企业质量记录表格大全80种

合集下载

质量记录表格大全

质量记录表格大全

x x x x x x x x有限公司质量记录版本:A受控状态:文件编号:审核:批准:颁布日期:2008-03-03 实施日期:2008-04-03章节文件名称文件编号1 《考核表》2 《文件记录发放登记表》3 《改进计划》4 《不符合项报告》5 《不合格纠正和预防措施处理单》6 《改正、纠正和预防措施实施情况》7 《生产通知单》8 《物资收发卡》9 《设施设备维修保养记录》10 《人员培训计划表》11 《培训考核登记表》12 《采购计划》13 《供方评定记录表》14 《合格供方名录》15 《进货验收记录》16 《不合格品登记评审表》17 《检验报告》18 《检验原始记录》19 《检验设备周期校准计划》20 《产品召回记录》21 《内部审核计划》22 《内部审核报告》23 《会议签到表》24 《管理评审计划》25 《管理评审报告》26 《防蝇防鼠检查记录》27 《每日卫生检查记录》28 《员工健康登记表》29 《交接班记录》章节文件名称文件编号30 《工作服清洗发放记录》31 《消毒液配制记录》32 《设备清洗消毒验收记录》33 《人员档案总目录》34 《人员基本情况表》35 《各类证书目录》36 《历年学习考核登记表》37 《任命文件目录》38 《培训需求申请表》39 《人员培训》40 《岗考核申请表》41 《工作人员登记表》42 《采购文件审批表》43 《仪器使用记录》44 《质量记录登记表》45 《质量记录借阅表》46 《质量记录销毁表》47 《物资设备入库出库台账》48 《检验设备清单》49 《检验设备维护保养记录》50 《检定和效验记录表》修订页序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期考核表日期:考核员:科室扣分条款扣分原因扣分累计批准人:年月日文件记录发放登记表编号:发放日期文件名称文件图号套/张有效版本标识收件人签字(日期)部门回收记录(日期)备注6改进计划编号:部门负责人时间需改进的事项名称完成日期改进内容(可另附页):相关科室负责人审核意见:签名:日期:总经理批准意见:签名:日期:不符合项报告编号:材料(产品)名称型号规格配套(生产)单位不合格数量不合格原因:日期:责任科室不合格品处理:科室负责人:日期:处理结果:审核组长:日期:备注:不合格纠正和预防措施处理单编号:不符合(含潜在)事实描述及要求:签名:日期:不符合(含潜在)原因分析:(参加分析人员:)负责人:日期:拟采取的纠正/预防措施:负责人:日期:验证:验证人:日期:评价:结论人:日期:改正、纠正和预防措施实施情况编号:改进计划、纠正和预防措施处理单序号内容摘要责任部门发出日期完成期限验证人验证结果及完成时间备注10生产通知单编号:生产日期品种批量备注供销科负责人:年月日物资收发卡物资名称单位发出数量实收数量结算价格出厂价格单价总价单价总价合计发货单位检查员发货人收货单位收货人备注12设施设备维修保养记录序号日期设备编号/名称检查项目及结果所发现问题的整改情况检查人运行正常维修使用保养清洗消毒13人员培训计划表编号:日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注培训考核登记表编号:姓名性别出生年月学历工作岗位从事时间何时、何地、参加何种培训培训结果证号采购计划年月日编号:序号产品名称规格/型号技术质量要求采购数量计划到货时间备注备注经办人总经理16供方评定记录表编号:供方名称:地址:电话、传真:联系人:供方产品及类别(A、B、C):进货物资质量控制方式(在下栏()内标注打“√”);进货检验()进货外观检验()本公司到供方现场验证()顾客到供方现场验证()顾客到本公司现场验证()质量得分(占60%);(合格批次/到货总批次)×60质量评分:按期交货得分(占20%);(按时到货批次/到货总批次)×20交货期评分:其他情况(占20%);如包装质量、售后服务、配合度等其他评分:总评分及处理建议:签名:日期:合格供方名录序号供方名称供应的产品名称及类别(A、B、C)首次列入时间评定表序号年度复评结果18进货验收记录序号品名型号/规格报检日期检验日期检验项目及结果检验结论检验员签字备注是否为合格供方质量证明书或合格证是否具备感官质量数量/重量与申购量是否相符19不合格品登记评审表不合格品事实描述:记录人:日期:年月日质量技术科意见□返工□退货□报废□让步放行说明:不合格品处理的跟踪验证:经查验,不合格品已按评审决定进行了处理,结果达到预期要求。

