住建部监理检查表格

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监理进度检查记录表

监理进度检查记录表

监理进度检查记录表监理进度检查记录表是用于记录和跟踪工程项目进度的工具,以确保项目按计划进行。

以下是一个简单的监理进度检查记录表的示例,其中包含了一些基本的项目信息、计划与实际进度对比、问题记录等。

监理进度检查记录表项目基本信息项目名称: [填写项目名称]项目编号: [填写项目编号]监理单位: [填写监理单位]施工单位: [填写施工单位]日期: [填写检查日期]进度计划与实际进度对比工程阶段计划开始日期计划完成日期实际开始日期实际完成日期计划进度实际进度进度差异备注地基与基础[日期][日期][日期][日期][百分比][百分比][百分比][填写说明]结构施工[日期][日期][日期][日期][百分比][百分比][百分比][填写说明]钢结构安装[日期][日期][日期][日期][百分比][百分比][百分比][填写说明]设备安装[日期][日期][日期][日期][百分比][百分比][百分比][填写说明]电气施工[日期][日期][日期][日期][百分比][百分比][百分比][填写说明]问题记录问题描述负责人计划解决日期实际解决日期状态进度滞后原因分析[姓名][日期][日期]处理中设备交付延迟,影响安装工程[姓名][日期][日期]处理中施工单位提出的额外需求导致计划调整[姓名][日期][日期]处理中...汇总与分析总体进度分析: [填写总体进度的分析,包括项目整体的进展情况]问题解决情况: [填写问题解决的情况,包括已解决的问题和仍在处理中的问题]建议与改进: [填写关于如何改进进度管理的建议]监理工程师意见监理工程师: [姓名]日期: [日期]意见: [填写监理工程师对整体进度和问题解决情况的意见]这是一个通用的监理进度检查记录表模板,具体内容可以根据项目的实际情况进行调整和定制。

表格中的内容应该根据每次检查的具体情况进行填写,以便对项目的进度进行全面的记录和分析。

施工监理企业质量大检查系列用表样本

施工监理企业质量大检查系列用表样本

附件2 -1 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程原材料及构配件检查状况表第1页共1页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程资料抽查状况表第1页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第2页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第3页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程实体质量检查状况表第1页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表注:1、在建工程实体质量检查,按形象进度相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。

2、参照《关于加强我市建筑工程实体质量控制关于事项告知》、《珠海市蒸压加气混凝土填充墙工程专项技术办法》和《抗震设防阐明》进行检查。

第2页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表抗震设防说明1、抗震级别一、二级划分:2、涉及柱净高两端加密箍筋和节点内箍筋3、拉结筋间距在有水平构造腰梁或系梁时可依照详细状况进行调节为600mm;4、钢筋锚固长度la应按混凝土强度级别不同而变化,详细应按设计文献规定执行。

可以参照下表:纵向受拉钢筋最小锚固长度lae注:1、B335斜线以上数字为钢筋直径≤25mm,斜线如下为钢筋直径>25mm时锚固长度;2、任何状况下锚固长度不得不大于250mm;3、钢筋在混凝土施工中易受扰动时,其锚固长度应乘以修正系数1.1。

第3页共3页附件2 -4 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑安装工程实体质量检查状况表注:1、在建工程实体质量检查,按形象进度相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。

第1页共1页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程竣工验收前实体质量检查状况表第1页共2页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表注:1、在建工程竣工验收前实体质量检查,按相应检查部位□处打√,并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打/。

资料检查住建部质量监督执法检查表

资料检查住建部质量监督执法检查表

表21受检工程基本情况表工程所在省(市、县):工程名称工程地点开工日期施工许可证号形象进度建筑规模(总面积或投资额)平方米(或万元)结构类型建筑层数质量责任主体和有关机构单位名称单位资质情况项目负责人资格情况建设单位勘察单位设计单位施工单位分包单位监理单位施工图审查机构质量检测机构备注检查组成员签字:检查日期:表3-1 2工程建设强制性标准执行情况检查表(工程勘察部分)序号检查项目检查内容与方法评价备注符合基本符合不符合1现场及试验室工作执行强制性标准情况钻探及取样2 原位测试3 室内试验4 其他工作5编制技术文件执行强制性标准情况勘察手段和勘察工作量是否合理6 岩土指标和承载力是否正确7 场地类别和地震液化的判定是否正确8 对地质灾害和特殊性岩土的评估是否正确9 地表水、地下水对建筑材料腐蚀性影响评价10 技术文件内容是否存在重要缺漏11 是否有其他文字、数据、图纸的错误12勘察成果与实际情况的符合程度持力层13 地震效应评价结论14 地下水15 承载力和变形参数16 基坑支护参数17 文件中其他重要结论结果统计符合项 / 基本符合项 / 不符合项检查组成员签字:检查日期:表3-2 3工程建设强制性标准执行情况检查表(房屋建筑工程设计部分)序号检查项目检查内容与方法评价备注符合基本符合不符合1 地基基础设计设计采用的地基参数是否符合勘察成果,地基计算、地基处理、桩基及基础设计是否符合GB50007等强制性标准的规定。

