库存商品盘点差异管理制度

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库存商品盘点差异处理方法

库存商品盘点差异处理方法

库存商品盘点差异处理方法
1、发生盘盈、盘亏情况后,首先由台帐(或系统操作员)协助仓库保管员查明原因,有单据未入或单据未销的必须事前注明,否则将追究相关责任人的责任
2、各差异情况处理办法如下:
1)如果是串型号商品,需要查明串型号商品的单价,对发现盘缺商品单价大于盘溢商品单价时,属于仓库发错货的由该仓库落实责任人按差价进行补偿;否则经批准后可要求台帐进行调整或由业务部门通知供应商更换型号。

2)属于确系仓库丢失原因所致,能够分清直接责任人的,由责任人赔偿;不能分清责任人的,需办理核销报批手续。

3)属于因意外事故、天灾人祸、被盗等客观原因造成的,应向保险公司索赔;
4)其他因管理不善、制度执行不到位而造成的丢失和毁坏,应由责任人负责赔偿;并追究分公司管理团队的管理责任。

3、分公司总经理、财务部经理、物流部经理必须对差异处理情况作出追踪和落实,并在每月25日前将《盘点差异处理反馈表》(见附表2)报总部物流管理中心备案,由物流管理中心报监察审计委员会备案检查。

差异处理必须在一
个月内完成,一个月以上未解决的差异导致公司财产损失,分公司管理团队负责全额赔偿。

盘点管理制度

盘点管理制度

盘点管理制度罚则:篇一在盘点过程中如发现物品与账实不符,多余部份调增物品库存,短少部份按价赔偿具体如下:1、账实不符品种在1—5个之间的。

每个品种给于10元罚款。

2、账实不符品种在5—10个之间,每个品种给于15元罚款3、账实不符品种在10个以上的除每个品种给于20元罚款外,保管员自动离职。

库货属于公司资产,任何人不得借出、或出库给他人,如发现未经公司总经理书面同意授权外保管人擅自借出或出库给他人。

除保管人如数赔偿外还将给予乙类过失处理。

盘点管理制度篇二为了规范店铺财务运作,确保公司财产物资安全、规避资金、财产损失等风险,现对相关业务流程规范如下:一、盘点规定:1、盘点方法:定期、不定期、全盘、抽盘等(1)不定期抽查盘点:指由财务部组织不定期的对店铺各库区及卖场的库存商品进行抽盘或全面盘点。

(2)定期盘点:是根据每日或每周营业完成后进行的盘点,定期盘点要求进行的是全面盘点。

2、盘点前的准备工作:(1)清点所有货品数量,与电脑库存数据初步核对;(2)核对货品标签与货品(货品印记)是否相符;(3)将各类票据进行分门别类的整理与清点;(4)更新电脑数据库;(5)准备盘点所用的计量器具及各类销售票据;(6)由盘点总负责人指定人员参加盘点,盘点期间暂停进、退货;(7)避开销售高峰期(周末、双休日,节假日)。

3、盘点操作流程:(1)由专门指定人员对柜台珠宝首饰进行盘点,盘点时按珠宝首饰商品分类、品名、编号、单价、数量进行逐一核对,用扫描枪将标签条码逐个扫入盘点系统,确认系统内货品图片与实货相符;(2)全部扫描后查询盘点差异,核对实盘数量及货品是否与数据库相符;(3)根据柜台实物盘点情况,电脑自动生成盘点结果报审表,打印并由全体盘点人员签字确认,分送会计、商品等有关部门。

(日盘、周盘由店铺主管组织销售人员进行;由销售人员按实盘数量如实填写盘点表,店铺主管或主管要指定专人负责监盘,盘点完成后,双方和主管要在盘点表上签名确认)。

生鲜商品库存管理制度

生鲜商品库存管理制度

生鲜商品库存管理制度一、总则为规范公司生鲜商品库存管理,提高库存周转率,降低库存成本,保证商品的质量和新鲜度,制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司生鲜商品仓库管理部门及相关人员。

三、库存分类1. 按照保质期对生鲜商品进行分类,设定不同的存放位置和管理标准。

2. 根据销售速度对生鲜商品进行分类,设定不同的备货量和补货周期。

四、进货管理1. 采购部门根据市场需求,制定采购计划,并与供应商签订采购合同。

2. 采购部门接到商品后,及时验货验收,确保商品符合要求。

3. 将验收后的商品及时入库,并进行记录。

五、库存调拨1. 不同仓库之间的库存调拨需提前报备,经相关部门审批后方可执行。

2. 调拨过程中需密切监控商品数量和质量,确保库存准确无误。

六、库存清点1. 定期对库存进行清点,核对实际库存与系统库存的差异,并及时调整。

2. 对异常情况进行调查处理,防止库存盘点差错。

七、库存管理1. 制定生鲜商品的销售计划,根据销售情况调整库存数量。

2. 在库存预警线以下时需要及时补货,确保商品供应充足。

3. 根据商超市场的促销活动,合理安排库存的进货量和销售策略。

八、退货处理1. 对于因质量问题或过期的商品,及时通知供应商进行退货处理。

2. 对于客户退货的商品,要及时审核、处理,并调整库存数量。

九、质量管理1. 建立生鲜商品质量档案,定期进行质量检测,确保商品质量达标。

2. 对于质量不合格的商品,及时处理,并调整供应商合作关系。

十、制度执行1. 严格执行本制度,做到责任到人,追溯责任。

2. 对于违反制度规定的行为,要及时进行处理,以确保制度的有效执行。

十一、附则本制度自颁布之日起生效,针对生鲜商品库存管理的问题进行了详细规定,希望各相关部门和人员能够严格遵守,确保公司生鲜商品库存管理工作的顺利进行。

原材料仓库盘点管理制度

原材料仓库盘点管理制度

原材料仓库盘点管理制度•相关推荐原材料仓库盘点管理制度(通用6篇)在日常生活和工作中,制度使用的频率越来越高,制度具有合理性和合法性分配功能。

我们该怎么拟定制度呢?以下是小编帮大家整理的原材料仓库盘点管理制度(通用6篇),仅供参考,大家一起来看看吧。

原材料仓库盘点管理制度11目的规范仓储物资管理,有效降低库存,及时处理存货、盘活公司资产,确保账、卡、物相符。

2适用范围本制度适用于浙江美欣达印染集团股份有限公司坯布(原坯、割绒坯)和成品仓库盘点管理。

3职责财务部储运科负责仓储物资盘点的归口管理,各仓库负责实施,相关部门配合实施。

4工作程序4.1盘点对象本制度盘点对象系指贮存于股份公司所属仓库的原坯、割绒坯和各厂生产入库的成品布。

4.2盘点方式4.2.1盘点分为月度、季度、年度盘点三种;4.2.2月度盘点由仓库每月底进行自盘,财务部不定期抽查;4.2.3季度、年度盘点由财务部派人监盘,仓储管理负责人安排仓库人员进行全面盘点。