公司质量管理记录表格汇编

公司质量管理记录表格汇编
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—11
物品购置申请单
序号
品名
规格
打算
数量
单价
(元)
交货

批准
数量
单价
(元)

6
7
8
9
合计








文件名
质量治理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—12
供应商调查评估表
公司名称
联系人
公司地址
电话/传真
采购产品
生产产品类不
供应商综合情况:
评估意见:
维修后鉴定结论:
备注:
核定审核人:
文件名
质量治理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—19
设备仪器台账
设备
编号
设备
名称
进货
日期
厂家
名称
联系人
联系
电话
联系
地址
文件名
质量治理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—20
固定资产处理申请表固资编号
固定资产名称
规定使用年限
原住
规格及型号
差不多使用年限
文件名
质量治理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—1
治理评审打算
评审时刻
评审报告编号
评审目的
评审依据
参加人员
评审内容
所需的文件和资料
编制人日期
批准人日期
文件名
质量治理记录表格

{品质管理制度表格}质量记录表格样式

{品质管理制度表格}质量记录表格样式

{品质管理制度表格}质量记录表格样式质量记录清单编号:SL/QB06质量记录清单编号:SL/QB06备注:在此说明使用者,日常保持标记符号#,周期形成无标记,本公司记录按月交质检部保存。

编制:审批:日期:控文件清单编号:SL/QB01编制:批准:日期:文件发放、回收记录编号:SL/QB02文件更改单编号:SL/QB03序号:外来文件清单编号:BT/QB04编制:批准:日期:编制:批准:日期:质量记录清单编号:SL/QB05编制:批准:日期:管理评审报告编号:SL/QB07序号:管理评审输入表编号:SL/QB08报告人/日:审批人/日:培训实施计划编号:SL/QB09序号:编制:组织者:日期:年月日培训内容记录编号:SL/QB10注:培训效果由教育人填写(好、中、差或考试得分)。

教育认可:温州市双联机械有限公司员工登记表编号:SL/QB11序号:设施验收单编号:SL/QB12序号:设备台帐编号:SL/QB13页码编制:日期:设施日常保养记录表编号:SL/QB14 设施名称:设施编号:保养人:使用部门负责人:月末确认/日期:设施检修计划编号:SL/QB15 执行部门:序号:编制:日期:批准:日期:设施检修单编号:SL/QB16 设施使用部门:序号:设施检修单编号:SL/QB16 设施使用部门:序号:顾客要求评审表编号:SL/QB17□初次评审□修订(原评审序号:)序号:电话/口头订货记录表编号:SL/QB18新产品可行性分析报告编号:SL/QB19序号:设计和开发策划书编号:SL/QB20序号:设计和开发输入清单编号:SL/QB21序号:设计和开发输入清单编号:SL/QB21序号:设计和开发确认表编号:SL/QB22序号:设计和开发验证报告编号:SL/QB23序号:试产报告编号:SL/QB24序号:客户试用报告编号:SL/QB25序号:新产品鉴定报告编号:SL/QB26序号:编写:日期:批准:日期:供方调查表编号:SL/QB27序号:填写说明:在□内肯定的打√;其他项目详细说明。

质量管理体系记录表格38个

质量管理体系记录表格38个

38—2文件名文梅亮件编垮质量管理记录表格质量蔑理圮录率装码38—1合同评审记录文件编号XXX 页码38—4文件发改登记表部门:文件发放范围清单记录:审批:质量记录控制一览表单位:第页共页拟制:日期:日期:新产品设计和开发项目运行审批书编号:年月日现有产品功能改进项目报告书编号:需求单位:改进项目编号:主要需求需求单位负责人审批:年月日物品购置申请单审批人:合格供应商名录审批人: 日期:文件编号XXX 页码38—14供应商考核表文件编号XXX 页码38—15物品库存检查表物品名称:周工作计划表部门(科/室)编排日期:星期四星期日月日设备仪器保养记录文件编号XXX 页码38—19固定资产处理申请表固资编号物品验证单周检表物品领用申请表文件编号XXX 页码38-24盘点表时间:日内部质量体系审核实施计划审核目的:审核范围:审核依据:审核组长:审核组成员:审核日期:审核日程安排:内部质量体系审核检查表编号:员:内部质量体系审核报告编号:被审核单位:审核目的:审核范围:审核依据:审核组组长:审核组员:审核日期:审核综述:(可附页)审批:拟制: 日期:日期:内部质量体系审核不合格报告编号:内部质量体系审核纠正措施跟踪表培训课程申请表培训效果: 签到权顾客满意率计算表收数表格共:张客户满意率=满意项+基本满意项/收到征询意见总额x100%单项满意率二单项满意数十单项基本满意数/收回表格张数X1O0%统计人: 日期:月检汇总表。

