集团公司采购管理制度及流程

合集下载

公司采购管理制度

公司采购管理制度

公司采购管理制度公司采购管理制度在现实社会中,接触到制度的地方越来越多,制度是维护公平、公正的有效手段,是我们做事的底线要求。

我们该怎么拟定制度呢?以下是小编精心整理的公司采购管理制度,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

公司采购管理制度篇1一、总则(一)、为规范本集团及下属生产企业的采购工作,特制定本制度。

(二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。

二、采购原则(一)、严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购,每次采购金额在2000元以上,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。

(二)、合同会签制度固定资产的采购合同,必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与,调研汇总各方意见,经公司分管领导审核,总经理批准签约。

公司采购管理制度。

属集团采购的项目,应报总裁批准。

(三)、职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收,采购物资质量、数量、交货等问题的解决,应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。

(四)、一致性原则采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5%-10%。

(五)、最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及各地区最低价格,实现最优化采购。

(六)、廉洁制度所有采购人员必须做到:1、热爱企业,自觉维护企业利益,努力提高采购材料质量,降低采购成本。

公司采购管理制度。

2、加强学习,提高认识,增强法治观念。

3、廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。

4、严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。

国有企业采购管理制度及流程

国有企业采购管理制度及流程

国有企业采购管理制度及流程一般包括以下内容:一、采购管理制度1.采购原则:物资采购应符合国家法律法规和公司规章制度的要求,遵循公开、公平、公正的原则,不得损害公司利益。

2.采购方式:根据实际情况,采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式进行采购。

3.采购流程:制定采购计划,进行市场调研,提出采购方案,进行审批,确定采购方式,发出采购文件,评审投标文件,确定中标人,签订采购合同,履行合同,验收货物,结算货款等。

4.供应商管理:建立供应商管理制度,对供应商进行资质审查和信用评估,定期对供应商进行考核和评价,建立供应商档案。

5.监督检查:对采购过程进行监督检查,防止出现腐败行为和不正当交易。

二、采购流程1.制定采购计划:根据实际需求和库存情况,制定采购计划,明确采购物资的名称、规格、数量、质量要求等。

2.进行市场调研:了解市场行情,收集供应商信息,掌握物资价格动态,为制定采购方案提供依据。

3.提出采购方案:根据市场调研结果和实际需求,提出采购方案,包括采购方式、采购价格、合同条款等。

4.进行审批:将采购方案报请上级领导审批,经过批准后才能进行采购。

5.确定采购方式:根据实际情况和审批意见,确定采购方式,如公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等。

6.发出采购文件:根据确定的采购方式,发出采购文件,包括招标书、询价书、谈判方案等。

7.评审投标文件:收到投标文件后,组织评审委员会对投标文件进行评审,确定中标人。

8.签订采购合同:与中标人签订采购合同,明确双方的权利和义务。

9.履行合同:按照合同约定履行义务,保证物资的质量和交货期。

10.验收货物:收到货物后,进行验收,确保货物符合质量要求。

11.结算货款:根据合同约定和验收结果,进行货款结算。

以上是国有企业采购管理制度及流程的一般内容,具体规定可能因公司实际情况而有所不同。

公司采购管理制度及流程(精选10篇)

公司采购管理制度及流程(精选10篇)

公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程什么是管理制度?企业管理制度是对企业管理活动的制度安排,包括公司经营目的和观念,公司目标与战略,公司的管理组织以及各业务职能领域活动的规定。

公司采购管理制度及流程(精选10篇)在充满活力,日益开放的今天,制度起到的作用越来越大,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

拟定制度的注意事项有许多,你确定会写吗?以下是小编精心整理的公司采购管理制度及流程(精选10篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。

公司采购管理制度及流程1一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。

二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出,审批权限如下:(1)估算金额在元以内,由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。

(4)估算金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。

2、采购订单(或采购合同)采购员根据已审批的采购申请单和市场询价结果制作采购订单,审批权限如下;(1)采购金额在元以内,由采购经理直接审批。

(2)采购金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。

(3)采购金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。

(4)采购金额在元以上(大宗采购),由董事长加批。

(5)采购金额在元以上,财务经理附核。

3、验收入库审批权限1、入库金额在元以内的单据由部门经理审批。

2、入库金额在元至元之间的单据由部门经理审核,分管副总审批。

3、入库金额在元以上的单据由部门经理和分管副总审核,总经理审批。

4、领用发货审批权限1、出库金额在元以内的单据,由储运部经理及领用部门经理共同审批。

2、出库金额在元至元的单据,需分管副总加批。

集团公司招标采购管理制度

集团公司招标采购管理制度

集团公司招标采购管理制度察、设计、采购、施工及运行管理等方面的招标采购活动。

为了保障集团和社会公共利益,同时也保护招投标活动当事人的合法权益,XXX制定了本招标采购管理制度。

本制度对招标采购管理机构及职责、招投标的立项及实施过程、审计等管理内容做出原则性的规定。

本制度适用于XXX所有新(改、扩)建工程项目的勘察、设计、采购、施工及运行管理等方面的招标采购活动。

第二章招标采购管理机构及职责第四条XXX设立招标采购管理中心,是集团招标采购工作的执行机构,负责集团招标采购工作的实施和管理。

第五条各子公司应当设立招标采购管理机构,是各子公司招标采购工作的执行机构,负责各子公司招标采购工作的实施和管理。

XXX设立了招标采购管理中心作为执行机构,负责集团招标采购工作的实施和管理。

各子公司也应当设立招标采购管理机构,作为各子公司招标采购工作的执行机构,负责各子公司招标采购工作的实施和管理。

第三章招标工作流程第六条招标采购工作应当按照招标工作流程进行,包括招标计划和立项、招标文件的编制、投标队伍选择、发标、回标、开标、评标、定标和合同签订等环节。

第七条招标文件应当包括招标文件正文、招标文件附件和招标文件补充文件三个部分。

招标采购工作应当按照招标工作流程进行,包括招标计划和立项、招标文件的编制、投标队伍选择、发标、回标、开标、评标、定标和合同签订等环节。

招标文件应当包括招标文件正文、招标文件附件和招标文件补充文件三个部分。

第四章招标范围第十条XXX采用公开招标的方式进行招标采购活动,但是下列情况可以采用其他方式:一)紧急情况下为了保障国家安全、人民生命财产安全和重要公益事业的需要;二)在国际上属于XXX在境外的经营活动;三)XXX与同行业其他企业共同进行的招标采购活动;四)其他法律、法规规定的情况。

XXX采用公开招标的方式进行招标采购活动,但在紧急情况下为了保障国家安全、人民生命财产安全和重要公益事业的需要、在国际上属于XXX在境外的经营活动、XXX与同行业其他企业共同进行的招标采购活动、以及其他法律、法规规定的情况下,可以采用其他方式。

采购制度及流程(3篇)

采购制度及流程(3篇)

采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。

二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。

三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。

四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则,一般由总务后勤人员负责采购,也可由需方直接采购。

2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。

采购人在采购前须将采购计划或申请,交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时,采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料,有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4.采购应索要发票,金额小的索要收据,网络采购应保留聊天记录及付款证明。

(二)采购申请1.采购之前,采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量,需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。

2.紧急采购时,由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样,以便及时处理。

3.若撤销采购,应立即通知总务后勤人员或采购部人员,以免造成不必要的损失。

(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核,报总经理审批后,方能进行采购。

3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。

(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。

完整版)采购管理制度及采购流程

完整版)采购管理制度及采购流程

完整版)采购管理制度及采购流程采购管理制度及采购流程一、目的:本文的目的是规范公司的采购流程,提高采购工作效率,从而为生产提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围:本制度适用于公司范围内的采购管理。

三、内容:一)总则:为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二)基本流程:采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算三)采购流程图如下:采购需求-。

寻找供应商-。

审批流程-。

询价比价议价-。

采购洽淡 -。

签采购合同付款审批流程下采购订单 -。

交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货四、制度细则:一)采购需求的提请1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如下:由需求部门填写采购申请单,按着公司规定的申请单格式,认真详细、清楚地填写采购申请单各项数据(重点要素见细则要求)。

填写后由填写人签字确认。

经需求部门经理(负责人)审核确认后,提交给总经理签字批准,然后交由采购部门进行采购。

采购部门收到经过签字批准的采购申请书,要对申请书的内容进行核对,并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。

再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。

确认后,进入采购环节。

3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素:请购的部门;请购物品所属项目;请购的用途;请购的物品名;请购的物品数量;请购的物品规格;请购物品的样品、图纸或技术资料等;请购物品的需求时间;请购如有特殊需要请备注;请购单填写人;请购的部门负责人;请购单的审核人;财务审核人;公司总经理。

4、请购单及其提请规定请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门。

请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份。

采购制度及流程范本(3篇)

采购制度及流程范本(3篇)

采购制度及流程范本一、引言采购制度是组织内部建立的一套规则和流程,用于管理和监督采购活动。

良好的采购制度能够确保采购过程的公正、透明和高效,减少采购风险,提高采购成本控制能力。

本文旨在探讨一种完善的采购制度及其流程,以提供一个范例供参考。

二、采购制度1. 总则(1) 采购制度的目的是规范采购活动,保证采购公平、公正、公开,充分利用采购经济效益。

(2) 采购工作应在国家法律法规、政策和相关制度规定框架下开展。

(3) 采购工作应遵守诚实信用原则,不得采取不正当手段或行为。

2. 采购流程(1) 采购需求确认a. 部门提出采购需求,并填写采购申请表,详细描述所需商品或服务的规格、数量、质量要求等;b. 采购部门负责审核采购需求,确保需求合理、准确,并与提出部门沟通,对需求进行进一步确认;c. 审核通过后,采购部门将采购需求转交给采购人员。

(2) 供应商筛选与评估a. 采购人员根据采购需求,编制供应商招标文件或询价文件,并进行发布;b. 采购人员接受供应商的报价或投标,并进行评估;c. 评估结果应以公正、客观的原则进行,采购人员应根据评估结果确定中标供应商。

(3) 合同签订a. 采购人员与中标供应商沟通,商议合同条款及细节,并对合同内容进行审核;b. 确保合同内容准确无误后,采购人员与中标供应商签订采购合同;c. 采购合同应包括双方的权益、义务、交付时间、质量要求等相关内容。

(4) 采购执行及验收a. 采购人员与供应商保持密切联系,确保采购按时交付,质量符合合同要求;b. 采购人员负责对采购物资进行验收,确保其符合质量要求;c. 验收合格后,采购人员将采购物资移交给相关部门,并核实相关文件。

(5) 采购记录及绩效评估a. 采购人员应做好采购记录工作,包括所有采购活动的相关文件、资料等;b. 定期对采购绩效进行评估,制定改进措施,提高采购工作的效率和质量;c. 监督部门应对采购工作进行检查,确保采购制度的执行和实施。

采购部管理制度及流程(通用12篇)

采购部管理制度及流程(通用12篇)

采购部管理制度及流程(通用12篇)篇1:公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。

2. 廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。

3. 负责公司生产所需材料的采购工作。

4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。

5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6. 大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。

8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9. 做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。

10. 完成领导交办的其他工作。

三采购工作流程采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响了工程的质量、工期、成本。

建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,较低成本最有效的方法。

在项目实施的`过程中,采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1. 在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部、投标部的具体要求,配合进行投标的材料报价,以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的,更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2. 项目正式运作后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。

生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求,对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写,生产或者项目负责人签字后生效,一试三份,一份申请人留存,一份发往采购部,一份发往工厂或者生产基地。

3. 采购部接到《材料申购单》后,根据所需材料的规格,质量要求,数量,生产地址等实际情况,向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。

采购流程管理规定

采购流程管理规定

采购流程管理规定一、采购流程管理目标和原则1.目标:确保采购活动符合公司战略目标,保障公司业务顺利进行。

2.原则:公开、公平、公正、诚实守信。

二、采购部门职责1.制定和完善采购策略、政策和规程。

2.负责采购需求调研和供应商开发工作。

3.维护供应商数据库和管理供应商合作关系。

4.组织和协调采购谈判和合同签订。

5.跟踪供应商绩效和采购成本,并定期进行评估。

三、采购流程1.采购需求提报:各部门提报采购需求,包括物品、数量、质量要求、交付期限等详细信息。

2.采购计划编制:采购部门根据需求提报信息制定采购计划,包括采购时间、目标供应商、预算、采购方式等。

3.供应商选择:采购部门根据采购计划,通过询价、招标等方式选择供应商,确保公平竞争。

4.报价和谈判:采购部门向供应商发出询价或招标邀请,供应商提供报价。

如有必要,进行进一步的谈判以达成合作协议。

5.合同签订:经过谈判后,采购部门与供应商签订采购合同,明确双方的权责和交付时间。

6.交货和验收:供应商按合同约定的时间和质量要求进行交货,采购部门进行验收,确保交付的物品符合质量标准。

7.绩效评估:采购部门对供应商的绩效进行评估,包括交货及时率、质量、服务等方面,以便下一次采购做出合理选择。

六、供应商管理1.存储供应商信息:采购部门建立供应商数据库,存储供应商的基本信息,包括企业法人、注册资金、经营范围、提供物资等。

2.供应商评估和监控:采购部门定期对供应商的绩效进行评估和监控,评估指标包括合作时间、价格、交货及时性、质量、服务等。

3.供应商合作关系管理:采购部门定期与供应商进行沟通和协商,维护和发展良好的供应商合作关系。

七、采购纠纷解决1.采购部门负责处理采购纠纷,按照相关法律法规进行仲裁、调解或诉讼解决。

2.涉及较大金额或重大影响的采购纠纷,需由公司法务部门参与处理。

八、采购流程优化1.采购部门负责对采购流程进行优化,提高采购效率和质量,降低采购成本。

2.定期对采购流程进行评估和改进,借鉴其他公司的最佳实践,引进先进的技术和工具。

集团备件采购管理制度

集团备件采购管理制度

集团备件采购管理制度第一章总则第一条为规范对于集团内备件采购的管理工作,维护公司利益,制定本制度。

第二条本制度所称备件采购是指因设备损坏、老化或者需要更换而进行的备件采购行为。

第三条集团备件采购工作必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则,贯彻及国家有关法律法规和集团公司的相关规章制度。

第四条集团备件采购工作由公司设备管理部门负责具体组织和实施,其他相关部门配合并全程参与。

第五条公司设备管理部门作为集团备件采购主管部门,全面负责备件采购工作。

第二章采购管理第六条在备件采购事务中,设备管理部门应当建立健全组织结构、规范的流程和完善的制度,以保证备件采购工作的顺利开展。

第七条设备管理部门应当委托专业人员负责备件采购工作,明确责任人和具体职责。

第八条设备管理部门应当定期对备件采购市场进行调查和分析,了解备件市场的价格、供应情况,并根据实际需求制定合理的备件采购计划。

第九条在备件采购时,设备管理部门应当按照公司相关规定进行备件供应商的选择,并签订正式的采购合同。

第十条设备管理部门应当对备件供应商进行评估,建立合格供应商名录,以便日后备件采购时的选择。

第十一条设备管理部门应当加强对备件质量的把关,确保购入备件符合公司要求的标准。

第十二条设备管理部门应当在备件采购完毕后,及时跟进备件的交付情况,并对备件的使用情况和效果进行评估。

第三章内部风险控制第十三条设备管理部门应当建立内部风险控制机制,加强对备件采购过程中各种风险的预警和控制。

第十四条设备管理部门应当加强对备件采购人员的监督和管理,确保其遵守公司规定,不得违规变相谋取私利。

第十五条设备管理部门应当对备件采购账务进行定期复核,发现问题及时进行整改。

第四章其他第十六条公司所有相关部门和人员都有义务配合设备管理部门开展备件采购工作,并严格遵守备件采购管理制度的相关规定。

第十七条对于违反备件采购管理制度的行为,公司将严肃处理,情节严重的将追究法律责任。

第十八条本制度自发布之日起生效,与此前相冲突的制度或规定同时废止。

工程采购部管理制度及流程

工程采购部管理制度及流程

公司采购部工作制度采购制度严格按照公司的质量体系要求。

采购过程简化,程序可循,做到有据可查,防范风险,降低成本。

一、采购计划负责公司采购计划,接到采购计划报公司总经理批准后,确保各项采购任务完成,其中包括工程采购,物质采购和工具采购等。

1、采购申请单下达:工程项目采购申请单由项目经理签字确认,交于公司采购部,采购部核实仓库库存,递交公司总经理审查批复后统一下达采购部。

采购计划单中应标明:工程名称、产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备(推)选厂家等。

2、采购计划单变更:非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。

采购计划变更(其中包括数量增减、型号更改、增减项目等)需由项目经理签字确认,采购部接到变更通知,需要和工程合同进行校核,内容和工程合同一致报总经理批复,不一致及时登记备案汇报总经理,以便日后追加工程款。

3、采购时效管理:所有采购计划根据工程具体情况,确定哪些材料先到位,哪些材料订货周期长,力争做到材料不耽误工程进度的前提下,材料及时到位,不挤占、积压公司采购货款。

所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定的时间完成任务,做到及时采购、及时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料使用情况。

4、建立工程采购档案:将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理,每一年的工程采购合同与工程清单统一管理:工程询价单、直接采购清单设备报价单统一管理。

供应商合同根据具体工程统一管理,直接采购部分根据具体采购人直接管理。

二、采购平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。

浏览相关网站,按时按量按质完成采购供应计划指标,积极开拓货源市场,做到货比三家,控制降低采购成本。

对于特殊产品采购,按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。

采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面:1、询价:询价可以通过多种方式,包括网络查询,直接寻找供应商,供应商自我推销,展会等形式。

公司物品采买管理制度内容

公司物品采买管理制度内容

公司物品采买管理制度内容一、目的和原则本制度旨在明确物品采购的职责分工、程序步骤及监督机制,以实现物资供应的稳定性和成本的可控性。

坚持“公开、公平、公正”的原则,确保每一笔采购活动都能经得起审计的检验。

二、职责划分1. 采购部门:负责市场调研、供应商筛选、价格谈判、合同签订等具体采购工作。

2. 财务部门:负责审核采购预算、处理付款事宜并进行成本控制。

3. 需求部门:提出采购申请,明确物品规格、数量及预期使用效果。

4. 内审部门:对采购过程进行监督,确保合规性和透明度。

三、采购流程1. 需求提交:需求部门根据实际需要填写《物品采购申请表》,并经过部门负责人审批后提交给采购部门。

2. 市场调研:采购部门收到申请后,进行市场调研,评估至少三家供应商的报价及供货能力。

3. 方案比较与审批:采购部门汇总信息,制定采购方案,并与需求部门沟通确认后,提交管理层审批。

4. 合同签订:经审批通过后,与选定的供应商签订采购合同,明确物品的质量标准、交付时间及违约责任等。

5. 物品验收:物品到货后,由需求部门进行验收,确认无误后签字确认。

6. 财务支付:需求部门验收合格后,采购部门将相关票据及文件提交给财务部门,完成支付流程。

四、监督与考核1. 内审部门定期或不定期对采购活动进行抽查,确保每一步骤都符合制度要求。

2. 对于违规操作,按照公司相关管理规定进行处理,严重者将追究法律责任。

3. 采购部门的工作绩效与采购效率、成本节约等因素挂钩,实行季度考核。

五、异常处理1. 若发现供应商提供的产品质量不符合合同要求,应立即停止使用,并通知供应商协商解决。

2. 如遇特殊情况需紧急采购,可适当简化流程,但事后必须补充完整审批手续。

六、附则本制度自发布之日起实施,由公司管理层负责解释。

如有与国家法律法规相抵触的地方,以国家法律法规为准。

公司采购部管理制度与工作流程

公司采购部管理制度与工作流程

公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部的管理制度和工作流程通常包括以下几个方面:
1. 采购计划编制:采购部根据公司的需求和战略规划,制定年度、季度或月度的采购计划,包括采购目标、预算、采购品类等内容。

2. 供应商选择与评估:采购部负责建立供应商数据库,收集供应商信息,根据采购需求和公司的采购策略,选择合适的供应商。

同时,采购部需要定期对供应商进行评估,评估标准包括供货质量、供货能力、价格、服务等。

3. 采购流程管理:采购部根据公司的采购管理制度,制定一套规范的采购流程,包括需求确认、采购申请、报价比较、谈判、合同签订、付款等环节。

采购部还需要监督和管理整个采购流程,确保采购活动按照规定程序进行。

4. 供应商管理:采购部需要与供应商建立稳定的合作关系,加强沟通和合作,及时解决问题和纠纷。

采购部还需要跟踪供应商的供货情况,确保供应商按照合同要求履行义务。

5. 采购成本管理:采购部需要对采购成本进行有效管理,包括精细预算、谈判降价、寻找替代品等措施,以降低采购成本,提高采购效益。

6. 采购数据分析与报告:采购部需要定期对采购数据进行分析和报告,包括采购额、采购品类、供应商评估等指标,以帮助公司制定决策和改进采购策略。

总之,公司采购部的管理制度与工作流程需要确保采购活动的规范性、透明性和效率,同时注重供应商管理和成本控制,以提高公司的竞争力和业务发展。

公司物资采购管理制度及工作流程

公司物资采购管理制度及工作流程

公司物资采购管理制度及工作流程一、制度概述为规范公司物资采购管理行为,提高采购效率,减少采购成本,避免采购风险,制定了公司的物资采购管理制度。

本制度适用于公司内部各部门的物资采购活动,所有员工必须严格遵守。

二、采购管理工作流程1.提出采购需求各部门根据业务需求提出物资采购需求,并填写《物资采购需求申请表》,明确物资名称、规格、数量、用途等信息。

2.采购计划编制采购部门根据各部门的采购需求,编制物资采购计划,包括拟采购物资清单、预算金额、采购周期等信息,并报批经理审批。

3.采购招标/询价采购部门根据采购计划,选择符合条件的供应商,并发出招标或询价通知,要求供应商提供报价方案或报价单。

4.报价评审采购部门组织评审小组对供应商的报价方案进行评审,综合考虑价格、质量、服务等因素,确定中标供应商。

5.签订合同中标供应商与公司签订采购合同,明确物资的品种、数量、价格、交付时间、服务要求等内容,并及时报批审核。

6.采购执行中标供应商按合同约定的时间和方式供货,采购部门对物资进行验收,确保物资质量符合合同要求。

7.收付款结算采购部门核对物资数量、质量和发票金额,完成结算手续,安排财务部门及时支付供应商的货款。

8.形成采购档案采购部门对采购过程中的相关文件进行整理和归档,形成完整的采购档案,便于管理和查阅。

9.采购评估采购部门对采购过程进行评估分析,总结经验教训,提出改进建议,不断优化采购管理工作流程。

三、注意事项1.严格执行公司采购管理制度,不得擅自变更采购计划、招标结果等,确保采购行为合法合规。

2.采购部门负责与供应商的沟通和协调工作,确保供货周期、质量、价格等符合合同约定。

3.各部门提出采购需求时,应根据实际业务需求明确物资规格、数量等要求,以便采购部门准确执行。

4.采购过程中如出现物资质量问题或合同纠纷,应及时与供应商协商解决,避免给公司造成经济损失和声誉受损。

5.采购部门应定期对采购过程进行监督和检查,及时发现和纠正问题,确保采购工作的顺利进行。

集团公司物资采购供应商管理制度

集团公司物资采购供应商管理制度

集团公司物资采购供应商管理制度第一章总则第一条为规范集团公司物资采购供应商管理,确保物资采购质量和效率,依据相关法律法规和集团公司内部规定,制定本制度。

第二条本制度适用于集团公司及其下属子公司、分公司的物资采购供应商管理。

第三条物资采购供应商管理应遵循公平、公正、公开的原则,确保采购过程的透明度和合规性。

第二章供应商资格管理第四条供应商资格管理包括供应商准入、供应商评估和供应商退出三个环节。

第五条供应商准入:集团公司采购部门应制定供应商准入标准,包括供应商的资质、信誉、产品质量、价格、服务能力等方面。

供应商必须符合准入标准,并通过采购部门的审核,方可成为集团公司物资采购的供应商。

第六条供应商评估:集团公司采购部门应定期对供应商进行评估,评估内容包括供应商的产品质量、交货时间、服务态度、价格水平等方面。

评估结果作为供应商考核和激励的依据。

第七条供应商退出:对于不符合集团公司采购要求的供应商,采购部门应将其列入黑名单,并禁止其参与集团公司物资采购。

第三章采购流程管理第八条采购流程管理包括采购计划、采购申请、采购审批、采购执行、采购验收和采购结算等环节。

第九条采购计划:采购部门根据集团公司物资需求,制定采购计划,报集团公司领导审批。

第十条采购申请:采购部门根据采购计划,向供应商发出采购申请,供应商应在规定时间内回复。

第十一条采购审批:采购部门根据供应商的回复,报集团公司领导审批。

第十二条采购执行:采购部门根据审批结果,与供应商签订采购合同,并按照合同要求进行采购。

第十三条采购验收:采购部门对采购的物资进行验收,确保物资符合采购要求。

第十四条采购结算:采购部门根据采购合同和验收结果,与供应商进行结算。

第四章供应商关系管理第十五条供应商关系管理包括供应商沟通、供应商培训、供应商激励和供应商合作等方面。

第十六条供应商沟通:采购部门应与供应商保持良好的沟通,及时解决采购过程中出现的问题。

第十七条供应商培训:采购部门应定期对供应商进行培训,提高供应商的产品质量和服务水平。

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程一、内容简述首先我们得明白采购管理制度的目的是啥,简单来说就是为了规范采购行为,确保采购物品的质量、价格、交货期等符合公司需求。

这样咱们公司的生产、运营就能顺利进行啦。

接下来制度内容会从采购计划的制定开始,咱们得根据公司的实际情况,制定合理科学的采购计划,明确采购的物品、数量、预算等。

然后进入供应商的选择环节,咱们得挑选那些信誉好、质量有保障的供应商合作。

再往后就是采购合同的签订和履行了,在这一环节,我们要确保合同条款清晰明确,避免后期出现纠纷。

同时还得密切关注交货期、质量验收等环节,确保物品按时按质到达。

采购完成后,后期的款项支付、发票处理等也要妥善进行。

同时我们还得对采购活动进行全程监督,确保透明公正。

这样一来整个采购流程就走完了,怎么样?看完之后是不是觉得我们对采购有了更深入的了解呢?别着急这只是大致的内容简述哦!详细的制度和流程后面还会为大家一一介绍哦!1. 采购管理的重要性和意义采购管理虽是企业日常运营中的一部分,但却有着不可替代的重要地位。

