企业质量记录表格大全
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编号:QR/WKN—424—01
编制:批准:
编号:QR/WKN—424—01
编制:批准:
编号:QR/WKN—424—01
编制:批准:
编号:QR/WKN—424—01
编制:批准:
受控文件清单
编号:QR/WKN——423—01
编制:审核:批准:日期:
外来文件控制清单
编号:QR /WKN——423—02 序号:
文件发放/收回记录
编号:QR/WKN—423—03 序号:001
文件更改申请
编号:QR/WKN——423—04 序号:
文件销毁申请
编号:QR/WKN——423—05 序号:
管理评审计划
管理评审评价表
编号:QR/WKN 560—05
评审员签名:评审日期:
管理评审评价资料(之)
年度培训计划
培训记录表
编号:QR/WKN—620—02 序号:
员工培训需求申请单编号:QR/WKN—620—03
设施验收单
编号:QR/WKN——630—02 序号:
设施日常保养项目表编号:QR/WKN 630—03 设施名称:设施编号:使用部门:保养人:月
设施检修计划编号:QR/WKN——630—04 执行部门:序号:
设施使用部门:序号:
使用部门:序号:
产品要求评审表
编号:QR/WKN—720—01
□初次评审□修订(原评审表号:)序号:
定单确认表
编号:QR/WKN—720—02 序号:
顾客反馈处理登记表
编号:QR/WKN—720—04 序号:时间:从年月—年月
设计开发建议书
编号:QR/WKN—730—01 序号:
编号:QR/WKN—730—02 序号:
编号:QR/WKN—730—03 序号
主管副总经理签名:年月日
设计和开发方案
编号:QR/WKN—730—04 序号
设计开发验证记录
编号:QR/WKN—730—05 序号:
设计评审记录表
编号:QR/WKN—730—06 序号:
设计开发输出清单
编号:QR/WKN—730—07 序号:
设计试验报告
编号:QR/WKN—730—09 序号:
客户试用报告
编号:QR/WKN—730—10 序号:
新产品鉴定报告
编号:QR/WKN—730—11 序号:
设计和开发信息联络单
编号:QR/WKN——730-12 序号:
供方评定记录表
编号:QR/WKN—740—01 序号:
合格供方名单
编号:QR/WKN—740—02 序号:
供方业绩评价表
编号:QR/WKN—740—03 序号:
采购申请单
编号:QR/WKN—740—04 序号:
采购员:日期:主管领导批准:日期:
生产计划单
编号:QR/WKN—751—01 序号:
编制:日期:审核:日期:批准:日期:
测量监视设备履历卡
编号:QR/WKN—760—02 序号:
填表人:审核:批准:
计量设备校准计划表
编号:QR/WKN—760—03 序号:
编制:审核:批准:时间:
校准记录表
编号:QR/WKN—760—04 序号:
顾客满意度调查表
编号:QR/WKN—821—02 序号:
年度内审计划
编号:QR/WKN—822—01 序号:
审核实施计划
编号:QR/WKN——822—02 序号:
审核组组长:组员:年月日第页共页
1、审核目的:
2、审核依据:GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000
公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件
3、审核覆盖产品:
4、审核时间:年月日到月日
首次会议时间:年月日时分
末次会议时间:年月日时分
5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:
首、末次会议:最高管理者和代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位配合检查。
内审检查表
编号:QR/WKN—822—03 序号:审核员:
不符合报告
内部审核报告(可另附纸叙述)
编号:QR/WKN—822—05 序号: