2019年第一季度财务收支明细表

合集下载

2019年度收支预算总表

2019年度收支预算总表
1.60 263.31 157.35
17.60 231.39
62.59
2 3797.20
10.25 116.08 901.56 1741.77
293.70 1.60
263.31 157.35 17.60 231.39 62.59
3 2802.15
7.53
2145.43 649.19
附表3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表
省级一般公 共预算拨款
成品油价 格和税费 改革税收
返还
中央 财政 转移 支付 补助
基金预算拨 款小计
省级基金 预算拨款
财 政 转 移 支
财政专 户拨款
单位结余 结转资金
单位其它 收入


6
7
8
9
10
11
12
13 14
15
16
7778.75 12.98
6599.35 10.25
6599.35 10.25
附表3-4
2019年度财政拨款收支预算总表
收入
支出
收入项目类别
2019年预算
支出项目类别
一、一般公共预算拨款
6599.35 一、基本支出
二、基金预算财政拨款
人员支出
对个人和家庭补助支出
公用支出
二、项目支出
收入总计
6599.35
支出总计
单位:万元
2019年预算 3797.20 2392.56 584.89 819.75 2802.15 6599.35
336301302福建省广播2电08视05局01
归口管理的行政单 位离退休
336304 336302
福建省新闻2出08版05广01电稽查归位总口离队管退理休的行政单 福建省广播2电08视05监02测中心事业单位离退休

2019年级一般公共预算收支情况总表

2019年级一般公共预算收支情况总表

2019年市级一般公共预算收支情况总表单位:万元— 1 —2019年市级一般公共预算收入预算表单位:万元— 2 —2019年市级一般公共预算收入预算表单位:万元— 3 —关于2019年市级一般公共预算收入情况的说明2019年市级一般公共预算收入总计625009万元,其中:市级收入389970万元,上级补助收入140376万元,镇级上解收入83439万元,动用预算稳定调节基金4449万元,一般债务收入5300万元,上年结转1475万元。

一、市级收入主要项目情况市级收入预算389970万元,比2018年执行数增加58657万元,增长17.7%。

其中:税收收入287595万元,增加32800万元,增长12.9%;非税收入102375万元,增加25857万元,增长33.8%。

主要项目情况是:1.增值税153245万元,增加15808万元,增长11.5%。

2.企业所得税70299万元,增加9384万元,增长15.4%。

3.个人所得税6188万元,增加1425万元,增长29.9%。

主要是人均收入提高预计增加税收。

4.环境保护税为6800万元,增加1677万元,增长32.7%。

主要是环境保护税自2018年1月1日起开征以来,实行按季度征收,2018年实际入库仅为当年前三季度收入,从而导致收入基数偏低。

— 4 —5.资源税(含水资源税)7073万元,增加1085万元,增长18.1%。

主要是水资源税自2017年12月1日起开征以来,实行按季度征收,2018年1季度实际入库仅为上年12月份收入,从而导致收入基数偏低。

6.城建税34880万元,增加2794万元,增长8.7%。

7.房产税800万元,增加47万元,增长6.2%。

主要是房地产开发投资额增加预计增加税收。

8.印花税60万元,增加7万元,增长13.2%。

9.耕地占用税100万元,增加3万元,增长3.1%。

10.契税7700万元,增加513万元,增长7.1%。

11.专项收入34223万元,增加2869万元,增长9.2%。

2019年单位财务收支预算总表.pdf

2019年单位财务收支预算总表.pdf

2019年嘉定区规划和土地管理局执法大队预算编制说明一、主要职责贯彻执行国家和本市有关规划和土地管理的法律、法规、规章和方针、政策;受区规划和土地管理局委托,行使本区域规划和土地违法案件的行政处罚权,负责查处规划和土地违法行为;受区规划和土地管理局委托,开展本区域基本农田保护的监督检查,组织开展本区域土地的日常巡查,负责本区域土地矿产卫星遥感监测执法检查专项工作;组织实施本区域管辖职责范围内的规划土地项目的综合验收;负责本区域内规划和土地违法行为的统计、分析和上报工作。