大家都知道,企业想要持续运转,物资的供给是关键。

采购管理就是为了确保企业所需物资能够及时、充足地供应,并且保证质量,满足生产和服务的需求。

这可不只是简单的买东西,它涉及到资金的流动、供应链的畅通、生产线的运转,乃至整个企业的运营效率。

采购管理的重要性体现在哪里呢?它就像企业的“生命线”,保障着企业的正常运转。

没有了良好的采购管理,企业可能会面临物资短缺、成本上升、甚至生产停滞的风险。

因此制定一套科学、合理的采购管理制度和流程,对于任何企业来说都是至关重要的。

这不仅是对企业运营的一种保障,更是对每一位员工、每一位合作伙伴的负责。

让我们一起走进采购管理的世界,看看它是如何为企业的稳健发展保驾护航的。

2. 制度的制定背景和目标接下来我们为大家分享的是关于采购管理制度及流程制定的背景和目的的相关内容。

在此之前或许你可能不太了解为什么我们要制定这些制度和流程,接下来让我们娓娓道来。

采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】

采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】

采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的教育资料,如演讲稿、协议书、承诺书、保证书、检讨书、作文大全、名言名句、教案大全、教学设计、其他范文等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of educational materials for everyone, such as speeches, agreements, promises, guarantees, review letters, complete essays, famous quotes and sentences, lesson plans, teaching designs, other sample essays, etc. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!采购部工作规章制度及工作流程制度【6篇】采购部工作规章制度及工作流程制度7篇采购部工作规章制度及工作流程制度是怎样的呢。

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程

采购管理制度及流程采购管理制度及流程一、目的本制度旨在规范公司的采购行为,确保采购活动的透明化、规范化、公正公平,提高采购效率,减少采购成本,维护公司的经济利益和声誉。

二、范围适用于公司内部所有采购活动的管理,包括但不限于办公用品采购、设备采购、材料采购等。

三、制度制定程序制度的制定应由公司领导组织相关部门和人员共同参与,经过充分沟通、协商,形成初稿后征求全体员工意见,经过修改完善后由领导小组审定并颁布执行。

四、内容1、采购流程1)采购需求评估各部门向采购部门提出采购需求,采购部门进行初步评估,并向申请人反馈。

2)采购方案制定采购部门对采购需求进一步分析,制定采购方案。

如采购金额超过一定标准,应由公司领导小组审定。

3)招标/邀请报价采购部门根据采购方案,制定招标方案或向供应商邀请报价。

4)供应商评审采购部门对供应商提交的报价进行评审,综合考虑价格、质量、交货期及售后服务等因素选择中标供应商或拟定采购清单。

5)合同签订采购部门与中标供应商或采购清单上的供应商签订合同,并备案。

6)采购实施采购部门按照合同要求执行采购,监督供应商交货、验收等程序。

7)支付款项采购部门审核供应商的发票、付款申请等资料,向公司财务部门提供付款指令。

2、采购规定1)采购应遵守国家法律法规以及公司内部采购政策规定。

2)采购应公开透明,不得有任何形式的贪污、受贿、挪用公款等不法行为。

3)采购应确保所选供应商具有良好的信誉和声誉,不得与不良企业或个人合作。

4)采购应倡导环保、节能、安全等理念,避免采购不符合环保要求、安全标准的产品。

5)采购应稳妥、合理,尽最大可能节约采购成本,谨慎合理控制采购风险。

3、责任主体1)公司领导小组:审定采购方案和合同等重大事项,对采购活动进行监督和管理。

2)采购部门:制定采购方案和招标方案,进行供应商评审,监督采购实施过程,并负责与供应商签订合同等工作。

3)申请人:提出采购需求,配合采购部门开展评估、评审等工作,监督供应商履行合同要求。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

集团公司采购管理制度及流程
1.目的
为进一步规范公司内部的采购行为,加强物资采购管理,控制采购成本,提高采购效率,根据公司实际情况,特制订本制度。

2.适用范围
本制度适用于集团总部及各分公司物资的采购管理。

3.采购原则
3.1公开、公平、公正、诚信。

3.2 适价、适合、适时、适量、适地。

4.采购人员行为准则及道德规范
4.1 对公司忠诚,把公司利益放在第一位,在工作过程中切实遵守公司的规章制度及工作流程。

4.2 在采购过程中,切实按照公开、公平、公正、诚信原则工作,无任何偏见执行采购,力求使公司获得最大价值,并拒绝任何形式商业贿赂。

4.3 坚持不懈地了解材料及生产流程的相关知识,建立有效的工作方法。

4.4 只要条件许可,对具有合法业务要求的人,均需给予迅速而礼貌的回复。

4.5 与所有配合部门及个人保持良好合作。

5.采购体制
集团下辖各分公司的采购体制,分为三级管控机制:
5.1一级管控
由集团采购部选择、认证、议价及供应商日常关系维护,并由PMC、集团采购部执行采购行为的主要材料、辅助材料、及集团统一采购的固定资产。

5.2 二级管控
由集团采购部选择、认证、议价及供应商日常关系维护,区域行政中心按集团采购部制定的《定向采购目录》执行采购行为的包装材料、运输费用、定向采购的五金配件及其他类、定向采购的办公用品类的物料。

