企业质量记录表格大全80种(doc55)55页word
企业质量管理记录表格
编号:
要素
文件编号/
条款号
检查内容与方法
记录
结果
审核组长:审核员:
文件名
质量治理记录表格
电子文件编码
ZULLm3
页码
38—29
内部质量体系审核报告
编号:
被审核单位:
审核目的:
审核范围:
审核依据:
审核组组长:
审核组员:
审核日期:
审核综述:
(可附页)
审批:拟制:
日期:日期:
文件名
质量治理记录表格
文件名
质量治理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—1
治理评审打算
评审时刻
评审报告编号
评审目的
评审依据
参加人员
评审内容
所需的文件和资料
编制人日期
批准人日期
文件名
质量治理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—2
治理评审报告
评审时刻
主持人
评审内容:
评审结论:
出席人员签名:
记录人
审批人
文件名
质量治理记景表格
已提折旧
数量
治理部门
净值
处
理
原
因
财
务
部
门
意
见
单
位
领
导
意
见
文件名
质量治理记录表格
电子文件编码
ALZL023
页码
38—21
物晶验证单
序
号
物品
名称
采购
日期
规
格
验证
质量体系表格质量记录清单
供方评估登记表
长期
合格供方名录
长期
供方业绩评估表
3
月生产物资计划单
2
质量记录清单
记录名称
记录编号
保存期(年)
计划单
2
采购协议
3
检查告知单
2
工艺消耗定额表
长期
月生产计划
2
生产日报表
2
合格证
长期
零(台)件检查记录
2
顾客财产问题告知单
3
产品质量信息反馈单
3
纠正和防止措施解决单
3
材料明细台帐
3
产品出库单
记录名称
记录编号
保存期(年)
领料单
2
设施平常点检卡
2
3
产品检查入库告知单
3
产品收发清单
3
材料标记卡
长期
计量器具抽查记录
3
计量器具管理台帐
长期
计量器具周期校准计划
2
计量器具报废单
长期
质量记录清单
记录名称
记录编号
保存期(年)
内校登记表
长期
计量器具借用记录
3
计量器具校准合格证
2
计量器具降级使用标记
长期
顾客满意限度调查表
2
产品质量意见征求书
2
年度内审计划
3
审核算施计划
3
不符合报告
3
内部质量管理体系审核报告
3
内审首(末)次会议签到表
3
不符合项分布表
3
内审检查表
3
控制图
2
产品质量检查报告单
2
紧急(例外)放行申请单
3
公司质量记录登记表
15
QLJL-MOM-015
监理例会会议纪要
1份
16
QLJL-MOM-016
监理例会会议纪要
1份
17
QLJL-MOM-017
监理例会会议纪要
1份
18
QLJL-MOM-018
监理例会会议纪要
1份
19
QLJL-MOM-019
监理例会会议纪要
1份
20
QLJL-MOM-020
监理例会会议纪要
1份
21
QLJL-MOM-021
监理例会会议纪要
2011.1.19
1份
10
QLJL-MOM-010
监理例会会议纪要
2011.2.16
1份
11
QLJL-MOM-011
监理例会会议纪要
2011.2.23
1份
12
QLJL-MOM-012
监理例会会议纪要
1份
13
QLJL-MOM-013
监理例会会议纪要
1份
14
QLJL-MOM-014
监理例会会议纪要
2010.11.02
1份
2
27900-CM-MT03-0005
裂解炉设计交底
2010.11.22
1份
3
27900-CM-MT03-0007
地管一级管网图纸会审及设计交底
2010.12.22
1份
4
1份
5
1份
6
1份
7
1份
8
1份
9
1份
10
1份
11
1份
12
1份
13
1份
14
1份
质量记录汇总表格
存在问题及改进建议:
评审结论:
对纠正、改进措施的跟踪验证结果:
验证人:日期;
备注:1评审会议记录应予以保留;
2可另加页叙述。
编制:日期:审核:日期:批准:日期:
设计开发验证报告
№
项目名称
型号规格
验证单位及
参加验证人员
试验样品编号
试验起止日期
设计开发输入综述(性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等):
签名:日期:
采购计划
№
序号
名称
型号规格
数量
材质
技术要求
供方名称
到货
日期
编制:日期:
审批:日期:
生产计划
№
序号
名称
型号规格
数量
完成时间
备注
编制:日期:
审批:日期:
顾客财产问题反馈表
№
产品名称
型号规格
数量
顾客指定的用途
负责部门
发现问题记录:
记录人:日期:
处理意见:
处理人:日期:
顾客处理意见:
记录人:日期:
公司对服务的验证;
验证人:年月日
注;顾客意见在相应栏目内打“√”
记录人
参加人员:
内容:
年度培训计划
№
日期
参加培训人员
培训方式
培训内容
培训部门
考核
方式
学时
编制:
审核:
批准:
日期:
日期:
日期:
№
开班部门
培训课程
部门领导
主讲教师
培训时间
培训地点
培训对象
培训课时
质量检查记录(表格)
质量检查记录(表格)日期: [填写日期]
项目名称: [填写项目名称]
检查人员: [填写检查人员姓名]
检查标准
检查结果
安全性
检查结果: [填写安全性检查结果] 可用性
检查结果: [填写可用性检查结果] 效率
检查结果: [填写效率检查结果] 可靠性
检查结果: [填写可靠性检查结果] 完整性
检查结果: [填写完整性检查结果]
兼容性
检查结果: [填写兼容性检查结果]
用户友好性
检查结果: [填写用户友好性检查结果]
总结
检查人员总结: [填写检查人员的总结和建议] 签名
检查人员签名: [检查人员签名]
审核人员签名: [审核人员签名]。
质量记录汇总表
3
120
取样送检单
JYT/QJ-8-14
3
121
检验录
JYT/QJ-8-15
3
122
过程监控记录
JYT/QJ-8-16
3
123
产品质量验收月报表
JYT/QJ-8-17
3
124
不合格品通知单
JYT/QJ-8-18
3
125
不合格品台帐
JYT/QJ-8-19
3
126
质量事故报告单
JYT/QJ-8-20
JYT/QJ-7-28
3
81
在制品
JYT/QJ-7-29-1
永久
82
不合格证
JYT/QJ-7-29-2
永久
83
合格标签
JYT/QJ-7-29-3
永久
84
待处理标签
JYT/QJ-7-29-4
永久
85
待检标签
JYT/QJ-7-29-5
永久
86
材料卡
JYT/QJ-7-29-6
永久
87
仓库发货记录
JYT/QJ-7-30
日期:日期:
记录汇总表
编号
03
文件号
JYT/QJ-4-00
序号
文件名称
文件号
保存年限
备注
67
合格供方名单
JYT/QJ-7-19
永久
68
供方评价表
JYT/QJ-7-20
永久
69
供方台帐
JYT/QJ-7-20-1
永久
70
采购单
JYT/QJ-7-21
3
71
质量记录表格
减粘裂化装置加工超稠油生产方案编制:审核:批准:顾客回访记录编号:JX-7.5-04顾客档案记录编号:JX-7.5-03质量信息反馈表编号:JX-7.5-02让步申请报告编号:JX-8.4-01合同评审记录编号:JX-7.2-03售价表编号:JX-7.2-01合同修改申请编号;JX-3-04顾客投诉报告黄金带炼油厂质量体系内审检查表审核员:编号:GL-8.2-04黄金带炼油厂年度质量体系内部审核计划编号:GL-8.2-02 2017 年1月 19 日第 1 页共 1 页1.审核目的:检查和评价本厂所建质量管理体系与GB/T19001-2008标准及法律法规的符合性、有效性。
2.审核依据:GB/T19001-2008标准和质量手册3.审核方法:抽样4.审核范围:质量体系所规定的产品系列范围5.审核时间:2017年3月21日至2017年3月23日6.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员。
审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。
7.审核安排:管理评审会议签到表编号:GL-8.2-06质量记录清单使用单位:年月日编号:GL-4.2-01文件发放记录编号:GL-4.1-01文件修改记录编号:GL-4.1-03文件借阅、复制记录编号:GL-4.1-02黄金带炼油厂质量统计报表年月日编号:不合格品报告单编号:GL-14-02审核人员:纠正和预防措施报告编号:GL-7.4-01管理评审计划编号:GL-5.4-01管理评审通知单科、车间内审不合格报告编号:GL-8.2-01合格供方名单编号:GY-7.4-03供方业绩评价表编号:GY-7.4-06供方质量保证能力调查表编号:GY-7.4-04供方评价表编号:GY-7.4-05本次内部质量体系审核实施计划编号GL-8.2-03编号:GL-8.2-05内部质量体系审核报告报告人:日期批准人:日期黄金带炼油厂审核报告不符合项分布表编号:GL-8.2-08注:一般不合格Ο,严重不合格Δ管理评审总结报告编号:GL-5.4-02外来文件清单编号:GL-4.1-05文件清单使用单位:编号:GL-4.1-06文件领用申请单编号:GL-4.1-07文件领用申请单编号:GL-4.1-07文件领用申请单编号:GL-4.1-07文件领用申请单编号:GL-4.1-07文件领用申请单编号:GL-4.1-07计划表编号:GY-7.4-01填报单位:年月日第页共页质量计划编号:GL-5.2—01质量计划实施情况检查表GL-5.2-02不合格品评审表DD-13-01口头订单编号:JX-7.2-06软麻油-Ⅰ出厂分析报告单辽河油田黄金带炼油厂供方供货记录单位:编号: GY-7.4-08黄金带炼油厂年度内部质量体系审核实施计划编制:审核:批准:编号:GL-8.2-02受控状态:执行日期:主要辅助材料检验记录表5 产品质量检测能力一览表不合格品处理结果追踪表DD-13-02不合格品处理结果追踪表DD-13-02回访计划单位:黄金带炼油厂黄金带炼油厂产品标识检查记录说明:此检查包括定期和不定期检查。
某企业质量管理记录表格模板
要素
文件编号/
条款号
检查容与方法
记录
结果
审核组长:审核员:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZULLm3
页码
38—29
部质量体系审核报告
编号:
被审核单位:
审核目的:
审核围:
审核依据:
审核组组长:
审核组员:
审核日期:
审核综述:
(可附页)
审批:拟制:
日期:日期:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—1
管理评审计划
评审时间
评审报告编号
评审目的
评审依据
参加人员
评审容
所需的文件和资料
编制人日期
批准人日期
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—2
管理评审报告
评审时间
主持人
评审容:
评审结论:
出席人员签名:
记录人
审批人
文件名
质量管理记景表格
维修后鉴定结论:
备注:
核定审核人:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—19
设备仪器台账
设备
编号
设备
名称
进货
日期
厂家
名称
联系人
联系
联系
地址
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—20
质量管理体系质量记录表格汇总模板
质量管理体系质量记录表格汇总文件( 资料) 档案目录Q质-01文件( 资料) 发放记录 Q质-02名称: 编号:Q质-03文件( 资料) 更改登记表Q质-资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
文件借阅( 复制) 登记表Q质-056质量信息( 反馈回复) 登记 Q质-质量信息反馈单Q质-07质量信息处理回复单Q质-08资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
文件( 资料) 接收记录 Q质-0910受控文件清单 Q质-10Q质-11年第次内部审核实施计划年月日Q质-11-1Q质-11-2审核组成员名单Q质-11-3Q质-12年第次内部审核检查表受审核单位: 共页第页17Q质-12-1年第次内部审核检查表受审核单位: 共页第页1819资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
Q质-13内部审核不符合报告注: 此表一式两份, 一份留受审核单位, 一份由组织审核部门归档。
如纠正和纠正措施涉及多个单位, 可根据情况增加份数。
Q质-14年第次内部审核报告质量( ) 字——年月日Q质-14-1Q质-14-2Q质-14-3( ) 级不合格品审理申报表 Q质-15申报单位: 编号:资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
质量工作计划( 目标) 实施情况检查表Q质-16单位: 年月日此表一式二份, 质量管理部门一份, 填报单位一份审核: 制表:27资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
质量问题认可记录Q质-17年月日质量问题认可记录Q质-17年月日资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
Q质-18日期: 检查地点:检查人:监督检查记录本问题:确认人:处理结果:单位:验证:29资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
产品质量追踪卡Q质-19品种: 批号:产品质量追踪卡Q质-19-1 品种: 批次:内部沟通函Q质-20年月日一式三份( 发件单位, 收件单位, 质管部门)内部沟通函Q质-20年月日一式三份( 发件单位, 收件单位, 质管部门)资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。
企业质量记录表格大全(80种)
3722中国最庞大的数据库下载质量记录控制清单编号:QR/WKN—424—01 序号质量记录记录编号利用部门保留年限 1 受控文件清单QR/WKN—423—01 技术质量部三年 2 外来文件操纵清单 QR/WKN—423—02 技术质量部五年 3 文件发放/收回记录 QR/WKN—423—03 技术质量部三年 4 文件更改申请 QR/WKN—423—04 技术质量部三年 5 文件销毁申请QR/WKN—423—05 技术质量部三年 6 质量记录操纵清单 QR/WKN—424—01 技术质量部三年 7 文件借阅复制记录 QR/WKN—424—02 技术质量部三年 8 QR/WKN—541—01 技术质量部三年办公室质量目标指标检查考核表 9 QR/WKN—541—02 技术质量部三年销售治理部质量目标指标检查考核表 10 QR/WKN—541—03 技术质量部三年国际业务部质量目标指标检查考核表 11 QR/WKN—541—04 技术质量部三年产品策划部质量目标指标检查考核表12 QR/WKN—541—05 技术质量部三年技术质量部质量目标指标检查考核表 13 QR/WKN—541—06 技术质量部三年生产综合部质量目标指标检查考核表 14 QR/WKN—541—07 技术质量部三年生产治理部质量目标指标检查考核表15 QR/WKN—560—01 技术质量部三年治理评审打算 16 QR/WKN—560—02 技术质量部三年治理评审通知 17 QR/WKN—560—03 技术质量部三年治理评审报告 