4.3盘点实施4.3.1月盘由仓库组长(负责人)组织仓贮人员进行帐、卡、物现场清点,做好盘点汇总记录,备份在月初3号前报财务部,如发生盘亏、盘盈或异常情况,及时向主管和财务部报告处理;4.3.2季盘和年度盘点由财务部派出监盘人员,到现场进行监督盘点,财务部要负责编制盘点计划,做好盘前入账结存,并在25号前将盘点计划通知仓库,各仓库主管根据财务部计划安排好仓贮人员进行帐、卡、物现场清点,盘点时财务监盘人必须到现场实施监督,仓库负责做好盘点汇总记录。

盘点汇总表一式三份,在下月3号前分别报财务、经营部各一份,仓库留存一份。

4.4盘点处理4.4.1各仓库经过月度自盘,季、年度监盘,发生盘亏、盘盈或出现超过规定期限的存货,仓库主管和相关责任部门应及时做出针对性处理意见,能处理的按公司规定自行处理,不能处理的上报公司财务部,按公司领导审批意见处理;4.4.2在盘点过程发现账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者,记账人员应视情节轻重予以处分,情况严重者或给公司造成经济损失的,应酌情承担赔偿责任;4.4.3账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证未整理难以查核,有虚构数字者,将酌情处理和处罚;4.4.4仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的,相关责任人应承担相应赔偿责任。

财务盘点管理制度

财务盘点管理制度

财务盘点管理制度财务盘点管理制度在现实社会中,很多地方都会使用到制度,制度具有使我们知道,应该做什么,不应该做什么,惩恶扬善、维护公平的作用。

相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧,以下是小编为大家整理的财务盘点管理制度,希望能够帮助到大家。

财务盘点管理制度1为了规范店铺财务运作,确保公司财产物资安全、规避资金、财产损失等风险,现对相关业务流程规范如下:一、盘点规定:1、盘点方法:定期、不定期、全盘、抽盘等(1)不定期抽查盘点:指由财务部组织不定期的对店铺各库区及卖场的库存商品进行抽盘或全面盘点。

(2)定期盘点:是根据每日或每周营业完成后进行的盘点,定期盘点要求进行的是全面盘点。

2、盘点前的准备工作:(1)清点所有货品数量,与电脑库存数据初步核对;(2)核对货品标签与货品(货品印记)是否相符;(3)将各类票据进行分门别类的整理与清点;(4)更新电脑数据库;(5)准备盘点所用的计量器具及各类销售票据;(6)由盘点总负责人指定人员参加盘点,盘点期间暂停进、退货;(7)避开销售高峰期(周末、双休日,节假日)。

3、盘点操作流程:(1)由专门指定人员对柜台珠宝首饰进行盘点,盘点时按珠宝首饰商品分类、品名、编号、单价、数量进行逐一核对,用扫描枪将标签条码逐个扫入盘点系统,确认系统内货品图片与实货相符;(2)全部扫描后查询盘点差异,核对实盘数量及货品是否与数据库相符;(3)根据柜台实物盘点情况,电脑自动生成盘点结果报审表,打印并由全体盘点人员签字确认,分送会计、商品等有关部门。

(日盘、周盘由店铺主管组织销售人员进行;由销售人员按实盘数量如实填写盘点表,店铺主管或主管要指定专人负责监盘,盘点完成后,双方和主管要在盘点表上签名确认)。

4、盘点结果处理:每次盘点完成后将制成盘点表,由相关盘点人员及监盘人、店铺主管签名确认,盘点表要先与店铺台账核对确定是否存在差异,如有差异要立刻找出差异原因并分析。

正确无误的盘点表将上交财务部,由财务部相关人员负责核对账实是否相符,如有差异,要及时跟进和找出差异原因。

财务存货盘点制度模板范文

财务存货盘点制度模板范文

财务存货盘点制度模板范文一、目的和原则1.1 目的:为加强公司存货管理,确保存货的安全、完整和准确性,及时、真实地反映存货的结存及利用状况,为下一阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据,特制定本制度。

1.2 原则:本制度遵循全面性、准确性、及时性、规范性的原则,对存货进行定期盘点和核查。

二、适用范围2.1 存货盘点范围包括:原材料、在产品、半成品、产成品、库存商品、包装物、低值易耗品、委托加工物资、保税物料等。

2.2 本制度适用于公司全体职能部门、生产部门、仓储部门等相关单位。

三、盘点周期和方式3.1 盘点周期:(1)年终盘点:每年年底进行一次全面盘点。

(2)季度盘点:每个季度末进行一次全面盘点。

(3)月度盘点:每月末进行一次全面盘点。

(4)随机抽查:根据实际情况,不定期进行随机抽查。

3.2 盘点方式:(1)年终盘点:由财务部、生产部、仓储部等部门共同组成盘点小组,进行全面盘点。

(2)季度盘点:由财务部、生产部、仓储部等部门共同组成盘点小组,进行季度盘点。

(3)月度盘点:由财务部、生产部、仓储部等部门共同组成盘点小组,进行月度盘点。

(4)随机抽查:由财务部、生产部、仓储部等部门共同组成抽查小组,进行随机抽查。

四、盘点流程4.1 年终盘点:(1)提前通知:年终前,由财务部发布年终盘点通知,通知各部门做好准备。

(2)整理盘点资料:各部门整理盘点资料,包括账务数据、实物清单等。

(3)实地盘点:盘点小组到各部门进行实地盘点,核对实物与账务数据。

(4)盘点报告:盘点结束后,由盘点小组撰写盘点报告,提交给公司领导。

(5)审批和调整:公司领导审批盘点报告,财务部根据盘点结果进行账务调整。

4.2 季度盘点、月度盘点、随机抽查:参照年终盘点的流程进行。

五、职责分工5.1 财务部:负责组织、实施盘点工作,发布盘点通知,组织召开盘点动员会,在公司范围内调配盘点人员,对盘点盈亏进行核实,出具盘点总结报告,对盘点盈亏做账务调整,定期或不定期对各项存货进行稽核、抽查。

