预算编制说明(审)

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预算编制说明(参考模板)

预算编制说明(参考模板)

预算编制说明一、工程概况:本工程为****有限公司车间工程,单层工业厂房,建筑面积2971。

39平方米,檐口标高9M.人工挖孔桩基础、独立基础,属三类工程.二、编制依据:1、2004年《江西省建筑安装工程费用定额》、《江西省建筑工程消耗量定额及统一基价表》、《江西省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表》、《江西省安装工程消耗量定额及统一基价表》及相配套的其他文件;3、本工程施工图纸、省(国)标准图集及相关施工验收规范;三、其他需要说明的问题:1、综合工日单价按江西省住房和城乡建设厅赣建价[2009]19号《关于调整建筑、装饰、安装、市政、市政设施养护维修、房修、仿古建筑和园林绿化工程定额综合工日单价的通知》及赣建价发[2009]32号《关于执行调整工程定额综合工日单价通知的实施意见》,建筑工程(含机械人工)、安装工程消耗量定额综合工日单价调整为36.5元/工日、装饰装修工程消耗量定额综合工日单价调整为45元/工日;2、本预算定额测定费根据江西省建设厅“赣建计【2008】33号”《关于发布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》不计取;3、主要材料价格按照江西省造价站2011年3月份发布信息价;4、本预算模板、支撑按九夹板模板、钢支撑计算;5、土(石)方工程按三类土考虑,考虑了余土外运运距1KM;6、混凝土工程按现场搅拌考虑;7、人工挖孔桩桩长按7M计算;8、地面80mm厚砂卵垫层按干铺考虑;9、角钢垫块按L50*4,每处按100mm长考虑;10、钢撑连接板按200*200*8计算;11、广告牌柱按每跨均设一根考虑,共计38根;12、隅撑长度按每根500mm计算;13、预算中钢结构重量均按图示尺寸计算;14、现浇混凝土钢筋按实抽取计算;15、未尽事宜,详见预算书.。

【预算编制说明】工程预算编制说明模板

【预算编制说明】工程预算编制说明模板

【预算编制说明】工程预算编制说明模板总预算编制说明预算编制说明(560万元)(一)设备费根据科研项目需要计划租赁3台激电仪,每台年租金2万元,3年计18万元;磁力仪3台,每台年租金1.5万元,3年计13.5万元;双频RTK移动站3台,每台年租金1万元,3年计9万元。

设备租赁费合计40.5万元。

(二)材料费本部分支出单价主要参考当地政府和国家权威部门发布基准价、网上电子报价、市场调研价格和以往采购(含政府采购)同类商品的平均价格。

低值易耗品:该项目在执行过程需要消耗打印纸,记号笔、样品袋、硒鼓、采样布、电池等,预算合计16.51万元。

辅助材料:本项目预购5份地质矿产,单价0.5万元,总计2.5万元;5套工具书,每套500元,计0.25万元;12幅地形图,单价200元/幅,计0.24万元;购买技术资料预计4万元。

预计运输、装卸、整理费用1.5万元。

以上材料费合计25万元。

(三)测试化验加工费化验费委托具有资质的单位进行测试。

测试化验加工费预计80万元。

(四)燃料动力费燃料费:汽油6.70元/升(按现行97号汽油价格),科学考察工作环境复杂,道路坎坷,用油量比平常偏多,预计考察期间车两行驶*****公里,需要油料*****升(每天每车40升),合计25.46万元。

科学考察发生的燃油费合计25.46万元(五)差旅费科研项目差旅费各项标准按照国家规定执行,其中正高级以下职称住宿补贴按150.00元/人日;教授级工程师及研究员住宿补贴300.00元/人日。

伙食补贴标准50.00元/人日,公杂费30.00元/人日。

住宿补贴=出差天数×人数×住宿补贴标准;伙食补贴=出差天数×人数×伙食补贴标准;公杂费补贴=出差天数×人数×公杂费;差旅费支出合计数=交通费+住宿补贴+伙食补贴+公杂费。

涉及的差旅费如下:项目审查,4人参加,为期9天,其中2名教授级高工,2名副高工,预计差旅费1.1万元。

预算编制说明(范本)

预算编制说明(范本)

编制说明
本工程依据建设单位提供的“莆田一期汽机”施工图纸及委托要求,按省市有关建设工程造价定额计算规则及计价、计费程序进行编制。

一、编制依据:
1.定额套用:《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2008)
《福建省建筑工程消耗量定额》(FJYD-101-2005)
《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》(FJYD-201-2005) 2.费用定额:二○○三年《福建省建筑安装工程费用定额》及闽建筑
[2005]15号文关于调整利润率的通知、闽建筑[2005]25号文关于调整建筑工程企业管理费率的通知、闽建筑[2007]11号文补充定额的通知、闽建筑[2007]15号文关于调整建设工程人工预算单价的通知、闽建筑[2009]3号文关于停止计取建设工程质量监督费和工程定额测定费的通知、闽建筑[2009]38号文关于发布《外墙悬挑式翻转钢管脚手架等30项补充定额》的通知、闽建筑函[2010]39号关于调整危险作业意外伤害保险费计取办法和大型施工机械设备检测费用的通知等补充定额、闽建筑[2010]27号关于调整建筑工程安全文明施工取费标准的通知、闽建筑[2010]43号关于调整建设工程人工预算单价的通知、闽建筑[2011]6号文福建省建筑装修工程消耗量定额调整的通知及省、市有关规定、闽建筑[2011]37号关于调整建设工程人工预算单价的通知;
3.工程类别:按三类计算;
4.劳保费用:按丁类计算;
5.税金:按市区3.381%计算;
6.材料预算价格:参照2011年11月份《泉州工程造价管理》中莆田建
筑材料市场信息价及部分材料市场询价;
7.机械台班:套用福建省二零一一年第三季度机械台班;
二、说明未尽详之处,详见本预算书中的项目。

预算编制说明模板

预算编制说明模板

预算编制说明模板预算编制说明是预算报表编制与预算管理工作情况的说明,是预算报告的重要组成部分。

根据工作要求,预算编制说明至少应包括以下内容:一、企业基本情况(简要说明)简要说明本企业治理与组织结构、集团或上级企业对本企业的发展定位(如为利润中心或成本中心等)、所处行业、经营范围等。

二、上年度预算工作简述(简要说明)(一)对上年度主要指标调整情况进行说明并分析其原因。

(二)对上年度主要财务指标进行预算差异分析,陈述导致差异的影响事项,重点说明产生差异的原因。

(三)上年度预算工作存在的问题及采取的整改措施。

三、本年度预算编制基础(简要说明)(一)本年度预算的合并范围及其变化情况说明,以及未纳入年度预算编制范围的子企业名单、级次、原因及其对预算的影响等。

(二)本年度预算编制依据,包括所采用的基本假设(如利率、汇率、税率等)及其论证依据、所选用的会计制度与政策(含利润分配办法)等。

四、本年度主要业务预算说明(主要部分)(一)本年度主要商品(业务)市场形势分析分析所处行业本年度市场形势,分产品线或商品大类对本年度主营商品市场走势的分析判断,并据此对主要业务或商品的经营模式进行分析。

(二)本年度主要商品(业务)经营情况预测分产品线或商品大类对本年度主营商品经营情况进行预测判断,主要包括成本与价格预测,经营数量或产量等,分析方法应采用本年度与上年度两年对比的方式。