二、机构设置嘉定区规划和土地管理局执法大队设4个内设机构,包括:办公室、土地执法科、规划执法科、综合验收科。

三、单位预算编制说明(一)关于嘉定区规划和土地管理局执法大队2019年单位预算收入情况说明嘉定区规划和土地管理局执法大队2019年单位预算收入总计1126.07万元,其中:财政拨款收入1126.07万元,占100%。

比上年收入增加69.16万元。

(二)关于嘉定区规划和土地管理局执法大队2019年单位预算支出情况说明嘉定区规划和土地管理局执法大队2019年单位预算支出总计1126.07万元,其中:基本支出768.43万元,占68.24%;项目支出357.64万元,占31.76%。

比上年支出增加69.16万元。

(三)关于嘉定区规划和土地管理局执法大队2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出情况说明嘉定区规划和土地管理局执法大队2019年单位预算一般公共预算财政拨款支出总计1126.07万元,具体情况如下:1、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”60.50万元,其中:“归口管理的行政单位离退休”1.83万元,主要用于行政单位离退休人员经费支出;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”41.91万元,主要用于缴纳机关事业单位的养老金;“机关事业单位职业年金缴费支出”16.76万元,主要用于缴纳机关事业单位的职业年金。

2、“卫生健康支出-行政事业单位医疗”24.10万元,其中:“行政单位医疗”24.10万元,主要用于行政单位按照规定比例缴纳的基本医疗保险费。

表1、2019年收支预算总表(功能分类科目)

表1、2019年收支预算总表(功能分类科目)

表1、2019年收支预算总表(功能分类科目)
表2、2019年收支预算总表(经济分类科目)
表3、2019年收入预算表-单位单位名称:县社本级
表4、2019年收入预算表-科目
表5、2019年支出预算表
单位名称:县社本级单位:万元
表6、2019年财政拨款收支预算表单位名称:县社本级
表7、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表
第 7 页
表8、2019年政府性基金支出预算表
表9、2019年财政拨款安排的基本支出预算表
表10、2019年一般公共预算财政拨款安排的基本支出预算表
表11、2019年政府采购预算表
表12、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
表13、财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)。

2019年收支预算总表

2019年收支预算总表

226.87
201 03
01
行政运行(政府办公厅(室)2及25相.1关7 机构事务) 225.17
201 03
02
一般行政管理事务(政府办公4厅81(.5室9 )及相关机构事务)
201 03
50
事业运行(政府办公厅(室)及1相.7关0 机构事务) 1.70
208
社会保障和就业支出
33.47
33.47
27.75
6.12
201 03
02
一般行政管理事务(政府办公4厅81(.5室9 )及相关机构事务)
201 03
50
事业运行(政府办公厅(室)及1相.7关0 机构事务)
1.70
208
社会保障和就业支出
33.47
29.17
4.30
05
行政事业单位离退休
33.47
29.17
4.30
208 05
01
归口管理的行政单位离退休 4.30
支出总计
1139.61 1139.61
功能科目名称
金额
一般公共服务支出
1,014.34
政府办公厅(室)及相关机构事1务,014.34
行政运行(政府办公厅(室)及2相35关.9机8 构事务)
一般行政管理事务(政府办公厅4(81室.5)9 及相关机构
事业运行(政府办公厅(室)及2相96关.7机7 构事务)
表3
2019年收入预算表
科目编码



科目名称
合计
总计
财政拨款
纳入专户管理的收
一般公共预算安排 政府性基金安排的
费收入
的支出
支出
1139.61

2019年度收支预算总表

2019年度收支预算总表

附表3-1
2019年度收支预算总表
单位:万元
2019年度收支预算总表
单位:万元
附表3-2
2019年度收入预算总表
单位:万元
2019年度支出预算总表
附表3-4
2019年度财政拨款收支预算总表
单位:万元
附表3-5
2019年度一般公共预算拨款支出预算表
2019年度一般公共预算拨款支出预算表
2019年度政府性基金拨款支出预算表
2019年度一般公共预算支出经济分类情况表
单位:万元
2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
附表3-10
2019年度部门专项资金管理清单目录
附表3-11
附表3-12。

2019年中国国际收支平衡表

2019年中国国际收支平衡表

2019年中国国际收支平衡表(季度表)单位:亿元人民币项目2019Q12019Q22019Q31. 经常账户2,8393,1463,437贷方45,40550,24653,256借方-42,566-47,101-49,819 1.A 货物和服务1,6393,7334,128贷方40,47145,56348,554借方-38,832-41,830-44,427 1.A.a 货物5,9198,2189,192贷方36,46241,53244,375借方-30,542-33,314-35,183 1.A.b 服务-4,281-4,486-5,065贷方4,0094,0314,179借方-8,290-8,516-9,244 1.A.b.1 加工服务270256264贷方275261272借方-5-5-8 1.A.b.2 维护和维修服务17312748贷方212195123借方-39-69-75 1.A.b.3 运输-843-1,026-1,165贷方745754813借方-1,588-1,780-1,977 1.A.b.4 旅行-3,885-3,595-4,008贷方543623620借方-4,428-4,219-4,627 1.A.b.5 建设4612468贷方235241233借方-190-117-165 1.A.b.6 保险和养老金服务-114-107-100贷方627680借方-176-183-180 1.A.b.7 金融服务183017贷方557256借方-37-42-39 1.A.b.8 知识产权使用费-416-542-496贷方125107109借方-541-649-605 1.A.b.9 电信、计算机和信息服务109103143贷方514580637借方-405-478-494 1.A.b.10 其他商业服务454215301贷方1,2011,0751,197借方-747-860-897 1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务-47-51-61贷方141713借方-61-68-74 1.A.b.12 别处未提及的政府服务-44-19-76贷方292726借方-73-46-102 1.B 初次收入1,054-810-844贷方4,5244,2154,250借方-3,470-5,026-5,094 1.B.1 雇员报酬565246贷方251234248借方-195-182-202 1.B.2 投资收益977-886-909贷方4,2443,9463,968借方-3,267-4,832-4,877 1.B.3 其他初次收入212320贷方293535借方-8-12-15 1.C 二次收入146223153贷方409468451借方-263-245-298 1.C.1个人转移-8-312贷方726672借方-80-69-60 1.C.2 其他二次收入154226141贷方337402379借方-183-176-238 2. 资本和金融账户1,4561,456-682 2.1 资本账户-2-4-17贷方623借方-8-6-19 2.2 金融账户1,4581,460-665资产-2,238-2,914-4,406负债3,6964,3743,741 2.2.1 非储备性质的金融账户2,134941-1,744资产-1,562-3,433-5,485负债3,6964,3743,741 2.2.1.1 直接投资1,791587-355 2.2.1.1.1 资产-1,420-1,750-1,588 2.2.1.1.1.1 股权-1,364-1,790-1,422 2.2.1.1.1.2 关联企业债务-5639-166 2.2.1.1.1.a 金融部门-239-320-489 2.2.1.1.1.1.a 股权-286-363-478 2.2.1.1.1.2.a 关联企业债务4742-11 2.2.1.1.1.b 非金融部门-1,181-1,430-1,099 2.2.1.1.1.1.b 股权-1,078-1,427-943 2.2.1.1.1.2.b 关联企业债务-103-3-155 2.2.1.1.2负债3,2112,3371,234 2.2.1.1.2.1 股权2,7112,0311,132 2.2.1.1.2.2 关联企业债务499306101 2.2.1.1.2.a 金融部门2573362592.2.1.1.2.1.a 股权268275300 2.2.1.1.2.2.a 关联企业债务-1261-41 2.2.1.1.2.b 非金融部门2,9542,001975 2.2.1.1.2.1.b 股权2,4431,756833 2.2.1.1.2.2.b 关联企业债务511244142 2.2.1.2 证券投资1,3142441,397 2.2.1.2.1 资产-1,092-1,555-1,689 2.2.1.2.1.1 股权139-500-544 2.2.1.2.1.2 债券-1,231-1,056-1,146 2.2.1.2.2 负债2,4051,7993,087 2.2.1.2.2.1 股权1,375-893799 2.2.1.2.2.2 债券1,0312,6922,288 2.2.1.3 金融衍生工具-6266-72 2.2.1.3.1 资产-5316963 2.2.1.3.2 负债-9-103-135 2.2.1.4 其他投资-90945-2,714 2.2.1.4.1 资产1,002-296-2,270 2.2.1.4.1.1 其他股权0-102-104 2.2.1.4.1.2 货币和存款-1,884-1,444-642 2.2.1.4.1.3 贷款-1,0062,307641 2.2.1.4.1.4 保险和养老金-7333-2 2.2.1.4.1.5 贸易信贷4,716-743-1,915 2.2.1.4.1.6 其他-751-348-249 2.2.1.4.2 负债-1,911341-444 2.2.1.4.2.1 其他股权000 2.2.1.4.2.2 货币和存款249-3,168-172 2.2.1.4.2.3 贷款3303,885-863 2.2.1.4.2.4 保险和养老金6230-9 2.2.1.4.2.5 贸易信贷-2,807-3541,006 2.2.1.4.2.6 其他255-51-406 2.2.1.4.2.7 特别提款权000 2.2.2 储备资产-6765191,079 2.2.2.1 货币黄金000 2.2.2.2 特别提款权-3-5-13 2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备头寸413-24 2.2.2.4 外汇储备-6765111,1152.2.2.5 其他储备资产0003.净误差与遗漏-4,295-4,601-2,755。