质量记录表格汇总86张

质量记录表格汇总86张

文件发放清单受控文件清单部门:第页共页制表:审批:日期:文件管理登记表部门:第页共页制表:审批:日期:文件领用申请单文件更改申请单文件销毁/留用申请单销毁文件登记表文档目录文件夹/袋名称:编号:编制:日期:文件借阅登记表有效文件登记表类别:体系文件编制:批准:有效期:质量记录清单部门:第页共页编制:审批:日期:管理评审计划管理评审通知管理评审记录管理评审会议签到表管理评审报告管理评审纠正/预防/改进措施记录单年度公司培训计划编制部门:负责人:编制日期:审批:第页共页个人培训记录培训考核记录表特殊工作人员资格审查记录表人力资源需求计划表员工培训考核有效性评价设施设备需求表设施设备报废申请表办公用品领用单设施设备记录设备管理台帐质量计划实施情况检查表产品要求确认表质量反馈信息处理单更改通知单_____________项目/产品开发建议书编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________可行性分析报告编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计任务书编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计评审报告编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计确认报告编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日________________设计验证报告编制:审核:批准:新冶高科技集团蓄热电器与节能材料分公司年月日供方质量保证能力调查表请如实填写或选择下列各项,谢谢合作。

供方产品调查表供方质量保证能力评价报告供方质量保证能力评价报告合格供方名单拟制:审核:批准:日期:合格供方复审报告说明:表中评价方式共有a b c d四种,内容如下a 供方能力和质量体系的现场评价;b产品样品评价;c对比类似产品的历史情况;d对比其它使用者的使用经验。

公司质量管理记录表格大全

公司质量管理记录表格大全
ZLAL011
页码
38—38
月检汇总表
涉与要求
与条款号
检查内容
检查记录
检查结果
日期:年月日
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
拟制:
日期:日期:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—27
内部质量体系审核实施计划
审核目的:
审核X围:
审核依据:
审核组长:
审核组成员:
审核日期:
审核日程安排:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL013
页码
38—28
内部质量体系审核检查表
编号:
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—1
管理评审计划
评审时间
评审报告编号
评审目的
评审依据
参加人员
评审内容
所需的文件和资料
编制人日期
批准人日期
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—2
管理评审报告
评审时间
主持人
评审内容:
评审结论:
出席人员签名:
记录人
审批人
文件名
质量管理记景表格
文件名称
所在单位
领导签批
办公室主
任签批
领用人
签字
归还
时间
备注
文件名
质量管理记录表格
电子文件编码
ZLAL011
页码
38—8

企业质量管理记录表

企业质量管理记录表

企业质量管理记录表
质量管理记录表目录
1、JL-001--外来文件登记一览表
2、JL-002--受控文件清单
3、JL-003--会议记录
4、JL-004--人员培训记录
5、JL-005--职工继续教育台帐
6、JL-006-- 企业员工体检台帐
7、JL-007--生产设备管理台帐
8、JL-008--计量器具、检测仪器设备管理台帐
9、JL-009--计量器具、仪器、设备维修、保养记录台账
10、JL-010--检测设备周期检定计划表 11、JL-011--原辅料进货验收台帐 12、JL-012--生产过程质量控制记录
13、JL-013--生产设施滞留物清理情况记录 14、JL-014--原(辅)料出、入库登记台帐 15、JL-015--不合格产品召回、隔离记录表 16、JL-016--原(辅)料领用情况记录表 17、JL-017--成品出入库记录表 18、JL-018--采购计划单
19、JL-019--产品发货明细台帐 20、JL-020--生产计划单
21、JL-021--回收食品登记台帐 22、JL-022--回收食品销毁台账 23、JL-023--代用茶检验原始记录 24、JL-024--代用茶检验报告
JL—001
外来文件登记一览表
日期
文件名称编号份数页数审核人
JL—002
受控文件清单
文件编号
文件名称责任单位实施日期份数
备注
JL—003
会议记录
日期会议内容:地点人数会议主持人参加会议人员会议记录:记录人:
JL—004
人员培训记录
年月日培训地点出席对象主讲人授课时间参加培训人员培训目的及要求主要培训内容效果简评备注主管:
记录:。

