2016年东阳市部门收支预算总表
2016年一般公共预算收入执行情况表
2016年一般公共预算收入执行情况表表一单位:万元注:1、增值税增幅较高主要是2016年5-12月份实行营改增,增值税地方分享比例从25%提高至50%。
(全年增值税同口径下降10.7%)2、国税征收企业所得税下降主要是金融业、矿产业以及电力行业效益下滑。
3、地税征收企业所得税下降主要是建材、制药等制造业及小额贷款公司效益下滑。
4、个人所得税增幅较高主要是股权转让等收入增加。
5、房产税下降主要是上年清欠补缴较多。
6、资源税下降主要是石灰石销量下降。
7、印花税下降主要是上年清理补缴入库一次性因素。
8、城镇土地使用税下降主要是试行差别化征收政策,兑现减免退库。
9、耕地占用税增幅较高主要是清理历年欠缴入库。
10、契税下降主要是土地出让大幅减少。
11、残疾人就业保障金收入下降主要是省级分成比例从原先5%提高至10%以及残疾人职工安置人数增加相应减少残疾人就业保障金缴费。
12、教育资金收入、农田水利建设资金收入主要是当年从土地出让收益中计提部分用于抵扣去年多计提部分。
13、森林植被恢复费增幅较高主要是工程建设使用林地增加。
14、水利建设专项收入下降主要是2016年4月起按70%征收,11月起暂停征收。
15、罚没收入增幅较高主要是非法买卖外汇专案增加罚没收入。
16、利息收入增幅较高主要是历年未缴利息收入上缴金库。
17、计划亏损补贴下降主要是收入未能完成年初预算。
18、社会抚养费下降主要是两孩政策因素。
19、根据《财政部中国人民银行关于修订2016年政府收支分类科目的通知》(财预[2015]205 号)要求2016年将政府住房基金转列一般公共预算。
20、水资源费收入、水土保持补偿费收入新增主要是从政府性基金收入转列一般公共预算。
21、其他收入新增主要是公共资源交易中心招投标保证金利息收入。
2016年一般公共预算支出执行情况表表二单位:万元注:1、一般公共服务支出增加主要是工资调整及车改经费。
2、纪检监察事务支出增加主要是纪委人员增加以及工资调整。
2016年收入支出决算总表 .doc
2016年收入支出决算总表
公开01表单位:重庆市巴南区自然灾害预警预防中心金额单位:元
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2016年收入决算表
公开02表单位:重庆市巴南区自然灾害预警预防中心金额单位:元
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2016年支出决算表
公开03表单位:重庆市巴南区自然灾害预警预防中心金额单位:元
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2016年财政拨款收入支出决算总表
公开04表单位:重庆市巴南区自然灾害预警预防中心金额单位:元
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2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表单位:重庆市巴南区自然灾害预警预防中心金额单位:元
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2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表单位:重庆市巴南区自然灾害预警预防中心金额单位:元
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感谢你的观看2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
感谢你的观看2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表
公开08表
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根据《2016年暑期城区小学、市幼儿园选聘教师工作方案》,现将符合优惠加分条件的报名人员公示如下:2016年暑期城区小学、市幼儿园选聘教师优惠加分名册
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2016年度东阳市政府工作报告(全文)【精选资料】
2011年3月15日在东阳市第十三届人民代表大会第五次会议上东阳市人民政府市长陈晓各位代表:现在,我代表市人民政府向大会作政府工作报告,请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、“十一五”规划执行情况和2010年工作简要回顾“十一五”时期,是我市发展史上极不寻常的五年。
面对国际金融危机等宏观环境的复杂变化,面对一些重大风险带来的种种挑战,全市上下在上级党委、政府和市委的正确领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,按照“推进科学发展、构建和谐东阳、实现奋力追赶”的要求,崇尚实干,攻坚克难,狠抓落实,经济社会发展全面提速,干部群众信心不断提振,社会和谐度不断提高,东阳形象显著提升,共同开创了经济社会发展奋力追赶的新局面。
