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文件发放、回收记录

编号:BG——01

№:

填表人:批准人:日期:

受控文件修订状态控制清单

编号:BG——02 №:

填表人:批准人:日期:

受控文件清单

编号:BG——03 No:

填表人:批准人:日期:

文件更改申请单

编号:BG——04 №:

文件销毁申请单

编号:BG——05 №:

外来文件控制清单

编号:BG——06 №:

填表人:批准人:日期:

质量记录清单

编号:BG——01 №:

质量目标考核表

质量目标考核表

管理评审计划

编号:ZJ——01 №:1

管理评审报告

编号:

编制(签名):何仲云2003年3月20日

审批(签名):何继云2003年3月20日

管理评审报告

编号:ZJ——02 №:1

培训记录表

编号:BG—№:

培训记录表

编号:BG—№:

培训申请单

编号:BG—№:

培训申请单

编号:BG—№:

年度培训计划表

编号:BG—№:

会议/培训签到表

编号:BG—№:

会议/培训签到表

编号:BG—№:

员工档案表

员工档案表

编号:N0:

生产设施配置申请单

编号:SC—№:

生产设施配置申请单

编号:SC—№:

设施验收单

编号:SC—№:

设施验收单

编号:SC—№:

设施管理卡

编号:SC—№:

生产设施一览表

编号:SC—№:

编制:日期:

设施日常保养项目表

编号:SC——05 设施名称:设施编号:使用部门:保养人:

注:用“√”表示日保,“△”表示周保,“〇”表示月保,“×”表示有异常情况,应在“异常情况记录”栏予以记录。

设施保养检修计划

编号:SC—№:

设施检修单

编号:SC—№:设施使用部门:

设施报废单

编号:SC—№:设施使用部门:

设施报废单

编号:SC—№:设施使用部门:

产品要求评审表

编号:GX—№:

□初次评审□修订评审(原评审表号:)

合同清单

编号:GX——02 N0:

供方评定记录表

编号:GX—№:

合格供方名录

编号:GX—№:

供方业绩评定表

编号:GX—№:

月份采购计划

编号:GX—№:

临时采购要求单

编号:GX—№:

临时采购要求单

编号:GX—№:

采购单

编号:GX—№:

供方质保能力调查表

编号:GX—№:

各供方企业:请认真、如实填写本表,企业主管签字,加盖公章(签字)后及时交回本公司。

企业质量保证能力:

质量保证体系宣贯认证情况:

分承包方主管(签字):

填表人:

日期:

采购物资明细分类表

编号:N0:

订单生产计划

客户名称:编号:SC——01

订单生产计划

客户名称:编号:SC——01

顾客财产问题反馈表

编号:SC—№:

顾客财产清单

编号:SC—№:

测量监控设备履历卡

测量监控设备一览表

填表人:

计量校准计划

内校记录表

内校记录表

顾客满意程度调查表

进货验证记录

进货验证记录

编号:ZG-8.1.3--01N0:

成品检验记录

编号: ZJ—8.1.3--03 №:

成品检验记录

编号: ZJ—8.1.3--03 №:

紧急(例外)放行产品申请单

紧急(例外)放行产品申请单

不合格报告

不合格报告

编号: ZJ——01 №:

信息联络处理单

信息联络处理单

改进计划

改进计划

纠正或预防措施处理单

改进、纠正和预防措施实施情况一览表

特殊工序确认记录

编号:N0:

一、生产设备

1.参加人员:

2.生产记录情况:见当日《生产计划单》。

3.成品检验情况:见当批产品《成品检验记录》。

4.设备确认结论:

5.确认人员签字:

二、操作人员

1.操作人员名单:

2.经过培训、考核,确认上述人员能胜认本职工作。见相应的有培训

记录。

三、作业指导书

见公司相应生产工艺规程。

四、结论:

本公司有能力控制特殊过程。

填写人:日期:

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