公司质量记录表格大全

公司质量记录表格大全

X X X X质量记录版本:A受控状态:文件编号:审核:批准:颁布日期:2017-03-03 实施日期:2017-04-03章节文件名称文件编号1 《考核表》GLSC4.0-JL012 《文件记录发放登记表》GLSC5.0-JL013 《改进计划》GLSC6.0-JL014 《不符合项报告》GLSC6.0-JL025 《不合格纠正和预防措施处理单》GLSC6.0-JL036 《改正、纠正和预防措施实施情况》GLSC6.0-JL047 《生产通知单》GLSC7.0-JL018 《物资收发卡》GLSC7.0-JL029 《设施设备维修保养记录》GLSC8.0-JL0110 《人员培训计划表》GLSC9.0-JL0111 《培训考核登记表》GLSC9.0-JL0212 《采购计划》GLSC10.0-JL0113 《供方评定记录表》GLSC10.0-JL0214 《合格供方名录》GLSC10.0-JL0315 《进货验收记录》GLSC10.0-JL0416 《不合格品登记评审表》GLSC11.0-JL0117 《检验报告》GLSC12.0-JL0118 《检验原始记录》 GLSC12.0-JL0219 《检验设备周期校准计划》GLSC12.0-JL0320 《产品召回记录》GLSC13.0-JL0121 《内部审核计划》GLSC14.0-JL0122 《内部审核报告》GLSC14.0-JL0223 《会议签到表》GLSC14.0-JL0324 《管理评审计划》GLSC15.0-JL0125 《管理评审报告》GLSC15.0-JL0226 《防蝇防鼠检查记录》GLSC16.1-JL0127 《每日卫生检查记录》GLSC16.1-JL0228 《员工健康登记表》GLSC16.2-JL0129 《交接班记录》GLSC16.2-JL02章节文件名称文件编号30 《工作服清洗发放记录》GLSC16.2-JL0331 《消毒液配制记录》GLSC16.2-JL0432 《设备清洗消毒验收记录》GLSC16.3-JL0133 《人员档案总目录》 GLSC17.0-JL0134 《人员基本情况表》 GLSC17.0-JL0235 《各类证书目录》 GLSC17.0-JL0336 《历年学习考核登记表》 GLSC17.0-JL0437 《任命文件目录》 GLSC17.0-JL0538 《培训需求申请表》 GLSC17.1-JL0139 《人员培训》 GLSC17.1-JL0240 《岗考核申请表》 GLSC17.1-JL0341 《工作人员登记表》 GLSC17.1-JL0442 《采购文件审批表》 GLSC18.0-JL0143 《仪器使用记录》 GLSC19.0-JL0144 《质量记录登记表》 GLSC19.1-JL0145 《质量记录借阅表》 GLSC19.2-JL0146 《质量记录销毁表》 GLSC19.3-JL0147 《物资设备入库出库台账》 GLSC20.0-JL0148 《检验设备清单》 GLSC20.1-JL0149 《检验设备维护保养记录》 GLSC20.2-JL0150 《检定和效验记录表》 GLSC20.3-JL01修订页GLSC4.0-JL01考核表日期:考核员:批准人:年月日GLSC5.0-JL01 文件记录发放登记表编号:6 / 54GLSC6.0-JL01 改进计划编号:GLSC6.0-JL02 不符合项报告编号:GLSC6.0-JL03 不合格纠正和预防措施处理单编号:GLSC6.0-JL04 改正、纠正和预防措施实施情况编号:10 / 54GLSC7.0-JL01生产通知单编号:供销科负责人:年月日GLSC7.0-JL02 物资收发卡12 / 54GLSC8.0-JL01 设施设备维修保养记录13 / 54人员培训计划表编号:培训考核登记表编号:GLSC10.0-JL01采购计划年月日编号:16 / 54GLSC10.0-JL02 供方评定记录表编号:GLSC10.0-JL03 合格供方名录18 / 54GLSC10.0-JL04 进货验收记录19 / 54GLSC11.0-JL01 不合格品登记评审表GLSC12.0-JL01xxxxxxxXX检验报告单产品名称:型号规格:报告单号:抽样基数:样品数量:生产日期: 2010 检验依据:检验性质:出厂检验检验日期: 2010 检验项目:感官、净含量、水分、二氧化硫残留量、菌落总数、批准:化验员:GLSC12.0-JL02xxxxxxxXX测试原始记录产品名称:型号规格:抽样单号:抽样基数:样品数量:生产日期: 2010 检验性质:出厂检验检验依据:GB5009、GB4789检验日期: 2010 仪器设备:恒温培养箱、电子分析天平, 电子称试验:校核:GLSC12.0-JL03检验设备周期校准计划23 / 54GLSC13.0-JL01 产品召回记录24 / 54内部审核计划编号:编制:时间:审核:时间:批准:时间:内部审核报告1审核目的:2审核依据3审核X围4审核组成员5审核日期6审核综述6.1公司管理体系建立、实施和运行情况: 6.2审核问题汇总:6.3其他说明的问题:7管理体系有效性评价:8内审报告分发X围管理层及各相关职能部门内审组成员(签字):会议签到表GLSC15.0-JL01管理评审计划编号:管理评审报告防蝇防鼠检查记录GLSC16.1-JL02 每日卫生检查记录31 / 54GLSC16.2-JL01 员工健康登记表32 / 54GLSC16.2-JL02 交接班记录33 / 54GLSC16.2-JL03 工作服清洗发放记录GLSC16.2-JL04GLSC16.3-JL01 设备清洗消毒验收记录人员档案总目录GLSC17.0-JL02 人员基本情况表GLSC17.0-JL03 各类证书目录GLSC17.0-JL04 历年培训、学习、考核登记表GLSC17.0-JL05 任命文件目录GLSC17.1-JL01 培训需求申请表GLSC17.1-JL02GLSC17.1-JL03 上岗考核申请表工作人员登记表GLSC18.0-JL01 物资设备验收单仪器设备使用记录 G L S C 19.0-J L 01质量记录登记表 G L S C 19.1-J L 01GLSC19.2-JL01 质量记录借阅表GLSC19.3-JL01 质量记录销毁表。