该部分编制说明的基础信息应由各单位业务经营部门提供,财务部门汇总整合后形成预算单位整体业务预算说明,说明文字应简洁明确、前后一致,避免数据和资料简单罗列。

五、本年度财务预算说明(主要部分)(一)关键业绩指标预计完成情况具体分析说明本年度关键业绩指标预算与上年预计完成之间的差异,并说明本年特定预算安排的主要原因。

所述关键业绩指标包括但不限于营业收入、营业成本、三项费用、利润总额、资产规模及结构以及现金流等,其中所述资产规模及结构的核心内容为库存控制与资产负债率控制。

预算编制总说明-范本

预算编制总说明-范本
(3)建筑层数和高度: 7#楼4/-1F, 高度为20.1m,层高4.5m; 18#楼32/-2F,高度为97.5m,层高3m; 19#楼30/-1F,高度为90.3m,层高3m; 20#楼28/-1F,高度为85.6m,层高3m; 地下车库-1F,高度为5.2m。
二.工程范围:由招标方xxx项目经过审批的施工图纸。 本预算包括:
四、总造价:Байду номын сангаас。
本预算不包括: 1、所有预留预埋工作。 2、消防设备基础。 3、防火卷帘配电。(从配电室(发电机)低压柜至各消防设备双电源电缆及配管、 双电源箱等) 4、不含防火卷帘、木质防火门、消防水池及消防水箱进水。
三、其他说明: 7#、20#、地下车库含有全部消防系统; 18#、19#无喷淋系统。 7#屋顶无风机。
(1)7#楼、18#楼、19#楼、20#楼及商业部分、地下车库的7个系统: 1、室内外消火栓系统,包括水箱和水泵的安装(含室外管道挖沟及回填); 2、火灾报警及联动系统(含静电地板); 3、应急照明系统(不含柴油发电机组)。 4、喷淋系统。 5、气体灭火。(含气溶胶、手提干粉灭火器) 6、泵房。(包含消防水泵及相关管道阀门的安装) 7、消防配电系统。(从配电室(发电机)低压柜至各消防设备双电源电缆、双电源 箱、消防设备控制箱、控制电缆、配管、钢制线槽等消防强电系统)
一.工程概况:
编制总说明
(1)工程名称:***消防工程 建设单位:***有限公司 建设地点:***号
(2)总建筑面积:91054.56㎡。 本项目由7#商业楼、18#住宅楼、19#住宅楼、20#住宅楼及商业部分、地下车库组 成。其中 7#建筑面积7032.38㎡(纯商业), 18#建筑面积25118.83㎡,(消防控制室位于一层,水箱设在屋顶) 19#建筑面积21778.77㎡, 20#建筑面积22271.89㎡(商业面积2241.95㎡,住宅面积20029.94㎡), 地下车库建筑面积14852.69㎡。车库主要为停车场及设备用房。

财务预算编制说明范文

财务预算编制说明范文

财务预算编制说明范文财务预算编制说明。

财务预算是企业在一定时期内,根据经营计划和发展战略,对各项经济活动进行预先安排和控制的一种财务管理工具。

它是企业经营管理的重要组成部分,对企业的经营决策、资源配置和风险控制起着至关重要的作用。

在实际操作中,财务预算编制是企业财务管理的重要环节,下面将对财务预算编制进行说明。

首先,财务预算编制是企业经营计划的具体体现。

企业在制定经营计划时,需要对经营活动的各项收入和支出进行预先安排,以便合理分配资源,实现经营目标。

财务预算编制就是在这一过程中,根据经营计划的要求,对各项收支进行详细的安排和控制,确保企业的经营活动能够按照计划顺利进行。

其次,财务预算编制是企业资源配置的重要手段。

企业在进行经营活动时,需要合理配置各项资源,以提高资源利用效率和经营效益。

财务预算编制就是在这一过程中,对各项资源进行详细的安排和分配,确保资源得到合理利用,实现企业经营目标。

再次,财务预算编制是企业风险控制的重要工具。

企业在进行经营活动时,面临着各种风险,如市场风险、资金风险等。

财务预算编制就是在这一过程中,对各项风险进行详细的分析和评估,制定相应的对策和措施,以降低风险的发生概率,保障企业的经营安全。

最后,财务预算编制是企业经营决策的重要依据。

企业在进行经营决策时,需要充分考虑各项经济活动的收入和支出情况,以便做出正确的决策。

财务预算编制就是在这一过程中,为企业的经营决策提供了重要的参考依据,为企业的经营活动提供了有力的支持。

综上所述,财务预算编制是企业经营管理的重要环节,对企业的经营决策、资源配置和风险控制起着至关重要的作用。

因此,企业在进行财务预算编制时,需要充分考虑经营计划的要求,合理安排和控制各项收支,确保企业的经营活动能够按照计划顺利进行,提高资源利用效率和经营效益,降低各项风险的发生概率,为企业的经营决策提供重要的参考依据。