5.3 三级管控
由区域行政中心选择、认证、议价及供应商日常关系维护,区域行政中心执行采购行为的水、电、汽、气、装卸费用、外包劳务费用、食品添加剂及药品添加剂、非定向采购的五金配件及其他类、非定向采购的办公用品类的物料及非集团统一采购的固定资产。

注:各级管控,可经总裁签批授权其它部门或子公司选择、认证、议价及供应商日常关系维护,并执行采购行为。

6.一级管控
6.1 一级管控明细
6.2 一级管控申购、采购流程
6.2.1 主要材料、辅助材料申购、采购流程
6.2.1.1 根据集团年度预算,集团采购部会同PMC,质管部门及分管副总裁共同编制《年度一级物料采购计划》,确定供应商、价格、同类型供应商的采购数量,由采购总监报总裁审批。

6.2.1.2 集团采购部依据审批完成的《年度一级物料采购计划》,与供应商协商拟订《年度框架协议》,由采购总监报送总裁审批。

6.2.1.3 PMC依据生产计划,确定安全库存量。

6.2.1.4 PMC明确库存信息,制订采购计划,经直属总经理审批后,执行采购。

6.2.2 主要材料、辅助材料采购的过程环节
6.2.2.1 每月(或季度)末,由集团采购部根据《年度一级物料采购计划》与供应商协商,议定下个月(或季度)价格,报送各板块对应采购部门。

6.2.2.2 超出《年度一级物料采购计划》基价、定价机制、采购比例等规定内容,由采购总监与PMC及分管副总裁协商后,共同制订《一级物料异动报告》,如存在分歧,应在《一级物料异动报告》中说明。

由采购总监《一级物料异动报告》报送总裁审批后,交 PMC 执行。

6.2.2.3 具体采购合同(季度、月度或单批等),由 PMC 发送分公司签章。

6.2.3 集团统一采购的固定资产申购、采购流程
6.2.3.1 由使用部门提出申请,经生产总经理,各板块生产总监核准,经分管副总裁审核,总裁审批。

6.2.3.2 集团采购部根据经总裁审批的申请选择供应商,经各自板块技术部门及生产总监确认技术条款后,拟定《采购合同》,由集团采购部与供应商签订合同,子公司所属的区域行政总经理配合签章,并知会财务经理,合同由集团采购部及子公司同时存档。

6.2.3.3由集团采购部通知供应商将发票寄往分公司财务经理签收,财务经理在收到发票三个工作日内完成发票审核,并告知集团采购部。

6.2.3.4集团采购部负责跟踪物料进度,对应子公司使用部门负责物料安装、使用、验收。

6.2.3.5由集团采购部按合同条款约定,于ERP 系统发起付款申请。

7.二级管控
7.1 二级管控明细:
7.2 二级管控申购、采购流程
7.2.1 运输费用、包装材料申购、采购流程
7.2.1.1 根据集团年度预算,集团采购部、各区域行政中心总共同编制《年度二级物料采购计划》,确定供应商、价格、同类型供应商的采购比例,由采购总监报总裁审批。

7.2.1.2 集团采购部依据审批完成的《年度二级物料采购计划》,与供应商协商拟订《年度协议》,由采购总监报送总裁审批。

7.2.1.3 各公司生产计划员员依据生产计划,确定安全库存量,执行日常物料调拨。

7.2.1.4 区域行政中心按照《年度二级物料采购计划》及集团采购部与供应商签订的《年度协议》确定的供应商价格、比例、付款条件等,执行除日常调拨外的其他采购行为。

7.2.2 运输费用、包装材料采购的过程环节
7.2.2.1 集团采购部根据《年度协议》与供应商协商,议定下个月(或季度)价格,报送各板块对应采购部门。

7.2.2.2 超出《年度二级物料采购计划》基价、定价机制、采购比例等规定内容,由集团采购部与各区域行政中心协商后,共同制订《二级物料异动报告》,如存在分歧,应在《二级物料异动报告》中说明。

由采购总监将《二级物料异动报告》报送总裁审批后,交各区域行政中心执行。

7.2.2.3 各采购部门在日常采购过程中遇紧急异动,需由各对应采购部门做出《临时异动报告》经区域行政中心总经理核准,采购总监审批后执行。

7.2.2.4 具体采购合同(季度、月度或单批等),由集团采购部发送分公司签章。

7.2.3 定向采购的五金配件及其他类、办公用品类的物料申购、采购流程
7.2.3.1 集团采购部根据本年度各公司采购明细,整理出下一年度《定向采购物料明细》(含供应商、型号、规格、价格、付款条件),报总裁审批,发各区域行政中心。

相关文档
最新文档