2.阶段特征:树立产品新形象,为短期内开盘做准备开始逐步展开项目核心价值演绎,让大众获取更多的项目信息,将项目的情况植入人们的脑海,迅速与目标客户达成共识,提起购买欲望。
广告推广的力度须进一步加大,辅以一系列活动营销。
推广投入主要落脚在楼盘形象展示,核心价值定义,活动营销上,以强势姿态亮相,媒体投放应呈现立体式,保持连续性。
项目开盘并持续销售,且由于开盘期持续时间较长,分4-5次推盘,故营销推广随着每次推盘曲线起伏。
3.社会热点:认筹和洗筹、开盘、营销活动、示范区开放、房展会4.广告投放及活动:户外广告画面更换;工地围墙包装;整版报纸硬广投放;网络广告投放。
第三阶段——中盘销售期1.时间:2009年6月~2010年6月2.阶段特征:处于项目销售中盘阶段,通过不间断的广告宣传,维持项目在市场内的地位。
推广费用预算申请表
推广费用预算申请表尊敬的领导:根据近期市场环境变化和公司业务发展需要,我特向贵部门申请推广费用预算。
以下是对申请事项的具体说明:一、项目名称和背景公司近期推出了一款新产品,为了提高产品知名度和销售量,我们计划开展一系列的市场推广活动。
通过在不同媒体上进行广告宣传和促销活动,旨在提升产品品牌形象,扩大市场份额,增加销售额。
二、推广目标1.提高品牌知名度:通过广告和宣传活动,让更多的潜在客户了解我们的产品,提高品牌知名度。
2.增加销售量:通过促销活动和优惠政策吸引客户前来购买,提高销售量。
3.开拓新市场:通过广告推广和市场调研,寻找新的销售机会,开拓新市场。
三、推广方案1.广告宣传:在电视、广播、报纸、杂志等媒体上投放广告,进行产品宣传和品牌推广。
2.线上推广:通过在社交媒体、引擎和电子商务平台上进行推广,提升产品的线上曝光度。
3.促销活动:举办产品体验活动、优惠活动和促销折扣活动,吸引客户前来购买。
4.品牌合作:与其他知名品牌进行合作推广,通过互相促进提高品牌知名度。
四、费用预算根据市场调研和推广方案设计,我们估计所需费用如下:1.广告费用:预计在电视、广播、报纸、杂志上投放广告的费用为XX元。
2.线上推广费用:预计在社交媒体、引擎和电子商务平台上进行推广的费用为XX元。
3.促销费用:预计举办产品体验活动、优惠活动和促销折扣活动的费用为XX元。
4.品牌合作费用:预计与其他知名品牌进行合作推广的费用为XX元。
五、预期效果通过以上的推广活动,我们预期能够达到以下效果:1.增加品牌知名度,在目标客户中提升产品的认知度。
2.增加销售量,达到销售目标并提高市场份额。
3.打开新销售渠道,开拓新市场。
4.提升客户满意度和忠诚度,增加客户复购率。
六、费用使用计划我们计划在XX时间段内开展以上推广活动,并根据实际情况灵活调整活动时间和节奏。
具体费用使用计划如下:1.广告费用使用计划:详细列明广告投放的媒体和时间段,并附上具体费用预算表。
全林国际广场、月推广计划及费用估算表页
8月26日隆重推出
基信完成
¥20000元
总费用:59万元
基信完成
——
销售资料价格调整
7月15日前完成
基信全林完成
——
项目包装
7月20日前完成
全林公司
——
七月十六~二十三日
进行软性文章宣传
7月17,18,19日
报社完成,基信配合
¥15000元
炒作"地标性物业概念"前期铺垫推广
7月20,21日
基信完成,全林配合
¥35000元
七月二十四~三十日
在各大报社向社会征奖活动“炒作”地标性物业
7月31日前
基信、广告公司完成,全林配合
¥30000元
配合炒ห้องสมุดไป่ตู้“地标性物业”的广告宣传
7月26,27,28日
基信、广告公司完成,全林配合
¥60000元
七月三十一~八月六日
于八月一日进行公布“地标性物业”及颁奖活动
8月1日
全林、基信、广告公司完成
¥40000元
地标性物业内涵的宣传
8月3、4日
基信完成
¥50000元
八月七~二十日
软性文章配合工商广告及电台宣传豪宅生活方式,邀请政府官员及高校教授,消费协会进行电台直播。
8月13,14,16,
17,18日
基信完成
¥50000元
样板房(1-3个)
8月16日前
全林公司完成
八月二十一~三十一日
塑造“CEO尊贵府邸“主题概念及形象
8月21,23,24,25日
基信完成
¥60000元
全林国际广场7、8月推广计划及费用估算表
日期
工作内容
(完整版)年度市场推广费用预算及使用计划
一、年度总体费用资金预算一市场推广费用资金预算说明备注要达成各项目标、指标和任务都会产生各类相关的费用,要解决费用问题就需要一定数目的资金作为支持和保障,而要对这批资金进行合理的调配、分割、管理和使用就要在一定阶段内预先制定出资金预算,以便对其进行有效掌控,这便是制定市场推广费用资金预算的目的。