企业预算报表编制说明

企业预算报表编制说明

企业预算报表编制阐明一、编制范围本套报表编制范围包括出资企业及其所控制旳全资或控股旳子企业(含境外子企业、金融子企业、事业单位、实行法人责任制基建项目等)。

二、编报级次凡纳入本套报表范围旳企业及其三级子企业都应逐户录入本套报表,所属三级如下子企业并入三级进行填报。

需单独上报预算报表旳三级如下重要子企业,如主体上市企业所属上市企业旳三级子企业等,由国资委另行规定。

三、报表构成本套报表包括:(一)报表封面。

(二)报表:重要业务经营预算表(国资企预01表)、重要业务损益预算表(国资企预02表)、固定资产投资预算表(国资企预03表)、股权投资预算表(国资企预04表)、金融工具状况预算表(国资企预05表)、对外筹资预算表(国资企预06表)、人工成本预算表(国资企预07表)、成本费用预算表(国资企预08表)、利润预算表(国资企预09表)、现金流量预算表(国资企预10表)、资产负债预算表(国资企预11表)、对外捐赠支出预算表(国资企预12表)、经济增长值预算表(国资企预13表)、专题工作状况预算表(国资企预14表)、重要指标预报表(国资企预补01表)、预算调整重要指标表(国资企预补02表)。

四、报表封面填制阐明(一)封面左侧。

1.企业名称:指在工商行政管理部门登记注册旳企业全称。

2.单位负责人:指在工商行政管理部门登记旳法定代表人。

凡企业正在更换法定代表人,但尚未办理变更登记手续旳,由实际负责人签字盖章。

3.总会计师(或主管预算工作负责人):指按照干部管理权限通过一定程序被任命(或者聘任)为企业总会计师旳高级管理人员。

如企业预算工作由总会计师以外旳其他企业负责人负责,则此项由实际主管预算工作旳负责人签字盖章。

4.预算部门负责人:指企业内部牵头负责预算编制工作旳部门负责人。

5.填表人:指详细负责编制报表旳工作人员。

(二)封面右侧。

1.企业(单位)组织机构统一代码:指各级质检部门核发旳企业法人代码证书规定旳9位代码。

关于预算评审报告的计价说明的编制内容(四川)

关于预算评审报告的计价说明的编制内容(四川)

工程计价编制说明(预算评审)1.工程概况:(1)项目名称:(2) 项目地址:(3)建设单位:(4)设计单位:(5)地勘单位:(6)建设内容及基本情况:本工程建设内容主要包括什么、结构形式、层高、建筑面积、等具体做描述。

(自由发挥)可添加结语其工程做法详见施工图及设计说明。

2.工程招标和分包范围:(1)工程招标范围:施工图范围内的*工程,*工程(*代表单位工程),详见工程量清单;(2)工程分包范围:无分包工程。

(就工程情况分析)3.工程量清单编制依据:(1)住房城乡建设厅关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》(GB50584-2013)等9本工程量计算规范有关事项的通知(川建造价发[2013]370号);(2)《建筑工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013);(3)建设工程招标控制价编审程序 CECA/GC 6-2011;(4)《四川省建设工程工程量清单计价定额》(2015);(5)住房和城乡建设部、财政部关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知(建标[2013]44号);(6)《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复(**号文件;(7)四川省住房和城乡建设厅、四川省财政厅关于印发《四川省施工企业工程规费计取标准》的通知(川建发[2014]17号);(8)四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知(川建发[2017]5号);(9)四川省住房和城乡建设厅关于调整工程施工扬尘污染防治费等安全文明施工费计取标准的通知(川建发[2019]180号);(10)四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法的通知》(川建造价发[2019]181号);(11)与本工程有关的标准(包括标准图集)、规范、技术文件;(12)业主提供的**单位设计的**施工图纸(有图号最好);(13)材料价格按《四川省造价工程信息》**年第**期的**调整(注:材料价格为不含税信息价),对4.工程质量、材料、施工等的特殊要求:(1)工程质量标准:合格;(2)材料标准:以设计文件的技术参数和规格要求为准,并经建设、监理单位确认合格的材料;(3)严格按现行国家施工验收相关规范、规定施工。

建筑工程预算审核编制说明(共6页)

建筑工程预算审核编制说明(共6页)

建筑工程预算审核编制说明工程名称:岚下中心幼儿园教学综合楼
八、招标控制价审核情况〔增减、点窜情况,审核单元填写〕
本工程送审造价9285730元,审定造价9202672元,核减83058元,审核率0.9%;具体审核增减项详见审核书。

〔一〕核增局部:
1、垂直运输结合实际情况,按施工电梯一台考虑,工期按定额工期,核增金额约61000元;
2、外脚手架使用工期调整为4个月,核增约金额6800元;
〔二〕核减局部:
1、增值税由11%调整为10%,核减金额约68000元;
2、木质平开门主材单价按市场价调整,核减金额约27600元;
3、镀锌钢管雕栏、不锈钢雕栏从头按图纸、定额规那么调整,核减金额约23000元;
其余审核增减工程,详见审核书。

内容总结
(1)建筑工程预算审核编制说明
工程名称:岚下中心幼儿园教学综合楼
八、招标控制价审核情况〔增减、点窜情况,审核单元填写〕
本工程送审造价9285730元,审定造价9202672元,核减83058元,审核率0.9%
(2)〔一〕核增局部:
1、垂直运输结合实际情况,按施工电梯一台考虑,工期按定额工期,核增金额约61000元
(3)〔二〕核减局部:
1、增值税由11%调整为10%,核减金额约68000元。

预算编制说明

预算编制说明

预算编制说明
1: 编制范围:
本预算根据武都区城关镇上黄家坝-深岩沟坪农村公路施工图设计工程数量编制。

2:编制依据:
(1) 交通部交工发【1992】65号《公路工程预算定额.》;
(2) 交通部交公发【1996】612号《公路基本建设工程楷算、预算编制办法》,以下简称《编制办法》;
(3) 交通部交工发【1996】610号《公路工程机械台班费用定额》﹔
(4) 甘交规划[2002]228号文件附件《甘肃农村公路工程投资估算及概预算编制办法》,以下简称《农村编办》。

3: 人工、材料及有关费用取定:
(1) 人工工日单价:8.89元∕工日。

(2) 依据《农村编办》的规定,有关材料供应价格按甘肃省公路工程定额站发布的《二OO四年第一期甘肃省公路工程一类外购材料调查价格》、
《二OO四年第一期甘肃省公路工程二类外购材料及装卸费、运费综合价格》取定。

自采加工材料场价格采用预算定额分析计算。

材料运距10公里及以上时,汽车运费按《价格》取定0.5元∕公路,装卸费按4元∕吨计算,材料运距10公路以下时,运费和装卸费采用预算定额分析计算。

依照《农村编办》中的规定,计取施工辅助费、临时设计费、现场管理费中的基本费用和主副食运费补贴、企业管理费、建设单位管理费中的所有费用、勘测设计费。

其余费用不计。

税金综合税率为4.74﹪。

4: 预算结果:
人工(工日)26091
炸药(t) 5.858
钢钎(t)0.97
预算金额(元)313690.00
平均每公里造价(元)130704.16。

预算编制说明模板

预算编制说明模板

XX公司XX年度预算编制说明(参考格式)一、公司基本情况公司名称、成立时间、经营范围等基本情况。

二、上年度预算执行情况上年度,XX公司利润预算指标执行较低,但各项费用指标控制较好,详见下表:预算执行情况分析。

如投资收益完成预算XX%,原因是XXX.。

三、201X年度预算编制基础简要说明(一)基本假设1.201X年被投资单位(指联营企业,不包括子公司)盈利假设因无法取得各被投资单位201X年度预算数据,为了预测XX公司201X年投资收益,需要合理估计被投资企业201X年盈利情况。

本次预算,以XX提供的被投资单位201X年度净利润预计数据为基础,据以预算201X年度投资收益。

2.银行借款、资金成本假设参照目前资金市场情况,假定201X年XX公司新增借款资金成本率为XX%。

(二)采用的主要会计政策和会计估计本次预算编制采用了与XX公司《会计核算办法》一致的会计政策和会计估计。

(三)税费计提比例本次预算编制涉及税金与国家现行税收政策一致,主要包括:增值税17%;营业税按照预算的应税收入的5%计提;城建税、教育费附加、地方教育费附加分别按照应交营业税的7%、3%和2%计提;企业所得税按照利润总额的25%进行计提;借款合同按照合同价款的0.05‰贴花。