2 结构类型是否采用了规范规定的结构类型,多层砌体房屋的层数和高度是否符合GB50011第7.1.2条的规定。

3 设计荷载设计采用的荷载是否符合GB50009等强制性标准的规定,标准中未明确规定的荷载取值是否有依据。

4 抗震设防类别和抗震设防标准抗震设防类别和抗震设防标准是否符合GB50223、GB50011等强制性标准的规定,建筑场地类别是否符合勘察成果。

5 建筑设计和建筑结构的规则性建筑设计和建筑结构的规则性是否符合GB50011等强制性标准的规定。

监理部检查表模板

监理部检查表模板

施工单位安全管理体系审查登记表
项目名称
某某蓝色硅谷成际轨道交通工程13标轨道标 安监A-4
某某十一局 监理单位
施工单位
特种作业人员安全资质审查登记
施工组织设计、专项施工方案、应急救援预案审查登记表
记录人:总监:(签章)
安监A-7
施工安全教育培训、技术交底审查记录
施工安全管理资料监理检查记录表
检查总评:
参加检查人员签名:总监理工程师:
施工机械设备设施安全审查登记表
安全生产十项注意事项:
一、工作前穿戴好规定的劳动防护品,检杳设备及作业场地,做到安全可靠。

二、不违章作业,并监督制止他人违章作业。

三、不准擅自开动别人操作的机械,电器开关设备。

登高作业应戴好安全带、安全帽、并有专人监护、防止坠落,严禁向下乱抛工具和设备零件。

四、不准随便拆除各种安全防护装置、信号标志、仪表及专指示器等。

保持设备齐全有效灵敏可靠。

五、不准随意启动设备。

机器设备停机检查或修理时,应切断电源并悬挂警示牌,取牌人应是挂牌人。

开机时发出信号,听到回音确定安全后才能开机。

六、不准吊装物及下行人。

多人操作起重搬运要统一指挥,密切配合。

不准超负荷使用机器。

七、不在易燃物品附近吸烟动火,不乱扔垃圾。

八、不在厂内无证驾驶机动车辆,机动车进出车间转弯必须鸣号减速。

车辆行驶中严禁爬上跳下。

九、工作时精力集中,不准打闹、赤脚、赤膊、穿拖鞋和高跟鞋。

十、上班时间不准怠工、滋事、脱岗或擅离职守。

有事请假经领导批准后方可离开岗
位。

(新版)住建部监理检查表格模板

(新版)住建部监理检查表格模板
对方案的针对性、可行性、可靠性和全面性没有明确、具体的审查结论,扣2分
已审查的方案不符合安全质量强制性标准,扣4~8分
10
6
费用
核查
未审查安全防护措施费使用计划,扣2分
未按规定对安全生产文明施工措施费用等保障工程质量安全所需的费用的拨付进行检查,扣2~3分
未按规定对保障工程质量安全所需的费用的使用进行审核,扣2论不正确,扣5~10分
将不合格建筑材料、构配件、设备或(隐蔽、分部分项、项目)工程按照合格签认,扣10分
与建设单位或施工单位串通,弄虚作假,降低工程质量,扣10分
10
13
问题
处理
在施工安全或工程质量必要条件不满足的情况下签发开工令,扣5分
对违反安全、质量管理法规或操作规程的行为不及时制止,扣7分
5
12
查核验收
验收
未督促施工单位对施工现场安全防护设施进行验收,扣10分
未组织工程重要部位和环节的施工前条件验收,扣3~6分
对涉及结构安全和使用功能的分部工程,未督促施工单位按规定进行抽样检测(功能试验),扣5~10分
未及时组织各种隐蔽工程与检验批、分部、分项工程验收和单位工程预验收,或总监未参加竣工验收,扣5~10分
总监理工程师未具备注册执业资格,扣5分
未按要求配备专职安全监理人员,扣3分
未按规定配备其他专业监理工程师和监理员,扣2~5分
未经建设单位书面同意,调换总监理工程师或总监理工程师同时在其他建设工程监理合同中兼任,扣5分
其他监理人员的任命、聘用(调换)手续不符合规定或合同约定,扣2~5分
未组织开展监理人员年度安全质量教育培训、交底,扣2分
未对施工单位报送的“四新”的质量认证材料和相关验收标准的适用性进行审查、签认,扣5分

建筑工程质量监督检查表

建筑工程质量监督检查表

建筑工程质量监督检查表一、项目基本信息•建设单位:•项目名称:•施工单位:•监理单位:•监督单位:•检查日期:二、工程质量检查内容1. 施工准备阶段•[ ] 工地平整是否符合要求?•[ ] 施工围栏是否建设完善?•[ ] 施工材料是否按要求选用?•[ ] 施工人员是否具备相应证书?2. 地基基础工程•[ ] 地基是否符合设计要求?•[ ] 基坑是否按要求进行支护?•[ ] 地下管线是否布置合理?•[ ] 地基加固工程是否合格?3. 主体结构施工•[ ] 材料质量是否检验合格?•[ ] 结构施工是否按照工艺要求进行?•[ ] 结构节点是否符合设计要求?•[ ] 主体结构施工安全是否符合规范?4. 土建装饰工程•[ ] 墙体、地面、天棚是否平整、垂直、水平?•[ ] 土建装修材料是否符合要求?•[ ] 土建装修施工是否按照设计要求进行?•[ ] 土建装修质量是否合格?5. 给排水工程•[ ] 给水管道、排水管道是否正常铺设?•[ ] 给水设备、排水设备是否安装合格?•[ ] 给水工程、排水工程是否顺利进行?•[ ] 给水工程、排水工程是否符合规范要求?6. 电气工程•[ ] 电气材料是否符合要求?•[ ] 照明电气设施是否安装合格?•[ ] 输电工程是否合格?•[ ] 电气工程安全是否符合规范要求?7. 环境保护工程•[ ] 施工现场是否存在环境污染?•[ ] 排污设施是否设置完善?•[ ] 施工噪音是否超标?•[ ] 施工废弃物是否处理及时合理?三、工程质量检查结果根据以上工程质量检查内容,对每一项进行评估,并记录结果:•[ ] 合格•[ ] 不合格四、建议和整改措施凡被检查出的质量问题,根据问题性质和严重程度,提出相应的整改措施和建议。

五、检查人员•检查人员1:•检查人员2:六、备注在此处记录需要额外说明的事项。

以上为建筑工程质量监督检查表,通过对施工准备、地基基础工程、主体结构施工、土建装饰工程、给排水工程、电气工程以及环境保护工程等方面进行全面检查,确保建筑工程的质量符合要求。

(新版)住建部监理检查表格

(新版)住建部监理检查表格
未按规定对大型设备(如盾构机、起重机械、架桥机)的现场安装、调试进行监理、参加验收,扣3~5分
5Hale Waihona Puke 10平行检验未配备满足监理工作需要的检测设备和工具,扣2分
未按规定、监理合同约定对工程材料、施工质量进行平行检验,扣2分
委托平行检验的机构未具有相应的工程检测资质,扣2分
委托平行检验的机构与施工单位有隶属关系或其他利害关系,或为承担施工质量检测的机构,扣2分
2
11
测量、监测
查核
测量监理工程师未参加监测点的验收或未检查初始值的获取,扣3分
未定期检查测量设备检定证书,或监测点、测量控制桩的布置和保护情况,扣3分
未及时复核施工控制测量成果、查验施工测量放线成果,或未及时比对、分析施工监测与第三方监测数据及巡视信息,扣5分
未发现测量、监测严重异常情况或发现后未及时反馈、督促处理,扣3~5分
未按实施细则开展监理旁站工作,对重大风险源项目施工过程中未进行旁站,扣5分
旁站监理记录不全面、不真实,扣1~2分
5
9
查核与验收
材料设备查验
未审查施工单位提供的工程材料、构配件、设备质量证明文件,扣3~5分
未按规定对建筑材料、构配件和设备在进场、使用前进行检查签认或见证送检,扣3~5分
未对施工起重机械安装、拆卸前的告知、安装使用的备案登记等情况进行查验,扣3~5分
未建立安全质量监理制度或监理责任制,扣3~5分
法律、法规、规章、规范性文件规定的监理单位安全质量责任未在责任制中落实,扣4分
岗位职责不明确或人员不清楚自己职责,扣2~3分
法定代表人未签署授权书或项目负责人未签署工程质量终身责任承诺书,扣3分
总监理工程师未在岗履职,扣5分

监理安全检查记录表

监理安全检查记录表

工程项目名称检查时间:年月日施工单位安全负责人:监理工程师:一、安全文明施工管理检查1、专(兼)职安全员就是否到岗:□就是 / □否。

2、施工现场各相应部位就是否有针对性得悬挂各类安全警示标志:□就是 / □否。

3、特种作业人员就是否持有上岗证书:□就是 / □否;上岗前就是否进行了安全技术交底:□就是 / □否;安全交底就是否具有书面记录与签字:□就是 / □否;安全交底就是否具有针对性:□就是 / □否。

4、施工组织设计(或方案)中就是否编制了安全技术措施:□就是 / □否;施工组织设计就是否已通过审查:□就是 / □否;审查中提出得整改意见就是否已经整改:□就是 / □否。

5、建筑工程专项施工方案检查:1)施工单位对深基坑(槽)、高切坡、桩基与超高、超重、大跨度模板支撑系统、专业性较强得项目等就是否编制了专项施工安全方案:□就是 / □否;2)施工方案就是否经施工单位负责人与监理工程师审查签认:□就是 / □否。

注:所称深基坑(槽)就是指开挖深度超过5m得基坑(槽)、或深度未超过5m但地质情况与周围环境较复杂得基坑(槽);高切坡就是指岩质边坡超过30m、或土质边坡超过15m得边坡;超高、超重、大跨度模板支撑系统就是指高度超过8m、或跨度超过18m、或施工总荷载大于10KN/m、或集中线荷载大于15KN/m得模板支撑系统。

6、现场围挡设置就是否符合要求(围挡高度、围挡牢固、整洁、美观、连续性):□就是 / □否。

7、现场进出口得设置就是否符合要求(大门、门头得企业标志等):□就是 / □否。

8、工地运输道路就是否已做硬化处理:□就是 / □否;就是否具有畅通得排水设施:□就是 / □否;大门进出口就是否配置有冲洗设施(冲洗设施、排水沟、沉沙井等):□就是 / □否。

9、大门口处挂得六牌二图就是否完整:□就是 / □否;就是否设置了宣传栏:□就是 / □否。

工程项目名称检查时间:年月日施工单位安全负责人:监理工程师:二、“三宝”、“四口”防护检查1、施工现场人员就是否按规定佩戴了安全帽:□就是 / □否。

监理单位综合检查表格

监理单位综合检查表格

监理单位质量管理行为检查内容表工程名称:单位名称:施工阶段检查内容检查结果施工初期1、监理机构设置及人员到位情况是否符合合同要求2、监理工作规划及实施细则的制定是否完善、有针对性,质量责任是否落实到人3、监理工地试验室人员、设备及场地条件是否符合合同要求及有关规定4、是否对施工单位施工组织设计进行审查、批复是否及时5、标准试验、配合比设计验证审批是否及时规范、资料齐全施工过程1、主要监理人员变更是否经业主同意、手续齐全,变更后人员资格有无降低2、旁站、巡视是否到位、记录齐全准确3、日志、记录是否齐全,人手一册4、质量监理指令督促执行是否有效,监理指令是否闭合5、独立抽检是否及时规范、资料齐全,独立抽检的频率、方法是否符合规范要求,检测记录、报告是否齐全6、是否建立了不合格试验处理台帐7、关键部位、工序的旁站是否到位,相关记录是否完整被检查人:检查人:检查时间:年月日监理单位安全管理行为检查表工程名称:监理单位:阶段检查内容检查结果施工初期1、安全管理组织是否建立,安全管理责任是否层层落实到人2、安全管理制度制定是否完善3、是否有安全管理工作记录4、安全巡视检查是否记录齐全5、监理日志中是否有安全管理记录施工过程1、安全监理指令督促执行是否有效,监理指令是否闭合2、监理工程师是否经过安全教育和培训3、对施工单位制定的施工组织设计中的专项安全技术措施是否审查4、对施工单位进行的安全技术交底是否进行检查5、对施工单位编制的各项安全生产应急救援预案是否审查6、是否组织安全检查并记录齐全7、检查中发现的安全隐患是否及时上报业主并及时督促整改8、监理日志中是否有安全管理记录被检查人:检查人:检查时间:年月日监理单位质量安全保证人员核查记录表工程名称:监理单位:监理单位资质等级证书编号职务投标时投标澄清时实际进场姓名职称持证情况姓名职称持证情况姓名职称持证情况证书号本人签字总监理工程师专业监理工程师工程师安全工程师监理员被检查人:检查人:检查时间:年月日。