仓库盘点制度【精选6篇】

仓库盘点制度【精选6篇】

仓库盘点制度【精选6篇】仓库盘点制度篇一第一条为了加强公司内部管理及时掌握公司各项原料、存货等物料的数量及状态,准确核算产品成本和消耗定额,保证公司各项资产的安全、完整,同时也使盘点工作规范化,特制定本制度。

第二条物资盘点的内容(一)盘点物资实际库存量和明细帐是否相符。

(二)查清物资盘盈盘亏的原因。

(三)查明有无超期储存的物资。

第三条物资盘点的方法(一)动态盘点法:在物资发生出入库时,就随之清点物资余额,并与账簿记录的数额相核对。

(二)重点盘点法:对进出频率高的、或易损耗的、或者价值高的物资经常进行盘点的`方法。

(三)全面盘点法:对在库、在产的全部物资,在规定的日期全面进行账实清点的方法。

第四条盘点前的准备(一)所有进出库单据已于盘点前登录完毕。

(二)盘点期间已收货而未办妥入库手续的货物,应另行分别存放,并予以标示。

(三)整理仓库,物资排列整齐,放置标识牌。

(四)财务部提前发出当月盘点通知,包括盘点时间、人员分工、盘点要求等。

(五)打英分发相关盘点表单。

第五条盘点工作分工(一)财务部门:负责组织、协调、指导库存盘点工作,包括下发盘点通知、分发及收取盘点表单、监督盘点过程、抽查复核盘点结果、汇总盘点报告及账务处理。

(二)仓储物流部门:划分盘点区域,指定专人进行物资清点,填报盘点表、查实差异原因。

(三)生产部门:清点在产品,放置盘点卡。

(四)销售部门:与主机厂核对异地库房产品,清理退废、返工产品。

第六条盘点工作要求(一)月度盘点时间为当月26日,盘点时间为12月31日(节假日照常盘点)。

原则上盘点当日8-10点停产,库房闭库盘存。

如确有生产任务,盘点期间物资不得跨部门流动。

(二)仓储物流部门、销售部门应至少提前一天进行自盘,自盘后至盘点时的物资收发及时调整盘点表。

盘点完成后由盘点人员和部门领导签字,于盘点日第二天交财务部门。

(三)生产部门在财务部门领取盘点卡,由各生产工段(小组)制品人员负责清点本工段(小组)在制产品,放置盘点卡,本项工作要求在盘点日10点前完成。

盘点管理制度

盘点管理制度

盘点管理制度•相关推荐盘点管理制度在充满活力,日益开放的今天,很多地方都会使用到制度,制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧,以下是小编精心整理的盘点管理制度,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

盘点管理制度1一、总则:为加强仓库管理制度,提高仓库库存数据的真实性、准确性,增强员工的责任心,为更有效地减少公司不必要的损失,和以后员工的入股准确率,特制定本制度。

二、盘点周期:1、月度:A、每月的月底每店进行一次全盘;B、办公室管理员对领用物品进行一次全盘。

2、对象:A、对各店的库存商品;B、领用物品。

3、季度:每年3、6、9、12月份下旬进行一次大盘。

A、对象:主仓、店铺、店铺仓、领用物品。

B、年度:每年12月份下旬仓库进行一次全面的实物盘点。

三、盘点方式:1、账盘:根据电脑提供手工账上产品的.数据与手工账本进行核对。

2、实盘:以实物为基准,盘出实物库存数量与电脑库存数据进行核对。

3、复盘:针对账盘、实盘中数据有误差的产品进行第二次盘查,直到盘准、盘对、查明原因为止。

四、盘点过程中数据有差异的产品处理方法及改进对策:1、数据相差大:首先采取重盘方式解决,然后对仍未解决的作特殊记录,日后再查明原因。

2、对策:开始在开单、制单、配货和核对的程序中发现数量比较特殊的,必须要经过证实后,方可做下一步操作。

3、店铺不对:必须在盘点表上给予更正,并注明特殊符号在调整程序给予电脑资料修改正确。

五、调整:在每期盘点完后,跟着节奏进行调整,同时,在调整过程中发现有可疑数据的,要经过审核决定:可以调整的数据给予调整,不可以调整的数据另作记录,当作重盘依据。

六、账务处理规定:报益——在调整过程中,电脑账数呈正数的经核查证实,给予报益;报损——在调整过程中,电脑账数呈负数的经核查证实,给予报损;七、滞销商品处理规定:在盘点过程中把已滞销的商品记录好,随后,经会议讨论,给予处理;已经在产品取消方案中做好处理方案的,发现现场未做标识的,及时做好记录,方便事后仓库楼层组长做整理;八、盘点规则:1、对于一家公司经营的状况都是必须通过盘点结果来衡量的,不光仓管员及员工必须兢兢业业做好份内职责,做好每一个工作流程,监督管理好每一件货品,盘点时的盘点人员也要尽好自己的责任,认真清点每一件产品和记录好每一个数据;记录监督员在做记录时,一定要对好产品厂家、型号、名称、条码,再登记,登记时一定要和清点人员进行数字复述无误后再登记入表;在数据登记入表后,监督登记人员要及时进行数据分析,对粗心漏盘、盘少、盘多等现象要及时要求清点人员重盘,如重盘后数据还有差额的,事后再统一进行调查及复盘;2、在清点实物时清点人员要有责任心,要轻拿轻放,清点完后,要及时将产品归回原位,清理好现场空箱、垃圾及残次品,对于盘点后的产品要进行标贴贴示(标签上要注明清点人员名及产品数量,贴于纸箱上),以防重盘、漏盘;3、在盘点时要注意安全,对于高层货架或隔层上的产品要采用借助媒介物爬上去清盘,防止危险意外事故发生;4、盘点人员在盘点期间要做好一切安排,此期间不得休息、请假(特殊情况除外),针对特殊情况的人员要找到替补人员后,方可离岗;九、盘点奖罚制度:经上层领导讨论,对于盘点的结果,允许产品总量的千分之一数据误差;由于盘点人员的粗心不负责任而产生的误差,给予1~50元不等的罚款;对于数据误差太大,超过千分之一缓冲数据,在调查原因后仍相差很大的数据,公司承担50%,部门主管、助理承担10%当楼层组长承担20%,当楼层员工承担20%十、盘点安排表:总监督:芳姐1、月度盘点时间为每月月底25日至30日2、盘点人员安排:每个月排出店铺人、监督人。

库存产品盘点差异管理制度

库存产品盘点差异管理制度

库存产品盘点差别管理制度一、目的和背景1.为确保库存产品的准确性,及时发现和解决库存盘点差别问题,规范库存管理,提高企业生产效率及运营质量,订立本制度。

2.本制度适用于公司全部生产线及仓储场合,包含原材料子、半产品、产品等各类库存产品的盘点与差别管理。

二、概述与责任1.盘点方法:采用周期盘点和定期盘点相结合的方式。

2.盘点责任:企业管理负责人、财务部门、仓储部门及相关生产线主管均有盘点责任。

3.差别管理责任:企业管理负责人、财务部门、仓储部门及相关生产线主管均有差别管理责任。

三、周期盘点1.定义:周期盘点是指按肯定时间间隔对库存产品进行盘点,目的在于发现潜在的问题和差别,并进行及时处理。

2.盘点频率:依照实际生产情况和库存规模的大小,确定不同生产线的盘点频率,但不得少于每个季度一次。

3.盘点程序:–仓储部门提前通知相关生产线主管和财务部门,商定盘点时间和方法;–生产线主管组织盘点人员进行库存产品盘点;–盘点人员依照事先订立的盘点标准和流程进行盘点;–盘点结束后,盘点人员填写盘点表,并报告给仓储部门和财务部门审核;–仓储部门和财务部门核对盘点结果,及时发现并解决盘点差别问题。

4.盘点差别处理:–仓储部门和财务部门核对盘点结果,记录盘点差别情况;–仓储部门与相关生产线主管沟通,核实差别产生的原因;–若差别属于正常波动范围,则进行记录并不予处理;–若差别属于异常情况,生产线主管需立刻采取措施查明原因,并及时报告给企业管理负责人和财务部门;–企业管理负责人和财务部门依据报告情况,订立处理方案并引导实施。

四、定期盘点1.定义:定期盘点是指依照固定时间间隔对库存产品进行全面盘点,以验证期间盘点的准确性,并及时发现和解决差别问题。

2.盘点频率:定期盘点至少每年一次,时间由企业管理负责人和财务部门共同确定。

3.盘点程序:–仓储部门提前通知相关生产线主管和财务部门,商定盘点时间和方法;–生产线主管组织盘点人员进行库存产品全面盘点;–盘点人员依照事先订立的盘点标准和流程进行全面盘点;–盘点结束后,盘点人员填写盘点表,并报告给仓储部门和财务部门审核;–仓储部门和财务部门核对盘点结果,及时发现并解决盘点差别问题。

库存产品盘点差异管理制度

库存产品盘点差异管理制度

三库存产品盘点差异管理制度为了保证公司库存商品的安全性,及时挽回由于库存商品盘点差异所造成的损失,规范库存商品盘点中的差异处理流程,及时解决盘点差异问题,特制订本制度。

本制度适用于江南**公司股份有限公司及下属子(分)公司。

一、相关人员责任1、仓管人员:仓管是必须对自己管辖范围内的库存产品负责,对自己管辖范围内的库存产品盘点差异都有责任,对因保管不善造成的损失承担相应责任,负责所有出入库库存商品单据的保管、传递工作,每天核对U8系统库存与实物库存,保证账实相符。

2、子(分)公司制造部经理:制造部经理作为制造部物资管理的第一责任人,对所属工厂内所有库存商品负责,组织每月的盘点工作正常进行并监督盘点工作按照公司存货盘点制度的要求进行盘点,如实汇报工厂产品盘点差异,落实责任人,提出赔款或处罚建议,并在结束盘点工作的两天内上报子(分)公司总经理,同时抄报子(分)公司财务部。

3、子(分)公司物流副经理:子(分)公司物流副经理根据盘点结果,汇总整理本月《盘点差异汇总表》。

必须根据系统数据与实盘数据相核对,确保差异数据的准确性,盘点结束两天内把《盘点差异汇总表》交给子(分)公司物流部经理审核。

每月监督盘点工作是否正常开展,及时向在公司总部财务部汇报库存商品管理的情况,盘点结束三天内把《盘点差异汇总表》交给子(分)公司物流部经理。

4、子(分)公司物流经理:(1)对子(分)公司所有库存商品负责,对因管理保管不善而造成的丢失、毁坏以及遭窃等造成损失的负管理责任;(2)对因验收、发货过程中失误而造成损失的,物流经理负管理责任;(3)负责对库存商品《盘点差异汇总表》提供处理意见及时进行批复;(4)向子(分)公司总经理提供库存商品盘点差异的赔偿方案:库存商品类别型号、责任人、赔偿金额、赔偿方法、时间限制等,每月盘点结束四天内把《盘点差异汇总表》及审批意见提交子(分)公司总经理,并在下月5号前把《盘点差异汇总表》交总部物流部。

公司存货管理制度,存货堆放和日常管理,存货盘点办法

公司存货管理制度,存货堆放和日常管理,存货盘点办法

存货管理制度一、总则1、为规范公司存货进出管理、堆放管理,确保存货帐实相符,以及加快存货盘活管理等,特制定本制度。

2、存货包括原材料、包装物、半成品、成品以及备品备件等等,固定资产、财务现金等非存货资产遵循相关盘点制度,不在此制度规范以内。

3、存货应当制定各品种最高库存量(前期统计观察分析后确定存货量)。

凡是库存已达到最高库存量的存货,仓管应当拒绝收货。

4、仓库分原材料仓、成品仓、半成品仓、外协商品仓等5、公司也设置报废仓,并由仓管员建立报废仓台帐。

应当定期清理。

6、仓库进出物资必须办理出入库手续,涉及的所有票据都必须经仓库管理员签字确认才是有效的单据;没有经过仓库的物资,仓管员不得给予开具票据,也不得给予签字确认。

7、仓库所有票据的内容必须根据系统打印出来,不得涂改。

否则,视同票据无效。

会计收到仓库传来的票据,必须认真审核,发现不符合要求的必须及时退回和纠正。

二、存货进出管理1、存货进出仓库,仓管员应当和采购人员核实数量,做到单据和数量完全相符。

2、存货进出仓库时,仓管员必须严格按照公司审核审批制度的有关要求执行,在确保财务审核审批人员和相关经办人都签字确认后,才能入库或出库。

三、存货堆放和日常管理1、仓库钥匙必须专人保管,除了仓库以外的人员不得私自进出。

2、仓库做好清洁、整齐、防霉、防蛀、防潮等工作。

仓管员必须经常定期及不定期的抽查物资,如发现问题及时上报上级主管并会同有关部门及时采取补救措施。

3、物资摆放要讲究科学、合理,区域要分开、清晰,摆列要整齐、有序,高低要适当、均衡;每堆物资前要统一使用公司的标识牌,并在标识卡上写明物资的名称、品种和数量,保证帐、卡、物相符。