(四)利润分配1.根据《公司章程》等规定按净利润10%计提法定盈余公积金。

2.按照国资经营预算等要求,201X年预计向股东分红XX亿元,。

四、201X年度业务实施计划情况(一)投资计划XX。

(二)融资计划1.年度资金需求分析201X年,XX公司计划资金需求XX亿元,明细如下:2.年度资金收入计划201X年预计收到现金XX亿元,明细如下:3.计划融资XX公司201X年初货币资金XX亿元,结合上述资金需求和来源情况分析,预计201X年新增融资XX亿元。

五、201X年度财务预算指标说明根据初步预算,XX公司201X年预计实现利润总额XX亿元,年末资产总额XX亿元,负债总额XX亿元,净资产XX亿元。

预算审核说明范文

预算审核说明范文

预算审核说明范文一、背景简介预算是一个组织或机构为实现其目标和计划,在特定时期内,按照一定的财务管理原则和程序,对计划收入、计划支出和财务状况进行编制和控制的一种财务管理工具。

预算审核是指对预算编制的过程进行全面审查和检查,确保预算的合理性和准确性,以便为组织或机构提供正确的财务决策依据。

二、预算审核的目的1.确保预算的可靠性和真实性,保证预算数据的准确性。

2.发现预算中存在的问题和风险,提出改进意见和建议。

3.验证预算是否符合财务管理原则和程序。

4.提高财务决策的科学性和规范性。

三、预算审核的程序1.开展前期准备(1)明确审核的目标和范围,制定审核计划。

(2)收集和整理相关的预算编制材料和资料。

2.组织审核工作(1)成立审核小组,明确小组成员的职责和任务。

(2)制定审核方案和工作流程。

(3)对预算编制的各项内容进行逐项审核,包括计划收入、计划支出、成本预算等。

(4)对预算编制的方法和过程进行审核,包括编制依据、编制原则和编制程序等。

(5)对预算数据的真实性和可靠性进行核对和验证,包括核对收入和支出的数额、核对成本计算的基础等。

(6)发现问题和风险,并提出改进意见和建议。

3.编制审核报告(1)总结审核结果,对预算编制的合理性和准确性进行评价。

(2)分析存在问题和风险的原因和影响。

(3)列出改进意见和建议。

(4)编制审核报告,并提交给相关部门或领导。

四、预算审核的注意事项1.严格遵守法律法规和财务管理制度,确保审核程序的合法性和规范性。

2.审核过程要客观公正,不得偏袒或歧视任何一方。

3.需要综合运用各种审核方法和工具,确保审核结果的准确性和可靠性。

4.在审核过程中要保护和保密组织或机构的商业秘密和敏感信息。

5.审核报告应准确、简明扼要,对问题和建议要进行具体的描述和解释。

五、预算审核的效果评估1.及时跟踪和评估改进意见和建议的实施情况,确保预算审核的效果得以实现。

2.定期对预算审核的过程和结果进行评估,总结经验和教训,提出改进措施。

预制编制说明

预制编制说明

预算编制说明
(一)编制依据
(1)(JTG B06-2007),以下简称《编制办法》。

(2)《公路工程概算定额上册》(JTG /T B06-01-2007)、《公路工程概算定额下册》(JTG /TB06-01-2007)、《公路工程预算定额上册》(JTG /T B06-02-2007)、《公路工程预算定额下册》(JTG /T B06-02-2007)。

(3)《公路工程机械台班费用定额》(JTG /T B06-03-2007)。

(4)《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》江西省补充规定(赣交计字
【2008】235号)。

(5)《二0—一年三、四月份公路、水运工程主要外购材料平均供应价格信息》。

(6)本项目施工图设计图纸。

(二)编制原则
(1)本工程按机械化施工方案组织设计,施工企业按二级取费。

(2)本工程施工用电采用外接电。

(3)本工程预算各项工程参照《编制办法》中规定的项目、结合工程实际情况编制。

(三)人工、材料、机械台班单价
(1)人工费单价按《补充规定》二级施工企业为39.51元/工日。

(2)外购材料预算单价:工程所用主要外购材料按江西省交通工程造价管理站发布的二0一一年三、四月份工程外购材料平均供应价格信息为准,其他外购材料按市场价作原价,加运至工地的运杂费,场外运输损耗费和采购保管费作为外购材料的预算单价。

(3)砂、石材料预算单价:通过现场调查确定材料出厂价,再计列运杂费、场外运输损耗费和采购保管费作为材料的预算单价。

(4)材料运杂费
①公路运输材料单位公里运价按《补充规定》执行。

部门预算编制说明(模板)

