监理企业检查表

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监理单位工程管理情况检查表

监理单位工程管理情况检查表

监理单位工程管理情况检查表工程名称工程名称 施工进度施工进度 监理单位名称:监理单位名称:序号序号 检查内容检查内容 计分方法计分方法检查检查 情况情况 得分1 工程项目投资、进度、质量、安全、文明施工、环境保护保证体系的建立和运行(和运行(55)未分别建立相对应的组织体系;未分别建立相对应的组织体系;无相对应无相对应的管理制度和岗位职责;未落实相对应的责任制;未建立管理台帐每缺1项扣1分;未按职责或超越职责履行发现1位扣1分;扣完为止;有制度未运行扣5分;分;2 项目总监及现场主要质量、安全监理人员资格、专业人员配备、到位率等与标书、工程性质等相符情况,人员分工、进场人员分工、进场计划及调整手续(划及调整手续(151515))总监除离开企业等“不可抗力”外不得变动,动,确需变动须办理手续,确需变动须办理手续,确需变动须办理手续,无手续扣无手续扣5分,分,变变动后总监资历或资格等降低扣15分,总监不到位取消监理合同,总监到位不符标书承诺扣15分,总监无公司任命扣5分;人员分工、专业配置不符要求发现1位扣5分;安全监理人员配置不符要求或不到位扣10分;无人员分工、无进场计划缺1项扣5分;人员变动与标书相比超过10%10%每超一个百分点扣每超一个百分点扣1分,分,考考勤须注明全勤或半勤,未注明扣5分,考勤须现场甲方项目经理确认,无确认扣5分,考勤做假扣15分;扣完为止;分;扣完为止;3 实施依据及监测设备(备(55) 现场合同文件(含招、投标文件),国家、地方有关质量、安全、环境的法律、法规地方有关质量、安全、环境的法律、法规(如(如279号令、安全生产法、号令、安全生产法、393393号令、沪建建管2003第170号文、备案文件等)强制性标准,缺一子项扣1分,某一子项中缺一项扣0.1分;标书承诺而现场正在实施项目所需的重要监测设备缺,缺一项扣2分,一般监测设备缺一项扣1分;扣完为止;分;扣完为止;4监理规划(含关键部位策划、投资控制、进度控制)、专业监理细则(含安全、投资、进度)编制与工程进度相符,并及时交底(5)无规划扣5分,分,规划中无关键部位策划或规划中无关键部位策划或投资、进度控制扣2分,无施工方案相对应的细则缺一项扣1分,分,根据规范内容缺一项扣根据规范内容缺一项扣1分,无交底(含表式)记录缺一项扣2分,程序不符要求发现一项扣1分,规划或细则无针对性扣2分;扣完为止;分;扣完为止;5检查施工单位质量、安全、文明施工保证体系的建立和运行,审核施组或方案(含安全、投资、进度),勘察设计交底,开工审核,审核分包单位资质(资质(55)无检查或审核、无检查或审核、须有方案而无方案未指出须有方案而无方案未指出扣5分,开工审核不符规范扣1分,体系检查存在不足未发现(如未按规定建立安全组等)扣1分,无勘察或设计交底发现一项扣2分,交底记录无四方确认扣0.5分,施组明显不符要求未能识别(如安全文明施工措施及其费用落实等)落实等)发现一处扣发现一处扣1分,分,施组程序施组程序施组程序(如深基(如深基坑须评审等)坑须评审等)不符要求未能识别发现一处扣不符要求未能识别发现一处扣1分,施组审核提出意见未及时闭合扣1分;分包审核缺1项扣1分,分包审核资质等不符要求发现一项扣0.5分,内容不全(无分包合同)、填写不规范填写不规范(无分包工程量)(无分包工程量)、签约主体不合法等发现一项扣0.5分;建设单位审核监理单位上报预算,核减率超5%,扣2分,预算进度不满足建设方要求,扣2分,扣完为止;6审查建筑材料、构配件、设备的使用,实施见证取样制度,对用于现场的安全设施、设备进行审查(进行审查(55)无审查扣5分,分,原材料审核不符见证取样原材料审核不符见证取样程序发现一处扣2分,见证取样不符规范要求发现一处扣0.5分;扣完为止;分;扣完为止;7按照旁站、巡视、平行检验进行质量控制,在关键和重要施工过程中,总监及专业监理工程师是否在施工现场实施质量、安全监理,履行质量、安全责任(量、安全责任(101010))无旁站记录扣2分,无巡视记录扣2分,未实施独立的平行检测扣2分,平行检测报告不及时收集扣2分,平行检测频率不符合合同约定扣1分,平行检测缺一项扣1分,无平行检测汇总清单扣0.5分;扣完为止;对工程量审核与实不符扣10分,情况严重者可实行否定权。

监理单位安全检查用表

监理单位安全检查用表

工程名称 :检查人:检查项目检查内容检查情况存在的问题及整改要求(1)点状工地设置封闭围挡或围挡高度是否符合规范要求;(2)线状工程(河道、护岸、道路、管线、圈围等)施工现场边界是否设置封闭围挡或移动护栏;(3)围挡是否坚固、稳定、整洁、美观。

(1)施工现场出入口是否设置大门、门卫室;(2)是否建立门卫值守管理制度或配备门卫值守人员;(3)施工现场出入口是否标有企业名称或标识,是否设置车辆冲洗设施;(1)施工现场主要道路及材料加工区地面是否硬化处理;(2)现场道路是否畅通、路面是否平整坚实;(3)施工现场是否采取防尘措施;(4)施工现场是否设置排水设施或排水是否通畅;(5)是否有防止泥浆、污水、废水污染环境措施;(6)是否设置吸烟处、随意吸烟;(7)场地内裸露土方是否覆盖或未进行绿化布置。

(1)建筑材料、构件、料具是否按要求分类存放;(2)材料堆放是否整齐、标明名称、规格;(2)施工现场材料存放是否采取防火、防锈蚀、防雨措施;(3)场地内废料、施工垃圾是否及时清理、外运。

(1)施工作业区、材料存放区与办公、生活区是否采取隔离措施;(2)宿舍、办公用房防火等级是否符合有关消防安全技术规范要求。

(1)施工现场是否制定消防安全管理制度、消防措施;(2)施工现场的临时用房和作业场所的防火设计是否符合规范要求;(3)施工现场消防通道、消防水源的设置是否符合规范要求;(4)施工现场灭火器材布局、配置是否合理或灭火器材失效;(5)易燃易爆物品是否分类储藏在专用库房、采取防火措施;(6)是否未办理动火审批手续或指定动火监护人员。

现场围挡封闭管理施工场地材料管理现场办公与住宿现场防火现场文明施工检查表检查项目检查内容检查情况存在的问题及整改要求(1)大门口处设置的公示牌内容是否齐全;(2)标牌是否规范、整齐;(3)是否设置安全标语。

(1)施工人员(包括管理人员和工人)的心理、生理条件是否满足工作性质要求;(2)施工人员是否执行国家关于安全、环保、健康的政策、法规和标准,遵守安全技术操作规程和安全生产规章制度;(3)施工人员的安全、卫生教育,掌握本专业或本岗位的生产技能,并经考核合格;(4)施工人员是否了解本岗位的工作内容与相关作业的关系、施工过程中可能存在或产生的危险和有害因素,并能根据危害性质和途径采取防范措施,掌握应急处理和紧急救护方法;(5)施工人员是否掌握个人防护用品、消防器材等的正确使用和维护方法;(6)施工人员发现不符合安全生产要求的生产设备和设施是否向有关人员报告;对管理人员违章指挥、强令冒险作业有权拒绝执行,对危害生命安全和身体健康的行为有权提出批评、检举和控告;(7)施工人员工作前应做到:1)是否按规定正确穿戴好与工作相适应的防护用品;2)检查工作场地(包括信道、照明、防护设施、消防设施、安全标志等);3)检查基坑、管沟等周围是否有土方松动、裂缝、渗水等隐患;4)检查施工机具及设备的完好情况,保证安全防护装置齐全、可靠。

监理单位考核检查表

监理单位考核检查表
扣分
扣分原因
三、
安全
生产

廉政
建设
(10分)
6
廉政建设
5
3、是否有介绍施工队伍和材料供应商
一项(次)
未达要求扣0.5-2分,发生违法、违纪廉政事件扣3-5分
4、是否开展廉政教育和培训
24. 廉政资料(教育和培训、廉政监督员名单)
5、是否有廉政监督员
廉政建设扣分小计
安全生产与廉政建设实际得分小计
四、

一项(次)未达要求扣0.5-2分
29.督促施工单位履行合同的指令、措施
2、是否按规定对施工单位材料招标、采购进行审查/审批
30.材料招标、采购的审批文件
3、是否发现施工单位违规分包
4、施工单位分包是否经过认真审查,是否符合规定
合同管理扣分小计
9
内业管理
5
1、监理内业档案、资料、图表是否及时归档,是否完整、规范、真实、正确
一项(次)未达要求扣0.5-1分
31.监理内业档案、资料、图表
2、监理日志、旁站记录是否及时、规范
32.监理日志、旁站记录
3、月报、季报上报及时、准确
33.施工、监理报表
4、工地例会按时召开,记录齐全,及时发送
34.工地例会记要、记录
内业管理扣分小计
10
造价管理
5
1、工程计量是否及时,是否现场复核
一项(次)未达要求扣0.5-2分
10. 工程材料、设备的报验、验证、抽查资料
6、隐蔽工程是否验收及时,资料是否齐全
11. 隐蔽工程验收资料
7、监理旁站是否到位,记录是否准确、规范、真实
12. 监理旁站记录
续上表 监理表二
类别

施工阶段监理工作检查表

施工阶段监理工作检查表

建设工程施工阶段监理工作检查表
(质量安全)
【说明】检查表用“▲”标注的内容为重要检查项,属于必须遵守的国家法律、法规或可能导致工程质量、安全事故隐患的内容,此项内容如不符合要求,该检查表的检查项目为不合格,即该检查项目实得分为0分;
其他项检查时,如发现评分标准中此项监理工作未做,则此项分数全扣,得分为0,如此项工作有缺陷,可酌情扣分。

检查时如发现本表中未涉及的施工质量安全监理未履职的其他情况,如监理记录仪使用、监理月报等问题,可在第14项检查项目其他问题中根据实际酌情扣分。

监理记录仪使用、实名制考勤等按《关于进一步加强工程监理企业现场监管的通知》(苏建筑安全委办〔2022〕14号)等文件要求执行。

序号:工程项目名称:监理单位名称:
检查人(签字):被检查单位(签字或盖章):
【其他】:
1、检查过程中注意监理资料的真实、同步、完整等情况;
2、是否按照文件要求使用《监理现场用表》(第六版、第六版修订
版)的有效版本(2019年5月20日、2020年12月1日);
二〇二三年十二月一日。

工程监理单位履职检查表模板

工程监理单位履职检查表模板

工程监理单位履职检查表市县(工程名称)
监理机构
人员名单监理规划
有节能内容
有安全内容总监
持证上岗监理细则
有节能内容
有安全内容设立总代手

旁站记录
更换总监手

会议记录
工序报验审批材料报验单审批
深基坑监控检查记录高大模板验收记录
方案审查项目总监及时审查危险性较大的工程专项施工方案,并履行签章手续
需要专家论证的专项方案已论证,并保存专家书面论证意见
监理检查
监理企业对项目监理机构的检查
按规定对施工现场实施安全监理检查
及时发出整改通知书或监理工程师通知单
有施工单位的回复记录或整改完成记录
施工单位的回复记录或整改完成记录与整改通知书相符施工单位拒不整改或拒不停工的,及时报告主管部门


总监理工程师签字:检查人员签字:总监理工程师联系电话:检查日期:。

监理企业检查表

监理企业检查表

附件 1监理企业工作检查表监理单位名称:检查日期:项目名称工程规模及结构形式项目总监土建监理人员安装监理人员工程形象进度序检查项目标符合/号准检查主要内容不符合一、项目监理机构及监理工作设施1组织机构内有项目监理部成立文件,管理制度上墙,人员分工明确,岗位(项目监理部)职责落实。

容具备合法有效的职业资格,有总监任命书、法人授权委托书、2总监理工程师齐工程质量责任终身承诺书。

能够在岗履职。

变更符合相关规定。

全3其他监理人员符具备合法有效的职业资格,专业配置与工程进度相适应,人员合数量满足监理工作需要。

要有标准规范清单 , 且有常用规范纸质版或电子版文本;4监理设施求配备的常规检测设备和工器具满足监理工作需要。

二、前期准备1监理单位资质内有加盖单位公章的营业执照、资质证、监理合同。

2建设单位提供的资料容工程勘察、设计文件、施工合同及其他相关合同、施工许可证齐等与工程相关的其他资料。

- 1 -项目监理机构的审图3记录设计交底与图纸会审4会议纪要5 监理规划6第一次工地会议质量、安全保证体系7的建立与审核序检查项目号总、分包单位8资质报审9施工组织设计审批全有总监组织的项目监理人员对图纸的审核记录。

符合监理人员参加了设计交底与图纸会审会,会议纪要有设计、甲要方、施工及监理项目负责人的签字、盖章。

求在第一次工地会议前编制了监理规划,有安全监理、治污减霾管理内容,符合规范要求;有针对性和指导性,并根据工程实际情况能及时补充完善,由监理单位技术负责人批准。

总监、专业监理工程师应参加会议,核查留存的签到表、与会各方代表签认的会议纪要和发文记录。

监理机构建立了以总监负责的质量、安全体系,工作职责明确,责任到人;监理机构对施工单位建立的以项目经理负责的质量、安全体系、管理制度、程序、流程进行审核,由总监理工程师予以签认。

符合 / 检查主要内容不符合工程开工前,专业监理工程师对总、分包单位资质证书进行了审查,资质证书符合要求,安全生产许可证在有效期内,由总监理工程师予以签认;施工单位应在开工前报审施工组织设计,监理机构在规定的时限内完成了审核;施工组织设计由施工单位技术负责人批准并加盖单位公章;专业工程师审查,总监签认,并有明确审查意见,加盖监理单位公章;报审、报批表符合相关要求。

监理公司对项目部检查表

监理公司对项目部检查表

监理公司对项目部检查表监理公司对项目部检查表一、项目部基本情况1. 项目部名称:2. 项目部负责人:3. 项目部联系方式:4. 项目部人员配备情况:- 特种工作人员是否到位:- 监理人员是否到位:- 技术人员是否到位:- 劳动力是否充足:- 其他特殊人员配备情况:二、施工现场管理1. 施工现场是否设置明确的安全警示标识:2. 现场是否划定了安全区域和禁止区域:3. 施工现场是否存在明显的安全隐患:4. 施工现场是否存在违反规定的行为:5. 施工现场是否存在噪音、粉尘、振动等污染现象:6. 施工现场材料堆放是否规范:7. 施工现场是否存在消防设施和设备:8. 施工现场是否配备了必要的防护设备:9. 施工现场是否存在交通安全隐患:三、施工质量管理1. 施工过程中是否按照相关规范和标准进行操作:2. 施工过程中是否存在质量隐患:3. 施工过程中是否存在违反规范和标准的情况:4. 施工过程中是否进行了质量检验和验收:5. 施工过程中是否存在不合格的施工材料使用情况:6. 施工过程中是否存在施工方案和工艺变更的情况:7. 施工过程中是否存在施工图纸和设计文件的更改情况:四、施工进度管理1. 施工进度是否按照计划进行:2. 施工进度是否存在延误情况:3. 施工进度是否存在加快推进的措施:4. 施工进度是否存在工期索赔或变更的情况:5. 施工进度是否存在进度安排冲突的情况:6. 施工进度是否存在配套材料和设备的延误情况:7. 施工进度是否存在施工工序排队等待的情况:五、合同管理1. 合同是否按照相关规定签订:2. 合同支付款项是否按照合同约定进行:3. 合同执行过程中是否存在违反合同约定的情况:4. 合同执行过程中是否存在工程款项支付纠纷:5. 合同执行过程中是否存在变更和索赔的情况:6. 合同执行过程中是否存在合同违约行为:通过对项目部的检查,监理公司可以及时发现和解决项目部存在的问题和隐患,确保施工过程的安全、质量和进度的达标。

施工监理企业质量大检查系列用表样本

施工监理企业质量大检查系列用表样本

附件2 -1 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程原材料及构配件检查状况表第1页共1页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程资料抽查状况表第1页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第2页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第3页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程实体质量检查状况表第1页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表注:1、在建工程实体质量检查,按形象进度相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。

2、参照《关于加强我市建筑工程实体质量控制关于事项告知》、《珠海市蒸压加气混凝土填充墙工程专项技术办法》和《抗震设防阐明》进行检查。

第2页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表抗震设防说明1、抗震级别一、二级划分:2、涉及柱净高两端加密箍筋和节点内箍筋3、拉结筋间距在有水平构造腰梁或系梁时可依照详细状况进行调节为600mm;4、钢筋锚固长度la应按混凝土强度级别不同而变化,详细应按设计文献规定执行。

可以参照下表:纵向受拉钢筋最小锚固长度lae注:1、B335斜线以上数字为钢筋直径≤25mm,斜线如下为钢筋直径>25mm时锚固长度;2、任何状况下锚固长度不得不大于250mm;3、钢筋在混凝土施工中易受扰动时,其锚固长度应乘以修正系数1.1。

第3页共3页附件2 -4 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑安装工程实体质量检查状况表注:1、在建工程实体质量检查,按形象进度相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。

第1页共1页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程竣工验收前实体质量检查状况表第1页共2页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表注:1、在建工程竣工验收前实体质量检查,按相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。

监理巡视检查表

监理巡视检查表

监理巡视检查表工程名称合同段施工单位监理单位检查时间编号序号检查项目检查内容检查结果1教育培训每班作业前是否开展安全教育培训,是否留存资料,是否本人签字;2有限空间作业审批顶管作业前是否履行审批;顶管作业前是否开展气体检测,并按时进行记录;动火作业是否审批;有限空间出入是否登记,登记是否真实有效。

3起重吊装起重设备的安全装置是否齐全、灵敏可靠;起重机械的钢丝绳、卷筒、滑轮是否完好;起重机械与架空线路安全是否符合规范要求;起重机械操作人员、信号指挥人员是否持特种作业操作证;汽车吊支腿是否支垫牢固;起重机械是否张贴验收牌及操作规程4临时用电电工是否持证上岗;顶管照明电压是否为24v安全电压,照明灯带是否安全有效;配电箱是否张贴用电责任牌,巡视记录(巡检是否及时),电路图;配电箱是否存在一闸多机,接线混乱、无分路标记、进出线未进行保护;配电箱是否存在破损,淤泥、油污污染等现象;是否存在线路老化破损,接头处理不当现象;电缆是否拖地,是否采用绝缘措施悬挂;电保护器是否存在参数不匹配或失灵等现象(开关箱漏电保护器动作电流分别不应大于15mA,漏电动作时间不应大于0.1s)(总配电箱中漏电保护器电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。

)是否使用民用插排;配电箱摆放位置是否符合规范要求;是否配置消防器材;金属箱门与金属箱体是否通过采用编织软铜线做电气连接5安全防护临边防护栏杆是否符合标准、牢固、防护到位;安全警示牌是否齐全,悬挂位置恰当;基坑上下通道是否牢固,梯步是否存在泥水等杂物;顶铁在导轨上滑动是否平稳或有阻滞现象;顶井作业人员是否停留在顶铁上方及侧面等危险区域;6有限空间是否检查有限空间作业审批单;是否检查气体检测记录表,当班是否开展检测;当班期间是否在机头处查看通风;当班期间是否检查有限空间照明灯带;7动火作业当班期间是否检查动火作业票据,是否在有效期内动火作业现场是否配置消防器材;电焊作业人员证件是否在有效期内,是否佩戴劳保防护用品;8文明施工围挡有无破损、是否坚固整洁;裸土是否覆盖;材料、设备是否堆放整齐;各类公示牌是否齐全,内容是否完好检查存在问题表格说明:此表用于监理日常检查。

受检工程监理单位质量检查表

受检工程监理单位质量检查表

受检工程监理单位质量检查表受检项目:(17项)检查人员:检查日期:年月日受检工程监理单位质量检查要点说明1.监理单位对防水材料进场验收,有完整的见证取样及送检记录检查内容:监理唯一性标识发放台账,材料检测报告,监理日志,见证取样记录。

检查依据:《建设工程质量检测管理办法》第十八条、第十九条;《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)第5.2.9条。

2.监理单位应对后浇带、卫生间反坎、孔洞封堵、门窗塞缝、防水层施工进行验收,并有相应记录检查内容:检查相关工程报验资料及验收记录。

检查依据:《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)第5.2.14条。

3.监理单位应检查屋面、外墙、有水房间蓄水(淋水)试验及外门窗淋水试验,并有相应记录检查内容:相关试验验收记录。

检查依据:《建筑与市政工程防水通用规范》(GB55030-2022)第6.0.10条、第6.0.11条、第6.0.12条;《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)第5.2.14条。

4.监理单位应会同施工单位等各方检查现浇混凝土结构的外观质量缺陷(裂缝),并有相应记录。

质量缺陷根据其结构性能和使用功能影响的严重程度确定。

监理单位对缺陷及问题应采取相应措施检查内容:检查现浇混凝土结构验收记录、监理通知单及回复。

检查依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)第8.1.2条、《建设工程监理规范》(GBT50319—2013)第5.2.15条。