18 QR/WKN—560—04 技术质量部三年治理评审会议记录19 QR/WKN—560—05 技术质量部三年治理评审评判表 20 技术质量部三年治理评审评判资料() QR/WKN—560—063722中国最庞大的数据库下载质量记录控制清单编号:QR/WKN—424—01 序号质量记录记录编号利用部门保留年限 21 年度培训打算QR/WKN—620—01 办公室三年 22 培训记录表 QR/WKN—620—02 办公室三年 23 员工培训需求申请单 QR/WKN—620—03 办公室三年24 QR/WKN—620—04 办公室长期员工培训有效性评判表 25 QR/WKN—630—01 生产治理部长期生产设施一览表 26 QR/WKN—630—02 生产治理部长期设施验收单 27 QR/WKN—630—03 生产治理部三年设施日常保养项目表28 QR/WKN—630—04 生产治理部三年设施检修打算 29 QR/WKN—630—05 生产治理部三年设施检修单 30 QR/WKN—630—06 生产治理部五年设施报废单 31 QR/WKN—630—07 生产治理部十年设备能力鉴定认可表 32 QR/WKN—720—01 销售治理部三年产品要求评审表 33 QR/WKN—720—02 销售治理部三年定单确认表 34 QR/WKN—720—03 销售治理部三年销售合同 35 QR/WKN—720—04 销售治理部三年顾客反馈处置记录表 36QR/WKN—720—05 销售治理部三年产品交付记录表 37 QR/WKN—730—01 技术质量部三年设计开发建议书 38 QR/WKN—730—02 技术质量部三年设计开发打算书 39 QR/WKN—730—03 技术质量部三年设计开发任务书 40QR/WKN—730—04 技术质量部三年设计确认记录表3722中国最庞大的数据库下载质量记录控制清单编号:QR/WKN—424—01 序号质量记录记录编号利用部门保留年限 41 设计验证记录表QR/WKN—730—05 技术质量部三年 42 设计评审记录表 QR/WKN—730—06 技术质量部三年 43 设计更改记录表 QR/WKN—730—07 技术质量部三年 44 供方评定记录表 QR/WKN—740—01 生产综合部三年 45 合格供方名单 QR/WKN—740—02 生产综合部三年 46 供方业绩评判表 QR/WKN—740—03 生产综合部三年 47 采购申请单 QR/WKN—740—04 生产综合部三年 48 采购合同 QR/WKN—740—05 生产综合部三年 49 生产打算单QR/WKN—751—01 生产治理部三年各类生产记录 50 QR/WKN—751—× 生产治理部三年 51 QR/WKN—755—01 三年入库单生产综合部 52 出库单QR/WKN—755—02 三年销售治理部 53 库存物资账、卡、表 QR/WKN—755—03 三年 54 监视测量设备一览表 QR/WKN—760—01 生产治理部五年 55 测量监视设备履历卡 QR/WKN—760—02 生产治理部五年 56 计量检测设备校准打算表 QR/WKN—760—03 生产治理部三年 57 校准记录表 QR/WKN—760—04 生产治理部三年58 顾客反馈处置记录表 QR/WKN—821—01 三年销售治理部 59 顾客中意度调查表 QR/WKN—821—02 三年国际业务部 60 年度内审打算 QR/WKN—822—01 三年3722中国最庞大的数据库下载质量记录控制清单编号:QR/WKN—424—01 序号质量记录记录编号利用部门保留年限 61 审核实施打算QR/WKN—822—02 技术质量部三年 62 内审检查表 QR/WKN—822—03 技术质量部三年63 不符合报告 QR/WKN—822—04 技术质量部三年 64 内部审核报告 QR/WKN—822—05 技术质量部三年 65 内审首(末)次会议签到表QR/WKN—822—06 技术质量部三年 66 不合格项散布表 QR/WKN—822—07 技术质量部三年 67 请检单 QR/WKN—824—01 技术质量部三年 68 质量查验报告单 QR/WKN—824—02 技术质量部三年 69 产品包装材料查验报告单QR/WKN—824—03 技术质量部三年 70 产品查验报告单 QR/WKN—824—04 技术质量部三年 71 不合格品报告单 QR/WKN—830—01 技术质量部三年 72 返工通知单 QR/WKN—830—02 技术质量部三年 73 妥协接收申报单QR/WKN—830—03 生产综合部三年 74 顾客反馈处统计分析报告 QR/WKN—840—01 销售治理部三年国际业务部 75 顾客中意度测量分析报告 QR/WKN—840—02 三年 76 质量检查统计分析报告 QR/WKN—840—03 技术质量部三年 77 供方业绩报告 QR/WKN—840—04 生产综合部三年 78 质量目标指标完成报告QR/WKN—840—05 技术质量部三年 79 纠正/预防方法处置单 QR/WKN—850—01 技术质量部三年 80 QR/WKN—850—02 技术质量部三年纠正/预防方法实施情形一览表3722中国最庞大的数据库下载受控文件清单编号:QR/WKN——423—01 文件名称文件编号文件利用部门利用责任人发放份数日期:3722中国最庞大的数据库下载外来文件操纵清单编号:QR /WKN——423—02序号:自编号文件名称、编号发文部门发文时刻采历时刻保管部门受控顺序号时刻:3722中国最庞大的数据库下载文件发放/收回记录编号:QR/WKN—423—03 序号:001 序号文件名称文件编号受控号领用部门领用人签名日期 01 产品标识方式QW/WKN—753—01 技术质量部 1 02 产品标识方式 QW/WKN—753—01 销售治理部 203 产品标识方式 QW/WKN—753—01 国际业务部 3 04 产品标识方式 QW/WKN—753—01生产综合部 4 05 产品标识方式 QW/WKN—753—01 生产治理部 5 06 产品标识方式QW/WKN—753—01 6 发酵车间 07 产品标识方式 QW/WKN—753—01 7 后处置车间08 产品标识方式 QW/WKN—753—01 8 包装车间 09 产品标识方式 QW/WKN—753—01 9动力设备车间时刻:3722中国最庞大的数据库下载文件更改申请编号:QR/WKN——423—04 序号:文件名称编号版本更改位置及缘故:更改后内容:受此阻碍引发的其它更改文件名称:申请人:日期:所在部门意见:签名:日期:审批部门意见:签名:日期:3722中国最庞大的数据库下载文件销毁申请编号:QR/WKN——423—05序号:编号版本份数文件名称销毁缘故:申请人:日期:所在部门签名:日期:文件保管部门意见:签名:日期:治理者代表意见:签名:日期:文件销毁记录:销毁人:监销人:签名:日期:3722中国最庞大的数据库下载管理评审计划编号:QR/WKN——560—01序号:评审目的:评审参加部门、人员:评审内容:各部门评审预备工作要求:一、提供评审资料之一:审核报告,包括第一方、第二方、第三方的审核报告。
质量记录一览表
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx文件发放登记表第页xxxxxxxxxxxxxxxxxxx质量管理体系文件更改通知单 NO.:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx技术文件更改通知单 NO.:______________xxxxxxxxxxxxxxxxxxx外来文件登记表 NO.:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 文件/记录销毁清表 NO.:批准(日期):__________________ 申请人(日期):_____________________xxxxxxxxxxxxxxxxxxx质量记录归档清单 NO.:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 工作联系单 NO.:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 工作联系单 NO.:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 管理评审计划 NO.:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 管理评审报告 NO.:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 培训需求表 NO.:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx________年度员工培训计划 NO.:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx员工培训成绩登记表 NO.:培训项目____________ 培训日期_______________ 培训地点_______________培训教材____________ 培训老师_______________ 考核方式_______________xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 培训记录 NO:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx工厂设备台帐共页第页审核(日期):_________________________________ 编制(日期):____________________设备维修记录 NO.:订单 NO:说明:订货方式包括电话、传真、信函等,凡书面信息应附在本单后面。
合同评审记录 NO:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx合同台帐 NO:顾客名称:_______________ 联系人:_______________ 联系电话:_______________编制__________________ ________年____月____xxxxxxxxxxxxxxxxxxx合同修订记录NO.:批准(日期):编制(日期):xxxxxxxxxxxxxxxxxxx合同修订记录NO.:批准(日期):编制(日期):xxxxxxxxxxxxxxxxxxx顾客信息登记表 NO.:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 项目建议书 NO:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 设计和开发计划书 NO:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 设计和开发任务书 NO:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 设计和开发评审报告 NO.:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 设计和开发验证报告 NO:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 客户试用报告 NO:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx供方调查表供货产品的型(图)号、规格、名称_________________________说明:为全面、客观地评价你单位,请如实填写本表外,还提供营业执照、第三方质量管理体系认证的证书、企业的各种质量、技术、经营服务业绩证书和资料的影印件。
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编号:QR/WKN—424—01
编制:批准:
编号:QR/WKN—424—01
编制:批准:
编号:QR/WKN—424—01
编制:批准:
编号:QR/WKN—424—01
编制:批准:
受控文件清单
编号:QR/WKN——423—01
编制:审核:批准:日期:
外来文件控制清单
编号:QR /WKN——423—02 序号:
文件发放/收回记录
编号:QR/WKN—423—03 序号:001
文件更改申请
编号:QR/WKN——423—04 序号:
文件销毁申请
编号:QR/WKN——423—05 序号:
管理评审计划
管理评审通知
管理评审报告
管理评审评价表
编号:QR/WKN 560—05
评审员签名:评审日期:
管理评审评价资料(之)
年度培训计划
培训记录表
编号:QR/WKN—620—02 序号:
员工培训需求申请单编号:QR/WKN—620—03
编号:QR/WKN——630—02 序号:
编号:QR/WKN 630—03 设施名称:设施编号:使用部门:保养人:月
编号:QR/WKN——630—04 执行部门:序号:
编号:QR/WKN—630—05 设施使用部门:序号:
编号:QR/WKN——630—06 使用部门:序号:
编号:QR/WKN—720—01
□初次评审□修订(原评审表号:)序号:
编号:QR/WKN—720—02 序号:
编号:QR/WKN—720—04 序号:时间:从年月—年月
编号:QR/WKN—730—01 序号:
编号:QR/WKN—730—02 序号:
编号:QR/WKN—730—03 序号
主管副总经理签名:年月日
设计和开发方案
编号:QR/WKN—730—04 序号
编号:QR/WKN—730—05 序号:
编号:QR/WKN—730—06 序号:
编号:QR/WKN—730—07 序号:
编号:QR/WKN—730—09 序号:
编号:QR/WKN—730—10 序号:
编号:QR/WKN—730—11 序号:
编号:QR/WKN——730-12 序号:
编号:QR/WKN—740—01 序号:
编号:QR/WKN—740—02 序号:
编号:QR/WKN—740—03 序号:
编号:QR/WKN—740—04 序号:
采购员:日期:主管领导批准:日期:
生产计划单
编号:QR/WKN—751—01 序号:
编制:日期:审核:日期:批准:日期:
测量监视设备履历卡
编号:QR/WKN—760—02 序号:
填表人:审核:批准:
计量设备校准计划表编号:QR/WKN—760—03 序号:
编制:审核:批准:时间:
校准记录表
编号:QR/WKN—760—04 序号:
编号:QR/WKN—821—02 序号:
年度内审计划
编号:QR/WKN—822—01 序号:
编号:QR/WKN——822—02 序号:
审核组组长:组员:年月日第页共页
1、审核目的:
2、审核依据:GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000
公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件
3、审核覆盖产品:
4、审核时间:年月日到月日
首次会议时间:年月日时分
末次会议时间:年月日时分
5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:
首、末次会议:最高管理者和代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位配合检查。
编号:QR/WKN—822—03 序号:审核员:
编号:QR/WKN —822—04
序号
(可另附纸叙述)
时间:编号:QR/WKN——822—06 序号:。