内审和管理评审要点
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内审和管理评审要点
一、管理体系内部审核
1.1 管理体系内部审核要点
1.1.1内审的目的
审核管理体系的符合性、有效性
为改进管理体系创造机会
有助于外部审核
1.1.2 内审的性质
“质量管理工作大检查”
1.1.3 内审的时机和频次
一般一年两次,至少一次;外审前应安排一次;出现严重不符合、重大质量事故、客户重大投诉时应追加审核。
1.1.4 内审的依据
认可准则
管理体系文件
国家法律法规、行政管理文件
合同、协议等
1.1.5 内审的范围
全要素、全部门、全区域。但可分次进行,每年覆盖一遍。
1.1.6 内审的职责
质量主管负责策划和组织实施
评审组长负责制定审核计划
内审员具体执行审核计划
1.1.7 内审的结果
发现不符合并出具不符合报告
形成审核报告
留下审核过程和情况的记录
提出纠正措施并跟踪验证纠正措施的实施情况
1.1.8 内审的步骤
审核准备→审核实施→编制审核报告→制定和实施纠正措施→跟踪验证
1.2 管理体系内部审核的准备
1.2.1 编制审核计划
例×××实验室年第一次内审计划
审核目的:审核管理体系的符合性、有效性;为改进管理体系创造机会;迎接外审。
审核范围:全部管理体系要素,本实验室所有部门及全体人员。
审核依据:①评审准则②本实验室管理体系文件③有关法律法规
审核组成员:葛×(组长)、刘×(体系组),傅×、李×(技术组)
审核日期年2月15日至17日
审核日程:(见下表)
日程安排(按部门审核)
计划编制人:葛×批准人:冯×
…年月日…年月日
对大型实验室来说按部门审核较好,对小型实验室来说按要素审核较好。
1.2.2 准备内审检查表
可用外审时的评审报告中的核查表作为内审检查表来使用,但各内审员事先要熟悉该表的内容和格式。审核时内审员每人一份。必要时,应将该表细化。
编制审核表的过程也是对评审准则条文的理解和熟悉过程,对于初次参加评审的人员来说是一个很好的实践机会,应充分利用这一机会。编好审核表对于保证审核质量、提高审核效率是很有帮助的。
1.2.3 发放审核通知
1.3 审核实施
1.3.1 首次会议
1.3.1.1 首次会议的参加人员
大型实验室:主任、副主任、技术主管、质量主管、各部门负责人、内审员、监督员、文件档案管理员、仪器设备管理员
小型实验室:全体人员
1.3.1.2 首次会议的议程
①实验室领导讲话,强调内审的目的和重要性严肃性,引起参会人员充分重视。
②评审组长介绍评审日程要求。
③确定检测考核项目及监督(见证)人员
首次会议要有记录,并有签到表。
1.3.2 现场审核
由软件组和硬件组分工进行。
1.3.3 内部交流
评审组在适当的时候可以进行内部交流,交流讨论审核中发现的问题,协调审核进度、统一审核尺度,安排下一步工作。
1.3.4 与部门负责人交换意见
评审组在某个部门审核结束并基本形成审核意见后,与部门负责人交换意见,确认不符合项。
1.3.5 末次会议
1.3.5.1末次会议的参加人员
与首次会议相同
1.3.5.2 末次会议的议程
①评审组长介绍评审情况,宣布评审结论。
②各部门提出整改和纠正措施方案,商定完成时间。
③领导讲话。
末次会议同样要有会议记录和签到表。
1.4 编制审核报告
1.4.1 审核报告的内容和格式
审核的目的、依据、范围等
审核的过程和基本情况
审核的结果
对管理体系运行情况的评价
发现的不符合工作的统计分析
改进工作的目标和措施
不符合工作统计表可用下列格式(见下表)。
1.4.2 审核报告的编写和批准
审核报告由评审组长或质量主管编写,实验室领导审批。
审核报告不一定用统一一致的格式,将审核情况描述清楚,给出明确的结论就可以。1.4.3 审核报告的发放范围
审核报告应在末次会议后短时间内完成。发放至参会人员。
1.5 制定和实施纠正措施
纠正措施已在末次会议上讨论过,会后要填表确认并付诸实施。
需要指出,并不是所有的不符合工作都要采取纠正措施,而是要根据不符合工作的性质和程度以及纠正措施的成本来确定。不符合工作按性质可分为体系性、实施性、效果性不符合,按程度可分为严重、一般、轻微不符合。
1.6 跟踪验证
跟踪验证的任务是:
不符合工作的纠正情况
纠正措施的落实完成情况
纠正措施的有效性
1.7 管理体系内部审核的记录
①审核计划
②检查表
③首末次会议签到表和会议记录
④不符合工作统计表
⑤审核报告
⑥不符合项和纠正措施表
二、管理评审
2.1 管理评审要点
2.1.1 管理评审的目的
评审管理体系的充分性、适宜性、有效性
为持续改进管理体系创造机会
有利于外审
2.1.2 管理评审的性质
“质量管理工作大总结”
2.1.3 管理评审的时机和频次
以12个月为周期。外审后应安排一次;出现严重不符合、重大质量事故、客户重大投诉时应追加审核。
2.1.4 管理评审的职责
执行管理层负责策划和组织实施管理评审。一般可由实验室主任领导,副主任、技术主管、质量主管分工准备材料,办公室负责提供文件和记录。
2.1.5 管理评审的形式
一般为会议形式
2.1.6 管理评审的参加人员
实验室领导、技术主管、质量主管、部门负责人、授权签字人、内审员、监督员等
2.1.7 管理评审的输入信息
①内、外审报告和材料
②质量方针、目标考核结果
③客户意见调查、投诉
④检测质量控制记录
⑤监督报告