大学内控制度审计及咨询服务协议模版

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

合同编号:

xx科技大学

内部控制制度审计及咨询服务协议

甲方(委托方):xx科技大学

乙方(受托方):深圳xx会计师事务所(普通合伙)

签订时间: xx年4月

甲方(委托方):xx科技大学

法定代表人: xx

单位地址: x

项目联系人: x

联系方式:

乙方(受托方):深圳xx会计师事务所(普通合伙)

法定代表人: x 单位地址: x

项目联系人: x 联系方式: x

为加快推进内控制度审计及咨询服务工作,建立科学有效的内控机制,加强

风险控制,确保法定机构安全高效运作和持续发展,甲方选聘乙方为内部控制制

度审计及咨询服务的提供商。甲、乙双方经友好协商,本着平等互利、友好合作

的意愿,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规签订本合同,共同遵照

履行,条款如下:

第一条:根据《行政事业单位内部控制规范》和《企业内部控制基本规范》,

乙方围绕甲方的预算业务、支出业务、采购业务、合同业务、资产业务、建设

项目业务开展内部控制制度审计及咨询服务。

第二条:甲方委托乙方实施的项目内容如下:

1.梳理现有相关管理制度,与相关部门座谈,了解实际业务流程,并对业务

全过程实施穿行测试,以加强对风险控制。

2.按年度整理过往几年主要工作流程的业务清单,包括采购清单、课题清单、

工程建设项目清单等,识别并汇总内控缺陷。

3.研究并提出内部控制管理方案的审计建议。

4.通过抽样进行控制测试,根据测试结果,对内部控制进行评价。

5.发现内部缺陷,提出改进建议与措施,协助建立完整的内控文件。

6.承诺完成其它校内相关内部控制制度审计及咨询的事宜。

第三条:乙方向甲方提供的项目成果包括:

1.《内部控制制度评价报告》

2.《内部控制制度管理建议书》

第四条:乙方在签订合同后60天(日历日)内,向甲方提供内部控制制度审计及咨询服务,具体工作进度以双方认可的项目工作计划书为准。

第五条:项目验收以双方认可的项目工作计划完成为准,经双方签字确认乙方出具《项目验收单》后,代表甲方内部控制制度审计及咨询项目通过验收,项目完成。

第六条:甲方向乙方支付的项目实施费用及支付方式如下:

1.甲方向乙方支付的项目实施总价款合计为人民币¥283,000.00元(大写:贰拾捌万叁仟元整),乙方为完成本项目所发生的差旅费、税费等均由乙方承担。

2.乙方出具的《项目验收单》经双方签字确认且甲方收到乙方开具的全额发票后十五个日历日内,甲方须向乙方支付合同全款,即人民币¥283,000.00元(大写: 贰拾捌万叁仟元整)。

3.乙方银行账户信息

开户名:深圳xx会计师事务所(普通合伙)

开户行: x

帐号: x

第七条:双方的权利和义务如下:

1.甲方的权利和义务

⑴甲方有权及时了解项目进展情况,并对项目实施进度和时间提出修改建议。

⑵甲方有权对乙方提交的项目关键成果提出修改、完善的意见和建议,并由双方协商后进行更改。

⑶甲方负责根据乙方提供的项目资料清单提供必要资料,协助乙方做好项目实施工作。

⑷甲方负责为乙方提供便利工作条件。

⑸甲方按期检查项目进度,并组织对项目实施的验收。

相关文档
最新文档