监理专项检查模板表

监理专项检查模板表
监理专项检高
m
立柱材质
木钢管
高大模板
高大模板判别标准:支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载大于10KN/m2,或集中线荷载大于15KN/m。
非高大模板
资料检查
方案
专项方案
施工单位技术负责人签字
总监理工程师签字
高大模板工程经专家论证,有书面审查报告(非高大模板不填此栏)
验算结果
拆模
拆模申请
砼试压报告
其它问题
实体检查
立杆稳定
底部不垫砖及脆性材料
钢管立杆采用对接,木材立杆无接长使用现象
整体稳定
水平接结
剪刀撑
纵横两个方向:
1、设置扫地杆;
2、隔2m高度设一道水平接结
1、竖直方向:沿纵横两向布置,从周边向内每隔4跨立柱一道;
2、水平方向:高于4m的支架,周边向下每隔4排立杆,从上向下每隔2m设一道。
荷载堆放
模板上荷载堆放均匀,未超过方案规定。
拆模
设置警戒区
2m以上作业有可靠立足点
其它问题
检查人员签名:年月日
注:每次安模结束后,及拆除时填写。每月两次专项检查时填写。

监理工作检查记录表

监理工作检查记录表

砌体分项工程平行检查记录表(五)工程名称:
钢筋分项工程平行检查记录表(一)工程名称:
模板分项工程平行检查记录表(二)工程名称:
混凝土分项工程平行检查记录表(三)工程名称:
一般抹灰分项工程平行检查记录表(六)工程名称:
水泥砂浆或混凝土面层分项工程平行检查记录表(七)工程名称:
水电工程(主体预埋)平行检查记录表工程名称:来安碧桂园城市花园一期
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建设工程监理工作检查表(按新规范)

建设工程监理工作检查表(按新规范)

建设工程监理工作检查表(按新规范)建设工程监理工作检查表工程项目名称形象进度施工单位总监监理单位专监监理员安全监理编号检查内容检查情况总监1、总监工程监理单位法人代表书面授权的任命书、监理机构的任命文件、2、总监担任其他工程监理的名称(建设单位的书面同意文件)3、监理合同、开工日期4、总监巡视记录(跟实际是否能对应,签字确认)5、是否配备总监代表6、审查开复工报审表,签发工程开工令、暂停令、复工令监理机构7、专监、安全监理、监理员配备情况监理工作8、监理规划(监理单位技术负责人审批、建设单位确认)、监理实施细则(总监审批)9、旁站方案(总监审批)、旁站记录、是否对关键工序和关键部位进行旁站(特别查下起重机械安装、顶升、拆卸环节)10、监理列会记录,第一次工地会议资料,设计交底和图审会议纪要,11、监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的,12、原材料、构配件报验资料(包括见证取样记录),回弹、实测实量记录13、隐蔽验收记录及台账(影像资料)、分项工程和分部工程验收记录(包括施工控制测量成果报验文件资料)14、重大危险源进行公示、交底、验收、检查等情况的(外架、支模架、起重机械、深基坑等)15、设计变更资料是否齐全16、审查施工项目部人员的任命文件,管理人员到岗情况(查每周考勤记录表)17、日常检查、平行检验的情况(主要查监理日志和日记、监理通知书、工作联系单)18、是否有验收合格进入下道工序施工的未及时制止并上报的(检查一个结构)19、分包单位报审资料20、审查施工单位技术交底是否有影像资料,三级安全教育的抽查内容(交底和教育要旁站)21、未按规定审查特种作业人员的特种作业操作证,特种作业操作证已过有效期限未发现22、质量缺陷整改记录,质量修补记录(严重质量缺陷必须有方案)23、施工现场是否存在重大质量、安全隐患未消除且未上报建设单位及行政主管部门情况24、监理月报是否齐全25、施工规范及监理设施配备情况26、质保资料、技术文件等是否与施工同步、是否与施工单位资料矛盾检查人员检查日期。

监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称:巴浪湖 330kv 变电站工程编号: JL-JC-001注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求” 中应注明监理通知单的编号,“整改情况” 和“复检意见” 可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

工程名称:巴浪湖 330kv 变电站工程编号: JL-JC-001注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求” 中应注明监理通知单的编号,“整改情况” 和“复检意见” 可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

工程名称:巴浪湖 330kv 变电站工程编号: JL-JC-001注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求” 中应注明监理通知单的编号,“整改情况” 和“复检意见” 可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

工程名称:巴浪湖 330kv 变电站工程编号: JL-JC-001注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求” 中应注明监理通知单的编号,“整改情况” 和“复检意见” 可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

工程名称:巴浪湖 330kv 变电站工程编号: JL-JC-001注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求” 中应注明监理通知单的编号,“整改情况” 和“复检意见” 可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

工程名称:巴浪湖 330kv 变电站工程编号: JL-JC-001注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求” 中应注明监理通知单的编号,“整改情况” 和“复检意见” 可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

在建工程监理工作检查用表一

在建工程监理工作检查用表一
5)
设计图纸会审记录
6)
设计变更洽商记录
7)
幕墙结构计算书
2.2
幕墙工程产品质量证明文件、 试(检) 验报告
1)
分部工程设备及主要材料进场监理检查记 录表
2)
建筑门窗五金配件产品质量证明文件、检 测报告
3)
幕墙材料(金属、石材)质量证明文件、检 测报告
4)
建筑材料导热系数检测报告
5)
建筑用塑料外窗角强度检测报告
建设单位提供
二、工程监理文件
序号
资料名称
有/无
相关部门名称
1
监理规划
项目监理部
2
监理细则(分部分项)
项目监理部
3
安全监理实施细则
项目监理部
4
监理周报(安全、质量)
项目监理部
5
监理例会(每月两次)
项目监理部
6
工程开工/复工报审表
承包单位、项目监理部
7
工程停工令
项目监理部
8
监理工程师通知单/回复
项目监理部、承包单位
在建工程监理工作检查用表(一)
工程名称:项目负责人:
一前期资料
序号
资料名称
有/无
相关部门名称
1
立项申请批复
中山市发改委
2
固定资产投资许可证
3
建设用地规划许可证
中山市规划局
4
建设工程规划许可证
中山市规划局
5
建设用地批准书或土地使用证
中山市规划局
6
环境报告书;排污许可证
中山市环保局
7
公安消防审核意见书
中山市消防支队
6)
建筑用塑料外窗角强度检测报告

监理工作质量检查表

监理工作质量检查表

项目名称: 监理工作质量检查表项目总监:序号一、1、2、3、4、5、项目名称及检查内容综合管理项目监理部组建1.1、工程项目监理人员备案登记表有原件或者复印件1.2、总监任命、总监代表授权书有原件1。

3、有资格证、上岗证、毕业证、职称证复印件并盖公章1。

4、人员变更有文件并符合程序 (建设单位书面允许、建设局备案)监理人员分工职责履行情况及项目监理部质量目标2.1、监理人员有书面明确分工2.2、有明确的监理职责和工作流程2。

3、有书面的经分解的监理目标 ,并符合监理合同要求2.4、有文件学习记录监理办公形象3.1、有办公场地、办公桌椅柜整洁、挂表牌上墙3.2、办公地点文明、便于开展工作3。

3、监理人员着装整洁、精神面貌好3。

4、监理人员遵守劳动纪律、每天按实考勤公司管理制度落实情况4。

1、有进度、质量、安全文明监理管理制度并认真执行4。

2、有收发文记录、并按序保管(包括电子文档)4.3、全体人员阅读相关文件并有签名4.4、相关单位的精神传达及时、并在监理日记上有体现4.5、监理公司对项目监理部检查是否有记录编制监理规范5。

1、开工前编制基本实得分占得分比%备注5。

2、按公司规定编制审批(三审表5。

3、结合本项目实际情况、内容完整并有安全监理控制措施、节能控制措施、安全文明催促控制措施、安全危(wei)险源辨别措施6、编制并批准监理实施细则6.1、相应工程开工前编制完成6.2、结合专业特点、详细具体,有可操作性和有针对性的安全具体措施6.3、符合质量验收规范要求、符合监理规范要求6.4、按规定经总监理工程师审批二、工程质量控制7、图纸审查预会审7.1、有自审记录、提出审查意见7.2、提出合理化建议7.3、有会审记要(原件)、各单位代表签字并加盖公章7.4、待定问题有明确答复8、第一次工地会议及监理工作交底8.1、开工前业主主持召开,监理人员参加,介绍监理机构、人员及分工8。

2、介绍监理规范主要内容,并对施工准备工作提出意见和要求,介绍监理安全责任及监理安全措施8。

施工现场监理工作检查情况记录表

施工现场监理工作检查情况记录表
②旁站监理记录与砼浇捣申请单、检验批、商品混凝土交货检验记录、混凝土施工记录、监理日记等资料反映内容是否一致。
4
每项不符要求最多扣2分
14
安全生产
监理
①监理规划中是否明确了安全监理的工作范围、目标、内容、方法、程序和制度措施,各专项安全监理细则是否齐全并经有效签章;
②安全施工方案审批是否符合规定;
③文明安全施工专项费用的报审、监管是否符合规定;
⑤消防设施:是否按工程实施阶段要求配备了必要的消防设施;
⑥警示标志:是否按规定设置了必要的警示标志;
⑦其他方面。
6
本项在对现场检查后酌情打分
25
文明施工
管理
①施工围档:施工现场是否设置了封闭围档,围档高度是否符合要求(不低于1.8米,市区主要路段和其他涉及市容景观路段两旁的围挡高度不得低于2.5米);
③各专项监理细则(桩基、土建、安装、节能等)、旁站监理方案是否齐全,具有针对性,并与实际进度同步。
6
每项不符要求最多扣2分
4
施工前期相关手续审查
①有无施工图审查合格证书,施工图是否加盖审图章;
②质监、安监登记备案,施工许可证等是否齐全;
③开工报告签署意见是否符合要求,有无《施工现场质量管理检查记录》;
⑥对进场原材料是否建立台账,是否齐全、及时。
9
每项不符要求最多扣1.5分
10
各类验收
记录
①地基验槽、隐蔽验收、砼浇捣申请、拆模申请、技术复核、测量放线报验等监理验收资料是否齐全;
②检全完整,并与实际进度保持一致,监理验收审批意见填写是否规范,签字人员资格是否符合要求;
⑤商品混凝土厂家及实验室资质、供货合同及备案表报审是否齐全;
⑥有无混凝土试块标养协议。

工程监理工作检查记录表

工程监理工作检查记录表

(1)建筑起重机械特种设备制造许可证,产品合格证;
(2)审核装拆单位资质安全生产许可证,特种人员作业资格操作证书
(3)起重机械拆卸工程专项方案
(4)是否向安全监督管理部门申报并备案,申报期30天
(5)监督检查起重机械使用情况,如发现有安全隐患要求整改或向建设单位报告
2
42
安全材料
督促施工单位对钢管、扣件、安全网、安全帽、安全带、临时用电配电箱、电缆等材料,合格证、检测报告报监理备案
有( ) 无( )
1
工程概况
开工
面积

现场
概况
竣工

投资
万元
层数

地下

其他
项次
检查内容(质量控制)
检查情况及记录
结论
实得分
8
见证取样和送检计划

是否编制见证取样和送检计划
已编/未编
2

见证取样人员是否有上岗证(人数)
有上岗证()人无上岗证()人
2
9
质保体系审查
审查施工单位的质量保证体系、报监理备案(查表A.0.1)GB2001
1
47
施工机具
督促施工单位的企业安全管理部门对现场的施工机具进行验收,验收合格后方可使用,并备案其验收记录。这些施工机具包括:平刨、圆盘锯、手持电动工具、钢筋机械、电焊机、搅拌机、翻斗车、潜水泵等。
2
48
封闭管理
检查承包单位现场是否做到封闭管理,是否按要求设置围挡
1
49
五牌一图
检查施工现场是否设有“五牌一图”,即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图