质量体系记录表格样式大全

质量体系记录表格样式大全

记录表格格式目录1.质量管理体系文件更改单(表CX4231) (5)2.管理评审报告(表CX5611-1) (6)3.评审组成员签字表(表5611-2) (7)4.设备购置申请单(表CX6311-1) (8)5.设备维修、三保验收单(表CX6311-2) (9)6.工艺装备设计申请单表(CX6312-1) (10)7.(工艺装备加工申请单表CX6312-2) (11)8. 工艺装备验收单(表CX6312-3) (12)9.工艺装备周期检验单(表CX6312-4) (13)10.工艺装备返修单(表CX6312-5) (14)11.工艺装备报废单(表CX6312-6) (15)12.吊具周期检验单(表CX6312-7) (16)13.过程(4M1E)监督检查记录(表CX6411-1) (17)14.质量信息传递表(表CX6511-1) (18)15.车间月质量考核报表(表CX6511-2) (19)16.合同评审报告(表CX7211-1) (20)17.合同更改记录(表CX7211-2) (21)18.合同评审会签单(表CX7211-3) (22)19.合同评审组成员签字表(表CX7211-4) (23)20.首件鉴定目录表(表CX7382-1) (24)21.首件生产总结(表CX7382-2) (25)22.首件检验总结(表CX7382-3) (27)23.首件鉴定证书(表CX7382-4) (29)24.鉴定组成员签字表(表CX7382-5) (30)25.采购产品检验请托单(表CX7411-1) (31)26.紧急放行单(表CX7411-2) (32)27.代料单(表CX7411-3) (33)28.供方产品质量保证能力评价记录(表CX7411-4) (34)29.合格供方名录(表CX7411-5) (35)30.产品交接清单(表CX7511-1) (36)31.技术通知单(表CX7511-2) (38)32.试件交接清单(表CX7511-3) (39)33.技术问题处理单(表CX7511-4) (40)34.工艺问题处理单(表CX7511-5) (41)35.特殊过程确认表(表CX7511-6) (42)36.试制和生产准备状态检查报告(表CX7512-1) (43)37.工艺审查意见表(表CX7513-1) (48)38.固体推进剂性能预示评审报告(表CX7514-1) (49)39.转批单(表CX7531-1) (51)40.质量复查报告单(表CX7571-1) (52)41.产品质量复查报告(表CX7571-2) (53)42.型号产品质量复查问题统计表(表CX7571-3) (57)43.产品质量评审证书(表CX7572-1) (58)44.评审组成员签字表(表CX7572-2) (59)45.产品总装测试通知单(表CX7572-3) (60)46.工艺评审计划表(表CX7381-1) (61)47.国营红峡化工厂信息顾客反馈表(表CX7573-1) (62)48.产品售后服务报告单(表CX7573-2) (63)49.顾客反馈信息处理单(表CX7573-3) (64)50.购置测量设备申请表(表CX7611-1) (65)51.测量设备送检通知单(表CX7611-2) (66)52.测量设备处置单(表CX7611-3) (67)53.测量设备报废通知单(表CX7611-4) (68)54.测量设备封存申请单(表CX7611-5) (69)55.测量设备启封申请单(表CX7611-6) (70)56.测量设备报废申请单(表CX7611-7) (71)57.内部质量审核不合格项报告(表CX8221-1) (72)58.质量管理体系内部审核报告(表CX8221-2) (73)59.例外放行单(表CX8241-1) (74)60.检验结果通知单(表CX8241-2) (75)61.不格品审理单(表CX8311-1) (76)62.质量成本统计表(表CX8412-1) (77)63.质量本分析表(表CX8412-2) (78)64.技术归零报告(表CX8521-1) (79)65.管理归零报告(表CX8521-2) (83)表CX4231质量管理体系文件更改单编号:管理评审报告评审组成员签字表年月日设备购置申请单一式四份:1、机动处;2、供销处;3、财务处;4、计划生产处设备维修、三保验收单工艺装备设计申请单工艺装备加工申请单工艺装备验收单工艺装备周期检验单工艺装备返修单工艺装备报废单吊具周期检验单过程(4M1E)监督检查记录质量信息传递表车间月质量考核报表填报单位:填报时间:年月日车间质量助理:车间主任:车间检验:合同评审报告合同更改记录合同评审会签单合同评审组成员签字表首件鉴定目录表制表:批准:首件生产总结填写:批准:首件检验总结填写:批准:首件鉴定证书鉴定组成员签字表年月日采购产品检验请托单编号:紧急放行单编号:代料单编号:供方产品质量保证能力评价记录编号:型号合格供方名录编制:审核:会签:认可:批准:共页编制日期:年月日最新精品资料整理推荐,更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59移交单位:产品交接清单编号:接收单位:年月日移交者签名:接收者签名:最新精品资料整理推荐,更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59试件交接清单移交单位:接收单位:编号:移交人:接收:技术问题处理单工艺问题处理单特殊过程确认表编号:密级:编号:试制和生产准备状态检查报告产品型号产品名称研制阶段或生产批次承制单位名称年月日试制和生产准备状态检查单检查组成员表CX7513-1工艺审查意见表xxxx剂性能预示评审报告。

企业质量记录表格大全(80种)

企业质量记录表格大全(80种)

质量记录控制清单编号:QR/WKN—424—01编制:批准:质量记录控制清单编号:QR/WKN—424—01编制:批准:质量记录控制清单编号:QR/WKN—424—01编制:批准:质量记录控制清单编号:QR/WKN—424—01编制:批准:受控文件清单编号:QR/WKN ——423—01编制:审核:批准:日期:外来文件控制清单编号:QR /WKN——423—02 序号:文件发放/收回记录编号:QR/WKN—423—03 序号:001文件更改申请编号:QR/WKN——423—04 序号:文件销毁申请编号:QR/WKN——423—05 序号:管理评审计划管理评审通知管理评审报告管理评审评价表编号:QR/WKN 560—05评审员签名:评审日期:管理评审评价资料(之)年度培训计划培训记录表编号:QR/WKN—620—02 序号:员工培训需求申请单编号:QR/WKN—620—03编号:QR/WKN——630—02 序号:编号:QR/WKN 630—03设施名称:设施编号:使用部门:保养人:月编号:QR/WKN——630—04执行部门:序号:编号:QR/WKN—630—05设施使用部门:序号:编号:QR/WKN——630—06使用部门:序号:编号:QR/WKN—720—01□初次评审□修订(原评审表号:)序号:编号:QR/WKN—720—02 序号:顾客反馈处理登记表编号:QR/WKN—720—04 序号:时间:从年月—年月设计开发建议书编号:QR/WKN—730—01 序号:编号:QR/WKN—730—02 序号:编号:QR/WKN—730—03 序号主管副总经理签名:年月日设计和开发方案编号:QR/WKN—730—04 序号编号:QR/WKN—730—05 序号:编号:QR/WKN—730—06 序号:编号:QR/WKN—730—07 序号:设计试验报告编号:QR/WKN—730—09 序号:编号:QR/WKN—730—10 序号:编号:QR/WKN—730—11 序号:设计和开发信息联络单编号:QR/WKN——730-12 序号:编号:QR/WKN—740—01 序号:编号:QR/WKN—740—02 序号:编号:QR/WKN—740—03 序号:编号:QR/WKN—740—04 序号:采购员:日期:主管领导批准:日期:生产计划单编号:QR/WKN—751—01 序号:编制:日期:审核:日期:批准:日期:测量监视设备履历卡编号:QR/WKN—760—02 序号:填表人:审核:批准:计量设备校准计划表编号:QR/WKN—760—03 序号:编制:审核:批准:时间:校准记录表编号:QR/WKN—760—04 序号:编号:QR/WKN—821—02 序号:年度内审计划编号:QR/WKN—822—01 序号:编号:QR/WKN——822—02 序号:审核组组长:组员:年月日第页共页1、审核目的:2、审核依据:GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件3、审核覆盖产品:4、审核时间:年月日到月日首次会议时间:年月日时分末次会议时间:年月日时分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:首、末次会议:最高管理者和代表及与审核有关的管理人员参加。

