监理行为检查表
施工监理单位安全行为检查表
施工监理单位安全行为检查表施工、监理单位安全行为检查表
文明施工与现场安全检查表
消防治理与现场安全检查表
工程质量检查表
八大工种工人持证上岗率检查表
检查说明:
1.检查时,抽查工地各大工种当日作业人员。
对按规定应抽查的各工种,凡当日在工地作业的,应抽查5人;如当日该工种作业人员不足5人的,应全数抽查。
2.2005年10月1日至12月31日,架子工、砌筑工、混凝土工、钢筋工持证上岗率必须达到20%。
3.〝结论说明〞栏填写:〝符合要求〞、〝不符要求〞或〝未开工〞。
施工现场落实打算生育目标治理责任制考评评分表
工程名称: 考评总得分:
施工单位:
日期:年月日。
监理单位考核检查表
扣分原因
三、
安全
生产
与
廉政
建设
(10分)
6
廉政建设
5
3、是否有介绍施工队伍和材料供应商
一项(次)
未达要求扣0.5-2分,发生违法、违纪廉政事件扣3-5分
4、是否开展廉政教育和培训
24. 廉政资料(教育和培训、廉政监督员名单)
5、是否有廉政监督员
廉政建设扣分小计
安全生产与廉政建设实际得分小计
四、
科
一项(次)未达要求扣0.5-2分
29.督促施工单位履行合同的指令、措施
2、是否按规定对施工单位材料招标、采购进行审查/审批
30.材料招标、采购的审批文件
3、是否发现施工单位违规分包
4、施工单位分包是否经过认真审查,是否符合规定
合同管理扣分小计
9
内业管理
5
1、监理内业档案、资料、图表是否及时归档,是否完整、规范、真实、正确
一项(次)未达要求扣0.5-1分
31.监理内业档案、资料、图表
2、监理日志、旁站记录是否及时、规范
32.监理日志、旁站记录
3、月报、季报上报及时、准确
33.施工、监理报表
4、工地例会按时召开,记录齐全,及时发送
34.工地例会记要、记录
内业管理扣分小计
10
造价管理
5
1、工程计量是否及时,是否现场复核
一项(次)未达要求扣0.5-2分
10. 工程材料、设备的报验、验证、抽查资料
6、隐蔽工程是否验收及时,资料是否齐全
11. 隐蔽工程验收资料
7、监理旁站是否到位,记录是否准确、规范、真实
12. 监理旁站记录
续上表 监理表二
类别
监理单位安全生产行为监督检查表
监理单位安全生产行为监督检查表一、基本信息1. 监理单位名称:2. 所在地:3. 法定代表人:4. 联系方式:5. 监理项目名称:6. 项目地址:二、安全生产管理制度1. 是否建立了完善的安全生产管理制度?2. 是否进行了制度的宣传和培训?3. 是否对相关人员进行了岗前培训?三、现场管理1. 是否建立了项目现场安全管理制度,并向相关人员进行了宣传和培训?2. 是否建立了施工现场安全生产责任制?3. 是否落实了防护用品的发放与使用?4. 是否保持了现场的整洁与有序?5. 是否设置了施工区域的限制和警示标识?6. 是否设置了临时用电设备的警示标识?7. 是否落实了消防设施和应急疏散通道的设置和维护?四、施工作业安全1. 是否制定了施工作业安全操作规程,并进行了培训?2. 是否按照规程配备了必要的施工作业安全设备和器具?3. 是否对危险源进行了合理的划分和管理?4. 是否进行了必要的施工现场安全风险评估?5. 是否进行了施工人员的资格审查和身体检查?6. 是否建立了施工人员的作业证制度,并进行了发放和管理?五、危险源控制1. 是否对施工现场危险源进行了合理的控制?2. 是否落实了建筑工地的扬尘控制措施?3. 是否针对高处作业进行了安全保护措施?4. 是否对施工现场的电气设备进行了安全隐患排查和维护?5. 是否设置了明火作业区,并采取了必要的防护措施?6. 是否进行了现场的化学品管理和危险废物处理?六、安全检查与隐患整改1. 是否按照规定开展了安全检查?2. 是否建立了隐患排查和整改制度?3. 是否及时整改了发现的安全隐患?4. 是否对整改情况进行了记录和复核?七、事故应急管理1. 是否建立了事故应急预案并得到了宣传和培训?2. 是否进行了现场事故应急演练?3. 是否落实了现场急救措施和器材?八、安全监督1. 是否建立了安全监督制度?2. 是否建立了监理单位安全生产督促机制?3. 是否落实了监理单位现场安全巡查和记录?4. 是否加强与施工单位和相关部门的联络与协作?5. 是否建立了安全生产投诉举报受理机制?以上是监理单位安全生产行为的监督检查表,可以根据实际情况进行调整和补充。
施工阶段监理工作检查表
建设工程施工阶段监理工作检查表
(质量安全)
【说明】检查表用“▲”标注的内容为重要检查项,属于必须遵守的国家法律、法规或可能导致工程质量、安全事故隐患的内容,此项内容如不符合要求,该检查表的检查项目为不合格,即该检查项目实得分为0分;
其他项检查时,如发现评分标准中此项监理工作未做,则此项分数全扣,得分为0,如此项工作有缺陷,可酌情扣分。
检查时如发现本表中未涉及的施工质量安全监理未履职的其他情况,如监理记录仪使用、监理月报等问题,可在第14项检查项目其他问题中根据实际酌情扣分。
监理记录仪使用、实名制考勤等按《关于进一步加强工程监理企业现场监管的通知》(苏建筑安全委办〔2022〕14号)等文件要求执行。
序号:工程项目名称:监理单位名称:
检查人(签字):被检查单位(签字或盖章):
【其他】:
1、检查过程中注意监理资料的真实、同步、完整等情况;
2、是否按照文件要求使用《监理现场用表》(第六版、第六版修订
版)的有效版本(2019年5月20日、2020年12月1日);
二〇二三年十二月一日。
对监理项目部检查表
对监理项目部检查表
监理项目部检查记录
备注: 检查项目以合同履行情况、监理到位情况、资料控制情况、监理人员行为规范、顾客反
馈意见为重点。
(第一页)
监理项目部检查记录
查监理日志、旁站记录内容是
否详细,是否真实反映现场情
况;是否完整记录了监理情况;
备注:
检查项目以合同履行情况、监理到位情况、资料控制情况、监理人员行为规范、顾客反馈意见为重点。
(第二页)
监理项目部检查记录
各阶段会议纪要,内容是否涵盖了“四控两管一协调”;会议提出的问题是否落实,在下次会议中是否体现;监理月报内容是否齐全,格式是否符合监理规范或业主要求
对施工过程中出现的质量缺陷,是否及时下达《监理工作联系单》或《监理工程师通知单》要求责任单位限期整改,完成整改后监理项目部是否有复检记录备注:
检查项目以合同履行情况、监理到位情况、资料控制情况、监理人员行为规范、顾
客反馈意见为重点
(第三页)
监理项目部检查记录
备注:
检查项目以合同履行情况、监理到位情况、资料控制情况、监理人员行为规范、顾客反馈意见为重点。
(第四页)
监理项目部检查记录
备注:
检查项目以合同履行情况、监理到位情况、资料控制情况、监理人员行为规范、顾客反馈意见为重点。
(第五页)。
监理公司对项目部检查表
监理公司对项目部检查表监理公司对项目部检查表一、项目部基本情况1. 项目部名称:2. 项目部负责人:3. 项目部联系方式:4. 项目部人员配备情况:- 特种工作人员是否到位:- 监理人员是否到位:- 技术人员是否到位:- 劳动力是否充足:- 其他特殊人员配备情况:二、施工现场管理1. 施工现场是否设置明确的安全警示标识:2. 现场是否划定了安全区域和禁止区域:3. 施工现场是否存在明显的安全隐患:4. 施工现场是否存在违反规定的行为:5. 施工现场是否存在噪音、粉尘、振动等污染现象:6. 施工现场材料堆放是否规范:7. 施工现场是否存在消防设施和设备:8. 施工现场是否配备了必要的防护设备:9. 施工现场是否存在交通安全隐患:三、施工质量管理1. 施工过程中是否按照相关规范和标准进行操作:2. 施工过程中是否存在质量隐患:3. 施工过程中是否存在违反规范和标准的情况:4. 施工过程中是否进行了质量检验和验收:5. 施工过程中是否存在不合格的施工材料使用情况:6. 施工过程中是否存在施工方案和工艺变更的情况:7. 施工过程中是否存在施工图纸和设计文件的更改情况:四、施工进度管理1. 施工进度是否按照计划进行:2. 施工进度是否存在延误情况:3. 施工进度是否存在加快推进的措施:4. 施工进度是否存在工期索赔或变更的情况:5. 施工进度是否存在进度安排冲突的情况:6. 施工进度是否存在配套材料和设备的延误情况:7. 施工进度是否存在施工工序排队等待的情况:五、合同管理1. 合同是否按照相关规定签订:2. 合同支付款项是否按照合同约定进行:3. 合同执行过程中是否存在违反合同约定的情况:4. 合同执行过程中是否存在工程款项支付纠纷:5. 合同执行过程中是否存在变更和索赔的情况:6. 合同执行过程中是否存在合同违约行为:通过对项目部的检查,监理公司可以及时发现和解决项目部存在的问题和隐患,确保施工过程的安全、质量和进度的达标。
监理巡视检查表
监理巡视检查表工程名称合同段施工单位监理单位检查时间编号序号检查项目检查内容检查结果1教育培训每班作业前是否开展安全教育培训,是否留存资料,是否本人签字;2有限空间作业审批顶管作业前是否履行审批;顶管作业前是否开展气体检测,并按时进行记录;动火作业是否审批;有限空间出入是否登记,登记是否真实有效。
3起重吊装起重设备的安全装置是否齐全、灵敏可靠;起重机械的钢丝绳、卷筒、滑轮是否完好;起重机械与架空线路安全是否符合规范要求;起重机械操作人员、信号指挥人员是否持特种作业操作证;汽车吊支腿是否支垫牢固;起重机械是否张贴验收牌及操作规程4临时用电电工是否持证上岗;顶管照明电压是否为24v安全电压,照明灯带是否安全有效;配电箱是否张贴用电责任牌,巡视记录(巡检是否及时),电路图;配电箱是否存在一闸多机,接线混乱、无分路标记、进出线未进行保护;配电箱是否存在破损,淤泥、油污污染等现象;是否存在线路老化破损,接头处理不当现象;电缆是否拖地,是否采用绝缘措施悬挂;电保护器是否存在参数不匹配或失灵等现象(开关箱漏电保护器动作电流分别不应大于15mA,漏电动作时间不应大于0.1s)(总配电箱中漏电保护器电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。
)是否使用民用插排;配电箱摆放位置是否符合规范要求;是否配置消防器材;金属箱门与金属箱体是否通过采用编织软铜线做电气连接5安全防护临边防护栏杆是否符合标准、牢固、防护到位;安全警示牌是否齐全,悬挂位置恰当;基坑上下通道是否牢固,梯步是否存在泥水等杂物;顶铁在导轨上滑动是否平稳或有阻滞现象;顶井作业人员是否停留在顶铁上方及侧面等危险区域;6有限空间是否检查有限空间作业审批单;是否检查气体检测记录表,当班是否开展检测;当班期间是否在机头处查看通风;当班期间是否检查有限空间照明灯带;7动火作业当班期间是否检查动火作业票据,是否在有效期内动火作业现场是否配置消防器材;电焊作业人员证件是否在有效期内,是否佩戴劳保防护用品;8文明施工围挡有无破损、是否坚固整洁;裸土是否覆盖;材料、设备是否堆放整齐;各类公示牌是否齐全,内容是否完好检查存在问题表格说明:此表用于监理日常检查。
监理单位安全行为检查表
是否对特种作业人员上岗资格进行审查
是□ 否□
20
是否按规定对安全技术措施和专项方案进行审核
是□ 否□
21
是否对施工单位报送的施工组织设计、专项施工方案、安全技术措施提出审查意见。
是□ 否□
22
是否对关键工序、关键部位、高危作业、易发生安全事故的薄弱环节等编制旁站监理方案, 并实施旁站、做好记录。
是□ 否□
施工现场起重机械拆装前, 监理人员应核查拆装单位的企业资质、租赁合同、设备的定期检测报告及特种作业人员上岗证, 并在相应的表格上签字;监理人员应检查其是否编制了专项拆装方案;安装完毕后监理人员应核查施工单位的安装验收手续, 并在相应的表格上签字。
是□ 否□
监理工程师和安全监理人员应检查施工机械设备的进场安装验收手续, 并在相应的验收表上签字。
是□ 否□
27
是否对大型施工机械、安全设施的验收手续进行核查
是□ 否□
28
按安全监理实施细则要求进行巡视并作巡视记录
是□ 否□
29
是否对较大危险性分部分项工程安全交底检查并留有记录
是□ 否□
30
工地存在明显或严重安全问题的, 是否责令整改, 对整改不力的是否要求停工并报告监督机构;是否对发出的监理通知或整改通知跟进落实。
是□ 否□
食物中毒应急救援审核记录
是□ 否□
中暑应急救援审核记录
是□ 否□
暴风雨袭击应急救援审核ຫໍສະໝຸດ 录是□ 否□交通事故应急救援审核记录
是□ 否□
其他(如:挖损地下通讯电缆、动力电缆、给水管道等引起的通讯中断、电源中断、给水中断等事故)应急救援审核记录
是□ 否□
安全监
理的日
常工作
施工现场监理工作监督检查表
施工现场监理工作监督检查表江苏永勤工程管理有限公司施工现场监理工作监督检查表工程名称:建设单位:设计单位:施工单位:结构类型:工程地点:建设单位负责人:联系电话:受监单位:联系人:形象进度:总监理工程师:总监联系电话:总监代表:联系电话:对现场监理工作的综合评价(存在的主要问题及工作优点)检查组人员:被检查人员(总监)签名:日期:日期:施工现场监理工作监督检查表用表说明1、“检查项目”在呗检查项目监理组的工作中尚未发生或者没有的,该“检查项目”取消,在检查说明栏中注明,在最后折算成百分制的分数时,相应的应得分和实得分同时删减。
2、现场监理工作的检查由总工办负责实施。
检查时,检查人员根据具体情况,针对检查某一部分,或者其中几部分,或全部检查。
3、本表基本上按行业标准《南京市建设监理项目监理机构工作评价标准》(试行)执行,部分内容综合本公式的实际情况做了调整,增加了安全监理工作单项评分表。
4、现场监理工作的综合评价为主控项目,评价结果为优秀、良好、合格、不合格四个等级。
总体评价等级必须与现场综合评价等级相同。
其他检查项目按百分制计算,各项得分分成以下四等:得分90分以上80-89 60-79 60分以下等级优秀良好合格不合格5检查得分汇总表分项应得分对现场监理工作的综合评价监理机构与人员施工准备阶段工程施工阶段安全管理资料与信息管理考试应得分考试实得分考试折算成100分后得分—考试实得分/考试应得分单项考试等级总体评价等级6、对检查结果的整改要求:(1)一周内,项目总监组织监理所有成员,对检查中发现的问题,制定出整改计划。
整改计划,经总监理工程师或总监代表签名后,报总工办。
(2)凡综合评价为“不合格”的,整改完毕后,现场提出书面申请,经总工办复查后,可重新评定等级,仍然不合格的,按公司相关规定进行处罚。
一、监理机构与人员单项评分表评分(分)序号评价项目评价内容评分标准应得分扣减分实得分1-1中标通知书无监理项目中标通知书及复印件扣3分1-2监理合同无委托监理合同复印件扣3分1 项目监理机构应备文件1-2企业资质无监理资质证书、营业执照复印件共4分,每项扣2分102-1人员数量人员数量不满足现场监理工作需要及相关规定,人员变动无手续。
工程监理单位安全行为检查表
检查发现的主要问题
4
工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强 制性标准实施监理
5
安监站意见
监督组:
年月日
站负责人:
年月日
备注
注பைடு நூலகம்本表由安监机构检查需要时填写使用,如发现严重问题应另行发出整改要求。
工程监理单位安全行为检查表
工程名称
检查内容
监理单位
1
工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者 专项施工方案是否符合工程建设强制性标准
工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的, 2 应当要求施工单位整改;情况严重的,应当要求施工单位暂时停
止施工,并及时报告建设单位
3
施工单位拒不整改或者不停止施工的,工程监理单位应当及时 向有关主管部门报告
监理单位质量安全行为检查表
关键工序、 关键部位中间节点等验收工作事先未履 行职责或总监理工程师等主要人员不到位发生一 次扣 5 分;关键工序、关键部位中间节点验收、预 验收和竣工验收的评估报告不符要求发生一次扣 2 分; 竣工验收时监理档案资料仍不符要求加倍扣 20 分;
其它质量、安全行为(10) 18
工程实施期间每发生一起被政府职能部门的通报 批评扣 10 分;施工现场每发生一起重大质量或安 全事故扣 10 分;每发生一起死亡事故或火灾事故 或管线事故扣 5 分;创建文明工地目标未实现扣 5 分。
附件二
监理单位质量安全行为检查表
工程名称_______________
施工进度______________
监理单位名称_________________________________ 序号
1 务 与被监理施工单位及材料、构配 2 件、设备供应单位有无隶属关系或 其他利害关系 工程项目投资、 进度、 质量、 安全、 未分别建立相对应的组织体系; 无相对应的管理制 3 文明施工、 环境保护保证体系的建 立和运行(5) 度和岗位职责;未落实相对应的责任制;未建立管 理台帐每缺 1 项扣 1 分; 未按职责或超越职责履行 发现 1 位扣 1 分; 扣完为止; 有制度未运行扣 5 分; 项目总监理工程师及现场主要质 量、安全监理人员资格、专业人员 配备、到位率等与标书、工程性质 等相符情况,人员分工、进场 划及调整手续(20) 4 计 总监理工程师除离开企业等“不可抗力”外不得变 动,变动无手续、变动后总监理工程师资质或资格 降低将取消监理合同。 总监理工程师不到位取消监 理合同, 总监理工程师到位不符标书承诺扣 20 分, 总监理工程师无公司任命扣 5 分;人员分工、专业 配置不符要求发现 1 位扣 5 分; 安全监理人员配置 不符要求或不到位扣 10 分;无人员分工、无进场 计划缺 1 项扣 5 分;人员变动与标书相比超过 10% 每超一个百分点扣 1 分,考勤须注明全勤或半勤, 未注明扣 5 分,考勤须现场甲方项目经理确认,无 确认扣 5 分,考勤做假扣 20 分;扣完为止; 实施依据及监测设备(5) 现场合同文件(含招、投标文件) ,国家、地方有 关质量、安全、环境的法律、法规(如 279 号令、 5 安全施工法、备案文件等)强制性标准,缺一子项 扣 1 分,某一子项中缺一项扣 0.1 分;标书承诺而 现场正在实施项目所需的重要监测设备缺, 缺一项 扣 2 分,一般监测设备缺一项扣 1 分;扣完为止; 监理规划(含关键部位策划、投资 控制、进度控制) 、专业监理细则 6 (含安全、投资、进度)编制与工 程进度相符,并及时交底(5) 无规划扣 5 分,规划中无关键部位策划或投资、进 度控制扣 2 分, 无施工方案相对应的细则缺一项扣 1 分,根据规范内容缺一项扣 1 分,无交底(含表 式)记录缺一项扣 2 分,程序不符要求发现一项扣 1 分,规划或细则无针对性扣 2 分;扣完为止; 有否决权
监理内部检查表格
监理内部检查表格
一、工程进度控制
1. 已完成工程量与计划完成工程量的对比情况。
2. 工程进度滞后的原因分析及应对措施。
3. 工程进度提前的原因分析及经验总结。
4. 对工程进度控制的建议和意见。
二、程质量控制
1. 工程质量管理体系的运行情况。
2. 关键工序、特殊过程的质量控制情况。
3. 工程质量问题的处理情况及预防措施。
4. 对工程质量的评价与改进意见。
三、程安全监理
1. 安全管理制度的执行情况。
2. 施工现场安全措施的落实情况。
3. 安全事故的调查分析与处理结果。
4. 对工程安全监理工作的改进建议。
四、投资控制
1. 工程投资预算的执行情况。
2. 工程变更、签证及索赔的处理情况。
3. 投资偏差的原因分析及应对措施。
4. 对投资控制的建议和意见。
五、信息与合同管理
1. 信息管理系统的运行情况。
2. 合同执行情况的监督与检查。
3. 工程延期、工程款支付等问题的协调处理。
4. 对信息与合同管理的改进意见。
六、现场协调与沟通
1. 施工各方之间的沟通协调机制。
2. 现场会议的组织与记录情况。
3. 施工过程中的问题解决效率及效果。
4. 对现场协调与沟通的建议和意见。
七、文件与资料管理
1. 文件管理制度的执行情况。
2. 工程资料的真实性、完整性及规范性检查。
3. 工程文件的归档及保管情况。
监理检查表(标准模版)
总监理工程师工资由监理单位支付
符合口不符合口
6
总监理工程师按合同约定到岗履职
符合口不符合口
专业监理工程师
7
专业监理工程师的劳动合同与监理单位签订
符合口不符合口
8
专业监理工程师的社会保险在监理单位缴纳
符合口不符合口
9
专业监理工程师工资由监理单位支付
符合口不符合口
10
专业监理工程师按合同约定到岗履职
符合口不符合口
监理检查结果
检查情况描述
人员情况
项目监理机构
1
在施工现场设立项目监理机构
符合口不符合口
2
监理单位依据合同约定派驻总监理工程师、专业监理工程师、见证员等人员
符合口不符合口
总监理工程师
3
总监理工程师与监理单位订立劳动合同
符合口不符合口
4
总监理工程师社会保险在监理单位缴纳
符合口不符合口
见证员
11
见证员的劳动合同与监理单位签订
符合口不符合口
12
见证员的社会保险在监理单位缴纳
符合口不符合口
13
见证员的工资由监理单位支付
符合口不符合口
14
见证员按合同约定到岗履职
符合口不符合口
检查人员:检查日期:年月日
项目经理签字:
总监理工程师签字:
监理机构履职情况检查表
项目监理机构考核检查表(第一季度)检查日期:年月日工程项目名称建设单位名称监理单位名称施工单位名称项目总监姓名监理工程师资格证书编号监理工程师注册号检查结论考核得分得分率检查人员说明:1、检查内容依据:建设工程监理规范GB/T50319-2013、监理合同通用条件。
2、考核总评得分低于70分,为监理履职履责严重不到位;70-85分为监理履职履责基本到位;85分为监理履职履责到位。
3、①对监理履职履责严重不到位的项目总监,由建设单位进行诫勉约谈、发文通报批评,情况特别严重者,将书面上报住建局建议加重处罚;②对监理履职履责基本到位的项目总监,由建设单位依据相关合同规定要求限期整改;③对监理履职履责到位的项目总监,进行表彰。
检查表(一):监理单位内部管理工作检查组人员(签字):检查项目考核评分内容检查应得分检查实得分扣分事项理由监理单位人员及内部管理情况(10分)1总监任命或更换、是否报建设单位并得到其认可1分2项目监理机构及总监理工程师是否有任命文件1分3项目总监是否签署工程质量终身责任承诺书1分4专监、监理员配置专业是否满足规定要求1分5监理人员持证情况是否齐全1分6项目监理机构岗位职责、监理管理制度、监理工作流程是否明确、是否醒目1分7人员变更审批是否符合管理规定1分8项目监理机构是否配备办公设备及必要的技术规范、标准、图集1分9是否对施工现场定期开展巡视检查和考核1分10总监是否签署总监理工程师代表授权委托书(如有)1分小计检查表(二):监理单位综合管理工作检查组人员(签字):检查项目考核评分内容检查应得分检查实得分扣分事项理由综合管理工作(10分)1是否完成监理规划的编审、《监理规划》是否结合工程实际情况按规定编制(内容完整性、针对性)、是否按规定审批1分2是否参加建设单位主持的图纸会审及设计交底1分3《监理规划》是否报送建设单位、是否签批意见1分4施工组织设计审查资料是否齐全1分5危险性较大的分部分项工程、投资控制、进度控制《监理实施细则》是否编制齐全1分6建立《监理通知管理台账》对签发的各类《监理通知》进行管理;或签发的《监理通知》没有施工单位填写的《监理通知回复单》作闭合的。
建设单位、监理单位、施工单位安全生产行为监督检查表
整改要求及落实
及时签发监理通知单(有、无);对整改内容及时进行复查(有、无);对检查存在问题整改落实记录(有、无);未按要求整改,监理单位进行报告(有、无)。
检查意见:
监督人员:
年 月 日
总监理工程师(签字):
年 月 日
注:本表一式两份,安监机构、监理单位各一份。
施工单位安全生产行为监督检查表
监督备案号:
检查意见:
监督人员:
年 月 日
建设单位项目负责人(签字):
年 月 日
注:本表一式两份,安监机构、建设单位各一份
监理单位安全生产行为监督检查表
监督备案号:
工程名称
建设单位
施工单位
监理单位
结构层次
形象进度
序号
检查项目
检查情况
1
监理单位资格审查
监理单位资质审查(主要内容为:监理单位资质等级、总监理工程师注册证书、监理工程师资质证书);总监理工程师驻场情况:(在、不在)
工程名称
建设单位
施工单位
监理单位
结构层次
形பைடு நூலகம்进度
序号
检查项目
检查情况
1
企业安全生产许可证
安全生产许可证号:
2
项目经理安全生产考核合格证
安全生产考核合格证号: 驻场情况:(在、不在)
3
安全员安全生产考核合格证
专职安全员配备人数: 人;姓名:
安全生产考核合格证号: 驻场情况:(在、不在)
4
特种作业人员持证上岗
2
监理规划
将安全生产管理列入监理规划(有、无);中型以上工程在监理实施细则中制定安全技术措施检查要求(有、无);监理实施细则明确安全控制点(有、无);关键部位安全控制措施(有、无)
建设工程施工阶段监理工作专项检查表
3.监理取费低于《信息价格》60%的,不得分。
4.经市监理协会组织专家评审和书面同意,可不扣分。
三
监理人员装备(5分)
6.▲监理企业是否为现场监理人员配置样式统一、标有企业名称的安全帽和工作服。
7.现场监理人员是否按要求佩戴安全帽、穿着工作服。(5分)
1.未在施工单位《安全文明措施费用使用计划》上签字、盖章并签署意见的,扣1分。
2.安全文明措施费取费低于有关规定的,扣2分。
28.建设单位支付、施工单位使用安全文明措施费用滞后,监理单位是否正确处置的。(3分)
有1次未正确处置,扣1分。
29.▲竣工验收前,监理未对施工单位落实安全文明措施情况出具考评报告。
2.总监理工程师(总监代表)到岗率低于实际施工日60%、高于50%(含),扣3分;
3.总监理工程师(总监代表)到岗率低于实际施工日50%,扣5分。
13.专业监理工程师到岗率是否低于实际施工日的70%。(5分)
1.有1名专业监理工程师到岗率低于实际施工日70%、高于60%(含),扣1分;
2.有1名专业监理工程师到岗率低于实际施工日60%、高于50%(含),扣2分;
有1次未复查的,扣2分;
有1次复查的视频影像资料未上传的,扣1分。
25.▲伪造、篡改监理记录仪采集的影像资料。
26.▲施工单位落实安全文明施工措施不到位,对存在工程质量安全问题整改不到位,且拒不整改,监理未及时上报建设单位和属地工程质量安全监督机构处置 。
六
施工现场安全文明措施履约监管(10分)
27.是否审核施工单位《安全文明措施费用使用计划》并签署意见。(2分)
17.▲ 工程项目现场未配置监理记录仪。
监理行为检查表
检查结 果
检查依据
□符合 《中华人民共和国招标投标法》第三条
□不符合 《工程建设项目招标范围和规模标准规
□不涉及 定》第七条
2
监理行为 (市场)
禁止串通招投标 (监理投标)
监理 单位
主控项 依法应当公开招标的建设工程,未确定中标人前,监理投标人已开展该工程招标范围内工作。
□符合 □不符合 □不涉及
《上海市建设工程招标投标管理办法》 第二十五条
22
监理行为 (市场)
注册人员签章
总监 一般项 总监在执业活动中形成的相关文件、资料有50%以上未按规定加盖个人执业印章。
□符合 □不符合 □不涉及
《注册监理工程师管理规定》第二十六 条(五)
23
监理行为 (质量)
开挖条件验收
监理 单位
主控项
1、未召开基坑开挖条件验收会议,或验收未通过,监理签发开挖令; 2、 基坑实际不具备开挖条件,总监理工程师签署基坑开挖令; 3、 基坑开挖验收未通过,实际已开挖的,总监未签署开挖令,也未采取措施。
□符合 □不符合 □不涉及
第3.1 条 《建设工程质量管理条例》国务院令279 号第三十七 条 《加强建设监理单位现场质量行为管理
若干规定》沪建建管(2002)第064 号
14
监理行为 (市场)
15
监理行为 (市场)
带班检查 规划细则
监理 单位
监理 单位
1、监理企业未建立企业负责人及项目负责人施工现场带班制度;
□符合 □不符合 □不涉及
《上海市建筑市场管理条例》第三十二 条第一款
8
监理行为 (市场)
出借资质
监理 单位
1、总监及专业监理工程师(3人及以上)非中标单位人员;
监理单位安全生产行为监督检查表模版
监理单位安全生产行为监督检查表模版1. 监理单位基本信息:- 单位名称:- 法定代表人:- 联系电话:- 地址:- 所属行业:2. 安全管理人员:- 安全主管名称:- 手机号码:- 安全主管证书编号:3. 安全生产管理制度:- 是否建立了安全生产管理制度:是 / 否- 管理制度是否得到有效实施:是 / 否- 是否定期的进行制度的宣传和培训:是 / 否4. 安全生产组织机构:- 是否设立了安全生产组织机构:是 / 否- 组织机构是否合理:是 / 否- 各岗位是否明确职责和权限:是 / 否5. 安全生产设备及用品:- 安全生产设备和用品是否齐全:是 / 否- 设备是否经过合格检测和维护:是 / 否- 用品是否配备完善,并经常检查和更换:是 / 否6. 安全生产场所:- 工作场所是否设置合理的安全警示标志:是 / 否- 工作场所环境是否卫生整洁:是 / 否- 是否定期消除火灾隐患并检查灭火设备是否齐全:是 / 否7. 生产作业过程控制:- 是否建立了作业指导书和操作规程:是 / 否- 作业操作是否符合相关规定:是 / 否- 是否经常开展作业安全培训:是 / 否8. 事故应急预案及演练:- 是否编制了应急预案:是 / 否- 预案是否经常修订和完善:是 / 否- 是否定期进行事故应急演练:是 / 否9. 事故隐患排查和整改:- 是否进行了事故隐患排查:是 / 否- 排查发现的隐患是否及时整改:是 / 否- 隐患整改措施是否有效:是 / 否10. 安全生产培训:- 是否定期进行安全生产培训:是 / 否- 培训内容是否涉及相关法律法规:是 / 否- 培训记录是否完整并保存:是 / 否11. 安全督查和考核:- 是否定期进行安全生产督查:是 / 否- 督查结果是否及时整改:是 / 否- 是否进行安全生产考核并建立档案:是 / 否12. 安全生产投入及效果:- 年度安全生产投入是否达到规定标准:是 / 否- 安全事故发生率是否保持在合理控制范围内:是 / 否- 安全生产工作是否取得了明显的成效:是 / 否以上是监理单位安全生产行为监督检查表的模板,根据具体情况可以进行修改和补充,以适应实际监督检查的需要。
监理单位综合检查表格
监理单位质量管理行为检查内容表工程名称:单位名称:施工阶段检查内容检查结果施工初期1、监理机构设置及人员到位情况是否符合合同要求2、监理工作规划及实施细则的制定是否完善、有针对性,质量责任是否落实到人3、监理工地试验室人员、设备及场地条件是否符合合同要求及有关规定4、是否对施工单位施工组织设计进行审查、批复是否及时5、标准试验、配合比设计验证审批是否及时规范、资料齐全施工过程1、主要监理人员变更是否经业主同意、手续齐全,变更后人员资格有无降低2、旁站、巡视是否到位、记录齐全准确3、日志、记录是否齐全,人手一册4、质量监理指令督促执行是否有效,监理指令是否闭合5、独立抽检是否及时规范、资料齐全,独立抽检的频率、方法是否符合规范要求,检测记录、报告是否齐全6、是否建立了不合格试验处理台帐7、关键部位、工序的旁站是否到位,相关记录是否完整被检查人:检查人:检查时间:年月日监理单位安全管理行为检查表工程名称:监理单位:阶段检查内容检查结果施工初期1、安全管理组织是否建立,安全管理责任是否层层落实到人2、安全管理制度制定是否完善3、是否有安全管理工作记录4、安全巡视检查是否记录齐全5、监理日志中是否有安全管理记录施工过程1、安全监理指令督促执行是否有效,监理指令是否闭合2、监理工程师是否经过安全教育和培训3、对施工单位制定的施工组织设计中的专项安全技术措施是否审查4、对施工单位进行的安全技术交底是否进行检查5、对施工单位编制的各项安全生产应急救援预案是否审查6、是否组织安全检查并记录齐全7、检查中发现的安全隐患是否及时上报业主并及时督促整改8、监理日志中是否有安全管理记录被检查人:检查人:检查时间:年月日监理单位质量安全保证人员核查记录表工程名称:监理单位:监理单位资质等级证书编号职务投标时投标澄清时实际进场姓名职称持证情况姓名职称持证情况姓名职称持证情况证书号本人签字总监理工程师专业监理工程师工程师安全工程师监理员被检查人:检查人:检查时间:年月日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
19.3采用C2表
20
检验批及分项工程质量验收
3
20.1检验批施工单位自检合格申报
20.2监理组织施工质检员进行检验批验收
20.3检验批验收记录符合合格质量规定
20.4执行工程建设标准强制性条文记录清楚
20.5分项工程由监理组织验收
20.6资料齐全验收记录符合要求
21
备注
12
12.3试验室资质报审(含等级及其试验范围;对试验设备的法定计量检定证明;试验室管理制度;试验人员的资格证书;本工程试验项目的要求)
13
材料/构配件/设备报验及复验
5
13.1材料见证检验有计划,有业主委托检验协议,并在开工前签认
13.2产品合格证、出厂检验报告、进场检验报告等证明有效
13.3见证取样检验有台账
8.3质量技术措施与审查通过组织设计或专项方案严重不符,监理机构既未提出整改要求并督促落实到位
9
编制监理规划
2
9.1开工前编制
9.2按公司规定编制审批
9.3结合本工程项目的实际情况,内容完整并应有安全监理控制措施(安);应有节能控制措施;应有安全文明督促控制措施;应有安全危险源辨识内容
10
编制并批准监理实施细则
厦门协诚工程建设监理有限公司
建设工程监理行为检查表
工程名称:
项目总监:编号:
序号
项目名称及检查内容
标准分
实得分
占比%
备注
一
综合管理
5
1
项目监理部组建
1
1.1工程项目监理人员备案登记表有原件并在公司(监理部)备案
1.2总监任命、总监代表授权书有原件并在公司(监理部)备案
1.3有资格证、上岗证、毕业证、职称证复印件
13.4焊接接头有见证检验,外观有全面检查记录
13.5报审表按程序核验签复
13.6混凝土、砂浆试块制作检验有见证
14
检测、计量设备器具检查
2
14.1检查承包单位检测、计量设备检定证书
14.2检查承包单位专职测量人员岗位证书
14.3定期检查承包单位直接影响工程质量的计量设备的技术状况
14.4建立检测设备使用台账(包括施工单位的本公司设备)
22.4签署工程竣工报验单
22.5提出由总监、技术负责人签字的监理评估报告
序号
项目名称及检查内容
标准分
实得分
占比%
备注
22
22.6提供竣工监理资料报业主
22.7参加建设单位组织的竣工验收,总监参加签署竣工验收报告
23
施工质量缺陷及质量事故处理
2
23.1质量缺陷、隐患、事故有检查记录,系统性缺陷有专项方案
39.3是否在规定时间内对施工单位报送的专项施工方案及计算书等资料进行审查,并提出审查意见,复审合格后由总监签字
39.4对于须经组织专家认证的专项方案,审查是否按专家认证意见重新编制专项施工方案
39.5监理日记是否记录了安全生产存在主要问题及处理措施,总监及时进行审签
40
施工单位安全生产体系
10
40.1施工单位安全生产体系
23.11有总监签认的质量事故报送业主
23.12批准复工令
23.13隐患、事故处理记录资料完整归档
三
工程造价控制
5
24
按程序进行工程计量和支付工程款
2
24.1承包单位按监理质量验收合格的工程量填报
24.2监理现场计量,按施工合同约定计算规则计算
24.3监理按施工合同约定审核工程量清单和工程款支付申请表
序号
项目名称及检查内容
标准分
实得分
占比%
备注
四
工程进度控制
5
28
监理制定进度控制方案
1
28.1熟悉合同工期情况和业主要求
28.2熟悉施工合同、施工图和批准的施工组织设计
28.3有进度目标风险分析,防范对策,控制措施
28.4编制监理总进度控制计划
29
审查批准进度计划
1
29.1总监审批承包单位施工总进度计划
3.2办公地点文明,便于开展工作
3.3监理人员着装整洁、佩带胸卡
3.4监理人员遵守劳动纪律、项目监理部每天按实考勤
4
公司管理制度贯彻情况
1
4.1有质量安全监理管理制度并认真执行
4.2公司下发文件有收文登记并按程序保管(含电子文档)
4.3全体人员阅读公司下发文件后有签名
4.4公司管理精神传达及时,并在监理日记中人才反映
23.2及时下达质量缺陷整改监理通知单
23.3施工整改有监理通知回复单
23.4监理检查施工整改有记录
23.5发现重大隐患或质量事故及时下达暂停令
23.6下达暂停令前事先向业主报告
23.7重大隐患处理有施工整改措施并报批
23.8重大质量事故应按程序上报
23.9重大质量事故应有批准的处理方案
23.10对隐患整改事故处理过程和结果监理跟踪检查和验收
26.2组织专业监理工程师审核
26.3总监审定,与业主、承包单位协商,各方确认
26.4总监签发竣工结算文件和最终支付证书报业主
27
费用索赔处理
1
27.1审查费用索赔是否在施工合同规定期限内提出
27.2注意收集与索赔有关资料
27.3审查索赔理由是否充分,符合规定
27.4总监审查,与业主、承包单位协商
27.5总监在合同规定期限签署审批表报业主
29.2总监审批承包单位年、季、月施工进度计划
29.3工程进度滞后,应有经审批的调整计划和措施
30
检查计划实施
2
30.1各专业对照进度计划对实际进度进行检查
30.2有监理查检进度提前滞后情况分析
30.3有进度控制监理通知
30.4每周例会有进度检查和协调的内容
30.5进度严重滞后时,总监会同业主提出解决措施,并监督施工实施
38.4项目监理部安全职责分工情况
38.5安全监理细则编制、是否针对项目特点
38.6有安全文明施工措施费使用计划、单独支付作证和使用台账
39
项目监理部安全职责履行情况
39.1安全技术措施(专项施工方案)是否符合工程建设强制性标准
39.2发现存在的安全隐患的,是否要求施工单位整改;安全事故隐患情况严重的,是否要求施工单位停工;对安全事故隐患,施工单位拒不整改或不停止施工的,是否及时报告有关主管部门
11.4开工条件已审查,开工报审表已审批
11.5开工备案表已返回
12
承包单位资质报审
2
12.1总承包资质报审(留置中标通知书;营业执照;资质证书;安全生产许可证)
12.2分包单位资质报审(营业执照;资质证书;安全生产许可证;项目班子人员及特种作业人员资质资料)
序号
项目名称及检查内容
标准分
实得分
占比%
3
10.1相应工程开始施工前编制完成
10.2结合专业特点,详细具体,有可操作性和有针对性的安全具体措施(安)
10.3符合质量验收规范要求本工程监理规划要求
10.4按规定经总监理工程师审批
11
开工审批和备案
1
11.1建设单位施工许可证有存件
11.2质量监督、安全有核准的申报表
11.3质量、安全、技术各项管理制度已建立并使之满足A.0.1表的要求(施工现场质量管理检查记录)
18.7应有钢筋焊接接头台账
18.8砼开盘鉴定记录(含坍落度)完整
18.9砼浇筑令完整、有序
18.10塔吊、施工电梯、模板等自升式架设施工专项验收有报验和备案
18.11实体检验完整,财政投融资项目,砼有回弹检验
19
工程变更管理
1
19.1工程变更有设计变更文件,重大变更并经施工图审查机构加盖审图章,涉及环保内容应经有关部门审定
17
监理巡视和平行检验
2
17.1按检验批进行巡视,根据实际情况进行平行检验,有记录
17.2按验收规范内容进行巡视和平行检验
17.3发现质量缺陷有监理通知单及签认的监理通知单回复单
序号
项目名称及检查内容
标准分
实得分
占比%
备注
17
17.4发现重大质量隐患等有总监下达暂停令
17.5有停工整改总监签署的复工报审表
33
监理月报
2
33.1监理月报内容简明扼要、反映全面,符合规范要求
33.2监理月报报送及时
33.3监理月报报送业主有签收记录
34
监理工作总结
1
34.1工程概况、机构、人员和设施投入情况
34.2监理合同履行情况
34.3监理工作成效
34.4问题及建议
34.5及时编写,报建设单位和存入监理档案
六
现场协调
5
24.4总监审定签署支付证书报建设单位
25
建立月统计和造价目标风险分析
1
25.1建立月完成工程量和工作量统计表
25.2建议《监理工程项目投资趋向图》
25.3有造价风险分析,制定防范对策报业主
25.4对造价控制进行比较分析,在监理月报中报告
26
按程序办理竣工结算
1
26.1审查承包单位按施工合同规定填报竣工结算报表
6.3监理交底有施工单位签字确认
6.4有纪要并经各方代表会签
序号
项目名称及检查内容
标准分
实得分
占比%
备注
7
施工组织设计审查
2
7.1开工前已编制,施工企业已自审并有安全管理评价
7.2施工企业技术负责人已签字,单位已盖章
7.3施工企业负责人已签字,单位已盖章
7.4符合施工合同要求
7.5结合工程特点,内容完整(安)