5.制定工程质量检测相关管理制度检查内容:监理规划、质量检测管理制度、平行检测监理细则。

检查依据:《建设工程监理规范》(GBT50319-2013)第 4.1.1条、第4.1.2条;《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011)第3.3.7条;《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB55032-2022)第 2.0.1条、第 2.0.2条;《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)第3.0.1条。

建设及监理单位安全管理检查表

建设及监理单位安全管理检查表
按程序审查并监督施工方案实施(5分)、审查施工单位安全组织体系建立运行(2分)、审查分包单位资格(2分)、向主管部门报告转包违法分包行为(3分)、配备足额相应资格的监理人员(5分)、指定安全监理人员(2分)、有违反强条施工的及时签发停工令(3分)、现场有安全隐患,要求企业整改,拒不整改,及时向主管部门报告(3分)
建设及监理单位安全管理检查表
工程名称
形象进度
建设单位
项目负责人
监理单位
项目总监
施工单位
项目经理
检Байду номын сангаас单位
检查项目
检查情况
得分
情况说明
建设单位(30)分
施工合同
是否签订(2分)
监理合同
是否签订(2分)
安全措施备案
是否办理(3分)
工程编号:
施工许可证
是否取得(3分)
许可证号:
管理人员
项目负责人是否有法人授权(2分)
监理资料
监理规划有安全监理内容,编制有安全监理细则(5分)
定期召开例会,会议有安全生产内容(5分)
对进场的设备构配件有报验资料(5分)
对分部分项工程有验收资料(10分)
对危险性较大的分部分项工程施工有旁站记录10分
发现隐患及时下发监理通知单(5分)
得分统计:应得分=分、实得分=分、得分率= %
检查人员:日期:年月日
安全行为
是否依法发包(3分)、是否拖欠工程款监理费(3分)、是否任意压缩合理工期(2分)、安全生产措施费用是否单列(2分)、是否要求企业违反强制性要求施工(3分)、是否要求企业使用不合格的设施或工艺施工(2分)、是否对项目加强安全管理,督促企业检查(3分)
监理单位
(70分)

监理公司工程部工作检查表(完整版)

监理公司工程部工作检查表(完整版)
材料送检:
放线记录:
复线记录:
隐蔽检查:
工序检查:
构配件检查:
设备检查:
机具检查:
砼检查:
旁站记录:
监理日志:




生Байду номын сангаас










检查结果
被检确认
检查组(人)签字:章
项目总监签字:章
XXXX监理公司工程部工作检查表




工程名称:
工程地址:
工程规模:
工程造价
工程类别
工程等级:
建设单位:
设计单位:
勘察单位:
施工单位:
监理
基本
情况
人员
配置
项目总监:
证书号:
证章:
监理人员




监理合同:
监理费率:%计万元㎡/元
监理大纲:
监理规划(细则):
施工合同:
其它上墙资料:
设计文件:
图审纪要:
规划许可证(复印件):
施工许可证(复印件):












施工单位资质审查:
分包单位资质审查:
检测单位(试验室)资质审查:
上岗人员证书审查:
审定开工报告:
施工组织设计:
技术方案
月报(季报):
阶段报告:
专题报告:
工地例会:
进度计划:
工作总结:
工程(暂)停工令报公司:
计量工程款支付书报公司:

监理内部检查表格

监理内部检查表格

监理内部检查表格
一、工程进度控制
1. 已完成工程量与计划完成工程量的对比情况。

2. 工程进度滞后的原因分析及应对措施。

3. 工程进度提前的原因分析及经验总结。

4. 对工程进度控制的建议和意见。

二、程质量控制
1. 工程质量管理体系的运行情况。

2. 关键工序、特殊过程的质量控制情况。

3. 工程质量问题的处理情况及预防措施。

4. 对工程质量的评价与改进意见。

三、程安全监理
1. 安全管理制度的执行情况。

2. 施工现场安全措施的落实情况。

3. 安全事故的调查分析与处理结果。

4. 对工程安全监理工作的改进建议。

四、投资控制
1. 工程投资预算的执行情况。

2. 工程变更、签证及索赔的处理情况。

3. 投资偏差的原因分析及应对措施。

4. 对投资控制的建议和意见。

五、信息与合同管理
1. 信息管理系统的运行情况。

2. 合同执行情况的监督与检查。

3. 工程延期、工程款支付等问题的协调处理。

4. 对信息与合同管理的改进意见。

六、现场协调与沟通
1. 施工各方之间的沟通协调机制。

2. 现场会议的组织与记录情况。

3. 施工过程中的问题解决效率及效果。

4. 对现场协调与沟通的建议和意见。

七、文件与资料管理
1. 文件管理制度的执行情况。

2. 工程资料的真实性、完整性及规范性检查。

3. 工程文件的归档及保管情况。

安全监理检查表

安全监理检查表
□有
□无
□2、临时用电线路采用的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等架室架设,未沿地面明设;
□有
□无
□3、按规范要求对外电线路设置防护设施;
□有
□无
□4、配电房设置符合要求;
□有
□无
□5、按三级配电要求,配备总配电箱、分电箱、开关箱等三类标准电箱;
□有
□无
□6、开关箱符合一机一箱一闸一漏的要求;
□有
□无
□7、三类电箱的各类电器符合要求;
机械使用
□1、施工现场各类机械设备,防护用品有产品合格证;
□有
□无
□2、施工机械经监理工程师等验收合格并有验收记录;
□有
□无
□3、机操工、指挥工持证上岗;
□有
□无
□4、起重作业的吊,索具使用规范、安全;
□有
□无
□5、搭设固定机械操作棚,设置移动机械安全警戒线;
□有
□无
□6、施工机械安全技术状况良好;
□有
□无
□3、及时收集现行有效的法律、法规,工程建设强制性技术标准及规范;
□有
□无
□4、及时建立职工花名册;
□有
□无
□5、专业劳务分包队伍安全管理资料齐全;
□有
□无
□6、安全台帐根据进度和作业内容及时、准确记载;
□有
□无
□7、安全管理、文明施工各项管理制度健全,并上墙。
□有
□无
检查处理意见
检查人(会签):检查日期:年月日
□有
□无
□13、电工持上岗证;
□有
□无
□14、现场临时用电经监理工程师验收合格,并有验收记录;
□有
□无
□15、配电箱电气设备之间的距离符合要求;

监理单位安全履职情况检查表

监理单位安全履职情况检查表
□符合口不符合
4
总监应持证上岗,并应在场履职。
□符合口不符合
5
应按规定配备安全监理员,并应在场履职。
□符合□不符合
项目管理资料
6
按照监理规范要求编制含有安全监理内容的监理规划。
□符合口不符合
7
编制危大工程、电动运输车等安全监理实施细则。
□符合口不符合
8
按规定审核施工单位安全生产许可证、“三类人员”和特种作业人员资格证书。
□符合口不符合
9
项目总监按规定对危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案审核签字及加盖执业印章。
□符合口不符合
10
应当建立危大工程安全管理档案。把监理实施细则、专项施工方案审查、专项巡视检查、验收及整改等资料纳入档案管理。
□符合口不符合
安全检查
11
应按规定完善安全检查制度。
□符合口不符合
12
公司每个季度至少对项目检查一次。
□符合口不符合
13
分公司或区域公司每个月至少对项目检查一次。
□符合口不符合
14
监理部每周至少对项目检查一次。
□符合口不符合
15
安全监
16
公司、分公司及项目部下发整改应有整改闭合,整改内容相符性应一致。
□符合口不符合
17
监理部每个星期必须召开至少1次工地例会,专题研究工程施工质量安全问题。
□符合口不符合
21
按规定组织有关人员参加危险性较大分部分项工程安全验收。
□符合口不符合
其他问题
22
统计
符合项;
不符合项;符合率。
监理单位安全履职情况检查表
项目
序号
检查内容
检查情况(在符合或不符合前口打√)

监理单位履职情况检查表

监理单位履职情况检查表
总监理工程师
执业资格证
在场情况
主要施工设备、测量仪器进场报验
履职情况
平行检验记录
总监理工程师代表
执业资格证
材料报验情况
授权文件
不合格材料处理记录
在场情况
高大模板检查验收记录
履职情况
质量事故报告及处理意见
监理员Βιβλιοθήκη 专业配备混凝土开盘鉴定记录
岗位证
分项工程质量验收记录
在场情况
分部(子分部)工程质量验收记录
履职情况
周例会纪要
图纸会审记录(应有总监签名)
监理员日检(监理日志)
注:检查人员可视工程情况对本表的内容进行抽查,不需要检查完所有的内容。
监理单位履职情况检查表
市县(区)(工程名称)
检查内容
检查情况
检查内容
检查情况
1.项目管理人员资料
管理人员授权文件(签字范围)
3.





