现代装备制造项目计划方案
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现代装备制造项目计划方案
一、项目提出的理由
从各地人均GDP年均增速的情况看,40年来各地人均GDP均保持较快的增长态势,所有省份的人均GDP年均增长超过7%以上,且有23个省份的年均增速快于全国8.25%的平均水平。
其中,有14个省份的人均GDP 年均增长超过9%以上,尤其是江苏省的人均GDP增长最快,达到10.8%。
即使是长期排名靠后的甘肃省,其人均GDP也从1978年的1230元/人(以2017年不变价计,下同)增至2017年的29326元/人,增长高达24倍,年均增长8.25%,同期增速快于北京、上海等发达地区。
二、项目选址
项目选址位于xxx经济示范区。
地区生产总值2700.49亿元,比上年增长11.30%。
其中,第一产业增加值216.04亿元,增长7.69%;第二产业增加值1674.30亿元,增长9.61%第三产业增加值810.15亿元,增长5.17%。
一般公共预算收入213.97亿元,同比增长8.06%,一般公共预算支出
562.87亿元,同比增长7.10%。
国税收入338.92亿元,同比增长11.25%;地税收入亿元29.70,同比增长7.21%。
居民消费价格上涨1.07%。
其中,食品烟酒上涨0.77%,衣着上涨0.85%,居住上涨0.91%,生活用品及服务上涨0.86%,教育文化和娱乐上涨0.80%,医疗保健上涨1.12%,其他用品和服务上涨1.18%,交通和通信上涨0.70%。
全部工业完成增加值1514.93亿元。
规模以上工业企业实现增加值1364.09亿元,比上年增长9.29%。
项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。
三、建设背景及必要性
1、本期工程项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。
2、创新是制造业发展的主引擎。
我国制造业创新能力不强、关键核心技术受制于人、以企业为主体的创新体系不完善、产业共性技术的研发和产业化主体缺失等问题突出。
建设制造强国,必须把提高自主创新能力作为中心环节,加快建设国家制造业创新体系,打造有利于创新的制度环境,促使我国成为全球创新的引领者。
坚持质量为先。
高质量是制造业强大的重要标志。
近年来中国制造的产品质量和技术水平不断提升,但产品档次
不高、缺乏世界知名品牌、领军企业发展不足等问题依然突出。
建设制造强国,必须把质量品牌作为生命线,强化企业主体责任,完善政策法规体系、技术标准体系、质量监管体系、先进质量文化,加强质量技术攻关和自主品牌培育,叫响“中国质量”,打造“中国品牌”。
3、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。
4、本期工程项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。
四、项目用地规模及控制指标
项目总用地面积61684.16平方米(折合约92.48亩)。
该工程规划建筑系数78.60%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率5.66%,固定资产投资强度215.43万元/亩。
五、土建工程指标
项目净用地面积61684.16平方米,建筑物基底占地面积48483.75平方米,总建筑面积96844.13平方米,其中:规划建设主体工程59137.74平方米,项目规划绿化面积5479.72平方米。
六、设备选型方案
项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解,并通过现场参观、技术交流等方式,对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析,在此基础上,初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。
项目计划购置设备共计184台(套),设备购置费7211.88万元。
本期工程项目采用国内先进的产品技术,该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点,其技术特性属于技术密集型,该技术具备以下优势:
七、节能分析
1、项目年用电量933430.75千瓦•时,折合114.72吨标准煤。
2、项目年总用水量10138.12立方米,折合0.87吨标准煤。
3、“现代装备制造投资建设项目”,年用电量933430.75千瓦•时,年总用水量10138.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)115.59吨标准煤/年。
达纲年综合节能量42.75吨标准煤/年,项目总节能率27.65%,能源利用效果良好。
设计中尽可能地提高设备的利用率,一则能够减少设备的数量,从而减少设备的占地面积和相应的辅助设施,二则可以减少设备的投资。
八、环境保护
本期工程项目设计严格执行国家和地方环境保护部门制定各项标准、规范和要求,贯彻“以防为主,防治结合”的原则,对生产的全过程实施污染控制。
通过在项目工程规划设计中给予足够的重视并采取专门的治理措施,在项目施工、运营过程中采取行之有效的管理措施,可以防止污染因素所造成环境的影响。
九、项目总投资及资金构成
项目预计总投资22274.06万元,其中:固定资产投资(固定资产投资)万元,占项目总投资的89.44%;流动资金2351.09万元,占项目总投资的10.56%。
十、资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹,后期根据实际情况制定合理融资方案。
十一、项目预期经济效益规划目标
预期达纲年营业收入20963.00万元,总成本费用15960.04万元,税金及附加87.23万元,利润总额5002.96万元,利税总额5817.12万元,税后净利润3752.22万元,达纲年纳税总额2064.90万元;达纲年投资利润率22.46%,投资利税率26.12%,投资回报率16.85%,全部投资回收期7.44年,提供就业职位346个。
十二、进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。
十三、项目评价
1、该项目属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013年修正)鼓励类发展项目,符合国家产业发展政策导向;项目的实施有利于加。