2019年收支预算总表

2019年收支预算总表

— 1 —2019年收支预算总表单位名称:南部县纪检监察宣传教育中心单位:元— 2 —表1-1部门预算收支总表单位名称:南部县纪检监察宣传教育中心单位:元— 3 —— 4 —表1-2 部门预算收入总表— 5 —— 6 —部门预算支出总表— 7 —财政拨款预算收支总表单位名称:南部县纪检监察宣传教育中单位:元心— 8 —— 9 —财政拨款支出预算表单位名称:南部县纪检监察宣传教育中心单位:元— 10 —财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)单位名称:南部县纪检监察宣传教育中心单位:元— 11 —表3人员支出财政拨款预算表单位名称:南部县纪检监察宣传教育中心单位:元— 12 —表3-1一般公共预算基本支出预算表单位名称:南部县纪单位:元检监察宣传教育中心— 13 —— 14 —一般公共预算支出表(一)表3-2-1一般公共预算支出表(二)— 16 —一般公共预算支出表(三)表3-2-2— 17 —表3-2-3一般公共预算支出表(四)表3-2-4— 18 —表4日常公用支出财政拨款预算表(一)单位名称:南部县纪检监察宣传教育中心单位:元— 19 —— 20 —表4-1日常公用支出财政拨款预算表(二)单位名称: 南部县纪检监察宣传教育中心单位:元表5对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表单位名称:单位:元表6项目支出预算表单位名称:单位:元表7一般公共预算“三公”经费支出表单位名称:单位:元— 21 —表8政府性基金支出预算表单位名称:单位:元表8-1政府性基金“三公”经费支出表单位名称:单位:元— 22 —表9国有资本经营支出预算表单位名称:单位:元— 23 —南部县财政局办公室2019年1月29日印发。

2019年单位财务收支预算总表

2019年单位财务收支预算总表

2019年单位财务收支预算总表部门预算01表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位:万元(保留两位小数)本年收入本年支出项目预算数项目预算数一、财政拨款收入33,821.11一、一般公共服务支出1.一般公共预算33,821.11二、国防支出2.政府性基金三、公共安全支出3.国有资本经营四、教育支出二、事业收入(教育)五、科学技术支出三、事业收入(其他)六、文化旅游体育与传媒支出四、其他收入七、社会保障和就业支出422.97八、卫生健康支出33,398.14九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、援助其他地区支出十七、自然资源海洋气象等支出十八、住房保障支出十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、债务付息支出2019年部门收入预算总表部门预算02表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称收入预算类款项合计财政拨款收入事业收入(教育)事业收入(其他)其他收入合计33,821.1133,821.11208社会保障和就业支出422.97422.97 20805 行政事业单位离退休422.97422.97 2080502 事业单位离退休422.97422.97 210卫生健康支出33,398.1433,398.14 21002 公立医院33,398.1433,398.14 2100201 综合医院33,398.1433,398.142019年单位支出预算总表部门预算03表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称支出预算类款项合计基本支出项目支出合计33,821.117,103.9726,717.14208社会保障和就业支出422.97422.9720805 行政事业单位离退休422.97422.972080502 事业单位离退休422.97422.97210卫生健康支出33,398.146,681.0026,717.14 21002 公立医院33,398.146,681.0026,717.14 2100201 综合医院33,398.146,681.0026,717.142019年单位财政拨款收支预算总表部门预算04表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位:万元(保留两位小数)本年财政拨款收入财政拨款支出项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一、一般公共预算资金33,821.11一、一般公共服务支出二、政府性基金二、国防支出三、国有资本经营收入三、公共安全支出四、教育支出五、科学技术支出六、文化旅游体育与传媒支出七、社会保障和就业支出422.97422.97八、卫生健康支出33,398.1433,398.14九、节能环保支出十、城乡社区支出十一、农林水支出十二、交通运输支出十三、资源勘探信息等支出十四、商业服务业等支出十五、金融支出十六、援助其他地区支出十七、自然资源海洋气象等支出十八、住房保障支出十九、粮油物资储备支出二十、灾害防治及应急管理支出二十一、预备费二十二、其他支出二十三、债务付息支出2019年部门一般公共预算支出功能分类预算表部门预算05表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称一般公共预算支出类款项合计基本支出项目支出合计33,821.117,103.9726,717.14208社会保障和就业支出422.97422.9720805 行政事业单位离退休422.97422.972080502 事业单位离退休422.97422.97210卫生健康支出33,398.146,681.0026,717.14 21002 公立医院33,398.146,681.0026,717.14 2100201 综合医院33,398.146,681.0026,717.142019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表部门预算06表编报单位: 单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称政府性基金预算支出类款项合计基本支出项目支出2019年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表部门预算07表编报单位: 单位:万元(保留两位小数)功能分类科目名称国有资本经营预算拨款支出类款项合计基本支出项目支出2019年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表部门预算08表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位:万元(保留两位小数)项 目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费类款合计7,103.9782.687,021.29 302商品和服务支出7,021.297,021.29 26劳务费29福利费242.79242.7999其他商品和服务支出6,778.506,778.50 303对个人和家庭的补助82.6882.6801离休费82.6882.68 309资本性支出(基本建设)01房屋建筑物购建06大型修缮310资本性支出03专用设备购置06大型修缮07信息网络及软件购置更新399其他支出99其他支出2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表部门预算09表编报单位: 上海市嘉定区中心医院单位:万元 (保留两位小数)“三公”经费预算数机关运行经费公务用车购置费及运行费预算数合计因公出国(境)费公务接待费小计购置费运行费2019年上海市嘉定区中心医院部门预算编一、主要职责上海市嘉定区中心医院是一所集医、教、研于一体,以常见病,多发病诊疗为主,微创技术为特色的二二、机构设置上海市嘉定区中心医院设53个内设机构,包括:呼吸内科、消化内科、神经内科、心血管内科、血液、老年科、普外科、神经外科、骨科、泌尿科、胸外科、妇产科、儿科、眼科、口腔科、皮肤科、心理科急诊科、ICU、麻醉科、放射科、检验科、药剂科、超声科、病理科、心功能科、体检站、院办、党办、、质控办、医务科、接待办、院感科、预防保健科、门急诊办、护理部、后勤保障部、社工部、科研科、三、单位预算编制说明(一)关于上海市嘉定区中心医院2019年单位预算收入情况说明上海市嘉定区中心医院2019年单位预算收入总计33821.11万元,其中:财政拨款收入33821.11万元,位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档