部门预算编制说明(模板)

XX部门XX年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作(一)部门主要职责……(二)机构设置情况……(三)重点工作概述……二、预算单位基本情况我部门编制XX年部门预算单位共XX个。

其中:财政全供给单位XX个;部分供给单位XX个;特殊供给单位XX个;自收自支单位XX个。

财政全供给单位中行政单位XX个;参公管理事业单位XX个;非参公管理事业单位XX个.截止2017年11月统计,部门基本情况如下:在职人员编制XX人,其中:行政编制XX人,事业编制XX 人.在职实有XX人,其中:财政全供养XX人,财政部分供养XX人,非财政供养XX人。

离退休人员XX人,其中:离休XX人,退休XX人。

车辆编制XX辆,实有车辆XX辆。

三、预算单位收入情况(一)部门财务收入情况XX年部门财务总收入XX万元,其中:一般公共预算XX 万元,政府性基金XX万元,国有资本经营收益XX万元,事业收入XX万元,事业单位经营收入XX万元,其他收入XX万元。

(二)财政拨款收入情况XX年部门财政拨款收入XX万元,其中:本年收入XX万元,上年结转收入XX万元。

本年收入中,一般公共预算财政拨款XX万元(本级财力XX万元,专项收入XX万元,执法办案补助XX万元,收费成本补偿XX万元,财政专户管理的收入XX 万元,国有资源(资产)有偿使用收入XX万元),政府性基金财政拨款XX万元,国有资本经营收益财政拨款XX万元。

四、预算单位支出情况XX年部门预算总支出XX万元。

本级财力安排支出XX万元,其中,基本支出XX万元,项目支出XX万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况功能科目分组,主要用于…….(二)本级财力支出按经济科目分类情况经济科目分组(其中:基本支出XXX万元,项目支出XXX 万元)。

五、省对下专项转移支付情况(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额XXX万元,主要用于……。

(二)与中央配套事项功能科目分组,主要用于……。

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预算编制说明(审)
一、工程概况:
1、工程名称:黄石工业园区生活配套区配建廉租房1#-4#楼室内二次装修工程。

2、编制规模范围:图纸所示的室内二次装修工程(不含水电安装)、1#楼12484.18m2、2#楼1696.42m2、3#楼1696.42m2、4#楼4429.44m2。

矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。

二、编制依据:
1、福建超平建筑设计有限公司设计的《黄石工业园区生活配套区配建廉租房1#-4#楼室内二次装修工程》施工图纸。

聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。

2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)、《福建省建设工程工程量清单计价规范》宣贯材料。

残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。

3、《福建省建筑工程消耗量定额》(2005版)、《福建省装饰装修工程消耗量定额》(2005版)、《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》(2002版)。

酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。

4、《福建省建筑安装工程费用定额》(2003版)及闽建筑[2005]25号文件调整工程管理费率通知、闽建筑[2005]15号文件调整利润率的通知。

彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。

5、福建省建设厅关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》〈2003〉安全文明施工取费标准和使用办法的通知(闽建筑[2010]27号)。

謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。

6、闽建筑[2009]3号文件关于停止计取工程质量监督费和工程定额测定费的通知。

7、闽建筑[2009]38号文——关于发布《外墙悬挑式翻转钢管脚手架等30项补充定额》的通知。

8、闽建筑[2010]27号文——关于调整建筑工程安全文明施工取费标准的通知。

9、闽建筑[2011]6号文——关于装饰装修工程消耗量定额砂垫层等173项定额消耗量调整。

10、闽建筑[2011]37号文——关于人工单价调整的通知。

11、闽建筑[2012]4号文——针对[2011]37号文件补充及税金调整。

12、招标文件及相应的答疑文件。

13、相关的图集、规范。

三、工程相关说明(及本次工作内容):
1、建筑垃圾清运外运运距按3km考虑,弃点自寻。

2、应建设单位要求,厨房抽油烟机、燃气灶台、水电安装均不列入本次招标清单预算内。

3、根据现场情况建设单位要求厨卫天棚吊顶不计取。

4、根据现场情况1#楼走廊公共部分已施工完整,不再计取。

5、2#、3#楼厨卫墙面、地面防水已施工完,不再计取防水层。

6、4#楼一层为店面,不计入本预算。

7、未明之处详见本工程量清单预算书。

1、4#楼:
部位现状做法备注
客厅、餐厅、卧室楼地面施工至水泥砂浆找平
20厚1:2水泥砂浆,压实赶光,表面
涂刷米黄色丙烯酸地板涂料
200um厚
阳台地面一层为混凝土垫层、二
层及以上为钢筋砼板
20厚1:2水泥砂浆找平,15厚1:2
水泥砂浆结合层,铺10厚防滑彩色釉
面砖
砖规格300*300
阳台踢脚板无防滑彩色釉面砖封闭阳台H=200高,非封闭阳台H=100高,
客厅、餐厅、卧室踢脚板水泥砂浆踢脚板
贴彩色釉面砖踢脚板,H=120高。

拆除原踢脚板,再贴
釉面砖
厨房洗菜盆设灶台、橱柜(含调整原洗菜池)。

25厚磨光大理石灶台
板,台下18厚黄色复
合板柜面
阳台无洗衣池25mm厚磨光大理石板
2、3#楼:
部位现状做法备注
楼梯踏步原水泥砂浆面层梯级缸砖面层(带防滑条)拆除原面层,再铺缸砖
公共走廊、楼梯楼面平台一层为混凝土垫层、二
层及以上为钢筋砼板
20厚1:2水泥砂浆找平,15厚1:2
水泥砂浆结合层,铺彩色釉面砖
砖规格600*600
客厅、餐厅、卧室楼地面一层为混凝土垫层、二
层及以上为钢筋砼板
20厚1:2水泥砂浆,压实赶光,表面
涂刷米黄色丙烯酸地板涂料
200um厚
阳台地面一层为混凝土垫层、二
层及以上为钢筋砼板
20厚1:2水泥砂浆找平,15厚1:2
水泥砂浆结合层,铺10厚防滑彩色釉
面砖
砖规格300*300
客厅、餐厅、
卧室踢脚板
施工至中级抹灰彩色釉面砖H=120高
客厅、餐厅、卧室内墙面施工至中级抹灰2厚面层耐水腻子分遍刮平,涂料饰面
详国标11J930,内墙
13/H6
客厅、餐厅、卧室天棚面施工至普通抹灰
板底满刮上做2厚环保腻子分遍刮平,
涂料饰面
详闽04J02,2/19
厨房、卫生间楼地面一层为混凝土垫层、二
层及以上为钢筋砼板
20厚1:2水泥砂浆找平,15厚1:2
水泥砂浆结合层,10厚防滑彩色釉面

砖规格300*300
详闽07J29,4a/27
厨房、卫生
间墙裙(1.8米高)施工至防水层4厚强力胶粉泥粘结层,贴6厚釉面砖
砖规格200*300
详11J930,内墙39/H13
厨房、卫生
间内墙(1.8米高至墙顶)施工至中级抹灰2厚面层耐水腻子分遍刮平,涂料饰面
详国标11J930,内墙
13/H6
厨房洗菜盆设灶台、橱柜(含调整原洗菜池)。

25厚磨光大理石灶台
板,台下18厚黄色复
合板柜面
阳台无洗衣池25mm厚磨光大理石板
五:工程其他说明:
1、本工程类别为三类建筑。

2、劳动保险费按甲类计取,税金按3.413%计算,风险费按2%包干。

3、材料预算价按2011年第10期上旬《福建工程造价信息》、2010版莆田市建筑工程材料价格及市场询价。

厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。

4、机械台班费用按福建省建设厅发布的《2011年第三季度福建省机械台班单价》。

六、主要材料品牌及价格:
A、主要材料品牌:
1、水泥:大田广平“岩城”
2、墙面及地面瓷砖:佛山经纬、晋江腾达、凯靖牌
3、楼地面、墙面、天棚涂料:金苹果
B、主要材料价格:
外墙涂料:18元/m2(综合单价) 大理石洗衣池:220元/座
防滑砖300*300:2元/块釉面砖:33.0元/m2
25厚磨光大理石:106元/m2
内墙、天棚涂料(含腻子两道):9元/m2(综合单价)
七、未尽事宜按图纸要求及项目特征表述。

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