医疗器械使用质量管理检查表

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ISO13485-2016医疗器械质量管理体系内部审核检查表

ISO13485-2016医疗器械质量管理体系内部审核检查表

4.2. 4质量管理体系所要求的文件应予以控制。

记录是一种特殊类型的文件,应依据4.2.5的要求进行控制。

应编制形成文件的程序,以规定以下方面所需的控制:a)文件发布前得到评审和批准,以确保文件是充分的;b)必要时对文件进行评审与更新,并再次批准;c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别d)确保在使用处可获得适用文件的有关版本;e)确保文件保持清晰、易于识别;f)确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别,并控制其分发g)防止文件退化或遗失;h)防止作废文件的非预期使用,并对这些文件进行适当的标识。

组织应确保文件的更改得到原审批部门或指定的其他审批部门的评审和批准,查品管部:检查文件清单,从中抽查5份文件,核对文件的发放记录;检查文件修订的评审和批准记录;抽查5份现场使用的文件,核对其现行版本和标识;检查外来文件清单;抽查5份外来文件的最新版本(是否现行有效文件);抽查5份外来文件的发放记录和标识;抽查已经过期外来文件的保□符合□不符合7.1 产品实现产品实现的策划组织应策划和开发产品所需的过程,产品实现的策划应与质量管理体系的其他过程的要求一致在产品的实现过程中,组织应对风险管理的一个或多个过程形成文件。

应保持风险管理活动的记录(见 4.2.5)。

在对产品实现进行策划时,组织应确定以下方面的适当内容:a)产品的质量目标和要求;b)建立过程和文件(见 4.2.4)的需求,以及为特定的产品提供资源(包括基础设施和工作环境)的需求;c)特定的产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验、处理、贮存、销售和追溯活动,以及产品接收准则;d)为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录(见 4.2.5).检查研发部:查看《产品实现的策划控制程序文件》,抽查一个产品的策划和开发过程;查看风险管理报告,是否符合要求;检查产品采购规范、工艺流程图、生产工艺、检验工艺、接收准则、对资源和设备的要求等。

医疗器械使用安全检查表

医疗器械使用安全检查表

医疗器械使用安全检查表1. 检查器械外观
- 是否有明显损坏或破损?
- 是否有锈迹或腐蚀迹象?
- 是否有松动的零件或卡住的按钮/开关?
2. 检查电力和电源
- 是否接通电源?
- 是否有线缆或插头的破损?
- 是否有电源线松动或未正确接地?
3. 检查操作面板和控制
- 是否所有按键和开关都正常工作?
- 是否所有显示屏都正常显示和清晰可读?
- 是否有异常噪音或震动?
- 是否有异常热量散发?
4. 检查安全保护装置
- 是否所有安全保护装置都正常工作?
- 是否有缺失的保护装置或磨损的部件?
5. 检查设备清洁和消毒
- 是否设备表面清洁?
- 是否设备内部清洁?
- 是否设备已经消毒并符合相关卫生要求?
6. 检查设备配件和附件
- 是否设备配件齐全?
- 是否配件和附件有明显损坏或破损?7. 检查设备使用说明书和标签
- 是否有设备使用说明书?
- 是否设备标签清晰可读并与设备相匹配?
8. 检查设备的维修和校准记录
- 是否设备的维修和校准记录完整?
- 是否有过不合格的维修记录?
9. 检查设备相关许可证和认证
- 是否设备相关许可证和认证有效?
- 是否有过期或无效的许可证或认证?
---
此安全检查表旨在确保医疗器械的正常使用和安全性,以保护患者和医护人员的身体健康。

根据实际情况填写并定期进行检查,如有异常情况,请及时通知维修部门或专业人员进行修理或更换。

医疗器械质量方针和质量目标情况检查表

医疗器械质量方针和质量目标情况检查表

医疗器械质量方针和质量目标情况检查表一、引言医疗器械质量方针和质量目标是医疗器械生产企业质量管理体系的核心内容,也是确保医疗器械质量安全的关键。

医疗器械质量方针和质量目标情况检查表是企业在质量管理中评估和监控医疗器械质量方针和质量目标实施情况的一项重要工具。

本文将从医疗器械质量方针的含义、制定和实施过程、质量目标的设定及其关联性、医疗器械质量方针和质量目标情况检查表的内容和作用等方面展开探讨。

二、医疗器械质量方针的含义1. 什么是医疗器械质量方针?医疗器械质量方针是医疗器械生产企业为了提高医疗器械质量安全性和符合性而确定的质量方向和目标,是企业质量管理的宗旨和宣言。

医疗器械质量方针一般由医疗器械生产企业的高层管理层确定,并向全体员工宣传和传达。

2. 医疗器械质量方针的制定和实施医疗器械质量方针的制定要与企业的经营理念和战略目标相一致,要注重体现医疗器械生产企业的产品特点和市场需求,要与国家法律法规和相关标准相符合。

医疗器械质量方针的实施需要通过相关培训和宣传,要求全体员工都能理解和落实医疗器械质量方针。

三、医疗器械质量目标的设定及其关联性1. 医疗器械质量目标的设定医疗器械质量目标是在医疗器械质量方针的指导下,为了实现质量方针而确定的具体、可衡量、可达成的目标。

医疗器械质量目标的设定应该符合SMART原则,即具体(Specific)、可衡量(Measurable)、可达成(Achievable)、相关(Relevant)和时限(Time-bound)。

2. 医疗器械质量方针与质量目标的关联性医疗器械质量方针和质量目标是相辅相成、相互关联的。

医疗器械质量方针是企业对质量目标的总体要求和引领,而质量目标是医疗器械质量方针的具体实施和落实。

只有质量目标与医疗器械质量方针保持一致,企业才能实现医疗器械质量方针所制定的目标。

四、医疗器械质量方针和质量目标情况检查表1. 检查表的内容医疗器械质量方针和质量目标情况检查表主要包括医疗器械质量方针实施情况、医疗器械质量目标达成情况、存在的问题及改进措施等内容。

医疗器械质量控制执行情况检查表

医疗器械质量控制执行情况检查表

医疗器械质量控制执行情况检查表一、背景医疗器械质量控制是保障患者安全和医疗质量的重要环节。

为了确保医疗器械质量控制工作的有效开展,本文档制定了医疗器械质量控制执行情况检查表,以便对医疗机构的质控工作进行检查和评估。

二、检查内容1. 质量控制机构的设置与人员配备:质量控制机构的设置与人员配备:- 检查质量控制机构是否合理设置,人员配备是否充足。

- 检查质量控制机构工作人员的资质和专业知识。

2. 质量控制体系的建立与实施:质量控制体系的建立与实施:- 检查医疗机构是否建立了完善的质量控制体系。

- 检查质量控制体系的文件和工作流程是否得到有效执行。

3. 医疗器械安全保障:医疗器械安全保障:- 检查医疗器械的购进、验收和清点工作是否规范。

- 检查医疗器械的标识、包装和储存是否符合要求。

- 检查医疗器械的维护和保养工作是否得到有效开展。

4. 医疗器械质量评价与监测:医疗器械质量评价与监测:- 检查医疗机构是否对医疗器械进行质量评价和监测。

- 检查医疗机构对医疗器械质量问题的处理和报告。

5. 医疗器械故障和事故的应对与处理:医疗器械故障和事故的应对与处理:- 检查医疗机构是否建立了医疗器械故障和事故的应对和处理机制。

- 检查医疗机构对医疗器械故障和事故的调查和处理情况。

三、检查方式和标准1. 检查方式:- 随机抽取样本进行检查。

- 查阅质量控制文件和记录资料。

- 与质量控制人员进行访谈。

2. 检查标准:- 根据相关法律法规和标准要求进行检查。

- 检查过程中,发现的问题要记录并提出整改意见。

四、检查结果和整改措施1. 检查结果:- 将检查结果进行分类汇总,包括合格、不合格和待整改等情况。

- 对检查中发现的问题进行详细的描述和记录。

2. 整改措施:- 对不合格和待整改的问题,由医疗机构提出整改计划,并按时进行整改。

- 对于重大问题,要及时报告和采取紧急措施。

五、检查有效性评估根据检查结果和整改措施的执行情况,对医疗机构的质量控制工作进行评估,并提出改进意见。

医疗器械使用质量管理自查表(范本).docx

医疗器械使用质量管理自查表(范本).docx

医疗器械使用质量管理自查表自查单位(盖章):年月日序号12《办法》内容自查内容自查情况问题汇总整改措施整改结果是否配备医疗器械质量管理机构或者质量管理人员。

二级(含相医疗器械使用单位应当按照本办法,配备当于二级,下同)及以上医疗机构应当设立医疗器械质量管理部门,与其规模相适应的医疗器械质量管理机构或其他医疗器械使用单位应当设立医疗器械质量管理部门或配备医疗者质量管理人员。

器械质量管理人员。

从事医疗器械质量管理工作人员是否具备医疗器械相关专业知识,熟悉相关法规,能够履行医疗器械质量管理职责。

医疗器械质量管理机构或质量管理人员是否有效承担本单位使用医疗器械的质量管理责任。

相关职责至少包括(一)起草质量管理制度,指导、监督制度的执行,并对质量管理制度的执行情况进行检查、纠正和持续改进;(二)收集与医疗器械使用质量相关的法律、医疗器械质量管理机构或者质量管理人法规以及产品质量信息等,实施动态管理,并建立档案;(三)督促相关部门和岗位人员执行医疗器械的法规、规章;(四)审核医疗器员应当承担本单位使用医疗器械的质量管理械供货者及医疗器械产品的合法资质;(五)负责医疗器械的验收,责任。

指导并监督医疗机构采购及维护维修;(六)检查医疗器械的质量情况,监督处理不合格医疗器械;(七)组织调查、处理医疗器械质量投诉和质量事故;(八)组织或协助开展质量管理培训;(九)组织开展医疗器械不良事件监测及报告工作;(十)组织开展自查;(十一)其他应当由质量管理机构或者质量管理人员履行的职责。

序号《办法》内容自查内容自查情况问题汇总整改措施整改结果3 4 5 6是否建立覆盖质量管理全过程的使用质量管理制度。

相关质量管理制度至少包括:(一)质量管理机构或质量管理人员的职责;(二)供应商审核、采购、验收管理;(三)库房储存管理、出入库管理;医疗器械使用单位应当建立覆盖质量管(四)维修、维护和保养;(五)使用前检查和植入类医疗器械使用理全过程的使用质量管理制度。

医疗器械使用质量管理检查表

医疗器械使用质量管理检查表
15
对使用期限长的大型医疗器械,是否逐台建立使用档案,记录其使用、维护等情况。记录保存期限是否符合不得少于医疗器械规定使用期限届满后5年或者使用终止后5年的要求。
序号
自查要点
自查情况
原因分析
整改措施
整改结果
16
由医疗器械生产经营企业或者维修服务机构对医疗器械进行维护维修的,是否在合同中约定明确的质量要求、维修要求等相关事项,医疗器械使用单位是否在每次维护维修后索取并保存相关记录;医疗器械使用单位自行对医疗器械进行维护维修的,是否加强对从事医疗器械维护维修的技术人员的培训考核,并建立培训档案。
序号
自查要点
自查情况原因分析整 Nhomakorabea措施整改结果
13
医疗器械使用单位对植入和介入类医疗器械是否建立使用记录,植入性医疗器械使用记录永久保存,相关资料是否纳入信息化管理系统,确保信息可追溯。
14
医疗器械使用单位是否建立医疗器械维护维修管理制度。对需要定期检查、检验、校准、保养、维护的医疗器械,是否按照产品说明书的要求进行检查、检验、校准、保养、维护并记录,及时进行分析、评估,确保医疗器械处于良好状态。
17
医疗器械使用单位发现使用的医疗器械存在安全隐患的,是否立即停止使用,通知检修;经检修仍不能达到使用安全标准的,是否停止使用,并按照有关规定处置。
序号
自查要点
自查情况
原因分析
整改措施
整改结果
18
医疗器械使用单位之间转让在用医疗器械,转让方是否确保所转让的医疗器械安全、有效,并提供产品合法证明文件。转让双方是否签订协议,移交产品说明书、使用和维修记录档案复印件等资料,并经有资质的检验机构检验合格后方可转让。受让方是否进行查验,符合要求后使用。是否转让未依法注册或者备案、无合格证明文件或者检验不合格,以及过期、失效、淘汰的医疗器械。

医疗器械安全检查表

医疗器械安全检查表

医疗器械安全检查表1. 背景医疗器械是医疗机构中必不可少的工具,而其安全性直接影响患者的生命和健康。

为确保医疗器械的正常运行和使用安全,需要定期进行检查和维护。

本文档提供一份医疗器械安全检查表,旨在帮助医疗机构进行全面的器械安全检查,发现并解决可能存在的安全隐患。

2. 医疗器械安全检查表以下是一份医疗器械安全检查表,供医疗机构使用。

根据实际情况,可以进行适当的修改和补充。

A. 器械基本信息- 器械名称:- 型号:- 出厂编号:- 使用地点:- 上次检查日期:B. 外观检查- 外观是否完整:- 是否有明显损坏或磨损:- 是否有松动的零部件:- 是否有危险的边缘、尖锐或锐利物品:- 是否有生锈现象:C. 电气安全检查- 是否有电气元件暴露在外:- 是否有电气绝缘破损:- 是否有导线松动或接触不良:- 是否有电气设备过载:- 是否有漏电或短路现象:D. 功能检查- 是否能够正常启动和关闭:- 是否有异常噪音或振动:- 是否有异常的气味:- 是否有过热现象:- 是否能够正常工作:E. 清洁和消毒- 是否清洁:- 是否已消毒:- 是否有粘附物:F. 使用指南- 是否有清晰的使用指南:- 是否提供了正确的操作步骤:- 是否提供了安全警示:G. 维护记录- 维护日期:- 维护内容:- 员工签名:3. 使用说明- 根据实际情况,对每一项进行勾选或填写。

- 如有异常情况出现,及时进行维修和报告。

- 检查完成后,及时更新维护记录,并由相关人员签字确认。

4. 总结医疗器械安全检查是医疗机构安全管理的重要环节,通过定期进行全面的安全检查,可以及早发现问题并采取相应措施,保障患者和医务人员的安全。

希望本文档能为医疗机构提供一份简易易用的医疗器械安全检查表,以提高医疗器械的安全性和可靠性。

医疗器械经营质量管理规范现场检查表

医疗器械经营质量管理规范现场检查表
医疗器械经营质量管理规范现场检查表
企业名称
组织机构代码
法定代表人
经营场所
库房地址
经营方式
□批发□零售□批零兼营
检查日期年月日ຫໍສະໝຸດ 检查类型□首次许可□变更许可□延续许可□其他
□首次备案□变更备案□其他
□监督检查
□限期整改后复查
检查依据
□医疗器械经营质量管理规范
□其他





序号
不符合项条款号(关键项目前加※)
□限期整改:应在年月日前完成整改
□其他:
三、检查组成员签字
组长:
组员:
检查日期:
不符合项描述
不符合项:关键项项,一般项项。
一般项目中确认的合理缺项项。
一般项目中不符合要求的项目数比例%
检查组成员
签字
组员
组长
观察员
经营企业
确认检查
结果
经营企业负责人签字(公章)
年月日
备注
医疗器械经营质量管理规范现场检查报告
一、检查组对企业实施《医疗器械经营质量管理规范》的评价意见
二、检查组建议
□通过检查□未通过检查

医疗器械使用质量监督检查表

医疗器械使用质量监督检查表

主要缺陷和问题及其判定依据 本表所列出的缺陷和问题,只是本次检查的发现,不代表使用单位缺陷和问题的全部。 配备与其规模相适应的医疗器械质量管理机构或者管理人员,建立覆盖质量管理全过程的 使用质量管理制度并保持其有效运行,是医疗器械使用单位的法定责任。
依据条款
主要缺陷和问题
检查组员 签字
组员 组长
医疗机构意见:
医疗器械使用单位是否对医疗器械进行定期检查、检验、校准、保养、维护, 及时进行分析、评估,确保医疗器械处于良好状态。对使用期限长的大型医 疗器械,是否逐台建立使用档案,记录其使用、维护等情况。
医疗器械使用单位之间转让医疗器械,是否签订协议,移交产品说明书、使 用和维修记录档案复印件等资料,并经有资质的检验机构检验合格后方可转 让。
医疗器械使用单位贮存医疗器械的场所、设施及条件是否与医疗器械品种、 数量相适应,符合产品说明书、标签标示的要求及使用安全、有效的需要。 对温度、湿度等环境条件有特殊要求的,是否监测和记录贮存区域的温度、 湿度等数据。
医疗器械使用单位在医疗器械使用前是否进行质量检查,是否按说明书等相 关要求使用医疗器械。使用中发现安全隐患是否立即停止使用,有无相关内 容。
观察员
签字:
年月日
采购人员 医疗器械使用单位是否由其指定的部门或者人员统一采购医疗器械,其他部 是否特定 门或者人员有无自行采购医疗器械的情况。
采购渠道 是否正规
验收项目 是否完整
记录信息 是否准确
贮存条例 是否恰当
使用过程 是否安全
维护保养 是否定期
转让流程 是否合规
医疗器械使用单位是否从具有资质的医疗器械生产经营企业购进医疗器械。 所购产品是否有未依法注册或者备案、无合格证明文件以及过期、失效、淘 汰的情况。 医疗器械使用单位进货查验时是否索取、查验供货者资质、医疗器械注册证 (备案)凭证、医疗器械生产许可证(备案)等证明文件,并按规定进行验 收。对有特殊储运要求的医疗器械是否按产品说明书和标签标示的要求进行 核实。 医疗器械使用单位是否建立相应的记录(进货查验记录、贮存管理记录、植入 介入记录、维护维修和转让记录等)。记录内容是否满足真实、完整、准确的 要求。是否按要求保管记录。

医疗器械使用质量管理检查表

医疗器械使用质量管理检查表

附件 32019 年医疗器材使用质量管理检查表单位名称(盖印):自查人员:自查日期:序号自查重点自查状况原由剖析整顿举措整顿结果医疗器材使用单位能否装备与其规模相适应的医疗器材质1量管理机构或许质量管理人员。

医疗器材质量管理机构或许质量管理人员能否肩负本单位2使用医疗器材的质量管理责任。

3医疗器材使用单位能否成立覆盖质量管理全过程的使用质序号4 5 6量管理制度。

自查重点自查状况原由剖析整顿举措整顿结果医疗器材使用单位发现所使用的医疗器材发生不良事件或者可疑不良事件的,能否依据医疗器材不良事件监测的有关规定报告并办理。

医疗器材使用单位能否对医疗器材采买推行一致管理,由其指定的部门或许人员一致采买医疗器材,其余部门或许人员不得自行采买。

医疗器材使用单位能否从拥有资质的医疗器材生产经营企业购进医疗器材,讨取、检验供货者资质、医疗器材注册证或许存案凭据等证明文件。

对购进的医疗器材应该验明产品合格证明文件,并按规定进行查收。

对有特别储运要求的医疗器材还应该核实储运条件能否切合产品说明书和标签标示的要求。

序号自查重点自查状况原由剖析整顿举措整顿结果医疗器材使用单位能否真切、完好、正确地记录进货检验状况。

进货检验记录能否保留至医疗器材规定使用限期届7满后 2 年或许使用停止后 2 年。

大型医疗器材进货检验记录能否保留至医疗器材规定使用限期届满后 5 年或许使用停止后 5 年;植入性医疗器材进货检验记录能否永远保留。

医疗器材使用单位能否妥当保留购入第三类医疗器材的原8始资料,保证信息拥有可追忆性。

医疗器材使用单位储存医疗器材的场所、设备及条件能否与医疗器材品种、数目相适应,切合产品说明书、标签标9示的要求及使用安全、有效的需要;对温度、湿度等环境条件有特别要求的,能否监测和记录储存地区的温度、湿度等数据。

序号自查重点自查状况原由剖析整顿举措整顿结果医疗器材使用单位应该依据储存条件、医疗器材有效限期10等要求对储存的医疗器材进行按期检查并记录。

医疗器械试用质量监督检查表

医疗器械试用质量监督检查表
记录信息
是否准确
医疗器械使用单位是否建立相应的记录(进货查验记录、贮存管理记录、植入介入记录、维护维修和转让记录等)。记录内容是否满足真实、完整、准确的要求。是否按照要求保管记录。
贮存条件
是否恰当
医疗器械使用单位贮存医疗器械的场所、设施及条件是否与医疗器械品种、数量相适应,符合产品说明书、标签标示的要求及使用安全、有效的需要。对温度、湿度等环境条件有特殊要求的,是否监测和记录贮存区域的温度、湿度等数据。
转让流程
是否合规
医疗器械使用单位之间转让医疗器械,是否签订协议,移交产品说明书、使用和维修记录档案复印件等资料,并经有资质的检验机构检验合格后方可转让。
主要缺陷和问题及其他判定依据
本表所列出的缺陷和问题,只是本次检查的发现,不代表使用单位缺陷和问题的全部。配备与其规格相使用的医疗器械质量管理机构或者管理人员,建立覆盖质量管理全过程的使用质量管理制度并保持其有效运行,是医疗器械使用单位的法定责任。
依据条款
主要缺陷和问题
检查组
签字
医疗机构意见:
签字:
年月日
使用过程
是否安全
医疗器械使用单位在医疗器械使用前是否进行质量检查,是否按说明书等相关要求使用医疗器械。使用中发现安全隐患是否立即停止使用,有无相关内容。
维护保养
是否定期
医疗器械使用单位是否对医疗器械进行定期检查、检验、校准、保养、维护,及时进行分析、评估,确保医疗器械处于良好状态。对使用期限长的大型医疗器械,是否逐台建立使用档案,记录其使用、维护等情况。
医疗器械使用质量监督检查表
医疗机构
名称
法定
代表人
医疗机构
营业地址
医疗机构
性质
非营利性医疗机构□营利性医疗机构□其他□

医疗器械质量方针和质量目标情况检查表

医疗器械质量方针和质量目标情况检查表

医疗器械质量方针和质量目标情况检查表1. 简介医疗器械质量方针和质量目标是医疗器械行业中非常重要的文件,它们对于保障医疗器械的安全性、有效性和可靠性具有至关重要的作用。

本文将围绕医疗器械质量方针和质量目标情况检查表展开讨论,分析其内容和应用。

2. 医疗器械质量方针医疗器械质量方针是企业制定的对于医疗器械质量管理的总体要求和指导原则。

它体现了企业对于产品质量的追求和承诺,为企业提供了一个明确的发展方向。

2.1 质量方针内容一份好的医疗器械质量方针应该具备以下几个要素:2.1.1 安全性安全性是医疗器械最基本的要求之一。

在制定质量方针时,企业应明确强调产品安全性,并承诺不会以任何方式妥协产品的安全性。

2.1.2 有效性医疗器械的有效性直接关系到产品是否能够发挥预期的治疗效果。

质量方针应明确要求企业在设计、生产和销售过程中要保证产品具备良好的有效性。

2.1.3 可靠性可靠性是医疗器械质量的重要指标之一,它体现了产品在正常使用情况下的稳定性和可信赖程度。

质量方针应强调企业对于可靠性的追求,并承诺不断提升产品可靠性。

2.1.4 合规性医疗器械行业有着严格的法律法规和标准要求,企业必须确保其产品符合相关规定。

质量方针应明确要求企业遵守法律法规,并建立健全的合规体系。

2.2 质量方针制定过程制定医疗器械质量方针需要经过以下几个步骤:2.2.1 确定参与者确定参与制定质量方针的各个相关方,包括高层管理人员、技术人员、市场人员等。

他们应具备相关的专业知识和经验,以确保质量方针的全面性和可行性。

2.2.2 审查现状对企业现有的质量管理体系进行审查,了解企业目前的优势和不足之处。

这将为制定质量方针提供重要的参考依据。

2.2.3 制定草案根据参与者的意见和审查结果,制定医疗器械质量方针的草案。

草案应包括对安全性、有效性、可靠性和合规性等要素的明确表述。

2.2.4 内外部沟通将制定好的草案与内外部相关方进行沟通,并征求他们的意见和建议。

医疗器械经营质量管理规范现场检查表

医疗器械经营质量管理规范现场检查表
不符合项描述
不符合项:关键项项,一般项项。
一般项目中确认的合理缺项项。
一般项目中不符合要求的项目数比例%
检查组成员
签字
组员
组长
观察员
经营企业
确认检查
结果
经营企业负责人签字(公章)
ห้องสมุดไป่ตู้年月日
备注
医疗器械经营质量管理规范现场检查报告
一、检查组对企业实施《医疗器械经营质量管理规范》的评价意见
二、检查组建议
□通过检查□未通过检查
□限期整改:应在年月日前完成整改
□其他:
三、检查组成员签字
组长:
组员:
检查日期:
医疗器械经营质量管理规范现场检查表
企业名称
组织机构代码
法定代表人
经营场所
库房地址
经营方式
□批发□零售□批零兼营
检查日期
年月日
检查类型
□首次许可□变更许可□延续许可□其他
□首次备案□变更备案□其他
□监督检查
□限期整改后复查
检查依据
□医疗器械经营质量管理规范
□其他





序号
不符合项条款号(关键项目前加※)

医疗器械生产质量管理规范自查检查表

医疗器械生产质量管理规范自查检查表
2.5.1
生产区应当有足够空间,并与产品生产规模、品种相适应。
2.6.1
仓储区应当可以满足原材料、包装材料、中间品、产品等贮存条件和规定。
2.6.2
仓储区应当按照待验、合格、不合格、退货或召回等进行有序、分区寄存各类材料和产品,便于检查和监控。
现场查看与否设立了有关区域并进行了标记,对各类物料与否按规定区域寄存,应当有各类物品旳贮存记录。
公司负责人应当保证质量管理体系有效运营所需旳人力资源、基础设施和工作环境。
1.2.4
公司负责人应当组织实行管理评审,定期对质量管理体系运营状况进行评估,并持续改善。
查看守理评审文献和记录,核算公司负责人与否组织实行管理评审。
*1.2.5
公司负责人应当保证公司按照法律、法规和规章旳规定组织生产。
1.3.1
1.设计和开发旳各个阶段旳划分;
2.适合于每个设计和开发阶段旳评审、验证、确认和设计转换活动;
3.设计和开发各阶段人员和部门旳职责、权限和沟通;
4.风险管理规定。
5.2.1
在进行设计和开发筹划时,应当拟定设计和开发旳阶段及对各阶段旳评审、验证、确认和设计转换等活动,应当辨认和拟定各个部门设计和开发旳活动和接口,明确职责和分工。
4.重要任务和阶段性任务旳筹划安排与整个项目旳一致;
5.拟定产品技术规定旳制定、验证、确认和生产活动所需旳测量装置;
6.风险管理活动。
应当按照筹划实行设计和开发。当偏离计划而需要修改计划时,应当对计划重新评审和批准。
5.3.1
设计和开发输入应当涉及预期用途规定旳功能、性能和安全规定、法规规定、风险管理控制措施和其他规定。
查看提供旳质量手册,与否涉及公司旳组织机构图,与否明确各部门旳互相关系。

