仓储管理制度,物料与产品的接收、送检、入库、出库规定

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1.目的
本规定是指导和规范仓库管理和日常作业行为,提升仓储管理的有效性、安全性和工作效率。

2.适用范围
本规定适用于仓库物料的入库、出库、退库、呆滞料处置及存储防护等过程的管理。

本规定开始于仓库物料的签收入库。

本规定结束于仓库物料的出库。

3.使命
运营管理部
.1运营管理部负责人是本过程的负责人;
.2仓储管理主管负责管控物料收发环节的监督/审核,库区内的物料存放及卫生、安全制度是否落实到位,保证仓库作业正常运作;
3.1.3仓管员负责实物收发的具体工作,保证物料及系统数量的一致性,按6S标准完成仓库内的各项卫生、安全制度;
3.1.4仓管员负责实物收发的系统维护工作及各类单据的整理,封存工作;
3.1.5仓管员负责安排仓库物料的物流发放及送达目的地前的物流跟踪、异常处理工作;
.6仓管员负责物料的盘点工作。

采购部
负责物料的采购及物料异常的处理。

质量管理部
负责物料的来料检验及异常提报、跟踪处理;
负责物料的制程过程中的检验及异常提报、跟踪处理;
3.3.3负责成品入库、出库检验及异常提报、跟踪处理。

4.定义
4.1长期库存产品:连续6个月无任何出入库记录的产品视为长期库存。

5.内容
物料接收、送检、入库管理
仓管员依据请购单及送货单核对物料,异常物料拒收并通知采购部处理,无异常物料放置到物料待检区并及时送检;
质检员检验完成后在物料上标识检验结果;
仓管员依据检验结果,合格物料打印入库单并登记台账,实物放置到指定的合格区内。

不合格物料放置到不合格品区,等待采购处理;
5仓管员负责编制、报送库存日报表。

5.2物料领用管理
5生产主料发放由仓库依据生产计划提前备料,生产按照生产计划进行领料;
因异常原因不能满足生产计划时,由领料单位填写「超额领料申请单」,交部门主管及运营主管确认后方可领料;
非生产主料领用由领用人在物料单登记领料。

5.3物料退料管理
来料质量判定不合格后,质检员及时标识检验结果,仓管员依据检验结果及时隔离放置,采购员在3个工作日内退货;
制程不良退料:
制程过程中发现的不良物料,使用部门确认后填写「退料单」,由质量管理部判定后,生产携带退料单和实物进行退料;
仓管员依据「退料单」将实物放置到不合格品区,属于供方责任的物料,采购部做退货处理,属于生产责任的物料由生产写「报废单」统一处理;
5.3.3 合格物料退料,使用部门填写「退料单」,由质量管理部确认状态,生产携带「退料单」和实物进行退料。

5.4产品入库管理
5生产入库人员填写「入库单」并按照生产计划进行入库;
仓管员接收产品时核对产品型号规格、数量、质量状态,假设符合,办理入库。

否则,拒绝办理入库;
5仓管员产品入库后及时更新库存台账,做到账、物一致。

5.5产品出库管理
5仓管员依据出货审批的信息,进行发货;
5.5.2仓管员负责编制、打印、报送发货日、周、月报表。

5.6库存盘点管理
5每日下班前仓管员对主要库存物品进行盘点,并与库存帐面进行核对,帐、物、卡不符的要写出原因分析报告;
每月由仓库主管组织人员进行盘点,编制盘点记录,并与帐面核对,帐、物、卡不符的要写出原因分析报告;
年中和年终仓库协同财务部对公司库存物品进行全面盘点,编制盘点表,并与帐面核对,帐实不符的要写出原因分析报告;
对盘赢、盘亏物品编制盘点异常报告,经财务部总监和总经理审批后,做帐务处理。

仓库日常管理
5物料/产品出入库要遵循“先进先出〞原则;
物料/产品搬运与防护;
5.7.2.1物料/产品在搬运过程中要做到“上小下大,上轻下重〞,平稳放置;
5.7.2.2搬运过程使用与物料/产品特性相适应的容器和搬运工具,防止物料/产品损坏和变质,对搬运工具进行适当的维护保养;
5存储
5.7.3.1存储环境:仓库环境要求通风、干燥、明亮、清洁、通畅、防火、防盗;5.7.3.2仓库环境为常温管理,对温湿度有特别要求的物料/产品特别存储并填写「温湿度记录表」,天天点检1次;
5.7.3.3上货架储存的物料/产品,一般应上轻下重、上小下大,以坚持货架的稳固,不能上架的物料,按规定的区域放置,但不能直接放置于地面,放置高度不能超过2米;
5.7.3.4仓库现场管理继续遵循6S要求:整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全;
5仓库安全
5.7.4.1严禁非仓库人员随便穿越、出入仓库;
5.7.4.2仓库严禁烟火,配置消防器材,仓管员必需熟练使用公司配备的消防器材;
5.7.4.3当紧急火警发生时,应按照本公司《火灾应急预案》处理。

6.生成文档
7.分发范围。

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