二年度总体市场推广费用资金预算的指标和预算标准说明此年度总体市场推广费用资金预算不包含市场开发人员费用。
一)年度总体市场推广资金预算指标二)预算标准总费用为:180000元1)年计划营业总额的6%(3000000X0.06=180000)或2)年营业总额毛利总合的15%(平均毛利按40% 计算3000000X0.4=12000001200000X0.15=180000)三预算标准说明汽车内饰胶目前还处于市场的导入、发展和大力推广阶段,为达成计划目标,拓展更大的市场空间,争夺更多的市场份额,争取更好的有利资源,达到一定的社会影响等都需要投入更多的企划资金预算,所以现阶段投入年度计划营业总额的6% 或总毛利的15% ,当市场达到饱和状态后,市场推广资金只作为正常维护使用时,投入比例可降底。
四特别说明以上市场推广费用资金为现金投入部分,不包含促销活动中因商品让利、降价、赠品等隐形支出费用,此费用核算至当次的促销活动销售毛利中作为商品投入成本;此部分投入核算至当次的促销活动销售毛利中作为商品投入成本以供参考,不作为活动的直接投入成本。
二、市场推广资金使用计划一制定市场推广资金使用计划的目的和目标备注制定市场推广资金使用计划的目的在于对所有的市场资金投入做到有效的控制,清楚每笔资金的用途和流向,方便财务部门的资金预留、支付、核算与总控;目标是通过预先的计划和实施使花费的每笔资金都力求发挥出其最大效用。
二市场推广资金流向的类别分解和分配占比。
第一类第二类第三类第四类第五类第六类第七类经营促销媒体投放宣传物料会籍营销渠道推广展会营销其他20%¥3600020%¥3600010%¥1800010%¥1800010%¥1800025%¥450005%¥9000市场营销类别说明及各类别营销资金的具体分配比例一)1)经营促销推广类别说明三经营促销推广指:由于商品销售、库存结构、经营指标等原因需要通过广告告知、降价销售、捆绑、买赠、让利、返利、抽奖、发放礼物、免费试用、召开会议等各种手段,多种形式的活动和计划从而达到预期的经营目标和一定的经济或社会效益之目的。
营销部费用预算表
2000
4
营销中心激光打印 办公用品采购 机
1 较高强度打印
5
营销中心传真机
1 办公用
4000 500
1000
6
业务用数码照相机
2
营销中心调研+产品部考察各 1部
4000
4000
7
投影仪
1
6000
8
网站设计费部分进度款
2
产品手册、公司手册、vi系统 、招商单页
608,500
660,000
80000 50000 20000
80000 80000 1,150,000 150,000
2,610,000.00
30000 18000
30000 25000
10000
200000 30000 30000 10000 10000
650,000 510,000 495,000
100000 100000 100000 30000 30000 30000 30000 50000 30000 30000
20
推广--公关关系费 3 政府公关关系
300000
21
推广--上市发布会 3 户外秀
30000
30000
22
企业专题片拍摄费 1 企业招商用
15000
宣传与推广
23
网络推广费基础
注:以上预算不含人员工资与提成奖励和电视媒体广告。推广计划整体呈现m型推广,渡过前期3-4个月铺货期后,开始在人流高峰
审核: 日期:
批准: 日期:
计划费用预算
十月 十一月 十二月 一月
二月
合计
52,000
11,000
6,000
10000 10000
推广预算计算表
0.90558715
1.496
每日广告费用预算
单均毛利预估
预估目标推广ROI
1186.47
23.00
0.53
付费推广新增曝光次数 付费推广新增曝光人数 免费流量曝光人数 付费流量占比 免费流量占比
710
258
2386
9.74%
90.26%
4057
1065
19538
5.17%
94.83%
17225
3220
56274
5.41%
94.59%
近30日广告花费金额 曝光人数对应广告花费
近90日人均购买次数
2916.43
XX店美团外卖付费&免费流量分析
日期
门店总曝光人数 门店总曝光次数
人均浏览次数
昨日
5167
14842
2.87
近7日
28851
116239
4.03
近30日
85303
464914
5.45
日期
门店入店转化率 门店下单转化率
人均购买次数
近30日
15.70%
12.20%
1.27
目标月单量 需要多少曝光人数 需要多少付费曝光人数 需要多少广告费
1.34
目标月单量 需要多少曝光人数 需要多少付费曝光人数 需要多少广告费
1800
95578.59
39305.07
35594
XX店美团外卖付费&免费流量分析
付费推广新增曝光次数 付费推广新增曝光人数 免费流量曝光人数 付费流量占比 免费流量占比
2480
863
4304
16.71%
83.29%
美团季度推广预算模板
美团季度推广预算模板
以下是一个美团季度推广预算模板的示例:
季度:第一季度(1月至3月)
推广渠道:美团外卖、美团酒店、美团旅行、美团团购
1. 推广费用总预算:50000元
2. 美团外卖推广费用预算:25000元
- 营销费用:10000元
- 线上广告费用:5000元
- 线下广告费用:10000元
3. 美团酒店推广费用预算:10000元
- 营销费用:5000元
- 线上广告费用:2000元
- 线下广告费用:3000元
4. 美团旅行推广费用预算:8000元
- 营销费用:3000元
- 线上广告费用:1500元
- 线下广告费用:3500元
5. 美团团购推广费用预算:7000元
- 营销费用:2000元
- 线上广告费用:1000元
- 线下广告费用:4000元
注意:以上推广费用预算仅供参考,实际预算需要根据具体业务需求和市场情况进行调整。
同时,还需要考虑到季度内的其他费用,如推广人员费用、创意制作费用等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
6
搅拌机
——
40
130元/台
5200
向公司购买
7
电压力锅
——
40
133元台
5320
向公司购买
8
海尔小型洗衣机
100W
40
136元/台
5440
自行购买,优惠价
9
美的智能电饭锅
——
1
300元/台
300
向公司购买
10
美的立式电风扇
——
1
64元/台
64
向公司购买
11
神秘礼物
——
10份
10元/包
100
4
模特
——
1天*6人
500元/天/人
3000
合计
7540
促销让利
1
电饭煲
800W
40
77元/台
3080
向公司购买
2
电风扇
50W
40
60元/台
2400
向公司购买
3
电磁炉
3000W
40
111.5元/台
4460
向公司购买
4
九阳豆浆机
——
40
120元/台
4800
向公司购买
5
榨汁机
——
40
126.5元/台
5060
举例:营业推广活动费用预算
本次国庆营业推广活动每个门店的费用预算为不超过十万元,针对着一次的费用要用到位,不能浪费也不能够节省,尽量把这次活动费用的价值实现最大化。针对着一次的活动方案所需要的物料、人员、礼品等等的费用已做了详细的预算,详细内容见(表十四)。
表十四:活动费用预算表
项目
规格
数量
单价
费用(元)
备注
类别
序
号
名称
促销物料
1
POP
129*88CM
50张
1.5元/张
75
手绘,临时制作
2
DM
105克铜板印刷
5000张
0.2元/张
1000
广告公司制作
3
背景海报
3M*5M
1张
20元/平方
300
广告公司制作
4
海报
0.6M*0.7M
100张
3元/张
300
广告公司制作
5
横幅
0.5M*4M
1张
20元/平方40150元*80张合计60224
其他
1
饮料
王老吉355ML/罐
10
70元/箱
700
消暑费
2
意外费
——
——
——
4925
备用费用
合计
5626
总计
——
——
——
100000
雨伞+衬衫各50件
12
海南双飞机票
——
2张
500元/张
1000
与旅行社联合促销
13
西门子电冰箱
KG18V40TI
2台
1700元/台
3400
14
华润万家购物卡
——
3张
200元/张
600
15
优惠券1
面值100元
70张
100元/张
7000
100元*70张
16
优惠券2
面值150元
80张
150元/张
12000
广告公司制作
6
电视广告
15秒/3次/天
1个月
15000元/月
15000
7
拱门
10M
1
300元/个
1200
租4天
8
小彩旗
0.1M*0.2M*0.3M
500
0.2元/面
100
购买
9
彩旗
5M
10条
10元/条
100
购买
10
空飘球
——
2个
30元/个
240
租4天
11
音响
——
1
300元/天
1200
租4天
12
舞台
——
1
500元/天
2000
租4天
13
优惠券
18CM*7CM
800
100张/7元
56
广告公司制作
14
报纸
1/3版面
7天
—
5,000
在每期报纸第三版刊登
合计
26611
临时人员
1
临时导购人员
——
10个*4天
80元/人/天
3200
2
奖品处人员
——
2个*4天
80元/人/天
640
3
主持人
——
1天*1
700元/天
700