施工单位项目部
管理人员复核记录
授权书及承诺书的签署文件
项目部人员组成
经公司审批
分包单位资质审查
相符性
隐蔽工程验收情况
现场公布
检验批验收情况
变更手续
分项、分部(子分部)质量验收情况
工序报验
见证取样员
岗位证
总监对施工单位的专项方案审批
履职情况
总监对施工单位的施工组织设计审批
2.项目部管理资料
监理委托合同(可为复印件)
监理通知
监理规划
监理实施细则
监理通知回复与回复的相符性
安全监理细则
节能监理细则
巡视检查记录
旁站记录
绿色建筑监理细则

监理单位安全生产行为监督检查表范本

监理单位安全生产行为监督检查表范本

监理单位安全生产行为监督检查表范本一、基本情况1. 监理单位名称:2. 经营范围:3. 注册资金:4. 联系地址:5. 联系电话:6. 成立时间:二、安全管理制度及文件1. 安全管理制度是否齐全、完善并且有效实施?2. 是否建立了安全责任制度,明确了安全管理的职责和权益?3. 是否编制了安全操作规程,并进行宣传、培训和检查?三、安全生产场所1. 是否按照国家有关标准建设并合理布局了安全生产场所?2. 是否设置了合适的消防设施,并保持正常运行状态?3. 是否设置了应急疏散通道,并保持通畅?4. 是否配备了必要的安全防护设施、器材,并进行定期检查和维护?5. 是否进行了危险源辨识和评估,并采取了必要的防范措施?四、从业人员安全培训1. 是否按照国家有关规定定期对从业人员进行安全培训?2. 安全培训内容是否包括常规工作安全、应急预案、安全生产知识等?3. 是否建立了从业人员安全教育档案,有无安全培训记录?五、安全生产设备1. 是否按照国家标准安装了必要的安全生产设备?2. 是否对安全生产设备进行定期检查、维护和维修,并保持正常运行状态?3. 是否建立了设备台账,记录设备的安全使用情况?六、安全风险防控1. 是否按照相关规定,建立了安全风险防控措施?2. 是否定期进行安全隐患排查,并采取相应的整改措施?3. 是否建立了事故应急预案,并进行演练和调整?4. 是否建立了安全事故报告制度,及时上报相关部门?七、事故记录及处理1. 是否对发生的安全事故进行记录,并进行事故调查和处理?2. 是否向相关部门报告,并采取有效措施防止类似事故再次发生?3. 是否建立了事故案例库,进行事故教训总结和分享?八、安全监督检查1. 安全生产监管部门是否对监理单位进行安全监督检查?2. 是否按照要求积极配合、配备专职安全管理人员参与监督检查?3. 是否及时整改监督检查中发现的安全问题?九、其他安全生产管理方面(根据实际情况,列出具体的安全管理内容和措施,如安全资金保障、安全宣传教育等)总结:根据以上检查结果,监理单位在安全生产管理方面存在的问题和不足,需加强和改进的方面,以及下阶段的整改计划和措施。

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附件6
监理企业检查表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 检查内容 法定代表人授权书的签定情况 监理单位项目负责人质量终身责任承诺书签定 情况 单位资质是否符合要求 资质管理情况(有无托管、代管、挂靠等) 分包情况(有无违法分包、肢解分包、转包 等) 在施工现场设立项目监理机构 监理单位依据监理合同约定派驻项目总监理工 程师、专业监理工程师、监理员等相应管理人 员 总监理工程师持证上岗及到岗情况 专业监理工程师、监理员持证上岗及到岗情况 是否按要求实施监理,旁站监理、见证取样情 况 检验批、分项、分部工程质量验收情况 合同履约情况 检查结果 符合□ 符合□ 符合□ 符合□ 符合□ 符合□ 符合□ 符合□ 符合□ 符合□ 符合□ 符合□ 不符合□ 不符合□ 不符合□ 不符合□ 不符合□ 不符合□ 不符合□ 不符合□ 不符合□ 不符合□ 不符合□ 不符合□ 检查情况描述
注:1.对有关材料不齐全的,检查人员应在“检查情况描述”栏中予以明确,并按《认定查处管理办法》等规定处理; 2.监理机构主要人员未到岗履职的,应了解核实项目现场的监理实际负责人是否具有相应的资格或岗位证书,是否系监理单位人员。 3.对有问题的材料,应复印或拍照取证留存。
检查人员:
检查日期:

月Hale Waihona Puke 日总监理工程师对检查结果签字确认:
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