医疗器械生产质量管理规范自查检查表

医疗器械生产质量管理规范自查检查表
2。22
生产环境应当壑洁、捋合产品质量需聾及相关授术标 准的要求.
2。2 3
产品有特殊要求的,应当确保厂房的外部环境不能对 产品质量产生影响,必要叶位当进行股证.
2 3。1
厂房应当硝保生产和贮存产品康量以及相关设备性篇 不会直接或者间接地受到影响.
2。32
厂房应当有适当的JS明,虽度.湿度存it风控钢条件.
生产设备的设计、选型,安装,谁條軻谁护应当符合 预定用途,便于操作,清洁和维护.
象看生产设各恥途记录,确认是否満足预更旻求.夏 场査看生产设备是否便于操作、清洁和堆护.
3.2。
2
生产设井应当有明显的状态标识,防止非預期使用.生产设备标识.
3.2。3
应当建立生产设备使用、清洁、傕护和维修的操作规 程,井保存相应的设务操作记录.
1.皮当在设计和开辟址程中开展设计转换活动以餅决
*

条款
育畫内専
自安给果
(•ar可核查的専实)
技査/检養紺果 (由核査/検査人貝填写)
可生产性,部停及封料的可萩得桂、所蕾的生产设备. 操作人员的焙训等;
2.设计转换活动应当将产品的毎一技术旻求正璃转化 成与产品实现相关的具体过程或者程序;
3.设计辅换活动的记录应当表明设计和开辟输出在成 为最侈产品规范前得到验证,并保VK2记彖.以确 保设计和开辟的■出适于生产;
技査/检養紺果 (由核査/検査人貝填写)
设 计 开 发
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应当建立设计控机程序井形成文件.对医疗器蛟乾设 计和开辟过程实酸策划和控制・
査者设计控牌程叙文件.应当清晰,可鎌作,能控■!设 计开辟过程.至少乜括以下内春:
1.设计和开辟的各个阶段的划分:
2.适合于毎个设计輝开辟阶段的评审,验证,确认和设 计转挽活动;