建设单位(或监理单位用)工程项目质量检查表

建设单位(或监理单位用)工程项目质量检查表
□加强衬钢镀锌
□下槛排水高度不小于25毫米
□制作拼缝
□下槛排水孔高度不小于8毫米,长不小于20毫米
□排水孔间距不大于500毫米
□玻璃加工单位
□玻璃的刚度1/80(手推)
□安全玻璃的使用范围
□密封胶品牌、系列
□密封胶条材质、品牌
□密封毛条材质、品牌
□安装牢固
□五金品牌
□与铝型材连接的紧固件为不锈钢
玻璃
2.安全玻璃的使用范围:
钢化、夹胶及由这两种组合成的玻璃;
门玻璃;
7层及7层以上建筑物外开窗或受力需要的窗玻璃。
面积不小于1。5平方米的窗玻璃或玻璃底边离最终完成面不大于900毫米的落地窗;
幕墙(全幕墙除外);
倾斜装配窗、各类顶棚(天窗、采光顶)、吊顶,观光电梯及其外围护等容易受撞击的部位。
受力的栏板、地面板等。
2.排水安装要求:①毛坯房洁具预埋板洞中心离完成墙面间距宜为:浴缸280mm、座便器305mm、柱盆205mm、台盆150mm、地漏(淋浴间地漏除外)150mm②私家小花池、阳台花池必须考虑其排水,可采用地漏或预埋渗管形式,排水口必须贴花池底结构层
3.空调:空调冷凝水必须介入雨水管系统或雨水井,不得在户外墙散水台阶或天井、露台等处散排
厨房卫生间质量检查表重要工序图纸和招标文件设计图纸检查细项检查内容表中内容为范例厨房降板高度不小于50毫米卫生间普通降板不小于80毫米卫生间大降板不小于300毫米排油烟机预留孔150毫米招标文件向相关单位交底检查部分摘要水电煤气管的安装位置部位检查检查记录检查人日期关闭日期原材料招标文件品牌与招标文件一致配合比符合产品说明要求进货数量符合技术要求防水材料409其他材料重要检查细工序项检查内容按表格范例部分检查摘要同前部位检查检查人检查关闭记录日期日期口混凝土导墙200mm位置浇筑质量口圆弧倒角r不小于50mm口大降板卫生间的侧排地漏标高不高于结构板口普通厨房的地漏口卫生间吊洞采用微膨胀细石混凝土口卫生间吊洞分两次施工并在接结构层口处密封口结构盛水24小时不漏口找坡层坡度不小于2坡向地漏地面口一道涂膜厚度不小于2mm口加强区加强防水厚度不小于2mm上泛完成面高250mm口淋浴区防水上泛1800mm口管道周围的附加防水口保护层为开裂节点处理找平找坡层防水层保护层口检查项详见砌体检查表口检查项详见抹灰检查表口排油烟机预留检查孔150mm口预留电气管道插座详见水电检气体质量查表口水电煤气的安装位置墙面口穿过厨房卫生间的烟道反槛高度比厅房结构搞100mm抹灰预留管孔洞口防水层做完后及时保护口管口加盖或包扎保护防水材料口立管的外观成品口其他保护管道地烟道漏口吊洞完成后的结构盛水试验盛水盛水试验口防水保护层做完后的盛水试验试验成品保护口表面质量移交口功能100检查口成品保护100检查验收通水试验410给排水质量检查表重要工序检查细项检查内容按表格范例口给水管材料和安装工艺是否合适口暗装管道预留凹槽深度是否够口砌体开槽是否采用桩用机器切割口毛坯房预留给水接口十分偶凸出墙面10mm口给水管是否100分户式压并有试压记录口埋楼板给水管是否有砂浆覆盖或其他保护口给水管是否临时封口口公共管道和阀门等常操作件是否在公共部位口分户水表出阀门是否能关闭紧密开启灵活耐用口明装金属给水管是否刷漆均匀口施工过程中明装给水管道是否有胶纸保护是否被污染口交房前冷水管道走向是否已标示清晰口装修房卫生间预留板洞尺寸是否与所选洁具型号相符有否遗漏口毛坯墙卫生间预留板洞尺寸是否与市场主流品牌相符如座便器宜按下出水式预留下水口宜离墙305mm口复核马桶预留洞距墙间距能否保证马桶安装后正常使用口穿梁管洞高位置对梁受力影响最低口穿梁洞高度是否影响安装和吊顶窗户等口室
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附表4 监理单位质量安全检查评分表
号项目分数分数分数所监理的两个以上单位在同一区域作业时现场杂乱无序或
(半)成品保护不到位,且监理未督促整改,扣2~3分
15
档案
管理
监理工程师或总监理工程师未按规定对监理文件资料进行
签认,扣2分
未按要求及时向建设单位、安全质量监督机构报送监理报
表,扣1分
上报资料内容不详实或与实际不符,扣1~2分
未建立工程项目全过程的安全、质量监理资料档案,扣2分
未检查施工单位施工验收档案,扣2分
2
16
监理
效果
%
20
2
分总和
工程安全、质量检查得
所辖工地施工单位本次
20
合计分数100
评价意见:
检查人员:检查日期:
说明:1、检查评分表满分100分;
2、每项扣减分数不得超过该项标准分数;
3、出现黑体字标志的情形之一时,直接判定为不合格(得分取69分,但当实际得分
少于69分时取实际得分);
4、检查评分表中合计实得分数计入汇总表时需进行换算;
5、“监理效果”反映的是监理单位的监理工作绩效,按所监理工程的施工单位安全、
质量检查合计得分的一半以20%的比例计入监理检查得分的总分数中。

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