学校年度财务工作报告
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2010年财务科工作报告
2010年我校财务工作在学校领导的正确领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实科学发展观,紧紧围绕学校中心工作,加强财务工作的管理和服务职能,较好的完成了年初确定的各项收支计划,全校预算执行情况总体良好。
2010年我校经费总收入万元,上年结余万元,收入合计为万元。经费总支出万元,收入支出相抵,收支结余798万元,结余结转下年使用。
2010年收入支出总表
单位:万元
第一部分财务收支情况
收入预算执行情况
本年度我校累计收入万元,完成年初收入预算的%(年初收入预算为1849万元)。各项经费收入具体分析如下:
(一)财政拨款完成情况。2010年财政总共拨款万元,比上年万元,增加了万元,增长%;比年初预算600万元,增加了万元,增长了%。实际支出财政拨款万元,比上年度实际支出万元,增加了145万元,增长了21%;财政拨款增长的主要原因是:1、财政增加了中职学生免学费补助经费和国家助学金(其中尚余约万元结转下年度使用);2、教学楼及学生宿舍维修改造专项经费200万元(其中已使用万元,尚余万元结转下年度使用);教学设备购置专项经费50万元;3、由于新增职工,工资追加了拨款(其中尚余约万元结转下年度使用)。4、新增卫生厅重点课题经费3万元(其中尚余万元结转下年度使用)。2010年财政补助收入明细表
(二)事业收入完成情况。2010年我校实际上缴财政收入1526万元,比上年万元增加了万元,增长了118%,比年初预算1249万元增加了277万元,增长了22%。财政已返还使用万元,比上年587万元增加了万元,增长了118%。今年事业收入超收,其中的万元收入已缴财政未能返还,结转后作为2011年的事业收入。
2010年各类事业收入情况明细表
单位:万元
事业收入增减的主要原因是(1)增加高职招生人数,提高了高职学费标准;其次大学将上年度未回拨给我校的高职学费454万元、本科学费万元在今年回拨我校。(2)广开财源,开办两期培训班,并将A楼一层部份出租,获得了很好的经济效益,创收收入达到了万元。(3)中专学费收入减少是由于招生人数比上年减少,住宿费减少是由于部份宿舍装修用于培训,未住学生。
(三)其他收入完成情况:其他收入万元,其中万元为教育厅下达的教育职业能力建设经费。
(四)基建帐户收入情况:本年度只有利息收入万元。
经费支出执行情况
今年我校支出总额万元,比上年支出万元增加万元,增长了18 %,比年初支出预算1849万元,增长了11%。各项经费支出情况如下:
2010年经费支出总表
单位:万元
工资福利支出万元,比上年支出万元减少了3%。
2010年工资福利支出明细表
单位:万元
商品和服务支出万元,比上年支出万元,增长了8%。
2010年商品和服务支出明细表
单位:万元
对个人及家庭补助支出659万元,比上年支出万元,增长了16%。
2010年对个人及家庭补助支出明细表
单位:万元
其他资本性支出万元,比上年支出120万元,增长了126%。
2010年其他资本性支出明细表
单位:万元
基建支出万元,比上年支出万元,增长了280%。
第二部份2010年主要财务工作
在领导的正确领导和广大师生员工大力支持下,经过我校财务人员的共同努力,2010年学校财务工作取得了新的成效,具体情况如下:
完成预算,资金需求基本得到保障
2010年财务收支均超额完成了年度预算计划,收入同比预算增加了万元,增收%,其中教育收费1526万元,比预算增加了289万元,增长23%,全面完成教育收费任务;支出同比预算增加了万元,增支11%。学校财务运行状况较好,保障了人员经费、教学经费、科研经费以及基本建设经费的正常使用,为提高教育教学和人才培养质量,改善办学条件和办学环境等提供了强有力的资金保障。
健全财务管理制度,保证财务工作健康有序运行
今年年初,财务科制定了《财务管理实施细则(试行)》,加强和规范了学校的财务管理制度,在资金管理、控制成本、提高资金使用效益方面取得了较好的成效。
积极开源节流,多渠道努力筹措资金
财政拨款方面。通过校领导的多方努力,今年我校争取到财政专项拨款共计250万元,比上年同期增加90万元,是历年来财政专项资金拨款最多的一年。其中教学楼维修改造200万元,教学设备购置50万元。为我校改善了办学条件和办学环境。
科研经费方面。区教育厅下拨职业能力建设专项经费5万元,卫生厅下拨副校长的重点科研课题经费3万元。积极推动了我校科研工作的发展。
其他收入方面。校领导通过重新布局,调整了学生宿舍及教师办公室,用于出租及办培训班,取得了良好的经济效益,全年出租及培训收入达到万元,为增加职工收入打下良好的基础。
深入调查,强化预算管理
今年年初,我校财务科依托财政应用支撑大平台,对我校的预算执行情况实行
实时监管,并在校领导的主持下召开多次预算编制讨论会,力求把我校的预算编制、预算执行方面合理化,规范化,使我校的预算管理达到更高水平。通过一年的预算执行,我校的预算管理取得较好成效,预算收支均超额完成计划。
第三部份财务工作存在的问题
预算执行力度不够
在部门预算执行过程中,由于国库支付及政府采购上报程序等原因,不能及时提供
资金使用,导致资金使用进程受阻。同时,一些部门对预算管理的认识存在误区,部门财经意识不强,不能严格执行预算,存在任意开支、突击开支等行为。
财务信息化建设有待加强
目前财务科尚未建立一套完善的信息化网络查询系统,不能与校内有关部门联网查
询,因此不能及时反映学生退、转学学费增减情况及欠费学生学费缴交情况。
第四部份2011年财务工作要点
强化预算管理,规范预算支出
进一步加强和完善我校预算管理制度,使预算支出更趋于合理。
开源节流,合理配置资源
协助校领导积极开拓财源,同时合理开支,使经费支出向教学一线倾斜,为我校的
教学科研活动的开展提供充足的资金。
(备注:以上数据如与年终决算报表有出入,则以年终决算报表数据为准)