企业质量通用记录表

企业质量通用记录表

质量安全管理记录表单质量安全管理表单之一合格供应商评价表二〇一年供应商评价表NO.质量安全管理表单之二合格供应商汇总表最新精品资料整理推荐,更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59二〇一年合格供应商汇总表最新精品资料整理推荐,更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59质量安全管理表单之三采购计划表最新精品资料整理推荐,更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59二〇一年采购计划最新精品资料整理推荐,更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59编制:年月日审核:年月日批准:年月日质量安全管理表单之四原辅材料采购台帐最新精品资料整理推荐,更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59二〇一年原辅材料采购台帐最新精品资料整理推荐,更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59质量安全管理表单之五食品添加剂采购台帐二〇一年食品添加剂采购台帐质量安全管理表单之六食品添加剂使用台帐二〇一年食品添加剂使用台帐NO.质量安全管理表单之七食品产品生产记录二〇一年食品产品生产记录本台帐不含食品添加剂使用质量安全管理表单之八食品产品销售台帐二〇一年食品产品销售台帐质量安全管理表单之九设备设施清洗消毒记录二〇一年设备设施清洗消毒记录质量安全管理表单之十设备设施维修(保养)记录二〇一年设备设施维修(保养)记录质量安全管理表单之十一生产过程关键控制点记录二〇一年生产过程关键控制点记录质量安全管理表单之十二生产过程产品感官检验记录二〇一年生产过程产品感官检验记录质量安全管理表单之十三产品出厂检验报告记录二〇一年产品出厂检验报告记录NO.质量安全管理表单之十四委托出厂检验登记表二〇一年委托出厂检验登记表质量安全管理表单之十五食品企业产品留样记录二〇一年食品企业产品留样记录质量安全管理通用之十六食品企业设备(计量器具)台账二〇一年食品企业设备(计量器具)台账质量安全管理表单之十七厂区环境卫生检查记录二〇一年厂区环境卫生检查记录……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………质量安全管理表单之十八生产场所及设备设施卫生检查记录表二〇一年生产场所及设备设施卫生检查记录表质量安全管理表单之十九食品加工企业进货查验记录二〇一年食品加工企业进货查验记录质量安全管理表单之二十出厂检验报告二〇一年出厂检验报告化验员:审核:批准:质量安全管理表单之二十一不合格产品处理记录二〇一年不合格产品处理记录质量安全管理表单之二十二停复产产设备设施安全控制记录二〇一年停产 / 复产设备设施安全控制记录。

全套最新质量管理记录表

全套最新质量管理记录表

全套最新质量管理记录表
前言
质量管理是现代企业发展过程中必不可少的一环。

严格按照质量管理标准执行对于企业的运营和维护,以及产品的质量保障有着非常重要的影响。

为了帮助企业更好地实现质量管理,本文将详细介绍一整套最新的质量管理记录表,以供企业使用。

质量管理记录表
1. 产品检测记录表
产品名称工单号检测日期生产日期检测人员检测
A产品001 2021-01-01 2020-12-28 张三合格
B产品002 2021-01-02 2020-12-29 李四不合格
C产品003 2021-01-03 2020-12-30 王五合格
2. 原材料检测记录表
原材料名称检测日期生产日期供应商检测人员检测
A原材料2021-01-01 2020-12-28 供应商A 张三合格
B原材料2021-01-02 2020-12-29 供应商B 李四合格
C原材料2021-01-03 2020-12-30 供应商C 王五不合格
3. 设备保养记录表
设备名称保养日期保养人员保养内容
设备A 2021-01-01 张三更换零件
设备B 2021-01-02 李四清洁设备
设备C 2021-01-03 王五检修设备
4. 安全检查记录表
检查日期检查人员检查内容是否存在隐患
2021-01-01 张三电气设备检查是
2021-01-02 李四化学品储存检查否
2021-01-03 王五机械设备检查是
以上是一整套最新的质量管理记录表,可应用于各种企业,涵盖了企业中常见的质量管理记录。

企业可根据自己的实际情况进行相应的修改和调整。

希望本文能够对企业质量管理有所帮助。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

编号:QR/WKN—424—01
编制:批准:
编号:QR/WKN—424—01
编制:批准:
编号:QR/WKN—424—01
编制:批准:
编号:QR/WKN—424—01
编制:批准:
受控文件清单
编号:QR/WKN——423—01
编制:审核:批准:日期:
外来文件控制清单
编号:QR /WKN——423—02 序号:
文件发放/收回记录
编号:QR/WKN—423—03 序号:001
文件更改申请
编号:QR/WKN——423—04 序号:
文件销毁申请
编号:QR/WKN——423—05 序号:
管理评审计划
管理评审评价表
编号:QR/WKN 560—05
评审员签名:评审日期:
管理评审评价资料(之)
年度培训计划
培训记录表
编号:QR/WKN—620—02 序号:
员工培训需求申请单编号:QR/WKN—620—03
设施验收单编号:QR/WKN——630—02 序号:
设施日常保养项目表编号:QR/WKN 630—03 设施名称:设施编号:使用部门:保养人:月
设施检修计划编号:QR/WKN——630—04 执行部门:序号:
设施使用部门:序号:
使用部门:序号:
产品要求评审表
编号:QR/WKN—720—01
□初次评审□修订(原评审表号:)序号:
定单确认表
编号:QR/WKN—720—02 序号:
顾客反馈处理登记表
编号:QR/WKN—720—04 序号:时间:从年月—年月
设计开发建议书
编号:QR/WKN—730—01 序号:
编号:QR/WKN—730—02 序号:
编号:QR/WKN—730—03 序号
主管副总经理签名:年月日
设计和开发方案
编号:QR/WKN—730—04 序号
设计开发验证记录
编号:QR/WKN—730—05 序号:
设计评审记录表
编号:QR/WKN—730—06 序号:
设计开发输出清单
编号:QR/WKN—730—07 序号:
设计试验报告
编号:QR/WKN—730—09 序号:
客户试用报告
编号:QR/WKN—730—10 序号:
新产品鉴定报告
编号:QR/WKN—730—11 序号:
设计和开发信息联络单
编号:QR/WKN——730-12 序号:
供方评定记录表
编号:QR/WKN—740—01 序号:
合格供方名单
编号:QR/WKN—740—02 序号:
供方业绩评价表编号:QR/WKN—740—03 序号:
采购申请单
编号:QR/WKN—740—04 序号:
采购员:日期:主管领导批准:日期:
生产计划单
编号:QR/WKN—751—01 序号:
编制:日期:审核:日期:批准:日期:
测量监视设备履历卡
编号:QR/WKN—760—02 序号:
填表人:审核:批准:
计量设备校准计划表编号:QR/WKN—760—03 序号:
编制:审核:批准:时间:
校准记录表
编号:QR/WKN—760—04 序号:
顾客满意度调查表编号:QR/WKN—821—02 序号:
年度内审计划
编号:QR/WKN—822—01 序号:
审核实施计划
编号:QR/WKN——822—02 序号:
审核组组长:组员:年月日第页共页
1、审核目的:
2、审核依据:GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000
公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件
3、审核覆盖产品:
4、审核时间:年月日到月日
首次会议时间:年月日时分
末次会议时间:年月日时分
5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:
首、末次会议:最高管理者和代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位配合检查。

内审检查表
编号:QR/WKN—822—03 序号:
不符合报告
编号:QR/WKN—822—04 序号
内部审核报告(可另附纸叙述)
编号:QR/WKN—822—05 序号:。

相关文档
最新文档