累计实现地区生产总值1151.24亿元,年均增长11.4%;完成财政总收入119.51亿元,年均增长18.6%,其中地方财政收入68.36亿元,年均增长21.6%;全社会固定资产投资369.76亿元,年均增长6.2%;全社会消费品零售总额474.62亿元,年均增长16.8%。
经济结构不断优化,三次产业比例从2005年的5.7∶56.6∶37.7调整为2010年的4.8∶52.4∶42.8。
2010年,地区生产总值、规模以上工业产值、限额以上工业投资额、财政总收入、地方财政收入等主要指标均超过金华市平均水平。
五年来,我们始终坚持转型升级、调优结构的发展方向,积极推进经济发展方式转变,发展水平得到有力提升。
工业经济实现新突破。
2010年规模以上工业企业754家,其中产值超亿元企业48家,分别比“十五”末净增407家和22家;产值350.92亿元,比“十五”末翻一番。
战略性新兴产业发展取得重大进展,东磁集团、浙江东辉的光伏太阳能和广厦明凯照明等项目建成投产。
磁性电子材料产业集群被省政府列入块状经济向现代产业集群转型升级示范区。
成功创建“中国磁都”、“中国箱包产业基地”。
2016年一般公共预算收入表
2016年一般公共预算收入表- 1 -2016年一般公共预算支出表单位:万元- 2 -关于2016年一般公共预算执行情况的说明一、收入预算执行情况2016年,全县一般公共预算收入28526万元,完成调整预算的100.09%。
有关项目说明如下:税收收入完成18003万元,完成调整预算的100.5%,非税收入完成10523万元,完成调整预算的99.4%。
2016年以来,财政部门紧抓全面推开“营改增”以及国家去产能的时机,做实财政收入,用短期财政收入的“减”换取持续发展中的“增”,为推动产业转型、结构优化、经济增长打下坚实基础。
二、支出预算的完成情况2016年,全县一般公共预算支出239836万元,增长1.34%。
有关支出项目说明如下:1、一般公共服务支出。
全县一般公共预算支出14639万元,下降10.40%,主要是上级专项转移支付较上年减少。
2、教育支出。
全县教育支出46320万元,增长4.56%,主要是加大了教育投入力度。
3、社会保障和就业支出。
全县社会保障和就业支出完成47013万元,增长26.97%,主要是居民养老保险、离退休人员工资提标补差部分。
- 3 -4、农林水支出。
全县农林水支出48236万元,增长16.66%,主要是加大对扶贫和美丽乡村建设的投入。
5、交通运输支出。
全县交通运输支出5856万元,增加了96.71%,主要是上级加大对国防交通项目建设投入。
6、住房保障支出。
全县住房保障支出11041万元,下降46.07%,主要是上级安排用于保障房基础设施建设资金较上年减少。
7、债务付息支出。
债务付息支出2297万元,主要是新增债券和置换债券付息。
- 4 -2017年一般公共预算收入表单位:万元- 5 -2017年一般公共预算支出表- 6 -- 7 -- 8 -- 11 -- 14 -- 15 -- 17 -- 30 -- 31 -- 41 -- 42 -- 43 -- 44 -- 45 -2017年一般公共预算本级支出表- 46 -2017年一般公共预算本级基本支出表单位:万- 47 -- 48 -- 49 -2017年一般公共预算税收返还、转移支付表单位:万元- 50 -。
2017年部门收支总表
合
计
机关事业单位职业年金缴费支出
其他行政事业单位离退休支出
住房公积金
827,507,384.47 2,923,661.00 20,657,858.57 23,665,178.00 145,293,788.00 89,697,656.68 148,874,693.48 91,944,982.00 56,111,388.00 3,060,372.00 5,813,746.40 17,200,000.00 10,000,000.00 50,750,000.00 51,289,000.00 50,656,180.80 20,559,617.76 96,360.00 38,912,901.78
一般公共预算支出05.
基本支出 528,410,311.10 2,923,661.00 9,006,524.00 8,040,270.00 134,964,348.00 85,213,906.68 113,566,312.68 1,949,722.00 54,496,388.00 3,060,372.00 4,963,746.40
备
注
50,656,180.80 20,559,617.76 96,360.00 38,912,901.78
项目支出 299,097,073.37 11,651,334.57 15,624,908.00 10,329,440.00 4,483,750.00 35,308,380.80 89,995,260.00 1,615,000.00 850,000.00 17,200,000.00 10,000,000预算支出05.
东阳市教育局(主管) 元 功能分类科目 科目编码 合计 2050101 2050199 2050201 2050202 2050203 2050204 2050299 2050304 2050701 2050801 2050803 2050901 2050999 2059999 2080505 2080506 2080599 2210201 科目名称 行政运行 其他教育管理事务支出 学前教育 小学教育 初中教育 高中教育 其他普通教育支出 职业高中教育 特殊学校教育 教师进修 培训支出 农村中小学校舍建设 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出
2016年部门预算说明
2016年部门预算说明
--安阳市新东产业集聚区管理委员会
一、新东产业集聚区主要职能及机构情况
新东产业集聚区职能有政策落实、招商引资、建设规划、项目洽谈、生态绿化、日常管理等,主要为示范区做好服务工作。
现设有办公室、财务科、人事科、项目统计科4个科室。
集聚区行政在编2人,事业在编90人(其中:差供在职2人,差供退休4人)。
二、2016年预算支出总体情况
2016年单位预算支出总计5639.37万元,全部为公共预算财政拨款支出。
其中:人员经费支出492.67万元,公用经费支出77.7万元,项目经费支出5069万元。
三、2016年“三公”经费预算支出情况说明
因执行中央八项规定,压缩三公经费支出,2016年我单位公务接待预算支出0.9万元,接待30批次,180人,较上年预算无增减;公务用车运行维护费71.76万元,为人员车辆补贴,不再列支公车运行维护费,较上年预算减少4.144万元。
”。
2016年全市一般公共预算收入情况表
2016年全市一般公共预算收入情况表单位:万元收入项目调整预算执行数占预算%一、税收收入小计1,426,1851,453,681101.9 增值税273,602320,118117.0 营业税244,078219,98190.1 企业所得税117,092120,525102.9 个人所得税42,85449,443115.4 其他各项税收748,559743,61499.3 二、非税收入小计637,282613,42596.3 专项收入101,32892,91991.7 行政事业性收费151,553163,907108.2 罚没收入62,84757,60891.7 国有资本经营收入及国有资产有偿使用收入294,395252,46185.8 其他收入27,15946,530171.3本年收入合计2,063,4672,067,106100.2三、转移性收入小计1,329,7413,195,711240.3 返还性收入106,234151,643142.7 一般性转移支付收入636,582702,664110.4 专项转移支付收入305,875353,916115.7 地方政府债券收入70,0001,676,9002,395.6 调入预算稳定调节基金28,84934,103118.2 调入资金84,602178,886211.4 上年结余收入97,59997,599100.0收入总计3,393,2085,262,817155.1减:上解省级支出219,804176,21980.2 调出资金、债务还本等32,7341,651,5185,045.3减:补充预算稳定调节基金3,53838,7321,094.7 本年支出3,137,1323,305,875105.4年终结余90,4732016年全市一般公共预算支出情况表单位:万元项目调整预算执行数占预算%一、一般公共服务255,112278,942109.3二、国防和公共安全支出157,109171,742109.3三、教育647,669647,517100.0四、科学技术34,85134,24798.3五、文化体育与传媒44,62246,447104.1六、社会保障和就业477,507513,547107.5七、医疗卫生与计划生育支出358,868381,817106.4八、节能环保64,81770,335108.5九、城乡社区事务255,866298,558116.7十、农林水事务383,128438,705114.5十一、交通运输88,82393,648105.4十二、资源勘探电力信息等事务102,079117,352115.0十三、商业服务业和金融监管事务38,51640,604105.4十四、国土资源气象等事务39,68029,13273.4十五、住房保障支出71,77566,96793.3十六、粮油物资管理和储备事务4,8185,492114.0十七、其他支出111,89270,82363.3本年支出合计3,137,1323,305,875105.42016年全市政府性基金预算收入执行情况表单位:万元项 目调整预算执行数占预算%一、散装水泥专项资金收入27712645.5二、新型墙体材料专项基金收入4,7316,327133.7三、城市公用事业附加收入10,86713,649125.6四、国有土地收益基金收入30,75122,81174.2五、农业土地开发资金收入6,0213,97766.1六、国有土地使用权出让收入415,188441,691106.4七、彩票公益金收入9,58811,205116.9八、城市基础设施配套费收入131,263154,610117.8九、污水处理费收入6,7298,494126.2十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用2,0322,573126.6十一、其他政府性基金收入5,440354 6.5本年基金收入合计622,887665,817106.9转移性收入875,884919,750105.0 上级补助收入29,38373,509250.2 债务(转贷)收入658,300658,300100.0 上年结余收入185,401185,401100.0 调入资金2,8002,54090.7收入总计1,498,7711,585,567105.8减:上解省级支出556171121.8 调出资金、债务还本等526,078578,518110.0减:本年支出827,937854,122103.2年终结余144,701152,310105.32016年全市政府性基金预算支出执行情况表单位:万元项 目调整预算执行数占预算%一、文化体育与传媒支出24国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出24二、社会保障和就业支出25,19047,624189.1 大中型水库移民后期扶持基金支出24,20546,766193.2 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出98585887.1三、城乡社区支出762,697770,887101.1 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出560,518594,801106.1 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出16,03610,04762.7 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出24,08615,72865.3 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出6,2432,01232.2 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出10,51415,960151.8 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出137,571123,34389.7 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出7,7298,996116.4四、交通运输支出300海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出300港口建设费及对应专项债务收入安排的支出民航发展基金支出五、资源勘探信息等支出9,9407,81678.6 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出28227798.2 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出9,6587,53978.1 农网还贷资金支出六、商业服务业等支出22821996.1 旅游发展基金支出22821996.1七、其他支出29,88224,70382.7 彩票发行销售机构业务费安排的支出6,6821,10016.5 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出5,09821,138414.6 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出18,1022,46513.6八、债务付息支出2,549合 计827,937855,172103.32016年全市国有资本经营预算执行情况表单位:万元项 目预算数执行数占预算%本年收入 15,711 19,230122.4一、利润收入36912634.1 其他国有资本经营预算企业利润收入36912634.1二、股利、股息收入3,3426,904206.6 国有控股公司股利、股息收入1,3582,512185.0 国有参股公司股利、股息收入1,9844,392221.4三、产权转让收入12,00012,000100.0 其他国有资本经营预算企业产权转让收入12,00012,000100.0四、其他国有资本经营预算收入200加:上年结余收入6060100.0 上级补助收入301550.0减:调入一般公共预算2,9853,654122.4 本年支出12,81610,99685.8 解决历史遗留问题及改革成本支出15国有企业办职教幼教补助支出15其他国有资本经营预算支出(款)10,98110,981100.0 其他国有资本经营预算支出(项)12,81610,98185.7年终结余4,655单位:万元金额占预算%比上年增长%社会保险基金收入合计15449971591860103.0 4.1 其中:保险费收入11074131110326100.3-3.8 利息收入212681794384.4-57.9 财政补贴收入389059421702108.440.5 一、企业职工基本养老保险基金收入496417522961105.3-7.0 其中:保险费收入465309481924103.6-5.7 利息收入10683711666.6-71.9 财政补贴收入31013139101.2 1.2 二、机关事业单位基本养老保险基金收入337513341415101.226.7 其中:保险费收入22202619836789.3-11.6 利息收入115212184.3 5.0 财政补贴收入115332142793123.8217.7 三、居民基本养老保险基金收入143829146542101.9 2.9 其中:个人缴费收入445084350197.7-4.8 集体补助收入70253676.4125.2 利息收入3192272385.3-45.0 财政补贴收入9542699776104.69.1 四、城镇职工基本医疗保险基金收入260869267563102.6 2.6 其中:保险费收入257606263941102.5 3.5 利息收入31743278103.3-40.3 财政补贴收入2000 五、居民基本医疗保险基金收入241835246050101.717.3 其中:保险费收入6469867637104.543.4 利息收入1788156887.7-28.1 财政补贴收入174840175794100.59.6 六、工伤保险基金收入1442516622115.2-32.3 其中:保险费收入1386015938115.0-32.7 利息收入555671120.9-20.3财政补贴收入 七、失业保险基金收入3834339379102.7 1.1 其中:保险费收入2768227976101.1 4.8 利息收入13801568113.6-44.7财政补贴收入 八、生育保险基金收入117661132896.3-44.9 其中:保险费收入110221050695.3-46.6 利息收入381807211.8-8.5财政补贴收入3602016年泰安市社会保险基金预算收入执行情况表项 目2016年汇总预算数2016年执行数表7单位:万元金额占预算%比上年增长%社会保险基金支出合计1522230148955197.910.8 其中:社会保险待遇支出14473671453886100.59.7 其他支出44635728516.3364150.0 转移支出6141525385.5-9.8 一、企业职工基本养老保险基金支出50876849675197.614.2 其中:基本养老金支出48138947336698.315.0 丧葬抚恤补助支出199921818290.99.9其他支出转移支出6104520385.2-10.0 二、机关事业单位基本养老保险基金支出33802730414990.012.8 其中:基本养老金支出293400296862101.210.1 其他支出44615728516.3转移支出12216.7-66.7 三、居民基本养老保险基金支出96125102956107.114.0 其中:基础养老金支出8924393812105.111.7 个人账户养老金支出51207379144.154.5 丧葬抚恤补助支出175********.014.6 其他支出转移支出36200.0-25.0 四、城镇职工基本医疗保险基金支出27244026359996.8-13.0 其中:基本医疗保险待遇——住院支出14808912762886.2-2.7 基本医疗保险待遇——门诊支出124351135971109.3-20.8 其他支出 转移支出五、居民基本医疗保险基金支出234329247448105.633.0 其中:基本医疗保险待遇——住院支出182599196152107.427.3 基本医疗保险待遇——门诊支出304262954297.139.3 大病保险支出2128421754102.2100.7 其他支出200-100.0 转移支出 六、工伤保险基金支出199051819791.4-3.7 其中:工伤医疗待遇支出10221726871.1-12.9 工伤非医疗待遇支出(伤残津贴等)966510921113.0 3.7 劳动能力鉴定支出19842.1-27.3 工伤预防费用支出 其他支出 转移支出 七、失业保险基金支出3221835591110.534.6 其中:失业保险金支出142881159781.228.8 基本医疗保险费支出(含医疗补助金支出)3729308882.830.2 丧葬抚恤补助支出6869101.527.8 职业培训补贴支出274531677.8 职业介绍补贴支出 稳定岗位补贴支出67258442125.5113.3 其他费用支出585810535179.810.7 其他支出 转移支出2242190.961.5 八、生育保险基金支出2041820860102.240.0 其中:生育保险待遇——生育医疗费用支出5248442384.318.5 生育保险待遇——生育津贴支出1517016437108.447.2注:本表中社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出,为避免数据重复计算,不含补助下级支出、上解上级支出。
2016年部门预算及三公经费预算报表说明
第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2016年收支总体情况(一)收入预算说明2016年收入总预算933.9万元,同比增加79.08万元,增长9.25%。
公共财政预算拨款933.9万元,同比增加79.08万元,增长9.25%。
其中:经费拨款703.76万元,同比增加109.24万元,增长18.37%,收入增加的主要原因:一是工资调整,增加工资福利支出105.11万元;二是公用经费综合预算定额标准提高,增加公用经费3.22万元;三是增加对个人及家庭补助支出0.18万元;四是基本支出机动经费增加0.73万元。
项目拨款230.14万元,同比减少30.16万元,下降11.59%。
(二)支出预算说明2016年支出总预算933.9万元,基本支出703.76万元,占支出总预算的75.36%,同比增加109.24万元,增长18.37%;项目支出230.14万元,占支出总预算的24.64%,同比减少30.16万元,下降11.59%。
按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:医疗卫生支出51.12万元,占支出总预算的5.47%,同比下降20.37%。
行政单位离退休费用46.76万元,占支出总预算的5%,同比增加11.01万元。
行政运行558.06万元,占支出总预算的59.76%,同比增加109.05万元,增长24.29%,支出增加的主要原因:一是在职人数比上年减少5人,增加工资福利支出105.11万元;二是公用经费综合预算定额标准提高,增加公用经费3.22万元;三是基本支出机动经费增加0.73万元。
住房保障支出47.73万元,占支出总预算的4.8%,同比持平。
一般行政管理事务230.14万元,占支出总预算的23.12%,同比减少30.16万元,下降11.59%。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况2016年部门财政拨款支出预算933.9万元,其中:基本支出预算703.76万元,项目支出预算230.14万元。
2016年部门收支预算总表
其他城乡社区管理事务支出
创建工作经费
70000
70000
2120199
其他城乡社区管理事务支出
公务费
36000
36000
2120199
其他城乡社区管理事务支出
招待费
44000
44000
2016年部门预算按经济分类核定表
部门单位:东阳市五城同创工作领导小组办公室
单位:元
经济科目
基本支出
单位名称
230000
发展建设类
政府性投资
收入总计
364000
支出总计
364000
2016年部门预算支出核定表
单位:元
单位编码
单位名称
功能科目编码
功能科目名称
项目类别
项目名称
合计
一般公共预算
政府性基金
731152
市“五城同创”办公室
364000
364000
基本支出
134000
134000
公务用车运行维护费
70000
2016年部门收支预算总表
部门单位:东阳市五城同创工作领导小组办公室
单位:元
收入
支出
项目
当年预算
项目
当年预算
一般预算
364000
一、基本支出
134000
其他资金
人员支出
预算内暂存
公用经费支出
预算外暂存
公务用车运行维护费
70000
国有资产
劳务费
64000
基金预算
二、项目支出
230000
国有资产暂存
专项公用类
科目编码
科目名称
市“五城同创”办公室
2017年度部门收支决算总表
2017年度部门收支决算总表
公开01表编制单位:浙江省金华市东阳市行政事业单位六石街道办汇总金额单位:元
2017年度部门收入决算总表(分单位)
公开02_1表编制单位:浙江省金华市东阳市行政事业单位六石街道办汇总金额单位:元
2017年度部门收入决算总表(分科目)
公开02_2表编制单位:浙江省金华市东阳市行政事业单位六石街道办汇总金额单位:元
2017年度部门支出决算总表(分单位)
公开03_1表编制单位:浙江省金华市东阳市行政事业单位六石街道办汇总金额单位:元
2017年度部门支出决算总表(分科目)
公开03_2 编制单位:浙江省金华市东阳市行政事业单位六石街道办汇总金额单位:元
公开04表编制单位:浙江省金华市东阳市行政事业单位六石街道办汇总金额单位:元
公开05表编制单位:浙江省金华市东阳市行政事业单位六石街道办汇总金额单位:元
2017年度部门一般公共预算基本支出决算表
公开06表编制单位:浙江省金华市东阳市行政事业单位六石街道办汇总金额单位:元
2017年度部门政府性基金收入支出决算表
公开07表
编制单位:浙江省金华市东阳市行政事业单位六石街道办汇总金额单位:
元
2017年度一般公共预算“三公”经费决算表
公开08表编制单位:浙江省金华市东阳市行政事业单位六石街道办汇总金额单位:元。
收支预算总表
68,312.48
40,987.49
40,987.49
40,987.49
27,324.99
340685
【2130106】科技转化与推广服务
1,417,433.60
724,460.16
724,460.16
724,460.16
692,973.44
340685
【2210201】住房公积金
1,815,717.43
1,815,717.Βιβλιοθήκη 31,815,717.43
340674
【2130199】其他农业支出
75,899.00
75,899.00
75,899.00
340674
【2210201】住房公积金
144,693.48
144,693.48
144,693.48
144,693.48
四川省农广校自贡中心分校
37,823,678.08
36,534,350.08
319,328.00
970,000.00
600,000.00
400,000.00
874,818.73
自贡市农牧业局
47,835,677.76
8,137,180.95
7,521,514.00
615,666.95
38,423,678.08
37,823,678.08
60,000.00
600,000.00
340301
【2080501】归口管理的行政单位离退休
3,388,924.60
3,388,924.60
3,388,924.60
3,388,924.60
340301
2016年度部门决算报表
2012901 行政运行
2012902 一般行政管理事务
20133 宣传事务
2013301 行政运行
2013302 一般行政管理事务
2013350 事业运行
2013399 其他宣传事务支出
206
科学技术支出
20606 社会科学
2060602 社会科学研究
207
文化体育与传媒支出
20701 文化
2070109 群众文化
目录
公开01表 公开02_1表 公开02_2表 公开03_1表 公开03_2表 公开04表 公开05表 公开06表 公开07表 公开08表 公开09表
2016年度部门收支决算总表
编制单位:中共嘉兴市委宣传部(汇总)
收
入
支出
项目
决算数
项目
一、财政拨款
38,841,419.34 一、一般公共服务支出
一般公共预算
经营结余
收入总计
40,798,309.38 — %d —
支出总计
公开01表 金额单位:元
决算数 18,380,019.48
0.00 0.00 0.00 0.00 432,643.10 18,367,525.81 1,387,073.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 914,030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,541,291.87
366.39 281.09 936.67
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2016年湖北各市州财政收入
2016年湖北各市州财政收入
市、州财政总收入
1-11月(亿元) 增长速度(%)
全 省 4570.53 8.6
#武汉市 2253.93 10.5
黄石市 142.06 2.2
十堰市 131.86 5.8
宜昌市 377.91 7.4
襄阳市 பைடு நூலகம்29.08 8.8
鄂州市 65.59 10.3
荆门市 167.42 10.4
孝感市 165.82 10.7
荆州市 157.13 9.4
黄冈市 148.27 6.6
咸宁市 103.09 7.2
随州市 63.31 8.2
恩施自治州 126.81 7.7
仙桃市 40.05 5.6
潜江市 31.88 5.2
天门市 22.66 0.5
孝感市 115.52 6.4
荆州市 102.92 10.5
黄冈市 101.66 3.3
咸宁市 71.96 3.9
随州市 40.55 9.9
恩施自治州 61.70 4.1
仙桃市 26.21 3.8
潜江市 21.41 3.9
天门市 16.76 -3.6
神农架林区 3.83 7.7
神农架林区 5.71 12.1
市、州地方一般公共预算收入
1-11月(亿元) 增长速度(%)
全 省 2800.36 6.1
#武汉市 1226.07 8.8
黄石市 91.90 2.7
十堰市 87.12 6.0
宜昌市 297.82 7.2
襄阳市 298.41 5.5
鄂州市 47.42 11.3
荆门市 81.25 10.4
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福利费
123,350.00
3022903
其他福利费
123,350.00
30239
其他交通费用
105,000.00
30299
其他商品和服务支出
132,000.00
445,000.00
3029910
其他商品和服务支出
132,000.00
303
对个人和家庭的补助
271,656.00
30311
住房公积金
28,800.00
2150601
行政运行
行政(参公)在职公用
132,000.00
132,000.00
公务用车运行维护费
105,000.00
105,000.00
2150601
行政运行
一般公务用车
105,000.00
105,000.00
劳务费
128,000.00
128,000.00
2150601
行政运行
1,305,000.00
东阳市安全生产监督管理局
4,331,650.00
1,305,000.00
301
工资福利支出
3,542,844.00
30101
基本工资
676,008.00
3010101
职务(岗位)工资
216,000.00
3010102
级别(技术等级)工资
460,008.00
30102
津贴补贴
1,244,904.00
行政运行
行政(参公)在职人员
3,011,244.00
3,011,244.00
2210201
住房公积金
住房公积金
271,656.00
271,656.00
公用经费支出
284,150.00
284,150.00
2150601
行政运行
福利费
123,350.00
123,350.00
2150601
行政运行
工会费
28,800.00
2016年东阳市部门收支预算总表
部门单位:东阳市安全生产监督管理局
单位:元
收入
支出
项目
当年预算
项目
当年预算
一般预算
5,636,650.00
一、基本支出
4,331,650.00
其他资金
人员支出
3,814,500.00
预算内暂存
公用经费支出
284,150.00
预算外暂存
公务用车运行维护费
105,000.00
0
0
公务用车运行费
220,000.00
12
做好事前审批制,时常组织驾驶员进行常规学习和警示教育,严格控制驾驶员公车私用等一些禁止行为,争取在维修费、燃料费上减少4万元.
国有资产
劳务费
128,000.00
基金预算
二、项目支出
1,305,000.00
国有资产暂存
专项公用类
1,255,000.00
发展建设类
50,000.00
政府性投资
收入总计
5,636,650.00
支出总计
5,636,650.00
2016年部门预算支出核定表单位:元单位源自码单位名称功能科目编码
功能科目名称
85,000.00
发展建设类
50,000.00
50,000.00
2150699
其他安全生产监管支出
办公设备购置经费
50,000.00
50,000.00
2016年东阳市部门预算按经济分类核定表
部门单位:东阳市安全生产监督管理局
单位:元
经济科目
基本支出
项目支出
单位名称
科目编码
科目名称
合计
4,331,650.00
工伤保险
2,304.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
379,656.00
30109
职业年金缴费
151,944.00
30199
其他工资福利支出
193,968.00
3019909
其他工资福利支出
193,968.00
302
商品和服务支出
517,150.00
655,000.00
30201
办公费
35,000.00
30202
印刷费
20,000.00
30207
邮电费
10,000.00
30211
差旅费
15,000.00
30215
会议费
10,000.00
30216
培训费
30,000.00
30217
招待费
55,000.00
30226
劳务费
128,000.00
30227
委托业务费
35,000.00
30228
工会经费
28,800.00
271,656.00
304
对企事业单位的补贴
600,000.00
30499
其他对企事业单位的补贴支出
600,000.00
309
基本建设支出
50,000.00
30902
办公设备购置
20,000.00
30903
专用设备购置
30,000.00
2016年东阳市部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
部门单位:东阳市安全生产监督管理局
3010213
特殊岗位津补贴
66,960.00
3010214
生活性补贴
770,604.00
3010215
工作性津贴
407,340.00
30103
奖金
806,940.00
3010325
奖金
806,940.00
30104
社会保障缴费
89,424.00
3010402
医疗保险
87,120.00
3010424
4,331,650.00
人员支出
3,814,500.00
3,814,500.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
行政(参公)在职人员
379,656.00
379,656.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
行政(参公)在职人员
151,944.00
151,944.00
2150601
项目类别
项目名称
合计
公共支出(本级)
政府性基金
合计
5,636,650.00
5,636,650.00
450
东阳市安全生产监督管理局(主管)
5,636,650.00
5,636,650.00
450001
东阳市安全生产监督管理局
5,636,650.00
5,636,650.00
基本支出
4,331,650.00
驾驶员
128,000.00
128,000.00
项目支出
1,305,000.00
1,305,000.00
专项公用类
1,255,000.00
1,255,000.00
2150699
其他安全生产监管支出
安全生产事故复议、听证经费和诉讼费用
10,000.00
10,000.00
2150699
其他安全生产监管支出
安全生产责任制考核奖励经费
180,000.00
180,000.00
2150602
一般行政管理事务
安委会日常办公经费
15,000.00
15,000.00
2150699
其他安全生产监管支出
办案业务费
255,000.00
255,000.00
2150602
一般行政管理事务
会议费
10,000.00
10,000.00
单位:元
项目
预算数
比上年增减(%)
说明
“三公”经费
合计
290,000.00
12.12
因公出国(境)费
0
0
公务接待费
70,000.00
12.5
在单位严格控制日常公务消费和严格遵守公务接待制度的作用下,今年的接待支出在去年的基础上有望减少1万元。
公务用车购置及运行费
220,000.00
12
其中:公务用车购置费
2150699
其他安全生产监管支出
四支应急救援队伍补助经费
600,000.00
600,000.00
2150602
一般行政管理事务
宣传经费
40,000.00
40,000.00
2150602
一般行政管理事务
业务经费
60,000.00
60,000.00
2150699
其他安全生产监管支出
应急救援管理经费
85,000.00