财务管理承诺书
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财务管理承诺书
财务管理承诺书范文按照“三为”主题实践活动统一部署,我科室向街道党工委、办事处和全体职工郑重承诺:
一、敬业爱岗,忠于职守、不循私舞弊。严格贯彻执行各级财务、财经制度,保证提供的财务信息合法,真实、准确、及时、完整。
二、加强内部财务监督体系建设,不做假账,不弄虚作假,全面提高服务效益,积极参与单位经济建设工作,为领导当好参谋。
三、以身作则,廉洁奉公,自觉接受纪检、监察部门和全体职工的监督。树立良好的职业形象,敢于抵制歪风邪气,依法履行财务工作职责。
四、努力钻研本职业务技能,不断适应新时期下财务工作的需求。
五、热情服务,以来财务科办理业务的人员所提出的问题耐心解答,不推诿、不扯皮、文明用语,礼貌待人,提升服务质量。
六、积极完成上级交办的其他任务。
为切实加强审计人员廉洁从审责任意识,严格执行审计工作纪律,争做人民满意的审计员,我承诺:
第一条审计组组长对审计组的廉政工作负领导责任,
并切实认真地组织审计组开展以下工作:
(一)组织开展审计组廉政教育。因地制宜,讲求实效,充分利用现有资源和网络技术,开展审前警示、审中提醒和审后讲评,增强审计人员的廉洁从审意识;
(二)向被审计单位宣传廉政纪律。进驻审计点后,及时向被审计单位宣传“八不准”审计纪律和《审计组廉政责任》相关规定,争取被审计单位的支持和配合;
(三)检查审计纪律和廉政规定执行情况。离开审计点前,检查审计组执行审计纪律情况,并向被审计单位征求廉洁自律意见。积极配合局纪检组开展审计现场廉政巡查和审后廉政回访;
(四)落实对外聘人员的纪律管理。加强对外聘人员的职业道德教育和日常纪律管理,采取多种方式,使其充分知悉并严格遵守各项审计纪律、廉政纪律和保密规定;
(五)严格执行重要情况报告制度。审计结束后向州局主要领导和局纪检组汇报和报送审计组廉政纪律执行情况。特别是对审计过程中涉嫌违纪违规或可能影响审计机关形象的重要情况,要及时向单位主要领导或纪检组报告或向上一级有关部门举报。
第二条审计组长要带头恪守审计职业道德,保持审计应有的独立性,忠于职守,依法审计。做到:
(一)了解审计组成员可能损害审计独立性的情形,并采
取回避、追加复核等相应措施;
(二)现场审计、延伸审计、核查重要事项和接受重要审计工作资料以及交换审计意见时,必须保证2人以上,避免审计人员单独与被审计单位接触;
(三)不得隐瞒、变更审计发现的问题或者与被审计单位串通舞弊,提交内容虚假的审计报告;
(四)不得泄露在执行公务中知悉的国家秘密、形成的秘密文件材料和被审计单位的商业秘密。
严格实行外勤经费自理。关注审计组成员在审计期间的费用支出情况,避免因与被审计单位发生经济关系,影响审计的独立性。同时应尽力减轻下级审计机关的经济负担。
第三条在审计期间严格遵守以下审计纪律和廉政规定:
(一)不准接受被审计单位或与被审计单位有经济关联的单位的宴请;
(二)不准入住明显高于外勤经费标准的豪华、涉外宾馆;
(三)不准接受可能影响客观公正履行审计职责的旅游、健身、娱乐等活动安排;
(四)不准参加带有赌博性质的活动;
(五)不准接受被审计单位赠送的礼品、礼金、购物卡和有价证券等;
(六)不准接受被审计单位以任何名义给予的加班费、奖金、补贴和福利品等;
(七)不准在执行公务以外的时间占用被审计单位的通讯设备和交通工具;
(八)不准借用被审计单位的资金,或在被审计单位报销应由个人负担的费用;
(九)不准通过中介组织收取劳务费、咨询费、介绍费;
(十)不准为个人或家属、亲友购买被审计单位内部职工股或未上市原始股票;
(十一)不准向被审计单位提出安排自己亲友工作的要求;
(十二)不准利用审计权力和审计影响力从被审计单位获取不正当利益,或者默许、纵容、授意配偶、子女或特定关系人通过被审计单位谋取不正当利益;
(十三)不准利用审计中掌握的内幕信息谋取利益。
以上承诺如有违反,严格按照《中国共产党纪律处分条例》或《行政机关公务员处分条例》等规定严肃处理,并与评先选优、提拔任用等挂钩。
承诺人:
承诺日期: