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医院审计科工作总结

医院审计科工作总结

医院审计科工作总结
在过去的一年中,我所在的医院审计科取得了一系列的工作成果。

通过对医院各科室的账目进行审查,我们为医院的财务管理提供了有力的支持和保障。

以下是对我们工作的总结:
一、加强内部控制。

我们深入了解和研究医院的各项管理制度和规章制度,对医院的内部控制进行了全面分析和评估。

并根据分析结果,提出相应的改进建议,帮助医院进一步完善内部控制机制,提高财务管理的规范性和有效性。

二、规范账目管理。

我们对医院各科室的账目进行了详细的审查和管理,确保账目的准确性和完整性。

加强对账目的记录和存档工作,防止账目信息的丢失和泄露。

通过这些工作的开展,我们为医院提供了可靠的财务数据,为决策提供了依据。

三、强化风险管理。

我们根据医院的经营情况和风险特点,制定了相应的风险管理措施,加强了对风险管理的监控和控制。

我们还定期进行风险评估,发现和解决潜在的风险问题,为医院的可持续发展提供了保障。

四、加强对外合作。

我们积极与财务部门保持沟通和交流,及时了解财务政策和法规的变化,为医院财务管理提供最新的信息和指导。

我们还积极参与行业内的学习和交流活动,与其他医院审计科开展合作与交流,共同提高审计工作水平和效果。

五、提高工作效率。

我们积极推广和应用新技术,提高审计工作的效率和质量。

我们采用了电子化审计工具,提高了审计的效率和准确性。

我们还优化了工作流程,提高了工作的进展速度和效果。

医院审计科工作总结

医院审计科工作总结

医院审计科工作总结本次医院审计科工作总结,首先要感谢领导对我们的大力支持和指导,感谢各位同事的辛勤工作。

在过去的一年中,本科室开展了一系列工作,取得了许多成绩。

一、完成审计任务本科室全年完成了各项审计任务,共完成了三次医疗账单审计、两次药品采购物资审计、一次内部控制审计、一次行政审计和一次在建项目审计。

在审计过程中,我们深入各个科室,了解了医院各项业务的运作和发展情况,同时积极解决发现的问题,全面推动医院各项工作的落实。

我们通过审计工作,不仅保障了医院的经济效益和合法性,也提升了医院的管理水平,为医院的未来发展奠定了坚实的基础。

二、完善文件资料本科室在审计工作的同时,也注重完善文件资料的整理工作。

我们建立了科室档案管理制度,对各项工作的记录、报告、资料进行整理和汇编,形成了完整的科室档案资料库,提高了科室的档案管理水平。

三、推进内部控制本科室在工作中不仅注重发现问题,更注重解决问题。

在审计工作中发现的问题,我们及时跟进,协调各部门解决,结合内部控制常规性自查工作,推进内部控制的建设,确保医院资金的安全和合理使用。

四、加强技能培训本科室注重业务水平提升和队伍建设,不断开展技能培训,提高人员的综合素质和工作能力。

在上一年度,我们组织了一次医疗费用管理培训、一次药品政策解读培训和一次会计基础知识培训,让科室人员不断地学习和进步。

五、贯彻执行纪律本科室在工作中始终坚持纪律性,清醒认识到审计工作的特殊性、重要性和敏感性,严格遵守工作规定,对涉及到的工作内容和机密资料保密至上,维护科室和医院的声誉和形象。

总之,在过去一年中,本科室全面完成了各项审计任务,积极推进内部控制的建设,坚持不断提高人员工作能力和素质,树立了良好的工作形象。

我们将认真总结工作中的不足和短板,及时改进工作方式,不断提高工作水平和工作效率。

最后,希望领导和各位同事继续给予我们支持和帮助,在新的一年里,我们将继续发挥优势,助力医院的发展。

医院审计科工作总结_医院财务审计工作总结

医院审计科工作总结_医院财务审计工作总结

医院审计科工作总结_医院财务审计工作总结
在过去的一年里,作为医院审计科的成员,我特别注重财务审计工作的开展和提高工作效率,以保证医院的财务运作。

我在审计工作中注重了财务数据的准确性和完整性。

通过使用电子审计工具和审计软件,我能够快速准确地对医院的财务数据进行分析和比对,确保数据没有错误或遗漏。

我也不断学习财务审计的相关知识,提高了我对财务数据的理解和分析能力,从而能够更好地发现和纠正财务数据中的问题。

我重视医院内部控制的建立和完善。

通过与其他部门的沟通和合作,我了解到医院内部存在一些潜在的风险和问题,包括财务流程不规范、资金管理不严格等。

为了解决这些问题,我积极参与了医院内部控制的改善工作,包括制定和实施新的财务流程和制度,加强资金管理和监督,提高医院内部控制的效果。

我还重视了工作的实效性和可操作性。

在财务审计中,我始终坚持按照规定的时间节点完成工作,确保审计报告按时提交。

我也切实关注医院的财务运营情况,及时向上级报告存在的问题和风险,并提出相应的改进措施和建议。

通过这些努力,我成功地提高了工作效率和质量,为医院的财务审计工作做出了有效的贡献。

我在过去的一年里,充分发挥了作为医院审计科成员的作用,深入贯彻了财务审计的要求和原则,注重提高工作效率和质量,为医院的财务运作提供了坚实的保障。

在未来的工作中,我将继续努力学习和提升自己的专业素养,不断完善和改进工作方法和流程,为医院的财务审计工作做出更大的贡献。

医院审计科工作总结

医院审计科工作总结

医院审计科工作总结医院审计科是医院内部的一个重要部门,主要负责对医院的各项经济活动进行审计和监督,以确保医院的经济效益和合规性,保护医院的财产安全。

在过去一年的工作中,我所在的医院审计科认真履行职责,充分发挥作用,取得了一系列的工作成绩和经验。

下面将对我们的工作进行总结。

一、内部审计工作1. 完善内部控制制度:通过全面汇总医院各个部门的运营风险和违规行为,对医院的内部控制制度进行了全面评估,提出了相关改进建议,并逐步推动改革。

同时,我们还建立了内部控制制度档案,记录了医院内部控制制度的历次调整与完善,为今后的内部审计提供重要依据。

2. 风险管理:针对医院存在的各种风险,我们开展了一系列风险评估和风险管理的工作。

在工作中,我们加强了与其他部门的沟通和协作,及时调查和解决存在的风险问题。

通过严格的风险分析,我们及时发现并解决了多起不良行为和违规现象,保护了医院的经济利益。

3. 内部审计:内部审计是评价医院内部控制制度实施情况的重要手段。

我们根据医院的运营情况,制定了一系列内部审计计划,并通过抽样调查、数据分析和个案审计等方式,全面了解和评价医院的内部运营情况。

通过内部审计,我们发现了一些经济损失和违规行为,及时采取了相应的措施,防止了经济损失的扩大。

二、外部审计工作1. 资产清查:医院作为一个大型机构,拥有大量的固定资产和流动资产。

我们对医院的各项资产进行了全面清查,比对了所有的资产登记与实际情况,确认了资产的完整性和准确性。

同时,我们还对被盗、失窃等情况进行了核查,并采取了相应的防范措施。

2. 业务审计:医院作为一个服务机构,有各种各样的业务,包括医疗服务、药品采购、设备维修等。

我们对医院的业务进行了全面审计,评估了医院业务的合规性和经济效益。

通过业务审计,我们发现了一些业务中存在的问题,并提出了相应的整改建议,促使医院的业务进一步规范和提高。

三、财务审计工作1. 财务报表审计:作为医院的财务核心部门,我们负责对医院的财务报表进行审计。

医院审计科工作总结

医院审计科工作总结

医院审计科工作总结医院审计科工作总结(一)一年来,审计科在院领导的支持下,上级主管部门的指导帮助下,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型,把内审工作的出发点和落脚点放在促进我院发展、促进管理、促进提高效益,强化内部控制、防范风险上,开展了各种形式的内部审计监督工作。

为医院节约了资金,维护了医院合法权益。

在深化医疗体制改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济求,公开、公平、公正地顺利进行,进一步预防了商业贿赂的发生。

2、零星维修工程审计全年参与零星维修工作验收结算审核工作多项,每一项工程的验收都亲自参与,工程量数据亲自记录。

确保了验收数据的真实性、可靠性、准确性,为工程结算工作提供了重要依据。

同时坚决按医院工程验收审核的相关制度的要求,对各项工程做到先审计后付款,一定做到审计的合规性及合法性。

3、后勤物资采购审计职称外延专业评审更具地方特色。

为加大经济建设服务的力度,培养更具地方特色的专业技术人才,提高非公经济实体的市场竞争力,根据**市职称改革领导小组办公室《关于延伸职称外延、开展地方特色职称评审的意见》(温职改〔1999〕004号)精神,最大限度地发挥职称工作的效能,使职称工作更具活力。

今年1-11月份,我们初审推荐了73人(高级8人、中级40人、初级25人)参加了市里职称外延评审,其中建材5人、经营管理9人、汽摩配12人、电镀12人、服装12人、紧固件14人、塑料9人。

随着医院不断发展,业务不断扩大,后勤物资采购种类、数量不断增加,为规范物资采购程序和采购行为,确保医院资金的使用安全和使用效果,参与了物资采购询价、验收、结算工作,审计工作进一步加强,审计的范围不断拓宽,尽量做到了事前审计、事中审计、事后审计的全过程审计,在厉行节约方面取得了明显效果。

认真履行医院感染管理委员会工作职能,各项管理规范到位,积极协调解决有关医院感染管理方面的重大事项,提出改进工作的具体措施:4、参与财务收支审计做好医院财务账面审计工作,为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性,我科室多次配合上级部门对我院财务收支情况进行检查,对存在的问题进行了及时有效的整改,进一步规范了财务制度,为领导提供了决策依据,为医院的改革和发展做出了贡献。

医院审计科工作总结(共6篇)

医院审计科工作总结(共6篇)

医院审计科工作总结(共6篇)第1篇:医院审计科工作职责医院审计科工作职责职责一:医院审计科工作职责1、负责监督、检查油田总院集团及所属院所、对国家财经政策、法令法规及上级业务部门、本单位制定的经营方针、规章制度的执行情况。

2、负责编制并组织落实油田总院集团审计发展规划、年度审计工作计划。

3、负责制定并组织实施油田总院集团审计工作制度、规范及管理办法。

4、负责办理对油田总医院集团及所属院所、财务收支、经济责任、经济建设、经济效益、内控制度、财务预算执行情况、维修及建设项目、经济合同、医疗收入、药品采购等审计工作,维护财经法纪。

5、负责办理油田总院集团领导及局审计处制定的各项调查任务,配合其他职能科室共同完成需审计参加的各项任务。

6、编制并及时上报审计工作报表,作好审计工作统计与信息,及时为领导决策提供信息。

职责二:医院审计科工作职责审计科在院长领导下,依照法律、法规和规章制度对医院及下属单位的财务收支、经济效益进行内部审计监督,独立行使内部审计职权,对院长负责并报告工作。

其具体职责是:一、对全院的财务收支计划或预算的执行和决算,与财务收支有关的经济活动及效益,各类资产的管理情况,物资的购买,国家财经法规的执行等情况进行内部审计监督。

二、审签会计报表、纳税申报表、贷款申请书及其它重要经济活动事项的文件。

三、参加医院财务工作方面的会议,对重要问题的决策提出建议。

参与重大经济合同(协议)的签订,并监督实施。

四、对医院预算内、外资金的使用,重要仪器设备的购置管理、使用效益及损坏报废情况进行审查监督。

五、对严重违犯财经法规的单位和有关人员进行专项审计调查,在核准事实的基础上,依照有关规定提出处理意见,对正在发生的严重违反财经法纪,严重损失浪费行为,作出制临时的止决定。

对阻挠破坏审计工作及拒绝提供有关资料的,报经院领导批准采取必要的临时措施。

六、对院内各部门、各科室财经物资活动内控制制度建设及执行情况进行检查监督,提出改进管理、加强内部控制、提高效益的建议。

2018-201X年医院审计工作总结-word范文 (2页)

2018-201X年医院审计工作总结-word范文 (2页)

本文部分内容来自网络,本司不为其真实性负责,如有异议请及时联系,本司将予以删除== 本文为word格式,简单修改即可使用,推荐下载! ==201X年医院审计工作总结随着医疗卫生事业的发展,内部审计监督已经成为医院进行现代化管理的一种重要手段,并且由“经济监督”向“经济控制”转变,通过对医院预算、内控制度、专项资金、固定资产投资、基建项目等重要经济业务的效益审计,促进医院管理水平和经济效益的提高。

近年来,市三院内审工作紧紧围绕医院中心工作,科学整合审计资源,创新审计思路,有效拓展审计领域,做到管理与服务并重,以审计促社会效益、经济效益同步增长的大好局面。

贯彻科学发展观,建立和谐医院,作为医院内审部门,最根本的一条是全面履行审计职责,提高审计监督能力,说到底就是在审计工作中要严要求、高标准,确保审计质量。

审计质量是审计工作的生命线,提高审计质量为也是审计服务构建和谐社医院、体现服务水平的根本要求”。

为了确保审计质量,市三院审计科多年来始终强化依法审计意识,牢固竖立依法审计、依法监督、在工作中自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序,克服审计过程中的随意性,做到审计程序合法、审计行为规范、审计问题定性准确、审计结论客观公正。

坚持“全面审计、突出重点”的审计思路,从医院的经济工作中心出发,重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项的审计并取得了显著的效益。

例如医院在煤炭采购上,开始由一家公司供货,无审计人员参与,造成质量不稳定、价格不透明,当由审计参与后,根据事前、事中、事后的审计跟踪,单这一项就为我院节约了数万元资金。

印刷品方面,xx年前印刷品支出一直居高不下,且库存积压太多,有的能用几十年。

通过审计参与,进行印刷品印制招标,从而大大降低了印刷品支出:xx年印刷品审减率57.1%(个别品种审减率达86.3%);xx年审减率25.1%;xx年审减率23.2%。

近年来审计科按照院领导“扎紧口袋”、“关口前移”的要求,使审计工作做到“三个提前”:一是位置提前,二是时间提前、三是工作提前,实行事前审计、事中审计、事后审计的全过程审计,对需要审计的费用支出活动都提前介入,以确保医院资金的使用安全和使用效果。

医院审计工作总结范本_配合审计工作总结

医院审计工作总结范本_配合审计工作总结

医院审计工作总结范本_配合审计工作总结医院审计工作总结自去年起,我作为医院审计部门的一员,积极参与了医院审计工作。

通过一年多的努力,我对医院的审计工作有了更深刻的了解和认识,并取得了一些实质性的成果。

一、工作概况在整个工作期间,我主要负责协助审计工作的执行,包括与医院各部门进行沟通和配合,收集和整理相关的数据和资料,对医院各项经营活动进行审计,及时发现并纠正问题,以提高医院的运营效率和质量。

二、配合审计工作在审计工作中,我积极配合审计人员的工作,按照工作计划和要求,与他们合作完成了多项重要工作。

我与财务部门合作,审核了医院的财务报表,发现了一些财务异常问题并及时通报给审计人员。

我与人力资源部门合作,对医院的人力资源管理制度进行了审计,发现了一些人事问题并提出了相应的改进建议。

我还与其他相关部门进行了配合,对医院的设备管理、药品采购、医疗费用等方面进行了审计,保证了审计工作的全面性和准确性。

三、问题发现与解决在医院审计工作中,我积极发现和解决了一些问题。

在财务审计中,我发现了医院财务报表中一项特殊费用增加的情况。

经过核实和调查,我发现该笔特殊费用并非合理支出,而是存在一定的违规行为。

我及时向审计人员汇报了该情况,并提出了解决问题的意见和建议。

最终,医院采纳了我的建议,及时纠正了违规行为,并对相关责任人进行了处理。

五、总结与反思通过医院审计工作,我深刻认识到审计工作的重要性和必要性。

只有通过审计,才能发现问题并及时解决,促进医院的健康发展。

我也意识到自身的不足和需要提高的地方。

在未来的工作中,我将进一步加强专业知识的学习和能力的提升,提高自己的业务水平和工作效率,为医院审计工作的发展做出更大的贡献。

在医院审计工作中,我深入了解了医院各个部门的工作情况,理解了医院的经营理念和运营模式。

通过与各个部门的合作,我发现了一些问题并提出了相应的改进建议,取得了一定的成效。

我也意识到在医院审计工作中,要注重团队合作和沟通,发挥各个成员的优势,共同推动工作的顺利进行。

医院审计科工作总结

医院审计科工作总结

医院审计科工作总结一、工作概述医院审计科是医院内部管理的重要部门,主要负责对医院各项经济活动进行监督、审计和评价,确保医院的财务状况和经营活动合规、合法、高效。

在过去的一年里,我作为医院审计科的一员,认真履行岗位职责,积极参与各项审计工作,取得了一定的成绩。

以下是我对过去一年工作的总结和反思。

二、工作内容1.审计项目管理:我负责管理和协调医院审计项目,包括制定项目计划、确定审计范围和目标、组织实施审计工作等。

通过与各部门的沟通和协调,确保审计工作的顺利进行。

2.审计风险评估:在审计项目开始前,我会对相关风险进行评估,制定相应的风险控制措施,并通过定期监测和反馈,确保风险得到有效控制。

3.审计程序执行:按照审计计划和审计程序,我进行了各项审计工作,包括调查取证、核对账目、检查合同和协议等。

在执行过程中,我注重细节,确保审计结果的准确性和可靠性。

4.审计报告编制:根据审计结果,我撰写了相应的审计报告,详细描述了审计过程和结果,提出了改进意见和建议。

报告得到了领导和相关部门的认可和采纳。

5.审计跟踪和评估:我对审计结果进行了跟踪和评估,与相关部门进行沟通和协调,确保改进措施的落实和效果。

三、工作成果在过去一年里,我在医院审计科的工作中取得了一定的成果。

具体表现如下:1.完成了多个审计项目,包括财务审计、合同审计和医保审计等。

通过对这些项目的审计,我发现了一些问题和隐患,并提出了相应的改进意见和建议,得到了领导和相关部门的认可和采纳。

2.在审计程序执行中,我注重细节,准确核对账目和合同,发现了一些错误和违规行为,帮助医院及时纠正了这些问题,保护了医院的利益。

3.在审计报告编制中,我语言准确、条理清晰,将审计结果和建议详细描述,使得报告易于阅读和理解。

报告得到了领导和相关部门的赞扬和认可。

4.在审计跟踪和评估中,我与相关部门进行了积极沟通和协调,确保改进措施的落实和效果。

部分问题得到了有效解决,为医院经营和管理提供了有力支持。

医院审计科工作总结范文(3篇)

医院审计科工作总结范文(3篇)

第1篇一、前言在过去的一年里,医院审计科在院领导的大力支持和上级主管部门的指导下,紧紧围绕医院中心工作,认真履行纪检监察、审计、物价管理等工作职责,积极推进内部审计工作,为医院的发展保驾护航。

现将本年度审计科工作总结如下:二、工作回顾1. 审计工作概述本年度,审计科共开展了10余项审计项目,涉及医院财务、物资采购、设备管理、基建工程、医疗业务等多个方面。

通过审计,发现了一些问题,并及时提出了整改建议,为医院节约了大量资金,维护了医院的合法权益。

2. 财务审计财务审计是审计科的重点工作之一。

本年度,我们对医院的财务收支、成本核算、资产管理等方面进行了全面审计,发现了一些问题,如预算执行不到位、成本控制不严格、资产管理不规范等。

针对这些问题,我们提出了以下整改建议:(1)加强预算管理,严格执行预算,确保预算的合理性和有效性;(2)加强成本核算,提高成本控制能力,降低医院运营成本;(3)规范资产管理,加强资产清查,确保资产安全。

3. 物资采购审计物资采购审计是审计科的重点工作之一。

本年度,我们对医院的物资采购流程、采购价格、供应商选择等方面进行了审计,发现了一些问题,如采购流程不规范、采购价格偏高、供应商选择不透明等。

针对这些问题,我们提出了以下整改建议:(1)规范采购流程,严格执行采购制度,确保采购过程的公开、公平、公正;(2)加强采购价格管理,降低采购成本;(3)加强供应商管理,建立供应商评估体系,选择优质供应商。

4. 设备管理审计设备管理审计是审计科的重点工作之一。

本年度,我们对医院的设备采购、使用、维护等方面进行了审计,发现了一些问题,如设备采购不规范、设备使用效率低、设备维护不及时等。

针对这些问题,我们提出了以下整改建议:(1)规范设备采购,严格执行设备采购制度,确保设备质量;(2)提高设备使用效率,加强设备管理,延长设备使用寿命;(3)加强设备维护,确保设备正常运行。

5. 基建工程审计基建工程审计是审计科的重点工作之一。

医院审计科工作总结_医院财务审计工作总结

医院审计科工作总结_医院财务审计工作总结

医院审计科工作总结_医院财务审计工作总结
在过去的一年里,我担任医院审计科的职务,负责医院财务审计工作。

通过这一年的工作经验,我对自己的工作进行总结如下:
我熟悉了财务审计的基本理论知识。

在工作之前,我认真阅读了相关的法律法规和审计准则,熟悉了审计程序和方法,并且参加了相关的培训和学习,提高了自己的专业知识水平。

在工作中,我始终坚持严格遵守职业道德和工作纪律。

我努力保持独立、客观、公正的态度,不受任何利益干扰,保证了审计工作的专业性和可信度。

我注重团队合作和沟通。

我积极与财务部门和其他相关部门保持联系,了解他们的需求和问题,确保审计工作的顺利进行。

我及时咨询和汇报审计结果,与他们一起进行问题的解决和改进,取得了良好的合作关系。

我注重进一步改进和提高审计工作的质量和效率。

我不断总结经验教训,进行自我反思和学习,尝试运用新的方法和技术,提高审计程序的效率。

我也积极参与团队的讨论和学习,借鉴他人的经验和方法,提高自己的工作水平。

我积极参与医院的其他工作。

除了财务审计工作,我也参与了其他的审计项目,如内部控制审计、风险管理审计等,扩展了自己的工作领域和岗位职责。

我也积极参与了医院的培训和学习活动,提高了自己的管理和领导能力。

通过这一年的工作,我感受到了卓越的责任感和使命感。

我深知医院财务审计工作的重要性和独特性,我将继续努力学习和进步,为医院的可持续发展贡献自己的力量。

我也将不断完善自己的审计方法和技巧,提高审计工作的质量和效率,为医院提供更好的审计服务。

医院审计科工作总结

医院审计科工作总结

医院审计科工作总结一、工作概况医院审计科是医院内部控制的重要组成部分,负责审核医疗服务、医疗收费、医疗物资管理等相关工作,保障医院医疗质量和经济效益的合理性和合法性。

在过去一年中,医院审计科在院领导的正确领导下,全体员工齐心协力、扎实工作,取得了一定的成绩。

二、工作内容与完成情况1. 审计医疗服务项目根据医院相关规定和要求,审计医疗服务项目的开展情况,对医疗服务的合理性、规范性进行评估,及时发现问题并提出改进措施。

去年的工作中,我们对各医疗科室的医疗服务项目进行了认真的审计工作,及时发现并整改了一些存在的问题,提高了医疗服务的质量和效率。

2. 审计医疗收费对医院收费情况进行审计,确保医疗收费的合理性和合法性。

我们利用医保数据和财务数据,对医院医疗收费项目进行了全面审计,及时发现了一些不规范收费的情况,并与相关部门通力合作,进行了整改和处理,最大限度地节约了医疗费用。

3. 审计医疗物资管理对医院医疗物资管理情况进行审计,确保医疗物资的合理配置和使用。

去年,我们利用信息化手段对医疗物资采购、库存、使用等情况进行了全面审计,发现并及时整改了一些物资管理不规范的问题,提高了物资利用率和经济效益。

4. 审计行政管理对医院各项行政管理工作进行审计,确保医院管理工作的规范和高效。

我们对医院行政管理情况进行了全面审计,及时发现了一些管理不规范和效率低下的问题,并提出了合理化建议和改进建议,为医院管理工作提供了有力的支持。

三、存在的问题与改进措施1. 工作量大,人手不足由于医院审计工作的复杂性和繁琐性,我们的工作量比较大,人手相对不足,导致了工作效率不高。

为了解决这个问题,我们将继续争取更多的人手支持,并且加强团队协作,提高工作效率。

2. 信息化建设不够完善虽然我们在信息化建设方面已经取得了一定的成绩,但是与实际工作需要相比,还存在一些不足之处。

我们将继续加大信息化建设投入,不断提高信息系统的智能化水平,提高工作效率。

医院审计科工作总结2篇

医院审计科工作总结2篇

医院审计科工作总结医院审计科工作总结精选2篇(一)医院审计科是医院的重要部门之一,负责对医院的各项工作进展审计,旨在提升医院的管理程度和效劳质量。

在过去的一年里,我所在的医院审计科开展了一系列的审计工作,获得了一定的成绩。

现将工作总结如下。

一、审计目的明确在过去一年中,我们明确了审计的详细目的。

我们的工作主要围绕着医院的财务管理、收费管理、采购管理、药品使用管理等方面展开,旨在发现问题、提出建议,改善医院的管理状况。

在明确审计目的的根底上,我们制定了详细的工作方案,确保工作的有序进展。

二、审计方法多样为了进步审计的针对性和有效性,我们采用了多种审计方法。

首先,我们进展了现场的实地调查,通过观察和访谈搜集。

其次,我们查阅了大量的文献资料,对医院的相关制度、政策进展了研究和分析。

最后,我们还运用了数据分析技术,对医院的数据进展了整理和统计,为审计提供了根据。

三、审计结果准确在审计过程中,我们严格按照审计标准和程序进展操作,确保审计结果的准确性。

我们对医院的各项工作进展了细致的检查和核对,发现了一些问题,并提出了相应的建议。

我们的审计报告反映了真实的情况,为医院的决策提供了参考和根据。

四、建议实在可行我们的审计工作不仅要发现问题,更要提出解决问题的建议。

在审计中,我们采用了量化分析的方法,对问题进展了评估和分类,为改良提供了方向。

我们的建议都是实在可行的,有针对性地指导医院的管理工作,得到了领导和相关部门的认可和采纳。

五、工作监视到位为了确保审计工作的质量和效果,我们加强了对工作进展的监视和评估。

我们建立了工作台账,记录和跟踪了工作的详细情况。

定期召开工作会议,对工作做总结和评估。

同时,我们也与其他部门进展了合作,共同推动了问题的解决和工作的改良。

六、工作沟通畅通审计科作为一个支持性部门,我们与医院各个部门保持良好的沟通和合作。

我们定期召开联席会议,与其他部门交流工作情况和问题,共同解决存在的困难。

我们还主动邀请其他部门参与审计,征求意见和建议,提升审计的质量和影响力。

医院审计科工作总结

医院审计科工作总结

医院审计科工作总结自从进入医院审计科工作以来,经历了一年多的工作,参与了多个项目的审计,也积累了一定的经验和收获。

在这次工作总结中,我主要从以下几个方面进行总结和反思。

一、工作内容和进展在这一年多的工作中,我主要负责医疗服务费用的审计工作。

工作内容包括了医疗服务费用的账务核对、审计资料的准备、相关数据的收集和汇总、审计事项的分析和评估,以及编写审计报告等。

工作的进展相对顺利,大部分项目按时完成。

在工作过程中,我积极与其他科室进行沟通和协调,确保了审计工作的顺利进行。

我也不断学习和提高自己的专业知识和技能,使得工作能够更加高效和准确。

二、存在的问题和不足虽然在工作中有一些好的方面,但也存在一些问题和不足。

我发现自己在审计过程中对一些细节和异常情况的把握还不够准确和敏锐。

有时候在审计中并不能及时发现问题,需要通过其他渠道或其他同事的提醒才能意识到。

这也暴露了我在专业知识和经验方面还有待提高的地方。

我在项目管理和组织方面还有待加强。

在一些大型项目中,我发现自己有时候不能很好地对工作进行规划和安排,导致了工作的延误和进度的滞后。

这也需要我在未来的工作中加强对项目管理的学习和应用。

我在审计报告的撰写方面还有待提高。

有时候在写报告中,我对一些问题的描述和解决方案表达不够清晰和逻辑性不强,需要进行修改和完善。

三、改进措施和计划为了提高审计工作的质量和效率,我制定了以下改进措施和计划:我将加强对专业知识的学习和培训,提高自己对医疗服务费用的理解和把握,以便更好地发现问题和解决问题。

我将加强对项目管理的学习和应用,学习一些项目管理的方法和工具,提高自己的组织能力和规划能力,以便更好地管理和执行项目。

我将加强对报告写作的训练和学习,提高自己的表达能力和逻辑思维能力,以便能够更好地撰写出准确、清晰、逻辑性强的审计报告。

我会继续努力学习和提高自己的专业能力和技能,不断完善自己的工作方法和工作流程,以便能够更好地完成工作任务,为医院的发展和改进做出自己的贡献。

医院审计科工作总结_医院财务审计工作总结

医院审计科工作总结_医院财务审计工作总结

医院审计科工作总结_医院财务审计工作总结
自从我加入医院审计科以来,我全身心地投入到了这个岗位中,与同事们进行密切配合,不断努力提升自己的专业能力。

通过一年来的工作经验,我取得了一定的成绩,并总结了以下几点:
我始终保持高度的工作热情和责任心。

作为医院审计科的一员,我清楚地知道自己所承担的职责和使命。

我始终保持积极向上的工作态度,严格遵守工作纪律,不断提升自己的专业能力。

每当接到任务,我总是积极主动、高效完成,确保工作质量和进度。

我注重数据分析与风险控制。

在医院审计工作中,数据分析是非常重要的一环。

通过对财务数据的科学分析,可以帮助我们揭示潜在的风险和问题。

我始终保持对数据分析方法的关注,并不断学习新的数据分析技术。

通过不断地分析工作中的数据,我帮助医院识别了一些潜在的风险,并提出了相应的控制措施,保障了医院的资金安全和正常运转。

我注重提升自己的综合素质。

在医院审计科工作中,除了专业知识和技能外,综合素质也是十分重要的。

为了提升自己的综合素质,我积极参加各种培训和学习,不断了解和学习相关的法律法规、政策文件和行业动态,不断提升自己的沟通能力、团队合作能力和问题解决能力。

通过这些努力,我积累了丰富的工作经验,提升了自己的综合素质。

通过一年来的工作,我感受到了医院审计科工作的重要性和专业性,同时也发现了自己的不足之处。

在今后的工作中,我将继续努力,不断提升自己的专业能力和工作水平,为医院的发展和改善贡献自己的力量。

医院审计科个人工作总结

医院审计科个人工作总结

医院审计科个人工作总结在医院审计科工作期间,我深刻地体会到了审计工作的重要性和责任。

经过一段时间的工作,我对医院内部管理体系有了更深刻的了解,在审计中也积累了一定的经验。

以下是我个人在医院审计科工作总结:一、工作内容在审计科的工作中,我主要负责医院内部各项业务的审计工作,包括财务审计、风险防范审计和绩效评估审计等。

通过对医院各项业务的审核和监督,我帮助医院发现了一些管理问题,并提出了一些改进建议,为医院的正常运营和管理提供了有力支持。

二、工作收获在这段时间的工作中,我不断学习,不断提高。

透过审计工作,我对医院的内部管理系统有了更深入的了解,对医院的运营模式和业务流程也有了更清晰的认识。

通过不断地学习和实践,我逐渐具备了独立开展审计工作的能力,并且在实际工作中积累了丰富的经验。

三、工作感悟在审计科的工作中,我深刻地体会到了责任之重。

审计科不仅要对医院内部的各项业务进行审核和监督,更要及时发现问题并提出改进建议,为医院的管理和运营提供有力支持。

在工作中,我时刻牢记“诚实守信,勤勉尽责”的职业操守,严格按照审计程序和法规规定进行工作,力争做到公正、客观、透明。

四、展望与建议在未来的工作中,我会继续努力学习,不断提高自身的审计能力,不断完善自己的工作方法和工作技巧,为医院的发展和管理提供更为可靠的支持。

我也希望医院能够进一步加强内部管理,加大审计投入,切实提高审计工作的质量和效率,为医院的可持续发展提供更有力的支持。

从医院审计科工作中,我深刻认识到审计工作的重要性和复杂性。

审计科不仅需要对医院内部各项业务进行审核和监督,更需要在繁琐的数据和业务中发现问题,提出改进建议,促进医院内部管理水平的提升。

这要求我不仅需要具备扎实的专业知识和技能,还需要具备较强的沟通协调能力和团队合作精神。

在审计工作中,我不断充实自己的专业知识,深化对财务、管理、法规的了解,并不断改进审计方法和技巧。

同时,我也不断学习沟通技巧,学会与不同部门的同事进行有效沟通,协调不同部门的利益关系,推动审计计划的实施。

医院审计科工作总结,审计科工作总结

医院审计科工作总结,审计科工作总结

医院审计科工作总结,审计科工作总结
审计工作管理存在于医院审计活动的任何环节,它包括从制定审计计划、审查审计事项,到编制审计报告、建立审计档案等各项业务活动在内的医院审计工作全过程。

为您编辑整理医院审计科工作总结,欢迎阅读。

医院审计科工作总结(一)
一年来,审计科在院领导的支持下,上级主管部门的指导帮助下,积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型,把内审工作的出发点和落脚点放在促进我院发展、促进管理、促进提高效益,强化内部控制、防范风险上,开展了各种形式的内部审计监督工作。

为医院节约了资金,维护了医院合法权益。

在深化医疗体制改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济求,公开、公平、公正地顺利进行,进一步预防了商业贿赂的发生。

医院审计科工作总结

医院审计科工作总结

医院审计科工作总结
近年来,为了提高医疗质量和治疗效果,我单位审计科开展了一系列工作。

通过对医
院的内部管理进行全面的监督和审计,发现了一些问题,提出了一些解决措施,有效地推
进了医院的改革和发展。

一、强化内部管理
审计科通过定期的监督和检查,及时发现医院内部管理存在的问题,并提出改进建议。

特别是在财务管理和医疗诊疗工作方面,加强了数据监管和数字化管理,确保各项数据的
真实准确,避免出现数据造假等违规行为。

二、优化医保结算
审计科针对医保结算过程中存在的问题,及时发现并纠正,减少医保报销中的费用浪
费和乱象。

通过对医疗诊疗项目的规范化管理和标准化操作,提高了医疗服务质量和效率,加强了医保基金的管理和监督。

三、加强医疗安全
审计科加强了对医疗服务质量和医疗安全的监管和管理,以确保医疗服务的质量和安全。

对医疗事故和意外事件的排查和处理,提出了相应的对策和措施,加强了医疗安全的
管理和监督。

四、提高医疗服务水平
审计科通过对医院内部医疗工作的监管和管理,不断提高医院的医疗服务水平。

通过
开展医疗技能竞赛、内部培训和学术交流等活动,不断提升医护人员的业务水平和服务质量,让患者得到更专业的医疗服务。

总之,我单位审计科在工作中充分发挥了监管和服务的作用,积极倡导内部管理的规
范化、标准化和具体落实,为医院发展作出了积极的贡献。

今后,我们将进一步加强工作,优化服务,切实提高医院的管理水平和医疗服务质量,为人民群众的健康保驾护航。

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医院审计科工作总结
20xx年上半年,医院纪检监察审计科在院纪委、院党委以及上级机关的正确领导下,紧紧围绕医院中心工作,认真履行纪检监察、审计、物价管理工作职责,主要从以下方面开展了工作:
一、认真落实了党风廉政建设责任制,反腐败领导体制和工作机制进一步确立。

医院召开党风廉政建设暨纠风工作会议,分别与各支部书记、科室主任签订了党风廉政建设及反腐纠风目标责任书。

按照“谁主管谁负责”的原则,将各项任务进行了分解,融入到各科工作目标中去,做到了廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核。

二、广泛开展反腐倡廉教育,筑牢思想防线。

邀请枣庄市人民检察院预防职务犯罪处蔡明处长举办预防职务犯罪专题报告会,组织部分中层干部、业务骨干、重点岗位人员20余人赴市检察院接受警示教育;印发党风廉政建设及反腐倡廉相关学习材料;通过宣传教育,进一步增强了党员干部特别是领导干部的廉政意识和加强廉政建设的自觉性。

先后印发了“廉政风险防控”“医药购销和医疗服务中腐、败问题专项治理”“领导干部防止利益冲突”等实施方案。

三、发挥审计监督职能,努力从源头上预防和治理腐败。

进一步完善有关审计工作的规章制度,搞好建章立制,规范审计工作行为。

二月份联系枣庄市审计局对吴院长进行经济责任审计。

对每月的财务收支情况;绩效工资发放情况;各种物资、药品、设备采购、使用、财务结算情况;重大项目进展情况进行例行审计。

同时,按照年初工作计划对全院各科室绩效工资发放情况展开专项审计工作,及时发现问题纠正问题。

实行对大件、大宗物资和设备招标采购、人事聘任的全程监督。

做到发现一个问题,制定一项整改措施,提出一项合理化建议,从而监督、检查和预防职务犯罪的发生,为医院快速、健康、稳定、和谐发展创造有利环境。

四、拓宽信访渠道,加大投诉、举报和案件查处力度。

在院纪委的领导下,第一时间了解群众的意见和建议,起到理顺情绪,化解矛盾,统一思想,凝聚人心起的积极作用;认真梳理和分析群众来信来访、投诉和举报,建立健全案件线索集中管理制度和集体排查机制,重要线索经集体研究提出处理意见,对违纪情节较轻的同志,进行谈话提醒;对群众有反映,经初步核实后基本属实,但尚不构成严重违纪行为的同志,进行警示告诫;对受到失实举报的同志,及时予以澄清,做到支持干事的,保护干事的,查处违纪的。

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