器械使用质量监督检查表

器械使用质量监督检查表
其他
是否其他存在不符合《医疗器械使用质量管理办法》要Biblioteka 的行为。现场检查情况综述:
以上发现问题整改意见:
被检查人意见:
检查人员签名:
年月日
被检查人签名:(单位加盖公章)
年月日
长期使用的大型医疗器械使用档案及使用、维护记录。
是否定期检查、检验、校准、保养、维护并记录,及时进行分析、评估,确保医疗器械处于良好状态。
医疗器械储存场所、设施、条件以及温湿度记录。
贮存医疗器械的场所、设施、条件是否与医疗器械品种、数量相适应,是否符合产品说明书、标签标示的要求及使用安全、有效的需要;对储存温度、湿度等环境条件有特殊要求的医疗器械,是否监测和记录贮存区域的温度、湿度等数据。
附件1
山东省医疗器械使用质量监督检查表
单位名称
执业许可证
法定代表人
注册地址
等 级
□三级□二级□一级
□民营医院 □其它
执业范围
检查重点
检查目的
存在问题描述
进货查验记录制度,所存供货者的资质和医疗器械的合格证明文件,进货记录、查验记录和出入库记录。
是否实行统一采购;是否购进和使用未依法注册或者备案、无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械;是否妥善保存购入第三类医疗器械的原始资料。
开展医疗器械不良事件监测工作情况。
重点核实是否按规定开展医疗器械不良事件监测,及时上报并妥善处理发现的不良事件或者可疑不良事件。
医疗器械质量管理工作自查报告。
是否配备医疗器械质量管理机构或者质量管理人员,建立覆盖质量管理全过程的使用质量管理制度;是否每年对医疗器械质量管理工作进行全面自查,并不断修改完善质量管理措施。
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始资料,确保信息具有可追溯性。
医疗器械使用单位贮存医疗器械的场所、设施及条件是否 与医疗器械品种、数量相适应,符合产品说明书、标签标 9 示的要求及使用安全、有效的需要;对温度、湿度等环境 条件有特殊要求的,是否监测和记录贮存区域的温度、湿 度等数据。
序号
自查要点
自查情况 原因分析 整改措施 整改结果
量管理制度。
序号
自查要点
自查情况 原因分析 整改措施 整改结果
医疗器械使用单位发现所使用的医疗器械发生不良事件或 4 者可疑不良事件的,是否按照医疗器械不良事件监测的有
关规定报告并处理。
医疗器械使用单位是否对医疗器械采购实行统一管理,由 5 其指定的部门或者人员统一采购医疗器械,其他部门或者
人员不得自行采购。
附件 3
2019 年医疗器械使用质量管理检查表
单位名称(盖章):
自查人员点
自查情况 原因分析 整改措施 整改结果
医疗器械使用单位是否配备与其规模相适应的医疗器械质 1
量管理机构或者质量管理人员。
医疗器械质量管理机构或者质量管理人员是否承担本单位 2
使用医疗器械的质量管理责任。
医疗器械使用单位是否建立覆盖质量管理全过程的使用质 3
联系方式:
医疗器械使用单位是否从具有资质的医疗器械生产经营企
业购进医疗器械,索取、查验供货者资质、医疗器械注册
证或者备案凭证等证明文件。对购进的医疗器械应当验明 6
产品合格证明文件,并按规定进行验收。对有特殊储运要
求的医疗器械还应当核实储运条件是否符合产品说明书和
标签标示的要求。
序号
自查要点
自查情况 原因分析 整改措施 整改结果
对使用期限长的大型医疗器械,是否逐台建立使用档案,
记录其使用、维护等情况。记录保存期限是否符合不得少 15
于医疗器械规定使用期限届满后 5 年或者使用终止后 5 年
的要求。
序号
自查要点
自查情况 原因分析 整改措施 整改结果
由医疗器械生产经营企业或者维修服务机构对医疗器械进
行维护维修的,是否在合同中约定明确的质量要求、维修
医疗器械使用单位应当按照贮存条件、医疗器械有效期限 10
等要求对贮存的医疗器械进行定期检查并记录。
医疗器械使用单位不得购进和使用未依法注册或者备案、 11
无合格证明文件以及过期、失效、淘汰的医疗器械。
医疗器械使用单位应当建立医疗器械使用前质量检查制 度。在使用医疗器械前,应当按照产品说明书的有关要求 12 进行检查。使用无菌医疗器械前,应当检查直接接触医疗 器械的包装及其有效期限。包装破损、标示不清、超过有 效期限或者可能影响使用安全、有效的,不得使用。
序号
自查要点
自查情况 原因分析 整改措施 整改结果
医疗器械使用单位对植入和介入类医疗器械是否建立使用 13 记录,植入性医疗器械使用记录永久保存,相关资料是否
纳入信息化管理系统,确保信息可追溯。
医疗器械使用单位是否建立医疗器械维护维修管理制度。 对需要定期检查、检验、校准、保养、维护的医疗器械, 14 是否按照产品说明书的要求进行检查、检验、校准、保养、 维护并记录,及时进行分析、评估,确保医疗器械处于良 好状态。
要求等相关事项,医疗器械使用单位是否在每次维护维修 16
后索取并保存相关记录;医疗器械使用单位自行对医疗器
械进行维护维修的,是否加强对从事医疗器械维护维修的
技术人员的培训考核,并建立培训档案。
医疗器械使用单位发现使用的医疗器械存在安全隐患的, 17 是否立即停止使用,通知检修;经检修仍不能达到使用安
全标准的,是否停止使用,并按照有关规定处置。
序号
自查要点
自查情况 原因分析 整改措施 整改结果
18 医疗器械使用单位之间转让在用医疗器械,转让方是否确
保所转让的医疗器械安全、有效,并提供产品合法证明文 件。转让双方是否签订协议,移交产品说明书、使用和维 修记录档案复印件等资料,并经有资质的检验机构检验合 格后方可转让。受让方是否进行查验,符合要求后使用。 是否转让未依法注册或者备案、无合格证明文件或者检验 不合格,以及过期、失效、淘汰的医疗器械。
医疗器械使用单位是否真实、完整、准确地记录进货查验 情况。进货查验记录是否保存至医疗器械规定使用期限届 7 满后 2 年或者使用终止后 2 年。大型医疗器械进货查验记 录是否保存至医疗器械规定使用期限届满后 5 年或者使用 终止后 5 年;植入性医疗器械进货查验记录是否永久保存。
医疗器械使用单位是否妥善保存购入第三类医疗器械的原 8
医疗器械使用单位接受医疗器械生产经营企业或者其他机 构、个人捐赠医疗器械的,捐赠方是否提供医疗器械的相 19 关合法证明文件,受赠方是否进行查验,符合要求后使用。 是否捐赠未依法注册或者备案、无合格证明文件或者检验 不合格,以及过期、失效、淘汰的医疗器械。
质量负责人签名:
联系方式:
单位法定代表人或负责人签名:
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