4、标识卡书写要工整,必须要做到物卡同步变化,杜绝以任何客观理由影响“物卡”相符。

一般标识卡内容包含:物资的名称、规格、数量、保质期、生产厂家等。

5、经常对仓库物资进行灰尘清理,从而减少因污染带来的质量问题。

6、仓管员应当定期对物资的生产日期、保质日期进行全面整理,属于已过保质日期的物资应当转入次品区域,并挂上蓝色标识卡。

仓库盘点的管理制度

仓库盘点的管理制度

仓库盘点的管理制度一、总则为了规范和统一仓库盘点工作,提高库存管理效率,保障物资安全,特制定本仓库盘点管理制度。

二、工作范围本制度适用于公司所有仓库的盘点工作。

三、工作程序1. 盘点时间的确定:每年至少进行一次全库存盘点。

具体时间由仓库管理员根据实际情况确定,并提前至少一个月通知相关人员。

2. 盘点人员的确定:盘点人员由仓库管理员指定,包括仓库管理员、库管员、财务人员等。

盘点人员需接受相关培训,具备盘点所需的知识和技能。

3. 盘点准备工作:盘点前,仓库管理员需对盘点工作进行详细安排和准备,包括盘点的区域划分、盘点表的准备、盘点设备的准备等。

4. 盘点流程:具体盘点流程如下:(1)清点区域分配:根据盘点计划,将仓库划分为若干个盘点区域,并分配给相应的盘点人员。

(2)检查盘点表格:盘点人员领取盘点表格后,需仔细核对表格内容,确保准确无误。

(3)开始盘点:盘点人员按照盘点表格上的信息,逐一清点物资,并记录在盘点表格上。

(4)盘点完成:当所有区域的盘点工作完成后,各盘点人员需将盘点表格交给仓库管理员核对。

(5)异常处理:如发现盘点中有异常情况,需及时与相关人员协商解决。

5. 盘点结果处理:仓库管理员需对盘点结果进行整理汇总,并编制盘点报告。

报告中需包括盘点情况的概况、异常情况的处理、下一步的改进计划等内容。

四、工作要求1. 严格执行盘点计划,保证盘点工作的准确性和及时性。

2. 盘点过程中须认真核对每一件物资,确保不遗漏。

3. 盘点人员需保持高度的责任心和工作积极性,认真完成盘点任务。

4. 若发现盘点过程中有异常情况,需立即上报仓库管理员,并协助解决。

5. 盘点结果需如实记录,未经授权不得擅自修改。

六、附则1. 本制度自颁布之日起生效。

2. 对于违反本制度的行为,将由公司依据相关规定做出相应处理。

以上就是本仓库盘点管理制度的内容,希望所有相关人员认真遵守,共同维护公司的物资管理秩序和仓库运转顺畅。

仓库库存盘点管理制度

仓库库存盘点管理制度

仓库库存盘点管理制度仓库库存盘点管理制度(通用7篇)在学习、工作、生活中,制度的使用频率呈上升趋势,制度一经制定颁布,就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用,是他们行动的准则和依据。

我们该怎么拟定制度呢?下面是小编收集整理的仓库库存盘点管理制度(通用7篇),欢迎大家分享。

仓库库存盘点管理制度1第一条必须对所管辖的物资进行分类登记,设置存卡、套帐、实时在存卡上登记每笔业务交易物资的进出数量,确保数据连续、准确。

做到帐(包括电脑帐及帐本)物卡相符,及时反映库存。

第二条对原辅材料、半成品、成品和工装器具等物资应按规定放置,并分类标识管理、分规格存放,有计划、有秩序安排物资进仓、出仓及存放地点。

第三条存放物品的库房应保持整洁通风,防潮湿,码放整齐。

在仓库中存取物品应办理相关手续,务类物品应标识明显,分类分区存放,不合格品应单独隔离。

第四条对原辅材料、零部件,在制品和成品的管理应严格按照公司的制度或程序执行。

防止其在包装和存在过程中被损坏或降低质量。

第五条注意安全,离开仓库后必须关闭仓库门;不得磕、碰、摔、挤压物资;不得大声呼叫、跳跃。

第六条严格坚持物资、出仓手续,做到先进先出,减少物资积压仓库时间。

第七条监督库存量,根据公司库存量标准,如有超标、不足现象,及时向生产部反映。

第八条保持仓库库容库貌,不得带食品到仓库,每天下班前清洁地面,清除库存物资上灰尘杂物。

第九条仓库防火制度。

(一)仓库的主要领导人为防火负责人,全面负责仓库的消防安全管理工作。

(二)易燃易爆物品与一般物品或化学性质、防护灭火方法相抵触的化学危险品,不得同一仓库或同室存放。

(三)物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。

(四)不准设置移动式照明灯具,离开时必须关掉电源,不准加设临时线路。

(五)仓库应当设置醒目的防火标志,禁止带入火种。

(六)仓库内禁止吸烟,禁止煮食及用火取暖,并禁止使用明火。

库外动火作业时,必须经过公司有关部门的同意。

仓库货物盘点管理制度,盘点计划与盘点过程具体实施程序

仓库货物盘点管理制度,盘点计划与盘点过程具体实施程序

仓库货物盘点管理制度一、盘点范围仓库所有库存货物二、原则总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务。

盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点。

三、职责仓库部:实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核,校正,盘点总结财务部:负责组织,监督、审核、核实盘点数据,以反馈其正确性四、盘点计划开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”,计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。

五、时间安排1、确定初步的盘点结果数据,初盘时间计划在1-2天。

2、查核和复盘时间,一般可以一起进行,验证初盘结果数据的准确性,查核一般由财务负责,复盘由仓库内部人员完成。

一般计划在1天。

3、数据录入由指定人员在完成结果数据后进行,录入完成后要核对。

保证数据的准确性。

4、稽核:可以在盘点过程中及结束后进行,要发现问题、指正错误六、注意事项盘点过程中严禁弄虚作假,虚报数据,盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘,书写数据潦草、错误,丢失盘点表,随意换岗等七、各部门配合1、采购部尽量要求供应商提前交货或推后交货2、财务部处理好帐务,盘点监督及数据整理3、销售部跟客户沟通,做好备货,盘点期间不出货4、仓储部做好盘前整理,注意物货归类,摆放整齐八、盘点过程的具体实施(―)盘点前:1、准备A4夹板、笔、透明胶、盘点表、标记卡等。

2、注意截止时间,未审未转的单据全部删除并记录,等盘点完成后作业。

3、己打出的出库单还未来得及出货的,按照单上把货物放在出货区4、明确区域的划分,所负区域一定要全部盘点完毕,以防漏盘、重盘。

(二)初盘1、盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量,一定要看过标签2、盘点采用两人一组,盘点员和记录员要相互配合,还要进行亚核3、盘点过程中注意保管好“盘点表”,记录要清晰,明确4、盘点过程中用标记卡注明,标记卡应注明货物、数量、日期等。

库存盘点管理制度

库存盘点管理制度

库存盘点管理制度一、背景说明随着现代企业经营规模的不断扩大和供应链的日益复杂化,库存管理成为企业运营中的重要环节。

库存盘点是指对企业存货、原材料等库存资产进行定期计量、核实和调整的活动,旨在确保存货数据的准确性和合规性。

为规范库存盘点工作,提高工作效率和准确度,本文制定了库存盘点管理制度。

二、目的与范围本库存盘点管理制度的目的是确保库存数据准确、合规,提高库存管理的效率和精确度,进而降低库存损失和控制经营风险。

适用于公司内所有涉及库存盘点的相关人员和环节。

三、盘点周期与频率为保持库存数据的准确性和时效性,公司将按照以下规定进行库存盘点:1. 定期盘点:每月按照固定日期进行库存盘点,确保对所有存货进行全面盘点。

2. 不定期盘点:根据业务需要,如重大调整、业绩评估等情况下,可以进行不定期盘点。

四、盘点责任与流程1. 责任分工:公司设立库存盘点组,由专人负责统筹和组织盘点工作,同时明确各部门的责任,确保盘点工作顺利进行。

2. 盘点流程:a. 提前通知:库存盘点组提前通知各部门,确保部门经理和相关人员在盘点日全程参与盘点工作。

b. 盘点准备:各部门配合库存盘点组的工作,准备好盘点所需的相关文件、设备和工具。

c. 盘点操作:按照盘点组统一制定的盘点流程和标准,逐项核对库存数据,确保准确性和一致性。

d. 盘点记录与审核:盘点组在盘点过程中进行实时记录,并由主管领导进行审核,确保盘点数据的准确性和合规性。

e. 盘点报告:盘点组在盘点结束后,及时编制盘点报告,明确盘点情况、存在的问题和改进意见,并提交给负责人以供参考和决策。

五、盘点数据管理与分析1. 数据录入:盘点完成后,相关人员将盘点数据及时录入企业内部的库存管理系统,确保实时性和准确性。

2. 数据分析:根据盘点数据,结合销售、采购、库存等数据,进行库存分析,发现库存异常情况和潜在风险,并提出相应的应对措施。

六、库存差异处理1. 差异调整:盘点中发现的库存差异由责任部门和库存盘点组协调处理,及时调整库存数据。

库存商品盘点制度

库存商品盘点制度

库存商品盘点制度篇1:库存商品盘点制度库存商品盘点制度一、总则为加强库存商品的管理,明确相关人员的保管责任,避开公司的资产受到损失,保证库存商品的真实、精准、有效,确保帐实相符,特订立本制度。

二、盘点对象及范围盘点对象为公司连锁范围内物流配送中心、门店仓库、门店营业厅存放商品;范围包含主机、配件、附件、残次机、赠品、样机、未配送商品。

三、盘点责任主体公司财务管理中心是全部商品数据的最后确认者,负责对整个公司商品盘点数据进行最后核定,还可以按需要对库存商品不定期组织抽盘;物流管理中心是全部商品实物保管的最后责任主体,负责组织与引导库存商品的定期盘点工作。

对库存商品的丢失、毁损,分公司总经理是分公司的第一责任人并负直接管理责任,物流管理中心负职能管理责任,连锁地区物流部门负直接责任;门店经理是门店商品管理和盘点的第一责任人;门店营业厅存放商品由门店柜组长代为保管,对商品的丢失、毁损负直接责任。

四、盘点周期1.例行盘点每月25日为固定盘点日,例行盘点不仅是商品管理的需要,同时也是仓管、台帐开展自检自查的过程。

25日营业结帐结束后开始盘点,逢法定节假日另行通知,原则上为每月最后一周的周一或周二盘点。

2.其他事项盘点1)供应商撤柜或由于销售方式的更改等,需按品牌、品类对应盘点。

2)物流经理、门店经理、物流主任、物流主管、仓库主管、仓管员、柜长、台帐等与物流相关人员离职或工作调动时应组织盘点,并建议人力资源部的人事调动在月例行盘点后进行。

3)按需要对仓库或门店的抽盘五、盘点人员分工参加人员1)物流配送中心:仓储科科长(或物流主任)、仓库主管、仓库保管员、台帐(或系统操作员)、库工2)门店:门店经理(副经理)、营业厅经理、财务人员(台帐、财务主管)、柜组长、物流主管、仓库保管员、营业员、库工人员职责及分工1)领导小组:总部领导小组由财务总监、物流总监、审计监察委员会主任构成;分公司由分公司总经理、物流部经理、财务部经理构成,并负责向公司领导小组汇报工作。

连锁超市卖场库存商品盘点制度

连锁超市卖场库存商品盘点制度

连锁超市卖场库存商品盘点制度第一部分:盘点操作制度一、总则为加强库存商品的管理,明确相关人员的保管责任,避免公司的资产受到损失,保证库存商品的真实、准确、有效,确保帐实相符,特制订本制度。

二、盘点对象及范围盘点对象为公司连锁范围内物流中心、门店仓库、门店卖场存放商品;范围包括主机、配件、残次机、赠品、样机、未配送商品。

三、盘点责任主体公司财务部是所有商品数据的最终确认者,负责对整个公司商品盘点数据进行最终核定,还可以按需要对库存商品不定期组织抽盘;物流中心是所有商品实物保管的最终责任主体,负责组织与指导库存商品的定期盘点工作。

零售总经理是零售公司的第一责任人,对库存商品的丢失、毁损负真接管理责任,物流中心负职能管理责任,连锁地区物流中心负直接责任;门店经理是门店商品管理和盘点的第一责任人,对商品的丢失、毁损负直接责任。

四、盘点周期1、例行盘点每月25日为固定盘点日,例行盘点不仅是管理的需要,同时也是仓管、台帐开展自检自查的过程。

25日营业结帐结束后开始盘点,逢法定节假日另行通知,原则上为每月最后一周的周一或周二盘点。

2、其他事项盘点1)供应商撤柜或由于销售方式的改变等,需按品牌、品类对应盘点。

2)物流总监、门店经理、仓库(配送)主管、仓库管理员、柜长、财会人员等与物流相关人员离职或工作调动时应组织盘点,并建议人才资源部的人事调动在月例行盘点后进行。

3)按需要对仓库或门店的抽盘。

五、盘点人员分工1、参加人员1)物流中心:物流主管、仓库保管员、台帐(或系统操作员)、库工。

2)门店:门店经理(副经理)、财务人员、柜组长、仓库保管员、营业员、库工。

2、人员职责及分工1)领导小组:由零售总经理、物流总监、财务部经理组成。

2)各盘点单位管理人员:λ督查员:由物流中心或总公司派出至某盘点单位检查盘点工作,不是固定的成员。

λ总盘人:负责盘点工作的指挥、协调、督导及异常事项向公司领导小组通报。

物流中心由物流主管担任,门店由门店经理(副经理)担任。

库存商品盘点结果确认

库存商品盘点结果确认

库存商品盘点结果确认
1、盘点结果反映出的差异情况都需要由相关人员进行确认,其中门店盘点结果应由包括财务台帐、仓库保管员、仓库主管、门店经理和督查员的再次验证,核实差异后签字确认;物流配送中心盘点结果应由包括仓管理员、仓库主管、仓库科长、物流主任、财务台帐和督查员的再次验证,核实差异后签字确认。

2、对因疏忽导致错误盘点结果的,将盘点纸片上数据腾写至盘点表格内的信息项不得修改,若需修改必须经以上所指的所有盘点人签字确认,方能生效,否则将追究其相关人员责任;但可以在备注栏内注明说明具体原因,以体现盘点工作的严肃性,加强盘点工作的责任感。

3、相关盘点人员对《盘点差异表》所反映出的盘盈、盘亏结果数据负责,对认定的盘盈、盘亏做出签字确认。

4、帐外商品,必须在盘点前上报财务入帐,并由财务台帐单独列表存档;未单独列表存档的商品均作为盘盈处理,进入仓库库存帐,如果需领出必须由当事人报柜组长、门店经理、营销部经理、分公司总经理,经层层审批后,由财务调整数据后当事人凭单方可至仓库办理出库手续及领货,样机至仓库办理手续后至柜组领货;同时对相关责任人进行处罚。

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第一节库存商品盘点差异管理制度
摘自《永财通字【2003】第03050》
为了保证公司商品的安全性,及时挽回由于商品盘点差异所造成的损失,规范商品盘点中的差异处理流程,及时解决盘点差异问题,特制订本制度。

一、差异处理流程
N
Y
N
责任
究责任人
二、相关人员责任
1、仓管人员:
仓管是必须对自己管辖范围内的商品负责,对自己管辖范围内的商品盘点差异都有责任,对因保管不善造成的损失承担相应责任,负责所有出入库商品单据的保管、传递工作,每天核对ERP系统库存与实物库存,保证账实相符。

2、门店仓库主管:
门店仓库主管作为门店库房管理的第一责任人,对所属门店仓库内所有商品负责,组织每月的盘点工作正常进行并监督盘点工作按照公司商品盘点制度的要求进行盘点,如实汇报门店商品盘点差异,落实责任人,提出赔款或处罚建议,并在结束盘点工作的两天内上报门店经理。

3、总仓仓储主管:
总仓仓储主管作为总仓存放商品的第一责任人,对所属总仓所有商品负责,组织每月的盘点工作正常进行并监督盘点工作按照公司商品盘点制度的要求进行盘点,如实汇报总仓商品盘点差异,落实责任人,提出赔款或处罚建议,并在结束盘点工作的三天内把《盘点差异汇总表》(见附表1)上报分公司物流部经理。

4、门店经理
门店经理作为门店存放商品的第一责任人,对所属门店所有商品负责,组织每月的盘点工作正常进行并监督盘点工作按照公司商品盘点制度的要求进行盘点,如实汇报门店商品盘点差异,落实责任人,提出赔款或处罚建议,并在结束盘点工作的两天内交门店财务主管汇
总整理《盘点差异汇总表》。

5、门店财务主管:
门店财务主管根据门店仓库主管和门店经理的意见,汇总整理本月《盘点差异汇总表》,必须根据系统数据与实盘数据相核对,确保差异数据的准确性,盘点结束两天内把《盘点差异汇总表》交给门店经理审核,每月监督盘点工作是否正常开展,及时向分公司财务部汇报门店商品管理的情况,盘点结束三天内把《盘点差异汇总表》交给分公司物流部经理。

6、分公司物流经理:
对分公司所有商品负责,对因管理保管不善而造成的丢失、毁坏以及遭窃等造成损失的负管理责任(门店样机除外);对因验收、发货过程中失误而造成损失的,物流经理负管理责任;负责对门店(总仓)《商品盘点差异汇总表》提供处理意见及时进行批复;向总经理提供分公司商品盘点差异的赔偿方案:商品ID、型号、责任人、赔偿金额、赔偿方法、时间限制等,每月盘点结束四天内把《盘点差异汇总表》及审批意见提交分公司总经理,并在下月5号前把《盘点差异汇总表》交总部物流管理中心。

7、分公司财务经理
对分公司所有商品实施监控,确保公司每月盘点的商品数据准确、真实,根据物流部提供《盘点差异汇总表》进行汇总分析,根据分公司总经理审核后《盘点差异汇总表》挂待处理财产损益,每月盘点后结合盘点日系统库存总额与财务库存商品总额进行分析,并及时
调整;上月的待处理财产损益必须在当月盘点前处理完毕。

督促商品监控员在每月6日前向财务管理中心通报上月商品盘点差异处理及落实情况;对于不及时汇报盘点结果或盘点差异数据不准确给公司造成损失,由财务经理承担这部分损失。

8、分公司总经理:
分公司总经理作为分公司管理的责任人,对分公司物流部提交的商品盘点差异处理方案进行审批,解决分公司物流部在商品管理中出现的问题。

9、财务部商品监控员:
商品监控员负责对分公司所有门店及总仓的商品监控,每月30或31日监督门店及总仓是否按照正常流程进行盘点,向物流部经理催收《盘点差异汇总表》,监督责任人及时上交盘点赔款;每月6号前向财务管理中心交上月分公司的《盘点差异汇总表》,必须在汇总表上注明:商品ID、商品型号、账面数量、金额、实盘数量及金额、差异数量及金额、责任人、门店经理、差异原因、解决办法。

每月在财务账上查询相关责任人是否上交个人赔款,及时向总经理汇报没有上交个人赔款人员的名单;经常到门店检查仓管的手工明细账是否与实物相符。

10、分公司人事行政经理
根据分公司物流部上报的商品盘点差异汇总表和总经理批准的处理意见,在三天内通知责任人交纳盘点赔款,过期不交纳盘点赔款在当月奖金中扣除盘点赔款,直到扣除所有盘点赔款为止。

11、监察审计委员会
全面了解公司资产的盈亏状况,负责向主管总裁汇报商品盈亏工作,负责监督各分公司盘点差异赔偿执行情况,以及督促财务管理中心进行财务帐面调整。

三.盘点结果确认
1、盘点结果反映出的差异情况都需要由相关人员进行确认,其中门
店盘点结果应由包括财务台帐、仓库保管员、仓库主管、门店经理和督查员的再次验证,核实差异后签字确认;物流配送中心盘点结果应由包括仓管理员、仓库主管、仓库科长、物流主任、财务台帐和督查员的再次验证,核实差异后签字确认。

2、对因疏忽导致错误盘点结果的,将盘点纸片上数据腾写至盘点表
格内的信息项不得修改,若需修改必须经以上所指的所有盘点人签字确认,方能生效,否则将追究其相关人员责任;但可以在备注栏内注明说明具体原因,以体现盘点工作的严肃性,加强盘点工作的责任感。

3、相关盘点人员对《盘点差异表》所反映出的盘盈、盘亏结果数据
负责,对认定的盘盈、盘亏做出签字确认。

4、帐外商品,必须在盘点前上报财务入帐,并由财务台帐单独列表
存档;未单独列表存档的商品均作为盘盈处理,进入仓库库存帐,如果需领出必须由当事人报柜组长、门店经理、营销部经理、分公司总经理,经层层审批后,由财务调整数据后当事人凭单方可
至仓库办理出库手续及领货,样机至仓库办理手续后至柜组领货;同时对相关责任人进行处罚。

四、商品盘点差异处理方法
1、发生盘盈、盘亏情况后,首先由台帐(或系统操作员)协助仓库保管员查明原因,有单据未入或单据未销的必须事前注明,否则将追究相关责任人的责任
2、各差异情况处理办法如下:
1)如果是串型号商品,需要查明串型号商品的单价,对发现盘缺商品单价大于盘溢商品单价时,属于仓库发错货的由该仓库落实责任人按差价进行补偿;否则经批准后可要求台帐进行调整或由业务部门通知供应商更换型号。

2)属于确系仓库丢失原因所致,能够分清直接责任人的,由责任人赔偿;不能分清责任人的,需办理核销报批手续。

3)属于因意外事故、天灾人祸、被盗等客观原因造成的,应向保险公司索赔;
4)其他因管理不善、制度执行不到位而造成的丢失和毁坏,应由责任人负责赔偿;并追究分公司管理团队的管理责任。

3、分公司总经理、财务部经理、物流部经理必须对差异处理情况作出追踪和落实,并在每月25日前将《盘点差异处理反馈表》(见附表2)报总部物流管理中心备案,由物流管理中心报监察审计委员会备案检查。

差异处理必须在一个月内完成,一个月以上未解决的
差异导致公司财产损失,分公司管理团队负责全额赔偿。

五、商品盘点差异奖惩条例
为了保证公司盘点工作的规范,确保盘点工作的严肃性,特对盘点差异的违规行为制定如下处罚规定:
1、仓管保管不严造成商品盘点差异:商品盘亏、白条出库由仓管全
额赔偿;商品串号由仓管补足差价后,并对每条串号差异处罚10元;商品盘盈会造成实物与系统数据混乱,每条处罚10元。

2、财务部商品监控员在每月5号前向财务管理中心上报《盘点差异
汇总表》,延迟一天处罚50元,监控不严导致商品出现重大差异,分公司财务部商品监控员负有管理责任,按照损失商品总额5%进行赔偿,每月没有及时清理待处理财产损益并督促分公司各相关责任人处理盘点亏损的遗留问题处罚200元。

3、分公司物流部经理对公司所有商品负有管理责任,对每月盘点差
异没有及时处理,导致公司财产损失,按照不低于损失商品总额的10%进行赔偿,每月盘点结束四天内把《盘点差异汇总表》提交分公司总经理延误一天处罚50元,每月5号前没有把《盘点差异汇总表》提交物流管理中心延误一天处罚50元。

4、分公司总经理对分公司所有商品负有管理责任,出现商品重大差
异后没有及时处理导致公司财产损失,按照不低于损失商品总额的10%进行赔偿,如果本月出现的差异在下月没有及时处理从而造成的公司损失由分公司管理团队共同承担。

5、分公司行政部经理每月根据财务部上交的《盘点差异汇总表》上
的处理意见进行处罚,并督促责任人上交个人赔款,每月底没有对上月的盘点差异责任人进行处理,对人事行政部经理罚款200元。

6、仓管在本年商品保管中没有出现任何差异,由分公司总经理、物
流经理、财务经理向物流管理中心、财务管理中心提交奖励建议,由总裁批准后进行表彰,给予一定的物资奖励;总公司每年12月底评选商品管理先进员工奖10名,给予500元/人的奖励。

六、物流管理中心负责本制度的解释修改工作。

附表1:
XX家用电器公司盘点差异汇总表
门店/总仓:盘点日期:
仓管:仓库主管:财务主管:门店经理:物流经理:财务经理:总经理:
附表2:
XX家电公司盘点差异处理反馈表
门店/总仓:日期:
仓管:仓库主管:财务主管:门店经理:
物流经理:财务经理:总经理:制表人:。

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